Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О бюджете Рождественского сельского округа на 2024-2026 годы" от 28 декабря 2023 года № 12/123 следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Рождественского cельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 277 730 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 098 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 258 452 тысячи тенге;
2) затраты – 277 810 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -80 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80 тысяч тенге.".
2) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 26 сентября 2024 года № 21/182 |
|
Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 12/123 |
О бюджете Рождественского cельского округа на 2024 год (с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1. Доходы | 277 730 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 098 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 146 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 146 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 004 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 196 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 367 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 941 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 500 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 948 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 948 | |||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 180 | |||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 180 | |||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 180 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 258 452 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 258 452 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 258 452 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
2.Затраты | 277 810 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 666 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 666 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 666 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 280 | |||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 86 | |||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 200 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 454 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 454 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 454 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 844 | |||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 300 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 310 | |||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 52 242 | |||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 52 242 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 242 | |||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 52 242 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 171 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 171 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 171 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 171 | |||||||||||||||
13 | Прочие | 127 277 | |||||||||||||||
9 | Прочие | 127 277 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 277 | |||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 127 277 | |||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -80 | ||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 80 |