Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 8/23 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 241 074,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 640,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 222 434,5 тысяч тенге;
2) затраты – 244 781,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 707,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 707,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 707,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж. Елеусизов |
Бюджет Рощинского сельского округа Кызылжарского района на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1) Доходы | 241 074,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 18 640,1 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 6 935 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 935 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 11 705,1 | |||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 337 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 494 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 371,1 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 503 | |||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 222 434,5 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 222 434,5 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 222 434,5 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2) Затраты | 244 781,8 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 723,2 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 723,2 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 723,2 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 723,2 | |||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 000 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 481,3 | |||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 100 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 100 | |||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 100 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 381,3 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 381,3 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 280 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 101,3 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 741 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 14 741 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 741 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 741 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 145 726,8 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 145 726,8 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 726,8 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 990 | |||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 134 736,8 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 109,5 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 109,5 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 109,5 | |||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 20 109,5 | |||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -3 707,2 | ||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 707,2 | ||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 707,2 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 707,2 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 707,2 |