Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-следующие изменений и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 69 031,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 10 759,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 254,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 018,3 тысяч тенге;
2) затраты - 69 601,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 570,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 570,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 570,5 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель сессии | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного Маслихата от 25 ноября 2024 года за №29/5-VIII |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 декабря 2023 года за №01-03/VIII-17-5 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 69 031,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 759,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 886,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 886,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 094,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 265,0 | ||
3 | Земельный налог | 169,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 906,5 | ||
5 | Единый земельный налог | 754,1 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 777,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 777,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 254,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 254,0 | ||
1 | Продажа земли | 31,5 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 222,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 58 018,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 018,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 018,3 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 69 601,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36 808,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 808,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 808,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 414,6 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 394,3 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 13 959,0 | |||
2 | Социальная помощь | 13 959,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 959,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13 959,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 301,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 301,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 301,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 431,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 435,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 434,6 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 750,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 750,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 632,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 632,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 632,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 632,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -570,5 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 570,5 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 570,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 570,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 570,5 |