О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 25 января 2024 года № 15/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 14/3-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 85 560 392,0тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 53 490 269,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 236 996,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 7 835 831,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 23 997 296,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 77 467 168,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 443 950,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 443 950,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 649 273,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 649 273,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 320 943,4 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 366 162,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 25 января 2024 года
№ 15/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 14/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

85 560 392,0

1



Налоговые поступления

53 490 269,0


01


Подоходный налог

35 442 017,0



1

Корпоративный подоходный налог

21 125 697,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 316 320,0


03


Социальный налог

7 301 560,0



1

Социальный налог

7 301 560,0


04


Налоги на собственность

7 514 001,0



1

Налоги на имущество

4 646 250,0



3

Земельный налог

602 491,0



4

Налог на транспортные средства

2 265 260,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 042 691,0



2

Акцизы

115 445,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

210 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

717 246,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 190 000,0



1

Государственная пошлина

2 190 000,0

2



Неналоговые поступления

236 996,0


01


Доходы от государственной собственности

106 996,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106 996,0


06


Прочие неналоговые поступления

130 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

130 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

7 835 831,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 695 831,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 695 831,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

140 000,0



1

Продажа земли

120 000,0



2

Продажа нематериальных активов

20 000,0

4



Поступления трансфертов

23 997 296,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 997 296,0



2

Трансферты из областного бюджета

23 997 296,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

77 467 168,4

01



Государственные услуги общего характера

1 634 671,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

61 138,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 095,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 043,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

373 080,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

373 080,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

243 976,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

220 305,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

22 439,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 232,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

90 942,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

89 069,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 873,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

80 726,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

80 726,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

159 041,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

159 041,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

400 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

400 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

225 768,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

221 078,0



003

Капитальные расходы государственного органа

4 690,0

02



Оборона

114 365,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

114 365,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

114 365,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

103 862,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

103 862,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

103 862,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 949 138,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 752 237,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

166 867,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 580,0



005

Государственная адресная социальная помощь

458 355,0



006

Оказание жилищной помощи

10 172,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

555 741,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

28 909,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 863,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

178 592,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

828 465,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 282 095,0



021

Капитальные расходы государственного органа

1 948,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

92 893,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

24 757,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 500,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

106 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

196 901,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

196 901,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 916 169,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 498 594,2



015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 103 474,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 071,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

19 911,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 381 747,2



028

Развитие коммунального хозяйства

591 413,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 397 978,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 060 563,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 591 437,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

9 898 335,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

570 791,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

800,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

800,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

1 356 212,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

77 172,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

361 828,0



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

917 212,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 486 346,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

998 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 731,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

591 381,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

369 589,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 299,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

330 933,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

59 617,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

190 074,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

81 242,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

157 413,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

43 176,0



004

Регулирование туристической деятельности

6 345,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 996,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

74 149,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 747,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 692,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 692,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 692,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

125 981,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

125 981,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

125 981,0

12



Транспорт и коммуникации

15 107 163,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 107 163,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 982 035,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 893 577,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

31 551,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 200 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 000 000,0

13



Прочие

419 268,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

366 162,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

366 162,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

27 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

27 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 106,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

26 106,0

14



Обслуживание долга

1 077 031,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 077 031,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 077 031,0

15



Трансферты

31 529 481,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

31 529 481,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

31 529 481,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

443 950,0

4



Приобретение финансовых активов

443 950,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

443 950,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

443 950,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

7 649 273,6




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-7 649 273,6

7



Поступления займов

0,0

16



Погашение займов

7 970 217,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 970 217,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

7 970 217,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

320 943,4


01


Остатки бюджетных средств

320 943,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

320 943,4


Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII "Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 15/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII "Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191729 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2024 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 85 560 392,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 53 490 269,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 236 996,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 835 831,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 23 997 296,0 мың теңге;

      2) шығындар – 77 467 168,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 443 950,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 443 950,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 649 273,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 649 273,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 7 970 217,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 320 943,4 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2024 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 366 162,4 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2024 жылғы 25 қаңтардағы
№ 15/2-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 14/3-VIII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

85 560 392,0

1



Салықтық түсімдер

53 490 269,0


01


Табыс салығы

35 442 017,0



1

Корпоративтік табыс салығы

21 125 697,0



2

Жеке табыс салығы

14 316 320,0


03


Әлеуметтік салық

7 301 560,0



1

Әлеуметтік салық

7 301 560,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 514 001,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 646 250,0



3

Жер салығы

602 491,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 265 260,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 042 691,0



2

Акциздер

115 445,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

210 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

717 246,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 190 000,0



1

Мемлекеттік баж

2 190 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

236 996,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106 996,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106 996,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

130 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

130 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 835 831,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 695 831,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 695 831,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

140 000,0



1

Жерді сату

120 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

20 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

23 997 296,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23 997 296,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

23 997 296,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

77 467 168,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 634 671,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

61 138,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 095,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 043,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

373 080,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

373 080,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

243 976,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

220 305,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

22 439,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 232,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

90 942,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 069,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 873,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

80 726,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 726,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

159 041,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

159 041,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

400 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

225 768,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

221 078,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 690,0

02



Қорғаныс

114 365,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

114 365,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

114 365,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

103 862,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

103 862,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

103 862,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 949 138,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 752 237,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

166 867,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 580,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

458 355,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

10 172,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

555 741,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

28 909,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 863,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

178 592,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

828 465,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 282 095,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 948,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

92 893,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

24 757,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 500,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

106 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

196 901,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

196 901,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 916 169,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 498 594,2



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

2 103 474,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

3 071,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

19 911,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 381 747,2



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

591 413,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 397 978,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 060 563,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 591 437,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

9 898 335,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

570 791,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

800,0



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

800,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

1 356 212,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 172,0



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

361 828,0



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

917 212,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 486 346,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

998 000,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 731,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

591 381,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

369 589,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 299,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

330 933,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 617,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

190 074,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

81 242,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

157 413,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

43 176,0



004

Туристік қызметті реттеу

6 345,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 996,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

74 149,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

26 747,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 692,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 692,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3 692,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

125 981,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

125 981,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

125 981,0

12



Көлiк және коммуникация

15 107 163,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 107 163,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 982 035,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 893 577,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

31 551,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 200 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 000 000,0

13



Басқалар

419 268,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

366 162,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

366 162,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

27 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

27 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 106,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

26 106,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 077 031,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 077 031,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 077 031,0

15



Трансферттер

31 529 481,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

31 529 481,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

31 529 481,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

443 950,0

4



Қаржы активтерін сатып алу

443 950,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

443 950,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

443 950,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

7 649 273,6




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-7 649 273,6

7



Қарыздар түсімдері

0,0

16



Қарыздарды өтеу

7 970 217,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 970 217,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

7 970 217,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

320 943,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

320 943,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

320 943,4