Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 497,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 035,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 77 212,0 тысяч тенге;
2) затраты – 84 497,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 43 412,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 33 800,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 84 497,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 035,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 235,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 130,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 580,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 250,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 77 212,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 212,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 212,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 84 497,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 197,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 197,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 197,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 197,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 800,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 800,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 86 730,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 480,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 480,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 150,0 | ||
3 | Земельный налог | 30,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 700,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 600,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 250,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 79 000,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 000,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 000,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 86 730,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 730,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 730,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 730,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 730,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 500,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 88 435,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 625,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 040,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 040,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 585,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 155,0 | ||
3 | Земельный налог | 30,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 800,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 600,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 255,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 255,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 255,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 80 555,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 555,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 555,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 88 435,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 205,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 205,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 205,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 045,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 160,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 730,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 730,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 730,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 530,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |