О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 августа 2024 года № 24/4-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIIІ "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 113 837 660,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 65 753 257,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 012 774,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8 243 831,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 38 827 798,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 110 560 845,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 660 721,5 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 660 721,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 616 093,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 616 093,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 3 501 270,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 852 853,1 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 888 536,2 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 августа 2024 года
№ 24/4-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 14/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

113 837 660,9

1



Налоговые поступления

65 753 257,6


01


Подоходный налог

45 923 905,2



1

Корпоративный подоходный налог

26 967 234,5



2

Индивидуальный подоходный налог

18 956 670,7


03


Социальный налог

7 986 449,2



1

Социальный налог

7 986 449,2


04


Налоги на собственность

8 070 001,0



1

Налоги на имущество

4 646 250,0



3

Земельный налог

610 491,0



4

Налог на транспортные средства

2 813 260,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 373 191,0



2

Акцизы

115 445,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

210 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 047 746,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 399 711,2



1

Государственная пошлина

2 399 711,2

2



Неналоговые поступления

1 012 774,0


01


Доходы от государственной собственности

136 531,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

136 531,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 840,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 840,0


06


Прочие неналоговые поступления

874 403,0



1

Прочие неналоговые поступления

874 403,0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 243 831,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 705 831,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 705 831,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

538 000,0



1

Продажа земли

250 000,0



2

Продажа нематериальных активов

288 000,0

4



Поступления трансфертов

38 827 798,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 827 798,3



2

Трансферты из областного бюджета

38 827 798,3


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

110 560 845,5

01



Государственные услуги общего характера

3 038 923,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

61 546,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 503,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 043,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

485 238,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

485 196,8



003

Капитальные расходы государственного органа

42,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

550 002,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

245 378,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

22 439,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 707,6



018

Капитальные расходы государственного органа

280 476,6


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

92 459,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

90 586,3



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 873,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

82 334,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

82 334,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

275 044,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

275 044,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 258 386,9



040

Развитие объектов государственных органов

1 258 386,9


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

233 912,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

229 222,5



003

Капитальные расходы государственного органа

4 690,0

02



Оборона

117 983,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

117 983,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

117 983,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

113 939,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

113 939,6



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

113 939,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 457 455,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 187 357,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

173 981,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 580,0



005

Государственная адресная социальная помощь

365 680,0



006

Оказание жилищной помощи

6 172,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

556 554,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

31 568,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 863,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

185 948,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

824 053,7



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 783 843,5



021

Капитальные расходы государственного органа

1 948,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

147 538,1



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

24 757,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 371,1



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

67 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

270 097,3



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

270 097,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 617 880,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 751 176,2



015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 919 745,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 227,5



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

19 911,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 457 320,6



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

18 144,0



028

Развитие коммунального хозяйства

596 879,1



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 565 728,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

171 221,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 635 992,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 328 025,3



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

15 567 999,1



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

11 028,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

728 939,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

17 406,9



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

17 406,9


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

7 213 304,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

114 552,5



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

398 213,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

163 615,0



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

906 116,4



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

5 630 808,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 552 340,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 006 969,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 602,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

598 336,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

369 412,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 299,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 320,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

387 657,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

59 617,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

190 074,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

125 313,3



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 653,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150,0



008

Развитие объектов спорта

150,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

157 563,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

43 326,0



004

Регулирование туристической деятельности

6 345,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 996,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

74 149,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 747,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 692,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 692,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 692,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

261 798,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

170 282,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

129 642,0



017

Капитальные расходы государственного органа

40 640,7


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

91 516,2



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

91 516,2

12



Транспорт и коммуникации

17 776 688,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 776 688,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 493 102,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 695 945,2



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

305 551,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 450 092,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 831 997,2

13



Прочие

941 642,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

888 536,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

888 536,2


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

27 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

27 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 106,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

26 106,0

14



Обслуживание долга

1 079 481,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 079 481,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 079 481,0

15



Трансферты

39 599 019,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

39 599 019,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

681 338,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

38 917 674,8



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

6,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

660 721,5

4



Приобретение финансовых активов

660 721,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

660 721,5



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

660 721,5

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

2 616 093,9




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-2 616 093,9

7



Поступления займов

3 501 270,0


01


Внутренние государственные займы

3 501 270,0



2

Договоры займа

3 501 270,0

16



Погашение займов

7 970 217,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 970 217,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

7 970 217,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 852 853,1


01


Остатки бюджетных средств

1 852 853,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 852 853,1


Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII "Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 23 тамыздағы № 24/4-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII "Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191729 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2024 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 113 837 660,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 65 753 257,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 012 774,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 243 831,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 38 827 798,3 мың теңге;

      2) шығындар – 110 560 845,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 660 721,5 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 660 721,5 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 616 093,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -2 616 093,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 3 501 270,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 7 970 217,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 852 853,1 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2024 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 888 536,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2024 жылғы 23 тамыздағы
№ 24/4-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 14/3-VIII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

113 837 660,9

1



Салықтық түсімдер

65 753 257,6


01


Табыс салығы

45 923 905,2



1

Корпоративтік табыс салығы

26 967 234,5



2

Жеке табыс салығы

18 956 670,7


03


Әлеуметтік салық

7 986 449,2



1

Әлеуметтік салық

7 986 449,2


04


Меншікке салынатын салықтар

8 070 001,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 646 250,0



3

Жер салығы

610 491,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 813 260,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 373 191,0



2

Акциздер

115 445,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

210 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 047 746,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 399 711,2



1

Мемлекеттік баж

2 399 711,2

2



Салықтық емес түсімдер

1 012 774,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

136 531,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

136 531,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 840,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 840,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

874 403,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

874 403,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 243 831,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 705 831,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 705 831,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

538 000,0



1

Жерді сату

250 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

288 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 827 798,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

38 827 798,3



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

38 827 798,3


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

110 560 845,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

3 038 923,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

61 546,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 503,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 043,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

485 238,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

485 196,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

550 002,1



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

245 378,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

22 439,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 707,6



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

280 476,6


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

92 459,3



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 586,3



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 873,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

82 334,3



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 334,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

275 044,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

275 044,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 258 386,9



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 258 386,9


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

233 912,5



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

229 222,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 690,0

02



Қорғаныс

117 983,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

117 983,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

117 983,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

113 939,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

113 939,6



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

113 939,6

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 457 455,2


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 187 357,9



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

173 981,2



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 580,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

365 680,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 172,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

556 554,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

31 568,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 863,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

185 948,3



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

824 053,7



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 783 843,5



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 948,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

147 538,1



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

24 757,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 371,1



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

67 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

270 097,3



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

270 097,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 617 880,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 751 176,2



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

2 919 745,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 227,5



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

19 911,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 457 320,6



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

18 144,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

596 879,1



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 565 728,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

171 221,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 635 992,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 328 025,3



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

15 567 999,1



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

11 028,8



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

728 939,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

17 406,9



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

17 406,9


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

7 213 304,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

114 552,5



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

398 213,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

163 615,0



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

906 116,4



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

5 630 808,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 552 340,6


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 006 969,9



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 602,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

598 336,9



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

369 412,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 299,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 320,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

387 657,7



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 617,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

190 074,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

125 313,3



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 653,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

150,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

150,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

157 563,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

43 326,0



004

Туристік қызметті реттеу

6 345,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 996,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

74 149,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

26 747,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 692,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 692,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3 692,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

261 798,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

170 282,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

129 642,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40 640,7


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

91 516,2



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

91 516,2

12



Көлiк және коммуникация

17 776 688,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 776 688,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 493 102,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 695 945,2



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

305 551,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 450 092,9



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 831 997,2

13



Басқалар

941 642,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

888 536,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

888 536,2


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

27 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

27 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 106,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

26 106,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 079 481,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 079 481,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 079 481,0

15



Трансферттер

39 599 019,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

39 599 019,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

681 338,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

38 917 674,8



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

6,1




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

660 721,5

4



Қаржы активтерін сатып алу

660 721,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

660 721,5



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

660 721,5

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

2 616 093,9




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-2 616 093,9

7



Қарыздар түсімдері

3 501 270,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 501 270,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 501 270,0

16



Қарыздарды өтеу

7 970 217,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 970 217,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

7 970 217,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 852 853,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 852 853,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 852 853,1