Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 8/18 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 033 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 288 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 105 745 тысяч тенге;
2) затраты – 135 783,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 750,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 750,4 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 750,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1) Доходы | 126 033 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 288 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 735 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 735 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 7 553 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 177 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 262 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 821 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 293 | ||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 105 745 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 105 745 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 105 745 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2) Затраты | 135 783,4 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 580 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 580 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 580 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 425 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 155 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 991 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 991 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 991 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 991 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 894 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 12 894 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 894 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 894 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 72 318,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 72 318,4 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 318,4 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 818,4 | ||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 71 500 | ||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -9 750,4 | |||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 750,4 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 750,4 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 750,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 750,4 |