Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.07.2024.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 34930,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления -3323,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 31607,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37367,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами-0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 2437,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2437,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2437,8 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 2437,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Марқакөл Восточно-Казахстанской области от 23.10.2024 № 12/4-VIII (вводится в действие с 01.07.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1июля 2024 года.
Председатель маслихата района Марқакөл | М. Калелов |
Приложение 1 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/4-VIII |
Бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Марқакөл Восточно-Казахстанской области от 23.10.2024 № 12/4-VIII (вводится в действие с 01.07.2024).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 34930,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3323,0 | ||
01 | Подоходный налог | 180,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 180,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3143,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | ||
3 | Земельный налог | 116,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2862,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 140,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2722,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31607,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31607,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 31607,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 37367,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18972,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18972,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18972,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18395,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18395,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18395,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12941,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5454,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2437,8 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2437,8 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2437,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2437,8 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2437,8 |
Приложение 2 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/4 - VIII |
Бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 41633,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5400,0 | ||
01 | Подоходный налог | 513,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 513,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4887,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | ||
3 | Земельный налог | 126,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4596,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 250,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4346,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36233,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36233,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 36233,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 41633,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36233,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36233,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36233,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36233,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4246,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4246,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4246,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2917,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 525,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 804,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 593,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 593,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 593,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 593,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/4 - VIII |
Бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 41233,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 189,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 189,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4811,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 160,0 | ||
3 | Земельный налог | 90,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4561,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 215,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4346,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36233,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36233,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 36233,0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 41233,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36233,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36233,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36233,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36233,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4246,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4246,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4246,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2917,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 525,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 804,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 593,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 593,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 593,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |