Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Виноградовского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 8/14 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Виноградовского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 155,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 532,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 622,6 тысяч тенге;
2) затраты – 50 593,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -438,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 438,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 438,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж. Елеусизов |
Бюджет Виноградовского сельского округа Кызылжарского района на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1) Доходы | 50 155,3 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3 532,7 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 973,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 973,7 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 2 559 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 105 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 925 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 516 | ||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 46 622,6 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 622,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 622,6 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2) Затраты | 50 593,6 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 190,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 190,9 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 190,9 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 223,9 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 967 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 062,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 048,3 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 048,3 | ||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 048,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 014,4 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 014,4 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 773 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 141,4 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 893 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 893 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 893 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 893 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 447 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 447 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 447 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 447 | ||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -438,3 | |||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 438,3 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 438,3 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 438,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 438,3 |