Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 153188,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 12350,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 140838,0 тысяч тенге;
2) затраты - 153188,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Балыкшинского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Балыкшинского сельского округа на 2025 год в сумме 47912,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/3-VIІI |
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 153188,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12350,0 | ||
01 | Подоходный налог | 9300,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9300,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2971,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2891,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 140838,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140838,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140838,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 92926,0 | ||
3 | Субвенции | 47912,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 153188,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51422,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51422,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51422,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50212,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1210,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99766,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99766,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99766,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 49412,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1400,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48954,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/3-VІII |
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 51762,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12850,0 | ||
01 | Подоходный налог | 9800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2971,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2891,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 38912,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38912,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38912,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 38912,0 | ||
3 | Субвенции | 0,0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 51762,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 47536,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47536,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47536,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47536,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4226,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4226,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4226,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1400,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1926,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/3-VІII |
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2027 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 59962,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13380,0 | ||
01 | Подоходный налог | 10320,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10320,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2980,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2900,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46582,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46582,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46582,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 46582,0 | ||
3 | Субвенции | 0,0 |
2027 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 59962,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48962,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48962,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48962,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48962,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6400,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3700,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |