Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 8/17 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 718,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 231,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 487,4 тысяч тенге;
2) затраты – 70 061 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 342,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 342,4 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 342,4 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Бюджет Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1) Доходы | 67 718,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 231,2 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 6 611,2 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 611,2 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 4 620 | |||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 388 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 223 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 339 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 670 | |||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 56 487,4 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 487,4 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 487,4 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2) Затраты | 70 061 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 479,8 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 479,8 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 479,8 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 780,5 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 620 | |||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 79,3 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 542,1 | |||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 5 235,1 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 235,1 | |||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5 235,1 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 307 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 307 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 307 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 039,1 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 34 039,1 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 039,1 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 039,1 | |||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -2 342,4 | ||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 342,4 | ||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 342,4 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 342,4 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 342,4 |