О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 27 декабря 2024 года № 172

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 618 447,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 160 351,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 457 746,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 618 447,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 63 389,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 267 856,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 258 123,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 267 856,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 26 225,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 44 493,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 922,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 44 493,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в бюджете села Босколь предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 27 922,0 тысячи тенге.

      7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 44 291,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 588,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 37 703,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 44 291,0 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      8. Учесть, что в бюджете села Бурли предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 35 303,0 тысячи тенге.

      9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 698,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 834,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 27 698,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 864,0 тысячи тенге.

      11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 394,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 26 081,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 34 394,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 481,0 тысяча тенге.

      13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 122 097,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 758,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 111 339,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 122 097,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 802,0 тысячи тенге.

      15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 731,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 45 724,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 47 731,0 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 29 724,0 тысячи тенге.

      17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 124,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 853,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 44 271,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 47 124,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 24 271,0 тысяча тенге.

      19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 856,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 916,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 856,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 316,0 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 314,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 164,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 39 150,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 314,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 34 350,0 тысяч тенге.

      23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 146 022,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 134 752,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 146 022,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 25 988,0 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 93 692,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 417,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 69 275,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 93 692,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 28 109,0 тысяч тенге.

      27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Г. Балбаева

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

618447,0

1




Налоговые поступления

160351,0


01



Подоходный налог

109607,0



2


Индивидуальный подоходный налог

109607,0


04



Налоги на собственность

49507,0



1


Налоги на имущество

1875,0



3


Земельный налог

1561,0



4


Налог на транспортные средства

46071,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1237,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

780,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

457,0

2




Неналоговые поступления

350,0


01



Доходы от государственной собственности

350,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

4




Поступления трансфертов

457746,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

457746,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

457746,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

618447,0

01




Государственные услуги общего характера

80381,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

80381,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80381,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80381,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

88709,0


3



Благоустройство населенных пунктов

88709,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88709,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

68178,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16531,0

12




Транспорт и коммуникации

449357,0


1



Автомобильный транспорт

449357,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

449357,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

449357,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

430637,0

1




Налоговые поступления

160351,0


01



Подоходный налог

109607,0



2


Индивидуальный подоходный налог

109607,0


04



Налоги на собственность

49507,0



1


Налоги на имущество

1875,0



3


Земельный налог

1561,0



4


Налог на транспортные средства

46071,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1237,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

780,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

457,0

2




Неналоговые поступления

350,0


01



Доходы от государственной собственности

350,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

4




Поступления трансфертов

269936,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

269936,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

269936,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

430637,0

01




Государственные услуги общего характера

81381,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

81381,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81381,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81381,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

63709,0


3



Благоустройство населенных пунктов

63709,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63709,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

43178,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16531,0

12




Транспорт и коммуникации

167320,0


1



Автомобильный транспорт

167320,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167320,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

167320,0

13




Прочие

118227,0


9



Прочие

118227,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

118227,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

118227,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

226090,0

1




Налоговые поступления

160351,0


01



Подоходный налог

109607,0



2


Индивидуальный подоходный налог

109607,0


04



Налоги на собственность

49507,0



1


Налоги на имущество

1875,0



3


Земельный налог

1561,0



4


Налог на транспортные средства

46071,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1237,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

780,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

457,0

2




Неналоговые поступления

350,0


01



Доходы от государственной собственности

350,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

4




Поступления трансфертов

65389,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65389,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

65389,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

226090,0

01




Государственные услуги общего характера

82381,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

82381,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82381,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82381,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

63709,0


3



Благоустройство населенных пунктов

63709,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63709,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

43178,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16531,0

12




Транспорт и коммуникации

80000,0


1



Автомобильный транспорт

80000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

80000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

267856,0

1




Налоговые поступления

9733,0


01



Подоходный налог

4028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4028,0


04



Налоги на собственность

5084,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

4900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

621,0

4




Поступления трансфертов

258123,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

258123,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

258123,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

267856,0

01




Государственные услуги общего характера

30612,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30612,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30612,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30612,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8006,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8006,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8006,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4006,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

56564,0


1



Автомобильный транспорт

56564,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56564,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

56564,0

13




Прочие

172674,0


9



Прочие

172674,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172674,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

172674,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

386370,0

1




Налоговые поступления

9733,0


01



Подоходный налог

4028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4028,0


04



Налоги на собственность

5084,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

4900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

621,0

4




Поступления трансфертов

376637,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

376637,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

376637,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

386370,0

01




Государственные услуги общего характера

31612,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31612,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31612,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31612,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4006,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4006,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4006,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4006,0

12




Транспорт и коммуникации

74675,0


1



Автомобильный транспорт

74675,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74675,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74675,0

13




Прочие

276077,0


9



Прочие

276077,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

276077,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

276077,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

37958,0

1




Налоговые поступления

9733,0


01



Подоходный налог

4028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4028,0


04



Налоги на собственность

5084,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

4900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

621,0

4




Поступления трансфертов

28225,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28225,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28225,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

37958,0

01




Государственные услуги общего характера

32612,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32612,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32612,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32612,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4006,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4006,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4006,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4006,0

12




Транспорт и коммуникации

1340,0


1



Автомобильный транспорт

1340,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1340,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1340,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

44493,0

1




Налоговые поступления

8571,0


01



Подоходный налог

3776,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3776,0


04



Налоги на собственность

4775,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

143,0



4


Налог на транспортные средства

3633,0



5


Единый земельный налог

795,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

4




Поступления трансфертов

35922,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35922,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35922,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

44493,0

01




Государственные услуги общего характера

31993,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31993,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31993,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31993,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8000,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

180626,0

1




Налоговые поступления

8571,0


01



Подоходный налог

3776,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3776,0


04



Налоги на собственность

4775,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

143,0



4


Налог на транспортные средства

3633,0



5


Единый земельный налог

795,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

4




Поступления трансфертов

172055,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

172055,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

172055,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

180626,0

01




Государственные услуги общего характера

32993,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32993,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32993,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32993,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0

12




Транспорт и коммуникации

65795,0


1



Автомобильный транспорт

65795,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65795,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

65795,0

13




Прочие

78838,0


9



Прочие

78838,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78838,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78838,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

38493,0

1




Налоговые поступления

8571,0


01



Подоходный налог

3776,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3776,0


04



Налоги на собственность

4775,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

143,0



4


Налог на транспортные средства

3633,0



5


Единый земельный налог

795,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

4




Поступления трансфертов

29922,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29922,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29922,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

38493,0

01




Государственные услуги общего характера

33993,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33993,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33993,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33993,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

44291,0

1




Налоговые поступления

6588,0


01



Подоходный налог

2290,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2290,0


04



Налоги на собственность

4081,0



1


Налоги на имущество

153,0



3


Земельный налог

26,0



4


Налог на транспортные средства

2104,0



5


Единый земельный налог

1798,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

217,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

217,0

4




Поступления трансфертов

37703,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37703,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37703,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

44291,0

01




Государственные услуги общего характера

35391,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35391,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35391,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35391,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6400,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6400,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2400,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

42891,0

1




Налоговые поступления

6588,0


01



Подоходный налог

2290,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2290,0


04



Налоги на собственность

4081,0



1


Налоги на имущество

153,0



3


Земельный налог

26,0



4


Налог на транспортные средства

2104,0



5


Единый земельный налог

1798,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

217,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

217,0

4




Поступления трансфертов

36303,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36303,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36303,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42891,0

01




Государственные услуги общего характера

36391,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36391,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36391,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36391,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

43891,0

1




Налоговые поступления

6588,0


01



Подоходный налог

2290,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2290,0


04



Налоги на собственность

4081,0



1


Налоги на имущество

153,0



3


Земельный налог

26,0



4


Налог на транспортные средства

2104,0



5


Единый земельный налог

1798,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

217,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

217,0

4




Поступления трансфертов

37303,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33303,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33303,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

43891,0

01




Государственные услуги общего характера

37391,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37391,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37391,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37391,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

27698,0

1




Налоговые поступления

2834,0


01



Подоходный налог

437,0



2


Индивидуальный подоходный налог

437,0


04



Налоги на собственность

1987,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1382,0



5


Единый земельный налог

549,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

410,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

410,0

4




Поступления трансфертов

24864,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24864,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24864,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27698,0

01




Государственные услуги общего характера

20973,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20973,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20973,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5425,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5425,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1425,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

24698,0

1




Налоговые поступления

2834,0


01



Подоходный налог

437,0



2


Индивидуальный подоходный налог

437,0


04



Налоги на собственность

1987,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1382,0



5


Единый земельный налог

549,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

410,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

410,0

4




Поступления трансфертов

21864,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21864,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21864,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

24698,0

01




Государственные услуги общего характера

21973,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21973,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21973,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1425,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1425,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1425,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

25698,0

1




Налоговые поступления

2834,0


01



Подоходный налог

437,0



2


Индивидуальный подоходный налог

437,0


04



Налоги на собственность

1987,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1382,0



5


Единый земельный налог

549,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

410,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

410,0

4




Поступления трансфертов

22864,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22864,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22864,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25698,0

01




Государственные услуги общего характера

22973,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22973,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22973,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1425,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1425,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1425,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

34394,0

1




Налоговые поступления

8313,0


01



Подоходный налог

2720,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2720,0


04



Налоги на собственность

5372,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

3288,0



5


Единый земельный налог

1988,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

26081,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26081,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26081,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

34394,0

01




Государственные услуги общего характера

25631,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25631,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7763,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7763,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7763,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2063,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5600,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 17
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

29794,0

1




Налоговые поступления

8313,0


01



Подоходный налог

2720,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2720,0


04



Налоги на собственность

5372,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

3288,0



5


Единый земельный налог

1988,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

21481,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21481,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21481,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29794,0

01




Государственные услуги общего характера

26631,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26631,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2163,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2163,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2163,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2063,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

30794,0

1




Налоговые поступления

8313,0


01



Подоходный налог

2720,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2720,0


04



Налоги на собственность

5372,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

3288,0



5


Единый земельный налог

1988,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

22481,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22481,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22481,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

30794,0

01




Государственные услуги общего характера

27631,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27631,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2163,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2163,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2163,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2063,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

122097,0

1




Налоговые поступления

10758,0


01



Подоходный налог

3601,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3601,0


04



Налоги на собственность

5166,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

142,0



4


Налог на транспортные средства

3709,0



5


Единый земельный налог

1155,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1991,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1991,0

4




Поступления трансфертов

111339,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

111339,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

111339,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

122097,0

01




Государственные услуги общего характера

32052,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32052,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32052,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32052,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18508,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18508,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18508,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2388,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16000,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

13




Прочие

70537,0


9



Прочие

70537,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70537,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

70537,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 20
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

36560,0

1




Налоговые поступления

10758,0


01



Подоходный налог

3601,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3601,0


04



Налоги на собственность

5166,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

142,0



4


Налог на транспортные средства

3709,0



5


Единый земельный налог

1155,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1991,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1991,0

4




Поступления трансфертов

25802,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25802,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25802,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

36560,0

01




Государственные услуги общего характера

33052,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33052,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33052,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33052,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2508,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2508,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2508,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2388,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

120,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

37560,0

1




Налоговые поступления

10758,0


01



Подоходный налог

3601,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3601,0


04



Налоги на собственность

5166,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

142,0



4


Налог на транспортные средства

3709,0



5


Единый земельный налог

1155,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1991,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1991,0

4




Поступления трансфертов

26802,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26802,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26802,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

37560,0

01




Государственные услуги общего характера

34052,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34052,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34052,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34052,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2508,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2508,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2508,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2388,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

120,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

47731,0

1




Налоговые поступления

2007,0


01



Подоходный налог

472,0



2


Индивидуальный подоходный налог

472,0


04



Налоги на собственность

1358,0



1


Налоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

24,0



4


Налог на транспортные средства

506,0



5


Единый земельный налог

757,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

177,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

177,0

4




Поступления трансфертов

45724,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45724,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45724,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

47731,0

01




Государственные услуги общего характера

29056,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29056,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29056,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29056,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17675,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17675,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17675,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

175,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16000,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

32731,0

1




Налоговые поступления

2007,0


01



Подоходный налог

472,0



2


Индивидуальный подоходный налог

472,0


04



Налоги на собственность

1358,0



1


Налоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

24,0



4


Налог на транспортные средства

506,0



5


Единый земельный налог

757,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

177,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

177,0

4




Поступления трансфертов

30724,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30724,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30724,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

32731,0

01




Государственные услуги общего характера

30056,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30056,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30056,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30056,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1675,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1675,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1675,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

175,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

33731,0

1




Налоговые поступления

2007,0


01



Подоходный налог

472,0



2


Индивидуальный подоходный налог

472,0


04



Налоги на собственность

1358,0



1


Налоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

24,0



4


Налог на транспортные средства

506,0



5


Единый земельный налог

757,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

177,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

177,0

4




Поступления трансфертов

31724,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31724,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31724,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

33731,0

01




Государственные услуги общего характера

31056,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31056,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31056,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31056,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1675,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1675,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1675,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

175,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

47124,0

1




Налоговые поступления

2853,0


01



Подоходный налог

890,0



2


Индивидуальный подоходный налог

890,0


04



Налоги на собственность

1959,0



1


Налоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

1538,0



5


Единый земельный налог

350,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

4




Поступления трансфертов

44271,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44271,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

44271,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

47124,0

01




Государственные услуги общего характера

23880,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23880,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23880,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23880,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22244,0


3



Благоустройство населенных пунктов

22244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22244,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2000,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

244,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20000,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 26
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

28124,0

1




Налоговые поступления

2853,0


01



Подоходный налог

890,0



2


Индивидуальный подоходный налог

890,0


04



Налоги на собственность

1959,0



1


Налоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

1538,0



5


Единый земельный налог

350,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

4




Поступления трансфертов

25271,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25271,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25271,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28124,0

01




Государственные услуги общего характера

24880,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24880,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24880,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24880,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2244,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2244,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2000,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

244,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

29124,0

1




Налоговые поступления

2853,0


01



Подоходный налог

890,0



2


Индивидуальный подоходный налог

890,0


04



Налоги на собственность

1959,0



1


Налоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

1538,0



5


Единый земельный налог

350,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

4




Поступления трансфертов

26271,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26271,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26271,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29124,0

01




Государственные услуги общего характера

25880,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25880,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25880,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25880,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2244,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2244,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2000,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

244,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

40856,0

1




Налоговые поступления

16940,0


01



Подоходный налог

2365,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2365,0


04



Налоги на собственность

14496,0



1


Налоги на имущество

123,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

6449,0



5


Единый земельный налог

7875,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

79,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

79,0

4




Поступления трансфертов

23916,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23916,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23916,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

40856,0

01




Государственные услуги общего характера

31756,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31756,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31756,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7100,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7100,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5600,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 29
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

36256,0

1




Налоговые поступления

16940,0


01



Подоходный налог

2365,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2365,0


04



Налоги на собственность

14496,0



1


Налоги на имущество

123,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

6449,0



5


Единый земельный налог

7875,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

79,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

79,0

4




Поступления трансфертов

19316,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19316,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19316,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

36256,0

01




Государственные услуги общего характера

32756,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32756,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32756,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

37256,0

1




Налоговые поступления

16940,0


01



Подоходный налог

2365,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2365,0


04



Налоги на собственность

14496,0



1


Налоги на имущество

123,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

6449,0



5


Единый земельный налог

7875,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

79,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

79,0

4




Поступления трансфертов

20316,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20316,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20316,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

37256,0

01




Государственные услуги общего характера

33756,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33756,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33756,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

45314,0

1




Налоговые поступления

6164,0


01



Подоходный налог

1326,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1326,0


04



Налоги на собственность

4301,0



1


Налоги на имущество

246,0



3


Земельный налог

23,0



4


Налог на транспортные средства

2982,0



5


Единый земельный налог

1050,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

537,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

537,0

4




Поступления трансфертов

39150,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39150,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

39150,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

45314,0

01




Государственные услуги общего характера

35514,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35514,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35514,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35514,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4800,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 32
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

216614,0

1




Налоговые поступления

6164,0


01



Подоходный налог

1326,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1326,0


04



Налоги на собственность

4301,0



1


Налоги на имущество

246,0



3


Земельный налог

23,0



4


Налог на транспортные средства

2982,0



5


Единый земельный налог

1050,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

537,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

537,0

4




Поступления трансфертов

210450,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

210450,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

210450,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

216614,0

01




Государственные услуги общего характера

36514,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36514,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36514,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36514,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

13




Прочие

175100,0


9



Прочие

175100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

175100,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

175100,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

42514,0

1




Налоговые поступления

6164,0


01



Подоходный налог

1326,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1326,0


04



Налоги на собственность

4301,0



1


Налоги на имущество

246,0



3


Земельный налог

23,0



4


Налог на транспортные средства

2982,0



5


Единый земельный налог

1050,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

537,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

537,0

4




Поступления трансфертов

36350,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36350,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36350,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42514,0

01




Государственные услуги общего характера

37514,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37514,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37514,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37514,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 34
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

146022,0

1




Налоговые поступления

11270,0


01



Подоходный налог

3128,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3128,0


04



Налоги на собственность

5352,0



1


Налоги на имущество

177,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

4171,0



5


Единый земельный налог

909,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2790,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2790,0

4




Поступления трансфертов

134752,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134752,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134752,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

146022,0

01




Государственные услуги общего характера

31243,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31243,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31243,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9615,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9615,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9615,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4015,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5600,0

12




Транспорт и коммуникации

105164,0


1



Автомобильный транспорт

105164,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105164,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105164,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 35
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

143770,0

1




Налоговые поступления

11270,0


01



Подоходный налог

3128,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3128,0


04



Налоги на собственность

5352,0



1


Налоги на имущество

177,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

4171,0



5


Единый земельный налог

909,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2790,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2790,0

4




Поступления трансфертов

132500,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132500,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

132500,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

143770,0

01




Государственные услуги общего характера

32243,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32243,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32243,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4015,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4015,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4015,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4015,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

13




Прочие

105512,0


9



Прочие

105512,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105512,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

105512,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 36
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

39258,0

1




Налоговые поступления

11270,0


01



Подоходный налог

3128,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3128,0


04



Налоги на собственность

5352,0



1


Налоги на имущество

177,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

4171,0



5


Единый земельный налог

909,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2790,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2790,0

4




Поступления трансфертов

27988,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27988,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27988,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

39258,0

01




Государственные услуги общего характера

33243,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33243,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33243,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4015,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4015,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4015,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4015,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 37
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

93692,0

1




Налоговые поступления

24417,0


01



Подоходный налог

11616,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11616,0


04



Налоги на собственность

12146,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

206,0



4


Налог на транспортные средства

9843,0



5


Единый земельный налог

1704,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0

4




Поступления трансфертов

69275,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69275,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69275,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

93692,0

01




Государственные услуги общего характера

42526,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42526,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

41166,0


1



Автомобильный транспорт

41166,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41166,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41166,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 38
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

329317,0

1




Налоговые поступления

24417,0


01



Подоходный налог

11616,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11616,0


04



Налоги на собственность

12146,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

206,0



4


Налог на транспортные средства

9843,0



5


Единый земельный налог

1704,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0

4




Поступления трансфертов

304900,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304900,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

304900,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

329317,0

01




Государственные услуги общего характера

43526,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43526,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6000,0

12




Транспорт и коммуникации

279791,0


1



Автомобильный транспорт

279791,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

279791,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

279791,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 39
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

54526,0

1




Налоговые поступления

24417,0


01



Подоходный налог

11616,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11616,0


04



Налоги на собственность

12146,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

206,0



4


Налог на транспортные средства

9843,0



5


Единый земельный налог

1704,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0

4




Поступления трансфертов

30109,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30109,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30109,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

54526,0

01




Государственные услуги общего характера

44526,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44526,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6000,0

12




Транспорт и коммуникации

4000,0


1



Автомобильный транспорт

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 шешімі

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 618 447,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 160 351,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 457 746,0 мың теңге;

      2) шығындар – 618 447,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2. 2025 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 63 389,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 267 856,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 258 123,0 мың теңге;

      2) шығындар – 267 856,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      4. 2025 жылға арналған Белоглин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 225,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 493,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 35 922,0 мың теңге;

      2) шығындар – 44 493,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      6. 2025 жылға арналған Бозкөл ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 922,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 291,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 588,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 37 303,0 мың теңге;

      2) шығындар – 44 291,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      8. 2025 жылға арналған Бөрлі ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 35 303,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 698,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 834,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 24 864,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 698,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      10. 2025 жылға арналған Лесное ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 864,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 394,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26 081,0 мың теңге;

      2) шығындар – 34 394,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      12. 2025 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 481,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 122 097,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 758,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 111 339,0 мың теңге;

      2) шығындар – 122 097,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      14. 2025 жылға арналған Новотроицк ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 802,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 731,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 45 724,0 мың теңге;

      2) шығындар – 47 731,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      16. 2025 жылға арналған Победа ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 724,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 124,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 853,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 44 271,0 мың теңге;

      2) шығындар – 47 124,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      18. 2025 жылға арналған Өрнек ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 271,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 856,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23 916,0 мың теңге;

      2) шығындар – 40 856,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      20. 2025 жылға арналған Қособа ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 316,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 314,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 164,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 39 150,0 мың теңге;

      2) шығындар – 45 314,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      22. 2025 жылға арналған Смирнов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 34 350,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 146 022,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 134 752,0 мың теңге;

      2) шығындар – 146 022,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      24. 2025 жылға арналған Станционный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 988,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін

      25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 93 692,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 24 417,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 69 275,0 мың теңге;

      2) шығындар – 93 692,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      26. 2025 жылға арналған Тоғызақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 28 109,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихатының төрайым Г. Балбаева

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

618447,0

1




Салықтық түсімдер

160351,0


01



Табыс салығы

109607,0



2


Жеке табыс салығы

109607,0


04



Меншікке салынатын салықтар

49507,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1875,0



3


Жер салығы

1561,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

46071,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1237,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

780,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

457,0

2




Салықтық емес түсімдер

350,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

350,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

350,0

4




Трансферттердің түсімдері

457746,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

457746,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

457746,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

618447,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

80381,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

80381,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80381,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

80381,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

88709,0


3



Елді-мекендерді көркейту

88709,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88709,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

68178,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16531,0

12




Көлік және коммуникация

449357,0


1



Автомобиль көлiгi

449357,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

449357,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

449357,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  2-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

430637,0

1




Салықтық түсімдер

160351,0


01



Табыс салығы

109607,0



2


Жеке табыс салығы

109607,0


04



Меншікке салынатын салықтар

49507,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1875,0



3


Жер салығы

1561,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

46071,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1237,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

780,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

457,0

2




Салықтық емес түсімдер

350,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

350,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

350,0

4




Трансферттердің түсімдері

269936,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

269936,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

269936,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

430637,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

81381,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

81381,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81381,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81381,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

63709,0


3



Елді-мекендерді көркейту

63709,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63709,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

43178,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16531,0

12




Көлік және коммуникация

167320,0


1



Автомобиль көлiгi

167320,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

167320,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

167320,0

13




Басқалар

118227,0


9



Басқалар

118227,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

118227,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

118227,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  3-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

226090,0

1




Салықтық түсімдер

160351,0


01



Табыс салығы

109607,0



2


Жеке табыс салығы

109607,0


04



Меншікке салынатын салықтар

49507,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1875,0



3


Жер салығы

1561,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

46071,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1237,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

780,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

457,0

2




Салықтық емес түсімдер

350,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

350,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

350,0

4




Трансферттердің түсімдері

65389,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

65389,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

65389,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

226090,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

82381,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

82381,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82381,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82381,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

63709,0


3



Елді-мекендерді көркейту

63709,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63709,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

43178,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16531,0

12




Көлік және коммуникация

80000,0


1



Автомобиль көлiгi

80000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

80000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

267856,0

1




Салықтық түсімдер

9733,0


01



Табыс салығы

4028,0



2


Жеке табыс салығы

4028,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5084,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4900,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

621,0

4




Трансферттердің түсімдері

258123,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

258123,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

258123,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

267856,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30612,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30612,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30612,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30612,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8006,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8006,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8006,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4006,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

56564,0


1



Автомобиль көлiгi

56564,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56564,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

56564,0

13




Басқалар

172674,0


9



Басқалар

172674,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172674,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

172674,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  5-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

386370,0

1




Салықтық түсімдер

9733,0


01



Табыс салығы

4028,0



2


Жеке табыс салығы

4028,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5084,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4900,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

621,0

4




Трансферттердің түсімдері

376637,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

376637,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

376637,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

386370,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31612,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31612,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31612,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31612,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4006,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4006,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4006,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4006,0

12




Көлік және коммуникация

74675,0


1



Автомобиль көлiгi

74675,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74675,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

74675,0

13




Басқалар

276077,0


9



Басқалар

276077,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

276077,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

276077,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  6-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

37958,0

1




Салықтық түсімдер

9733,0


01



Табыс салығы

4028,0



2


Жеке табыс салығы

4028,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5084,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4900,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

621,0

4




Трансферттердің түсімдері

28225,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28225,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28225,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37958,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32612,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32612,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32612,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32612,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4006,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4006,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4006,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4006,0

12




Көлік және коммуникация

1340,0


1



Автомобиль көлiгi

1340,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1340,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1340,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

44493,0

1




Салықтық түсімдер

8571,0


01



Табыс салығы

3776,0



2


Жеке табыс салығы

3776,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4775,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

204,0



3


Жер салығы

143,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3633,0



5


Бірыңғай жер салығы 

795,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

20,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20,0

4




Трансферттердің түсімдері

35922,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35922,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35922,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

44493,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31993,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31993,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31993,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31993,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8000,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  8-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

180626,0

1




Салықтық түсімдер

8571,0


01



Табыс салығы

3776,0



2


Жеке табыс салығы

3776,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4775,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

204,0



3


Жер салығы

143,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3633,0



5


Бірыңғай жер салығы 

795,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

20,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20,0

4




Трансферттердің түсімдері

172055,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

172055,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

172055,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

180626,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32993,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32993,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32993,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32993,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0

12




Көлік және коммуникация

65795,0


1



Автомобиль көлiгi

65795,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65795,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

65795,0

13




Басқалар

78838,0


9



Басқалар

78838,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78838,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

78838,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  9-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

38493,0

1




Салықтық түсімдер

8571,0


01



Табыс салығы

3776,0



2


Жеке табыс салығы

3776,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4775,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

204,0



3


Жер салығы

143,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3633,0



5


Бірыңғай жер салығы 

795,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

20,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20,0

4




Трансферттердің түсімдері

29922,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29922,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29922,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

38493,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33993,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33993,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33993,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33993,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

44291,0

1




Салықтық түсімдер

6588,0


01



Табыс салығы

2290,0



2


Жеке табыс салығы

2290,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4081,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

153,0



3


Жер салығы

26,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2104,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1798,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

217,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

217,0

4




Трансферттердің түсімдері

37703,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37703,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37703,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

44291,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35391,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35391,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35391,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35391,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6400,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6400,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2400,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  11-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

42891,0

1




Салықтық түсімдер

6588,0


01



Табыс салығы

2290,0



2


Жеке табыс салығы

2290,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4081,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

153,0



3


Жер салығы

26,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2104,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1798,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

217,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

217,0

4




Трансферттердің түсімдері

36303,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36303,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36303,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

42891,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36391,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36391,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36391,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36391,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  12-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

43891,0

1




Салықтық түсімдер

6588,0


01



Табыс салығы

2290,0



2


Жеке табыс салығы

2290,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4081,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

153,0



3


Жер салығы

26,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2104,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1798,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

217,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

217,0

4




Трансферттердің түсімдері

37303,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33303,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33303,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

43891,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37391,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37391,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37391,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37391,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

27698,0

1




Салықтық түсімдер

2834,0


01



Табыс салығы

437,0



2


Жеке табыс салығы

437,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1987,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

52,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1382,0



5


Бірыңғай жер салығы 

549,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

410,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

410,0

4




Трансферттердің түсімдері

24864,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24864,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24864,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

27698,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20973,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20973,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20973,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5425,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5425,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1425,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  14-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

24698,0

1




Салықтық түсімдер

2834,0


01



Табыс салығы

437,0



2


Жеке табыс салығы

437,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1987,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

52,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1382,0



5


Бірыңғай жер салығы 

549,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

410,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

410,0

4




Трансферттердің түсімдері

21864,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21864,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21864,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

24698,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21973,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21973,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21973,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1425,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1425,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1425,0

12




Көлік және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

25698,0

1




Салықтық түсімдер

2834,0


01



Табыс салығы

437,0



2


Жеке табыс салығы

437,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1987,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

52,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1382,0



5


Бірыңғай жер салығы 

549,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

410,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

410,0

4




Трансферттердің түсімдері

22864,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22864,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22864,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

25698,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22973,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22973,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22973,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1425,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1425,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1425,0

12




Көлік және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

34394,0

1




Салықтық түсімдер

8313,0


01



Табыс салығы

2720,0



2


Жеке табыс салығы

2720,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5372,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3288,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1988,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

26081,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26081,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26081,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

34394,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25631,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25631,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25631,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7763,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7763,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7763,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2063,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5600,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  17-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

29794,0

1




Салықтық түсімдер

8313,0


01



Табыс салығы

2720,0



2


Жеке табыс салығы

2720,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5372,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3288,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1988,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

21481,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21481,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21481,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

29794,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26631,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26631,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26631,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2163,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2163,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2163,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2063,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  18-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

30794,0

1




Салықтық түсімдер

8313,0


01



Табыс салығы

2720,0



2


Жеке табыс салығы

2720,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5372,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3288,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1988,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

22481,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22481,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22481,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30794,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27631,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27631,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27631,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2163,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2163,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2163,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2063,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

122097,0

1




Салықтық түсімдер

10758,0


01



Табыс салығы

3601,0



2


Жеке табыс салығы

3601,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5166,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

160,0



3


Жер салығы

142,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3709,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1155,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1991,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1991,0

4




Трансферттердің түсімдері

111339,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

111339,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

111339,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

122097,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32052,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32052,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32052,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32052,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18508,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18508,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18508,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2388,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16000,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

13




Басқалар

70537,0


9



Басқалар

70537,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70537,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

70537,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  20-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

36560,0

1




Салықтық түсімдер

10758,0


01



Табыс салығы

3601,0



2


Жеке табыс салығы

3601,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5166,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

160,0



3


Жер салығы

142,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3709,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1155,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1991,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1991,0

4




Трансферттердің түсімдері

25802,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25802,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25802,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

36560,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33052,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33052,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33052,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33052,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2508,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2508,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2508,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2388,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

120,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  21-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

37560,0

1




Салықтық түсімдер

10758,0


01



Табыс салығы

3601,0



2


Жеке табыс салығы

3601,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5166,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

160,0



3


Жер салығы

142,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3709,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1155,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1991,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1991,0

4




Трансферттердің түсімдері

26802,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26802,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26802,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37560,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34052,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34052,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34052,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34052,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2508,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2508,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2508,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2388,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

120,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  22-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

47731,0

1




Салықтық түсімдер

2007,0


01



Табыс салығы

472,0



2


Жеке табыс салығы

472,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1358,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

71,0



3


Жер салығы

24,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

506,0



5


Бірыңғай жер салығы 

757,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

177,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

177,0

4




Трансферттердің түсімдері

45724,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45724,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45724,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

47731,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29056,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29056,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29056,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29056,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17675,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17675,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17675,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

175,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16000,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  23-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

32731,0

1




Салықтық түсімдер

2007,0


01



Табыс салығы

472,0



2


Жеке табыс салығы

472,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1358,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

71,0



3


Жер салығы

24,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

506,0



5


Бірыңғай жер салығы 

757,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

177,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

177,0

4




Трансферттердің түсімдері

30724,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30724,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30724,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

32731,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30056,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30056,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30056,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30056,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1675,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1675,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1675,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

175,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  24-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

33731,0

1




Салықтық түсімдер

2007,0


01



Табыс салығы

472,0



2


Жеке табыс салығы

472,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1358,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

71,0



3


Жер салығы

24,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

506,0



5


Бірыңғай жер салығы 

757,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

177,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

177,0

4




Трансферттердің түсімдері

31724,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31724,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31724,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

33731,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31056,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31056,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31056,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31056,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1675,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1675,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1675,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

175,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

47124,0

1




Салықтық түсімдер

2853,0


01



Табыс салығы

890,0



2


Жеке табыс салығы

890,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1959,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1538,0



5


Бірыңғай жер салығы 

350,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

44271,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44271,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44271,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

47124,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23880,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23880,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23880,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23880,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22244,0


3



Елді-мекендерді көркейту

22244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22244,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

244,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

20000,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  26-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

28124,0

1




Салықтық түсімдер

2853,0


01



Табыс салығы

890,0



2


Жеке табыс салығы

890,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1959,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1538,0



5


Бірыңғай жер салығы 

350,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

25271,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25271,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25271,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

28124,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24880,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24880,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24880,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24880,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2244,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2244,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

244,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  27-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

29124,0

1




Салықтық түсімдер

2853,0


01



Табыс салығы

890,0



2


Жеке табыс салығы

890,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1959,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1538,0



5


Бірыңғай жер салығы 

350,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

26271,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26271,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26271,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

29124,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25880,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25880,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25880,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25880,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2244,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2244,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

244,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

40856,0

1




Салықтық түсімдер

16940,0


01



Табыс салығы

2365,0



2


Жеке табыс салығы

2365,0


04



Меншікке салынатын салықтар

14496,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

123,0



3


Жер салығы

49,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6449,0



5


Бірыңғай жер салығы 

7875,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

79,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

79,0

4




Трансферттердің түсімдері

23916,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23916,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23916,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

40856,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31756,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31756,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31756,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7100,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7100,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5600,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  29-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

36256,0

1




Салықтық түсімдер

16940,0


01



Табыс салығы

2365,0



2


Жеке табыс салығы

2365,0


04



Меншікке салынатын салықтар

14496,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

123,0



3


Жер салығы

49,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6449,0



5


Бірыңғай жер салығы 

7875,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

79,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

79,0

4




Трансферттердің түсімдері

19316,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19316,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19316,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

36256,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32756,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32756,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32756,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  30-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

37256,0

1




Салықтық түсімдер

16940,0


01



Табыс салығы

2365,0



2


Жеке табыс салығы

2365,0


04



Меншікке салынатын салықтар

14496,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

123,0



3


Жер салығы

49,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6449,0



5


Бірыңғай жер салығы 

7875,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

79,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

79,0

4




Трансферттердің түсімдері

20316,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20316,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20316,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37256,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33756,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33756,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33756,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

45314,0

1




Салықтық түсімдер

6164,0


01



Табыс салығы

1326,0



2


Жеке табыс салығы

1326,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4301,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

246,0



3


Жер салығы

23,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2982,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1050,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

537,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

537,0

4




Трансферттердің түсімдері

39150,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39150,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39150,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

45314,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35514,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35514,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35514,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35514,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4800,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  32-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

216614,0

1




Салықтық түсімдер

6164,0


01



Табыс салығы

1326,0



2


Жеке табыс салығы

1326,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4301,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

246,0



3


Жер салығы

23,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2982,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1050,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

537,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

537,0

4




Трансферттердің түсімдері

210450,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

210450,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

210450,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

216614,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36514,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36514,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36514,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36514,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

13




Басқалар

175100,0


9



Басқалар

175100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

175100,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

175100,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  33-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

42514,0

1




Салықтық түсімдер

6164,0


01



Табыс салығы

1326,0



2


Жеке табыс салығы

1326,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4301,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

246,0



3


Жер салығы

23,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2982,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1050,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

537,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

537,0

4




Трансферттердің түсімдері

36350,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36350,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36350,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

42514,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37514,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37514,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37514,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37514,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

146022,0

1




Салықтық түсімдер

11270,0


01



Табыс салығы

3128,0



2


Жеке табыс салығы

3128,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5352,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

177,0



3


Жер салығы

95,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4171,0



5


Бірыңғай жер салығы 

909,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2790,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2790,0

4




Трансферттердің түсімдері

134752,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

134752,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

134752,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

146022,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31243,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31243,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31243,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9615,0


3



Елді-мекендерді көркейту

9615,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9615,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4015,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5600,0

12




Көлік және коммуникация

105164,0


1



Автомобиль көлiгi

105164,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105164,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

105164,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  35-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

143770,0

1




Салықтық түсімдер

11270,0


01



Табыс салығы

3128,0



2


Жеке табыс салығы

3128,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5352,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

177,0



3


Жер салығы

95,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4171,0



5


Бірыңғай жер салығы 

909,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2790,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2790,0

4




Трансферттердің түсімдері

132500,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

132500,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

132500,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

143770,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32243,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32243,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32243,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4015,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4015,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4015,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4015,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

13




Басқалар

105512,0


9



Басқалар

105512,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105512,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

105512,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  36-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

39258,0

1




Салықтық түсімдер

11270,0


01



Табыс салығы

3128,0



2


Жеке табыс салығы

3128,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5352,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

177,0



3


Жер салығы

95,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4171,0



5


Бірыңғай жер салығы 

909,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2790,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2790,0

4




Трансферттердің түсімдері

27988,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27988,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27988,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

39258,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33243,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33243,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33243,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4015,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4015,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4015,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4015,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

93692,0

1




Салықтық түсімдер

24417,0


01



Табыс салығы

11616,0



2


Жеке табыс салығы

11616,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12146,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

393,0



3


Жер салығы

206,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9843,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1704,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

655,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

655,0

4




Трансферттердің түсімдері

69275,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69275,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69275,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

93692,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42526,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42526,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

10000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

41166,0


1



Автомобиль көлiгi

41166,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41166,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

41166,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  38-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

329317,0

1




Салықтық түсімдер

24417,0


01



Табыс салығы

11616,0



2


Жеке табыс салығы

11616,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12146,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

393,0



3


Жер салығы

206,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9843,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1704,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

655,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

655,0

4




Трансферттердің түсімдері

304900,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

304900,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

304900,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

329317,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43526,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43526,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6000,0

12




Көлік және коммуникация

279791,0


1



Автомобиль көлiгi

279791,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

279791,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

279791,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  39-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

54526,0

1




Салықтық түсімдер

24417,0


01



Табыс салығы

11616,0



2


Жеке табыс салығы

11616,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12146,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

393,0



3


Жер салығы

206,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9843,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1704,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

655,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

655,0

4




Трансферттердің түсімдері

30109,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30109,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30109,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

54526,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44526,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44526,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6000,0

12




Көлік және коммуникация

4000,0


1



Автомобиль көлiгi

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0