Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 14/3-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 560 392,0тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 53 490 269,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 236 996,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 835 831,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 997 296,0 тысяч тенге;
2) затраты – 77 467 168,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 443 950,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 443 950,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 649 273,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 649 273,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 320 943,4 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 366 162,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 января 2024 года № 15/2-VIII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 85 560 392,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 53 490 269,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 442 017,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 21 125 697,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 316 320,0 | ||
03 | Социальный налог | 7 301 560,0 | ||
1 | Социальный налог | 7 301 560,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 514 001,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 646 250,0 | ||
3 | Земельный налог | 602 491,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 265 260,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 042 691,0 | ||
2 | Акцизы | 115 445,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 210 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 717 246,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 190 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 190 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 236 996,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 106 996,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 106 996,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 130 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 130 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 835 831,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 695 831,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 695 831,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 140 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 120 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 20 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 23 997 296,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 997 296,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 23 997 296,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 77 467 168,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 634 671,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 61 138,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 095,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 043,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 373 080,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 373 080,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 243 976,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 220 305,8 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 22 439,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 232,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 90 942,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 89 069,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 873,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 80 726,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 80 726,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 159 041,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 159 041,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 400 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 400 000,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 225 768,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 221 078,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 690,0 | ||
02 | Оборона | 114 365,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 114 365,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 114 365,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 103 862,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 103 862,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 103 862,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 949 138,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 752 237,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 166 867,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 580,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 458 355,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 10 172,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 555 741,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 28 909,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 863,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 178 592,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 828 465,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 282 095,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 948,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 92 893,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 24 757,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 500,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 106 500,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 196 901,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 196 901,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 916 169,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 498 594,2 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 103 474,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 071,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 19 911,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 381 747,2 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 591 413,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 397 978,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 060 563,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 591 437,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 9 898 335,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 570 791,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 800,0 | ||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 800,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 1 356 212,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 77 172,0 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 361 828,0 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 917 212,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 486 346,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 998 000,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 34 731,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 591 381,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 369 589,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 299,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 330 933,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 59 617,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 190 074,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 81 242,0 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 157 413,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 43 176,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 6 345,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 996,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 74 149,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 26 747,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 692,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 692,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 692,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 125 981,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 125 981,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 125 981,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 107 163,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 107 163,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 982 035,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 893 577,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 31 551,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 200 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 000 000,0 | ||
13 | Прочие | 419 268,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 366 162,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 366 162,4 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 27 000,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 27 000,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 106,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 26 106,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 077 031,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 077 031,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 077 031,0 | ||
15 | Трансферты | 31 529 481,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 31 529 481,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 31 529 481,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 443 950,0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 443 950,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 443 950,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 443 950,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 7 649 273,6 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | -7 649 273,6 | |||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||
16 | Погашение займов | 7 970 217,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 970 217,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 970 217,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 320 943,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 320 943,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 320 943,4 |