Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Тарбагатайский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области "О бюджете Тарбагатайского района на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 11/2-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 658 125,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 418 029,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 963,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 239 133,1 тысяч тенге;
2) затраты – 4 758 695,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 123 812,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 158 756,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 34 944,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -224 382,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 224 382,3 тысяч тенге;
поступление займов – 158 756,0 тысяч тенге;
погашение займов – 34 944,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 100 570,3 тысяч тенге.";
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 апреля 2024 года №15/2-VIII |
|
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/2-VIII |
Бюджет Тарбагатайского района на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысячи теңге) |
I. ДОХОДЫ | 4 658 125,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 418 029,0 | ||
01 | Подоходный налог | 758 567,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 48 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 709 967,0 | ||
03 | Социальный налог | 607 529,0 | ||
1 | Социальный налог | 607 529,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 36 750,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 36 750,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 461,0 | ||
2 | Акцизы | 1 375,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 086,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 722,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 9 722,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 963,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 963,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 927,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 36,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 239 133,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 554,7 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 6 554,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 232 578,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 232 578,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысячи теңге) | ||||
Подфункция | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 4 758 695,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 102 359,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 438 341,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 51 848,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 848,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 386 493,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 316 800,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 35 243,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34 450,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 735,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 735,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 413,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 322,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 661 283,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 61 635,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 61 635,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 599 648,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 63 375,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 528 273,3 | |||
02 | Оборона | 43 155,0 | |||
1 | Военные нужды | 6 300,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 300,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 300,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 36 855,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 36 855,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 000,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 29 855,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 30 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 30 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30 000,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 30 000,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 000 622,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 484 205,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 484 205,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 484 205,0 | |||
2 | Социальная помощь | 460 152,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 460 152,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 56 742,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 389,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 42 764,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 517,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 199 889,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 80 888,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 69 963,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 56 265,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 56 265,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 43 478,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 787,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 653 505,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 239 075,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 239 075,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 235 325,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 750,0 | |||
035 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 390 430,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 390 430,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 30 537,0 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 236 675,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 123 218,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 24 000,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 638 100,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 313 662,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 308 662,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 308 662,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5 000,0 | |||
009 | Развитие объектов культуры | 5 000,0 | |||
2 | Спорт | 56 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 56 000,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 4 000,0 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 18 000,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 34 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 122 481,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 103 481,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 921,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 560,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 145 957,2 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 81 742,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 33 332,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 45 410,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 64 215,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 53 415,2 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 8 400,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 400,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 939,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 37 886,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 37 886,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 37 886,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 105 053,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46 000,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 46 000,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 59 053,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 59 053,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 98 702,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 88 302,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 88 302,0 | |||
025 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 74 002,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 14 300,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 400,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10 400,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 10 400,0 | |||
13 | Прочие | 541 917,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 300,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 300,0 | |||
012 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300,0 | |||
9 | Прочие | 541 617,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 321,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 21 321,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 520 296,0 | |||
039 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 520 296,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 13 502,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 13 502,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 502,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 13 502,0 | |||
15 | Трансферты | 493 893,5 | |||
1 | Трансферты | 493 893,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 493 893,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 230,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 147 933,0 | |||
038 | Субвенции | 344 730,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 123 812,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 158 756,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 158 756,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 158 756,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 158 756,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 158 756,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 34 944,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 34 944,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 34 944,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 34 944,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -224 382,3 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 224 382,3 | ||||
Поступление займов | 158 756,0 | ||||
7 | Поступления займов | 158 756,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 158 756,0 | |||
2 | Договоры займа | 158 756,0 | |||
Погашение займов | 34 944,0 | ||||
16 | Погашение займов | 34 944,0 | |||
1 | Погашение займов | 34 944,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 944,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 34 944,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 100 570,3 |