О внесении изменений в решение маслихата от 26 декабря 2023 года № 83 "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 22 мая 2024 года № 126

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 83 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 908 293,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 70 519,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 900,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 836 874,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 913 612,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 5 319,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 319,8 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 61 130,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 757 810,1 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 580,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 674,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 64,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 170,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 672,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 28 464,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 884,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 884,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете села Тенизовское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 19 997,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 1 675,8 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 85 296,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 11 857,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 2 292,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 71 147,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 90 226,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 4 929,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 929,9 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 14 522,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 56 625,8 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 49 298,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 036,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 286,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 30,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 43 946,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 51 182,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 883,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 883,5 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 18 709,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 25 237,8 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 26 935,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 9 710,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 186,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17 039,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 31 335,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 4 400,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 400,1 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 10 141,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 6 898,8 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2024 - 2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 125 747,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 540,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 122 007,4 тысяч тенге;

      2) затраты - 126 151,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 404,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 404,5 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 22 858,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 99 149,4 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 34 672,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 230,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 250,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 29 192,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 44 183,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 9 511,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 9 511,2 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 21 183,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 009,3 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 30 753,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 11 934,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 220,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 18 599,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 35 332,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 4 578,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 578,4 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 16 109,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 490,7 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 253 083,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 23 373,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 280,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 1 040,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 228 390,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 260 594,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 7 510,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 7 510,2 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 20 596,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 207 794,8 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 287 326,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 22 937,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 355,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 264 034,2 тысяч тенге;

      2) затраты - 290 389,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 062,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 062,8 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 29 264,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 234 770,2 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 85 105,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 11 146,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 38,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 486,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 73 435,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 86 193,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 088,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 088,1 тысяч тенге.";

      пункт 22 изложить в новой редакции:

      "22. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 544,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 49 891,6 тысяч тенге".

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

908293,1

1




Налоговые поступления

70519,0


01



Подоходный налог

48516,0



2


Индивидуальный подоходный налог

48516,0


04



Налоги на собственность

21637,0



1


Налоги на имущество

733,0



3


Земельный налог

347,0



4


Налог на транспортные средства

20557,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

366,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

290,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

76,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

900,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

900,0



1


Продажа земли

500,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

400,0

4




Поступления трансфертов

836874,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

836874,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

836874,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

913612,9

01




Государственные услуги общего характера

64809,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64809,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64809,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64809,7

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

70117,4


3



Благоустройство населенных пунктов

70117,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70117,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

22750,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5570,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

950,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40847,0

12




Транспорт и коммуникации

760750,9


1



Автомобильный транспорт

760750,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

760750,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

87453,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

673297,9

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5319,8





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5319,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

5319,8


01



Остатки бюджетных средств

5319,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

5319,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

5319,8

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

25580,8

1




Налоговые поступления

3674,0


01



Подоходный налог

450,0



2


Индивидуальный подоходный налог

450,0


04



Налоги на собственность

3220,0



1


Налоги на имущество

36,0



3


Земельный налог

44,0



4


Налог на транспортные средства

1260,0



5


Единый земельный налог

1880,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

2




Неналоговые поступления

64,0


01



Доходы от государственной собственности

64,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

64,0

3




Поступления от продажи основного капитала

170,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

170,0



1


Продажа земли

120,0



2


Продажа нематериальных активов

50,0

4




Поступления трансфертов

21672,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21672,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21672,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

28464,8

01




Государственные услуги общего характера

24731,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24731,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24731,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24731,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3005,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3005,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3005,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

480,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2475,0

12




Транспорт и коммуникации

728,0


1



Автомобильный транспорт

728,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

728,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

728,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2884,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2884,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2884,0


01



Остатки бюджетных средств

2884,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2884,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

2884,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

85296,8

1




Налоговые поступления

11857,0


01



Подоходный налог

1196,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1196,0


04



Налоги на собственность

10618,0



1


Налоги на имущество

94,0



3


Земельный налог

3,0



4


Налог на транспортные средства

3496,0



5


Единый земельный налог

7025,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

43,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

43,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2292,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2292,0



1


Продажа земли

2292,0

4




Поступления трансфертов

71147,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71147,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

71147,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

90226,7

01




Государственные услуги общего характера

28208,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28208,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28208,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28208,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

5618,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5618,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

828,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4690,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1071,0


2



Спорт

1071,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1071,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1071,0

12




Транспорт и коммуникации

892,0


1



Автомобильный транспорт

892,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

892,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

892,0

13




Прочие

54436,0


9



Прочие

54436,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54436,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

54436,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-4929,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

4929,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

4929,9


01



Остатки бюджетных средств

4929,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

4929,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

4929,9

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

49298,8

1




Налоговые поступления

5036,0


01



Подоходный налог

2866,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2866,0


04



Налоги на собственность

2165,0



1


Налоги на имущество

43,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1088,0



5


Единый земельный налог

1030,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

5,0

2




Неналоговые поступления

286,0


01



Доходы от государственной собственности

286,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

286,0

3




Поступления от продажи основного капитала

30,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

30,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

30,0

4




Поступления трансфертов

43946,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43946,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43946,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

51182,3

01




Государственные услуги общего характера

27140,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27140,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27140,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27140,3

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

21631,5


3



Благоустройство населенных пунктов

21631,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21631,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

18292,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3189,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1018,0


2



Спорт

1018,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1018,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1018,0

12




Транспорт и коммуникации

1392,0


1



Автомобильный транспорт

1392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1392,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1392,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1883,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1883,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

1883,5


01



Остатки бюджетных средств

1883,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

1883,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

1883,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

26935,8

1




Налоговые поступления

9710,0


01



Подоходный налог

2375,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2375,0


04



Налоги на собственность

7200,0



1


Налоги на имущество

125,0



3


Земельный налог

92,0



4


Налог на транспортные средства

2733,0



5


Единый земельный налог

4250,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

135,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

135,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

186,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

186,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

186,0

4




Поступления трансфертов

17039,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17039,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17039,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

31335,9

01




Государственные услуги общего характера

24878,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24878,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24878,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24878,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4576,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4576,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4576,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

517,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3909,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1029,0


2



Спорт

1029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1029,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1029,0

12




Транспорт и коммуникации

852,0


1



Автомобильный транспорт

852,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

852,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

852,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-4400,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

4400,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

4400,1


01



Остатки бюджетных средств

4400,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

4400,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

4400,1

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

125747,4

1




Налоговые поступления

3540,0


01



Подоходный налог

641,0



2


Индивидуальный подоходный налог

641,0


04



Налоги на собственность

2864,0



1


Налоги на имущество

34,0



3


Земельный налог

35,0



4


Налог на транспортные средства

1795,0



5


Единый земельный налог

1000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

122007,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122007,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

122007,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

126151,9

01




Государственные услуги общего характера

24354,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24354,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24354,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24354,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2659,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2659,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2659,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

202,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2307,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1054,0


2



Спорт

1054,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1054,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1054,0

12




Транспорт и коммуникации

1435,0


1



Автомобильный транспорт

1435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1435,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1435,0

13




Прочие

96648,0


9



Прочие

96648,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96648,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

96648,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-404,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

404,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

404,5


01



Остатки бюджетных средств

404,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

404,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

404,5

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

34672,3

1




Налоговые поступления

5230,0


01



Подоходный налог

1400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1400,0


04



Налоги на собственность

3682,0



1


Налоги на имущество

74,0



3


Земельный налог

68,0



4


Налог на транспортные средства

2540,0



5


Единый земельный налог

1000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

148,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

148,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

250,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

250,0



1


Продажа земли

200,0



2


Продажа нематериальных активов

50,0

4




Поступления трансфертов

29192,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29192,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29192,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

44183,5

01




Государственные услуги общего характера

28634,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28634,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28634,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28634,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

13262,5


3



Благоустройство населенных пунктов

13262,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13262,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

2047,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10815,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1051,0


2



Спорт

1051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1051,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1051,0

12




Транспорт и коммуникации

1235,0


1



Автомобильный транспорт

1235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1235,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1235,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-9511,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

9511,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

9511,2


01



Остатки бюджетных средств

9511,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

9511,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

9511,2

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

30753,7

1




Налоговые поступления

11934,0


01



Подоходный налог

2300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2300,0


04



Налоги на собственность

9527,0



1


Налоги на имущество

114,0



3


Земельный налог

62,0



4


Налог на транспортные средства

2391,0



5


Единый земельный налог

6960,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

107,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

107,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

220,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

220,0



1


Продажа земли

100,0



2


Продажа нематериальных активов

120,0

4




Поступления трансфертов

18599,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18599,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18599,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

35332,1

01




Государственные услуги общего характера

27950,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27950,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27950,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27950,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

5645,8


3



Благоустройство населенных пунктов

5645,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5645,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

381,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5114,8

12




Транспорт и коммуникации

1735,0


1



Автомобильный транспорт

1735,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1735,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1735,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-4578,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

4578,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

4578,4


01



Остатки бюджетных средств

4578,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

4578,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

4578,4

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

253083,8

1




Налоговые поступления

23373,0


01



Подоходный налог

10275,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10275,0


04



Налоги на собственность

12415,0



1


Налоги на имущество

185,0



3


Земельный налог

99,0



4


Налог на транспортные средства

8831,0



5


Единый земельный налог

3300,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

683,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

683,0

2




Неналоговые поступления

280,0


01



Доходы от государственной собственности

280,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

280,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1040,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1040,0



1


Продажа земли

540,0



2


Продажа нематериальных активов

500,0

4




Поступления трансфертов

228390,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

228390,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

228390,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

260594,0

01




Государственные услуги общего характера

56647,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56647,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56647,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56647,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

31001,0


3



Благоустройство населенных пунктов

31001,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31001,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

22351,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7450,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

803,0


2



Спорт

803,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

803,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

803,0

12




Транспорт и коммуникации

6774,5


1



Автомобильный транспорт

6774,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6774,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6774,5

13




Прочие

165367,0


9



Прочие

165367,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165367,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

165367,0

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-7510,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

7510,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

7510,2


01



Остатки бюджетных средств

7510,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

7510,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

7510,2

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

287326,2

1




Налоговые поступления

22937,0


01



Подоходный налог

9130,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9130,0


04



Налоги на собственность

13647,0



1


Налоги на имущество

197,0



3


Земельный налог

260,0



4


Налог на транспортные средства

6940,0



5


Единый земельный налог

6250,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

160,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

160,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

355,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

355,0



1


Продажа земли

200,0



2


Продажа нематериальных активов

155,0

4




Поступления трансфертов

264034,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

264034,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

264034,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

290389,0

01




Государственные услуги общего характера

38758,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38758,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38758,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38758,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

30531,6


3



Благоустройство населенных пунктов

30531,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30531,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

10278,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3070,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17183,2

12




Транспорт и коммуникации

175859,0


1



Автомобильный транспорт

175859,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

175859,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15233,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

160626,0

13




Прочие

45239,0


9



Прочие

45239,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45239,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

45239,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3062,8





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3062,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

3062,8


01



Остатки бюджетных средств

3062,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

3062,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

3062,8

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 22 мая 2024 года
  № 126
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

85105,6

1




Налоговые поступления

11146,0


01



Подоходный налог

3200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3200,0


04



Налоги на собственность

7881,0



1


Налоги на имущество

206,0



3


Земельный налог

320,0



4


Налог на транспортные средства

5500,0



5


Единый земельный налог

1855,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

65,0

2




Неналоговые поступления

38,0


01



Доходы от государственной собственности

38,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,0

3




Поступления от продажи основного капитала

486,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

486,0



1


Продажа земли

236,0



2


Продажа нематериальных активов

250,0

4




Поступления трансфертов

73435,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73435,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

73435,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

86193,7

01




Государственные услуги общего характера

30334,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30334,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30334,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30334,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4763,6


3



Благоустройство населенных пунктов

4763,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4763,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1898,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2665,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1848,0


2



Спорт

1848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1848,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1848,0

12




Транспорт и коммуникации

49247,2


1



Автомобильный транспорт

49247,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49247,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2165,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47082,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1088,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1088,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

1088,1


01



Остатки бюджетных средств

1088,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1088,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

1088,1


Мәслихаттың 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 83 "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2024 жылғы 22 мамырдағы № 126 шешімі

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 83 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 908 293,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 70 519,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 900,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 836 874,1 мың теңге;

      2) шығындар - 913 612,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 5 319,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 5 319,8 мың теңге.";

      2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2024 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 61 130,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 757 810,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Теңіз ауылының 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 25 580,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 674,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 64,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 170,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 672,8 мың теңге;

      2) шығындар - 28 464,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 884,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 884,0 мың теңге.";

      4 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2024 жылға арналған Теңіз ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 19 997,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 1 675,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Алешин ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 85 296,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 11 857,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 2 292,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 71 147,8 мың теңге;

      2) шығындар - 90 226,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 4 929,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 929,9 мың теңге.";

      6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2024 жылға арналған Алешин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 14 522,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 56 625,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Буденный ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 49 298,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 036,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 286,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 30,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 43 946,8 мың теңге;

      2) шығындар - 51 182,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 883,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 883,5 мың теңге.";

      8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2026 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 709,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 25 237,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Введен ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 26 935,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 9 710,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 186,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 17 039,8 мың теңге;

      2) шығындар - 31 335,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 4 400,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 400,1 мың теңге.";

      10 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2024 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 10 141,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 6 898,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Қарақоға ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 125 747,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 540,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 122 007,4 мың теңге;

      2) шығындар - 126 151,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 404,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 404,5 мың теңге.";

      12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2024 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 858,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 99 149,4 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Краснопреснен ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 34 672,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 230,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 250,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 29 192,3 мың теңге;

      2) шығындар - 44 183,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 9 511,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 9 511,2 мың теңге.";

      14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2024 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 183,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 8 009,3 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Ломоносов ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 30 753,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 11 934,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 220,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 18 599,7 мың теңге;

      2) шығындар - 35 332,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 4 578,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 578,4 мың теңге."

      16 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2024 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 109,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 2 490,7 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Михайлов ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 253 083,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 23 373,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 280,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 1 040,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 228 390,8 мың теңге;

      2) шығындар - 260 594,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 7 510,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 510,2 мың теңге.";

      18 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 596,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 207 794,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Первомай ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 287 326,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 22 937,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 355,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 264 034,2 мың теңге;

      2) шығындар - 290 389,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 062,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 062,8 мың теңге.";

      20 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2024 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 264,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 234 770,2 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      21 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Соснов ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 85 105,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 11 146,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 38,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 486,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 73 435,6 мың теңге;

      2) шығындар - 86 193,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 088,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 088,1 мың теңге.";

      22 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "22. 2024 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 544,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 49 891,6 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Қ. Рахметқалиев

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  1 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

908293,1

1




Салықтық түсімдер

70519,0


01



Табыс салығы

48516,0



2


Жеке табыс салығы

48516,0


04



Меншікке салынатын салықтар

21637,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

733,0



3


Жер салығы

347,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

20557,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

366,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

290,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

76,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

900,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

900,0



1


Жерді сату

500,0



2


Материалдық емес активтерді сату

400,0

4




Трансферттердің түсімдері

836874,1


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

836874,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

836874,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

913612,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

64809,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

64809,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64809,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64809,7

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

70117,4


3



Елді - мекендерді көркейту

70117,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70117,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22750,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5570,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

950,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40847,0

12




Көлiк және коммуникация

760750,9


1



Автомобиль көлiгi

760750,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

760750,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

87453,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

673297,9

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппарат

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0

15




Трансферттер

0,9


1



Трансферттер

0,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-5319,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5319,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5319,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5319,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5319,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5319,8

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

25580,8

1




Салықтық түсімдер

3674,0


01



Табыс салығы

450,0



2


Жеке табыс салығы

450,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3220,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

36,0



3


Жер салығы

44,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1260,0



5


Бірыңғай жер салығы

1880,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

2




Салықтық емес түсімдер

64,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

64,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

64,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

170,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

170,0



1


Жерді сату

120,0



2


Материалдық емес активтерді сату

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

21672,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21672,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21672,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

28464,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24731,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24731,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24731,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24731,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

3005,0


3



Елді - мекендерді көркейту

3005,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3005,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

480,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

50,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2475,0

12




Көлiк және коммуникация

728,0


1



Автомобиль көлiгi

728,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

728,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

728,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2884,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2884,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2884,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2884,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2884,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2884,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  3 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

85296,8

1




Салықтық түсімдер

11857,0


01



Табыс салығы

1196,0



2


Жеке табыс салығы

1196,0


04



Меншікке салынатын салықтар

10618,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

94,0



3


Жер салығы

3,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3496,0



5


Бірыңғай жер салығы

7025,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

43,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

43,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2292,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2292,0



1


Жерді сату

2292,0

4




Трансферттердің түсімдері

71147,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

71147,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

71147,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

90226,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28208,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28208,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28208,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28208,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

5618,0


3



Елді - мекендерді көркейту

5618,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5618,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

828,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4690,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1071,0


2



Спорт

1071,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1071,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1071,0

12




Көлiк және коммуникация

892,0


1



Автомобиль көлiгi

892,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

892,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

892,0

13




Басқалар

54436,0


9



Басқалар

54436,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54436,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

54436,0

15




Трансферттер

0,9


1



Трансферттер

0,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-4929,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4929,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4929,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4929,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4929,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4929,9

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  4 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

49298,8

1




Салықтық түсімдер

5036,0


01



Табыс салығы

2866,0



2


Жеке табыс салығы

2866,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2165,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

43,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1088,0



5


Бірыңғай жер салығы

1030,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

5,0

2




Салықтық емес түсімдер

286,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

286,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

286,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

30,0



2


Материалдық емес активтерді сату

30,0

4




Трансферттердің түсімдері

43946,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

43946,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43946,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

51182,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27140,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27140,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27140,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27140,3

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

21631,5


3



Елді - мекендерді көркейту

21631,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21631,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18292,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3189,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1018,0


2



Спорт

1018,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1018,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1018,0

12




Көлiк және коммуникация

1392,0


1



Автомобиль көлiгi

1392,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1392,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1392,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1883,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1883,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1883,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1883,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1883,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1883,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  5 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

26935,8

1




Салықтық түсімдер

9710,0


01



Табыс салығы

2375,0



2


Жеке табыс салығы

2375,0


04



Меншікке салынатын салықтар

7200,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

125,0



3


Жер салығы

92,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2733,0



5


Бірыңғай жер салығы

4250,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

135,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

135,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

186,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

186,0



2


Материалдық емес активтерді сату

186,0

4




Трансферттердің түсімдері

17039,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17039,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17039,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

31335,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24878,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24878,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24878,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24878,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4576,0


3



Елді - мекендерді көркейту

4576,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4576,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

517,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3909,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1029,0


2



Спорт

1029,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1029,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1029,0

12




Көлiк және коммуникация

852,0


1



Автомобиль көлiгi

852,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

852,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

852,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-4400,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4400,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4400,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4400,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4400,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4400,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  6 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

125747,4

1




Салықтық түсімдер

3540,0


01



Табыс салығы

641,0



2


Жеке табыс салығы

641,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2864,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

34,0



3


Жер салығы

35,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1795,0



5


Бірыңғай жер салығы

1000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

122007,4


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

122007,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

122007,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

126151,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24354,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24354,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24354,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24354,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2659,6


3



Елді - мекендерді көркейту

2659,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2659,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

202,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2307,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1054,0


2



Спорт

1054,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1054,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1054,0

12




Көлiк және коммуникация

1435,0


1



Автомобиль көлiгi

1435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1435,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1435,0

13




Басқалар

96648,0


9



Басқалар

96648,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

96648,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

96648,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-404,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

404,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

404,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

404,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

404,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

404,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  7 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

34672,3

1




Салықтық түсімдер

5230,0


01



Табыс салығы

1400,0



2


Жеке табыс салығы

1400,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3682,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

74,0



3


Жер салығы

68,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2540,0



5


Бірыңғай жер салығы

1000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

148,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

148,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

250,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

250,0



1


Жерді сату

200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

29192,3


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

29192,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29192,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

44183,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28634,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28634,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28634,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28634,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

13262,5


3



Елді - мекендерді көркейту

13262,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13262,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2047,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10815,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1051,0


2



Спорт

1051,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1051,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1051,0

12




Көлiк және коммуникация

1235,0


1



Автомобиль көлiгi

1235,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1235,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1235,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-9511,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9511,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9511,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

9511,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9511,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9511,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  8 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

30753,7

1




Салықтық түсімдер

11934,0


01



Табыс салығы

2300,0



2


Жеке табыс салығы

2300,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9527,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

114,0



3


Жер салығы

62,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2391,0



5


Бірыңғай жер салығы

6960,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

107,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

107,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

220,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

220,0



1


Жерді сату

100,0



2


Материалдық емес активтерді сату

120,0

4




Трансферттердің түсімдері

18599,7


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18599,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18599,7

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

35332,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27950,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27950,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27950,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27950,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

5645,8


3



Елді - мекендерді көркейту

5645,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5645,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

381,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5114,8

12




Көлiк және коммуникация

1735,0


1



Автомобиль көлiгi

1735,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1735,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1735,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-4578,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4578,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4578,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4578,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4578,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4578,4

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  9 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

253083,8

1




Салықтық түсімдер

23373,0


01



Табыс салығы

10275,0



2


Жеке табыс салығы

10275,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12415,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

185,0



3


Жер салығы

99,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

8831,0



5


Бірыңғай жер салығы

3300,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

683,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

683,0

2




Салықтық емес түсімдер

280,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

280,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

280,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1040,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1040,0



1


Жерді сату

540,0



2


Материалдық емес активтерді сату

500,0

4




Трансферттердің түсімдері

228390,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

228390,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

228390,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

260594,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

56647,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56647,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56647,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56647,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

31001,0


3



Елді - мекендерді көркейту

31001,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31001,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22351,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7450,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

803,0


2



Спорт

803,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

803,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

803,0

12




Көлiк және коммуникация

6774,5


1



Автомобиль көлiгi

6774,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6774,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6774,5

13




Басқалар

165367,0


9



Басқалар

165367,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

165367,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

165367,0

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-7510,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7510,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7510,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7510,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7510,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7510,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  10 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

287326,2

1




Салықтық түсімдер

22937,0


01



Табыс салығы

9130,0



2


Жеке табыс салығы

9130,0


04



Меншікке салынатын салықтар

13647,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

197,0



3


Жер салығы

260,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

6940,0



5


Бірыңғай жер салығы

6250,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

160,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

160,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

355,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

355,0



1


Жерді сату

200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

155,0

4




Трансферттердің түсімдері

264034,2


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

264034,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

264034,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

290389,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38758,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38758,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38758,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38758,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

30531,6


3



Елді - мекендерді көркейту

30531,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30531,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10278,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3070,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17183,2

12




Көлiк және коммуникация

175859,0


1



Автомобиль көлiгi

175859,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

175859,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15233,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

160626,0

13




Басқалар

45239,0


9



Басқалар

45239,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45239,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

45239,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3062,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3062,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3062,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3062,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3062,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3062,8

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 22 мамырдағы
  № 126 шешіміне
  11 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

85105,6

1




Салықтық түсімдер

11146,0


01



Табыс салығы

3200,0



2


Жеке табыс салығы

3200,0


04



Меншікке салынатын салықтар

7881,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

206,0



3


Жер салығы

320,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

5500,0



5


Бірыңғай жер салығы

1855,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65,0

2




Салықтық емес түсімдер

38,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

486,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

486,0



1


Жерді сату

236,0



2


Материалдық емес активтерді сату

250,0

4




Трансферттердің түсімдері

73435,6


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

73435,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

73435,6

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

86193,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30334,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30334,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30334,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30334,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4763,6


3



Елді - мекендерді көркейту

4763,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4763,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1898,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2665,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1848,0


2



Спорт

1848,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1848,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1848,0

12




Көлiк және коммуникация

49247,2


1



Автомобиль көлiгi

49247,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49247,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2165,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47082,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1088,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1088,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1088,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1088,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1088,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1088,1