Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 191190) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 125 336,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 861 776,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 66 226,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 184 133,5 тысяч тенге;
2) затраты – 10 399 490,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19 868,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –132 912,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 044,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -294 022,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 294 022,5 тысяч тенге:
поступление займов – 293 049,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 044,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 114 017,6 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа Айыртауского района на 2024 год в сумме 29 788,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Г. Абулкаирова |
Приложение | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 04 октября 2024 года № 8-20-1 | |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 10 125 336,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 1 861 776,5 | ||||||
01 | Подоходный налог | 220 000,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 180 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 000,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 985 248,2 | ||||||
1 | Социальный налог | 985 248,2 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 230 400,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 230 400,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 401 128,3 | ||||||
2 | Акцизы | 4 300,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 376 728,3 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 100,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 000,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 25 000,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 66 226,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 33 710,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 300,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 110,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 27 300,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 600,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 600,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 916,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 22 916,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 200,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 200,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 200,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 3 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 8 184 133,5 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5,4 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5,4 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 184 128,1 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 184 128,1 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 10 399 490,5 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 537 680,9 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 50 356,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 194,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 458,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 704,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 298 776,3 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 268 344,3 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30 432,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 256 458,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 85 049,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 358,4 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 279,7 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 17 562,5 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 151 208,9 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 33 847,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 33 635,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 212,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 898 243,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 138 694,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 331,7 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 756 217,4 | ||||||
02 | Оборона | 59 383,1 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 59 383,1 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 28 936,9 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 409,3 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 16 036,9 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 4 715,6 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 715,6 | ||||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 715,6 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 517 733,5 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 517 733,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 66 886,9 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 14 266,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 84 000,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 100,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 64 792,5 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 196,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 700,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 180 143,7 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 99 833,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 075,4 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 740,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 463 913,6 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 463 913,6 | ||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 27 936,8 | ||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 75 000,0 | ||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 75 482,0 | ||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 73 000,0 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 127 402,7 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 421 497,1 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 385 023,7 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 278 571,3 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 717 838,2 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 41 620,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 21 578,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 251,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 430,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 361,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 530 059,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 46 701,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 17 058,2 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 000,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 122 547,0 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 612,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 219 196,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 111 705,6 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 146 158,4 | ||||||
021 | Развитие объектов спорта | 145 458,4 | ||||||
036 | Развитие объектов культуры | 700,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 147 864,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 450,9 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 63 450,9 | ||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 84 413,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 66 071,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 042,1 | ||||||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 300,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 40 409,7 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 409,7 | ||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 40 409,7 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 099 706,7 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 099 706,7 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 420 828,3 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 99 727,4 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 8 796,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 570 355,0 | ||||||
13 | Прочие | 52 894,4 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 788,4 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 29 788,4 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 106,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 23 106,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 16 216,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 216,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 16 216,0 | ||||||
15 | Трансферты | 741 134,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 741 134,8 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,8 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 437 600,0 | ||||||
038 | Субвенции | 303 532,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 19 868,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 132 912,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 912,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 132 912,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 132 912,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 044,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 113 044,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 044,0 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -294 022,5 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 294 022,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 293 049,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 293 049,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 293 049,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 113 044,1 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 113 044,1 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 044,0 | ||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,1 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 017,6 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 114 017,6 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 114 017,6 |