Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5-VIII "О бюджете города Риддера на 2024 - 2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Риддера на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10714165,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8769194,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 21501,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1905470,1 тысяч тенге;
2) затраты – 10971313,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -39839,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 39839,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -217309,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 217309,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 82633,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 299942,4 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Предусмотреть в городском бюджете на 2024 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 4730103,0 тыс. тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2024 год в размере 771043,0 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в городском бюджете на 2024 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 974547,1 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Риддерского городского маслихата | Е. Нужных |
Приложение к решению Риддерского городского маслихата от 17 июня 2024 года № 15/2-VIII |
|
Приложение 1 к решению Риддерского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5-VIII |
Бюджет города Риддера на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 10 714 165,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 769 194,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 172 164,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 656 564,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 515 600,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 878 000,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 878 000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 474 860,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 928 360,0 | |||
3 | Земельный налог | 218 000,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 326 000,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 138 170,0 | |||
2 | Акцизы | 7 670,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 51 600,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 78 900,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 106 000,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 106 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 21 501,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 21 501,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 21 160,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 240,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 101,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 15 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 3 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 905 470,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 905 470,1 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 905 470,1 | |||
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 10 971 313,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 511 287,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 332 593,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 028,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 628,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 285 565,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 249 396,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 36 169,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 4 902,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 902,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4 372,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 530,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 173 792,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 66 115,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 66 115,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 78 002,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 76 549,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 453,0 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 29 675,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 28 665,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 010,0 | |||
02 | Оборона | 30 669,0 | |||
1 | Военные нужды | 27 227,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 27 227,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 27 227,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 442,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 442,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 442,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 45 972,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 45 972,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 972,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 45 972,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 770 873,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 87 369,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 87 369,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 86 829,0 | |||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 540,0 | |||
2 | Социальная помощь | 352 149,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 352 149,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 423,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 7 495,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 99 699,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9 968,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 118 555,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 116 009,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 331 355,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 331 355,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 507,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 608,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 239 373,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 34 164,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 4 703,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 972 635,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 348 132,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 340 347,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 334 808,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 539,0 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 7 785,0 | |||
466 | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 785,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 988 821,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 770 069,1 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 770 069,1 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 218 752,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 188 770,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 29 982,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 635 682,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 635 682,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 264 696,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 49 830,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 306,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 319 850,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 620 815,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 208 699,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 208 699,0 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 208 699,0 | |||
2 | Спорт | 155 458,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 99 671,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 99 671,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 55 787,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 698,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 46 089,0 | |||
3 | Информационное пространство | 173 862,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 173 862,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 22 609,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 128 257,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 22 996,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 82 796,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 82 796,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 48 175,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 447,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 533,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 641,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 906,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 52 906,0 | |||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 52 906,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 43 442,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 464,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 160 137,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 160 137,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 160 137,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 47 712,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 112 425,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 730 658,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 621 325,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 621 325,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 621 325,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 109 333,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 109 333,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 109 333,0 | |||
13 | Прочие | 1 095 246,0 | |||
9 | Прочие | 1 095 246,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 324 203,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 324 203,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 771 043,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 771 043,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17 090,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17 090,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 090,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 090,0 | |||
15 | Трансферты | 4 963 025,4 | |||
1 | Трансферты | 4 963 025,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 963 025,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 171 882,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 730 103,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 61 040,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование: | -39 839,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 39 839,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 39 839,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 39 839,0 | |||
21 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций | 39 839,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -217 309,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 217 309,4 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 82 633,0 | |||
1 | Погашение займов | 82 633,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 82 633,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 82 633,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 299 942,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 299 942,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 299 942,4 |