О внесении изменений в решение Бурлинского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 9-1 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Бурлинского районного маслихата Западно-Казахстанской области от 19 декабря 2024 года № 22-1

      Бурлинский районный маслихат Западно – Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Бурлинского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 9-1, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17 661 232,004 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 10 299 394,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 146 487,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 23 502,704 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 7 191 847 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 784 487,304 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 35 298 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 653 174 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 617 876 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 158 553,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 158 553,3 тысячи тенге:

      поступление займов – 3 119 282 тысячи тенге;

      погашение займов – 1 428 606 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 467 877,3 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата К. Ермекбаев

  Республика Казахстан
Западно - Казахстанская область
  Приложение к решению
Бурлинского районного маслихата
от 19 декабря 2024 года № 22-1
  Приложение 1 к решению
Бурлинского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года № 9-1

Районный бюджет на 2024 год

  тысяч тенге

Категория

сумма


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





1) Доходы

17 661 232,004

1




Налоговые поступления

10 299 394,400


01



Подоходный налог

5 568 220,000



1


Корпоративный подоходный налог

4 396 644,000



2


Индивидуальный подоходный налог

1 171 576,000


03



Социальный налог

2 040 041,000



1


Социальный налог

2 040 041,000


04



Налоги на собственность

1 002 620,000



1


Налоги на имущество

1 002 620,000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 561 453,500



2


Акцизы

1 515 288,500



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

46 165,000


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

127 059,900



1


Государственная пошлина

127 059,900

2




Неналоговые поступления

146 487,900


01



Доходы от государственной собственности

21 465,900



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20 234,900



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 016,000



9


Прочие доходы от государственной собственности

215,000


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 426,000



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 426,000


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

9 599,000



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

9 599,000


06



Прочие неналоговые поступления

113 997,000



1


Прочие неналоговые поступления

113 997,000

3




Поступления от продажи основного капитала

23 502,704


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

23 502,704



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

23 502,704

4




Поступления трансфертов

7 191 847,000


01



Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

176 636,000



3


Бюджетные изъятия

176 636,000


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 015 211,000



2


Трансферты из областного бюджета

7 015 211,000

Функциональная группа

сумма


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

21 784 487,304

1




Государственные услуги общего характера

1 203 140,400


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

760 231,400



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

63 897,000




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

63 686,000




003

Капитальные расходы государственного органа

211,000



122


Аппарат акима района (города областного значения)

696 334,400




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

656 804,400




003

Капитальные расходы государственного органа

39 530,000


2



Финансовая деятельность

3 369,600



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 369,600




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 742,800




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

626,800


9



Прочие государственные услуги общего характера

439 539,400



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

122 416,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции

122 416,000




013

Капитальные расходы государственного органа

0,000



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

302 650,400




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

65 513,400




015

Капитальные расходы государственного органа

0,000




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

237 137,000



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

14 473,000




040

Развитие объектов государственных органов

14 473,000

2




Оборона

161 397,000


1



Военные нужды

60 294,000



122


Аппарат акима района (города областного значения)

60 294,000




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

60 294,000


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

101 103,000



122


Аппарат акима района (города областного значения)

101 103,000




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

39 503,000




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

61 600,000

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

732 004,000


1



Социальное обеспечение

38 209,000



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

38 209,000




005

Государственная адресная социальная помощь

38 209,000




026

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

0,000


2



Социальная помощь

474 175,000



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

474 175,000




002

Программа занятости

0,000




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

15 839,000




006

Оказание жилищной помощи

616,000




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

158 233,000




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 120,000




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

167 204,000




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

128 163,000


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

219 620,000



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

168 120,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

64 220,000




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

423,000




021

Капитальные расходы государственного органа

0,000




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

478,000




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

102 999,000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

51 500,000




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

51 500,000

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 074 897,300


1



Жилищное хозяйство

5 135 468,000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

174 613,000




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

109 876,000




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

63 433,000




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1 304,000



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

33 143,000




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

33 143,000



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

4 901 746,000




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 278 706,000




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 143 124,000




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 479 916,000



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

25 966,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

25 966,000




005

Капитальные расходы государственного органа

0,000


2



Коммунальное хозяйство

3 311 816,300



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 150 141,000




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

319 000,000




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

46 489,000




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 357 116,000




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

427 536,000



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 161 675,300




005

Развитие коммунального хозяйства

4 895,000




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

196 043,300




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

960 737,000


3



Благоустройство населенных пунктов

627 613,000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

627 613,000




015

Освещение улиц в населенных пунктах

159 093,000




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

468 520,000




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,000

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 254 074,000


1



Деятельность в области культуры

1 083 549,000



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 079 793,000




003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 079 793,000



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 756,000




008

Развитие объектов культуры

3 756,000


2



Спорт

510 942,000



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

496 938,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

30 173,000




004

Капитальные расходы государственного органа

0,000




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

428 465,000




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

38 300,000



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

14 004,000




008

Развитие объектов спорта

14 004,000


3



Информационное пространство

488 335,000



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

367 365,000




006

Функционирование районных (городских) библиотек

367 365,000




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

0,000



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

120 970,000




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

120 970,000


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

171 248,000



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

26 492,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

26 492,000




010

Капитальные расходы государственного органа

0,000



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

144 756,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

61 802,000




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

79 654,000




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 300,000

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

231 577,000


1



Сельское хозяйство

91 741,000



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

91 741,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

65 951,000




006

Капитальные расходы государственного органа

25 790,000


6



Земельные отношения

89 597,000



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

89 597,000




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

52 709,000




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

36 888,000




007

Капитальные расходы государственного органа

0,000


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

50 239,000



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

50 239,000




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

50 239,000

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

75 043,000


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

75 043,000



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

75 043,000




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

72 043,000




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

3 000,000




015

Капитальные расходы государственного органа

0,000




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,000

12




Транспорт и коммуникации

3 627 841,000


1



Автомобильный транспорт

3 474 143,000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 474 143,000




020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,000




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 962 719,000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,000




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 511 424,000


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

153 698,000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

153 698,000




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

153 698,000

13




Прочие

3 253 555,604


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

25 294,000



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

25 294,000




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

25 294,000




004

Капитальные расходы государственного органа

0,000


9



Прочие

3 228 261,604



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 535 286,000




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

80 788,000




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

166 372,000




064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

32 799,000




085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах

1 255 327,000



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 692 975,604




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 692 975,604

14




Обслуживание долга

78 378,000


1



Обслуживание долга

78 378,000



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

78 378,000




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных по займам из областного бюджета

78 378,000

15




Трансферты

1 092 580,000


1



Трансферты

1 092 580,000



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 092 580,000




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

182 683,000




038

Субвенции

909 895,000




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2,000





3) Чистое бюджетное кредитование

35 298,000





Бюджетные кредиты

653 174,000

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

365 198,000


1



Жилищное хозяйство

365 198,000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

365 198,000




081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

365 198,000




083

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

0,000

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

287 976,000


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

287 976,000



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

287 976,000




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

287 976,000

Категория

сумма


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

5




Погашение бюджетных кредитов

617 876,000


01



Погашение бюджетных кредитов

617 876,000



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

573 876,000



2


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) бюджетных кредитов

44 000,000

Функциональная группа

сумма


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,000





Приобретение финансовых активов

0,000

13




Прочие

0,000


9



Прочие

0,000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,000




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,000

Категория

сумма


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,000


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,000



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,000





5) Дефицит (профицит) бюджета

-4 158 553,300





6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 158 553,300

7




Поступления займов

3 119 282,000


01



Внутренние государственные займы

3 119 282,000



2


Договоры займа

3 119 282,000

Функциональная группа

сумма


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

16




Погашение займов

1 428 606,000


1



Погашение займов

1 428 606,000



459


Отдел экономики и финансов (города областного значения)

1 428 606,000




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 387 206,000




022


41 400,000

Категория

cумма


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 467 877,300


01



Остатки бюджетных средств

2 467 877,300



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 467 877,300


Бөрлі аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 9-1 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы Бөрлі аудандық мәслихатының 2024 жылғы 19 желтоқсандағы № 22-1 шешімі

      Батыс Қазақстан облысы Бөрлі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бөрлі аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 9-1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024 – 2026 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 17 661 232,004 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 10 299 394,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 146 487,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 23 502,704 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 191 847 мың теңге;

      2) шығындар – 21 784 487,304 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 35 298 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 653 174 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 617 876 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 158 553,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 158 55,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 3 119 282 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 428 606 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 467 877,3 мың теңге.";

      аталған шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат төрағасы К. Ермекбаев

  Қазақстан Республикасы
Батыс Қазақстан облысы
  Бөрлі аудандық мәслихатының
2024 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 22-1 шешіміне қосымша
  Бөрлі аудандық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 9-1 шешімінің 1 – қосымшасы

2024 жылға арналған аудандық бюджет

  мың теңге

Санаты

сомасы


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





1) Кірістер

17 661 232,004

1




Салықтық түсімдер

10 299 394,400


01



Табыс салығы

5 568 220,000



1


Корпоративтік табыс салығы

4 396 644,000



2


Жеке табыс салығы

1 171 576,000


03



Әлеуметтік салық

2 040 041,000



1


Әлеуметтік салық

2 040 041,000


04



Меншікке салынатын салықтар

1 002 620,000



1


Мүлікке салынатын салықтар

1 002 620,000


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 561 453,500



2


Акциздер

1 515 288,500



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

46 165,000


08



Заңдық маңызы бар әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

127 059,900



1


Мемлекеттік баж

127 059,900

2




Салықтық емес түсімдер

146 487,900


01



Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер

21 465,900



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

20 234,900



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 016,000



9


Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

215,000


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1 426,000



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1 426,000


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

9 599,000



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

9 599,000


06



Басқа да салықтық емес түсімдер

113 997,000



1


Басқа да салықтық емес түсімдер

113 997,000

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

23 502,704


01



Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

23 502,704



1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

23 502,704

4




Трансферттер түсімі

7 191 847,000


01



Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

176 636,000



3


Бюджеттік алып қоюлар

176 636,000


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

7 015 211,000



2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7 015 211,000

Функционалдық топ

сомасы


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі








Атауы





2) Шығындар

21 784 487,304

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 203 140,400


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

760 231,400



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

63 897,000




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 686,000




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

211,000



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

696 334,400




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

656 804,400




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

39 530,000


2



Қаржылық қызмет

3 369,600



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 369,600




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 742,800




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

626,800


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

439 539,400



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

122 416,000




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

122 416,000




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

302 650,400




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 513,400




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

237 137,000



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

14 473,000




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

14 473,000

2




Қорғаныс

161 397,000


1



Әскери мұқтаждар

60 294,000



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

60 294,000




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

60 294,000


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

101 103,000



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

101 103,000




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

39 503,000




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

61 600,000

6




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

732 004,000


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

38 209,000



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

38 209,000




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

38 209,000




026

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

0,000


2



Әлеуметтік көмек

474 175,000



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

474 175,000




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

0,000




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

15 839,000




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

616,000




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

158 233,000




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 120,000




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

167 204,000




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

128 163,000


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

219 620,000



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

168 120,000




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 220,000




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

423,000




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

478,000




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

102 999,000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

51 500,000




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

51 500,000

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 074 897,300


1



Тұрғын үй шаруашылығы

5 135 468,000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

174 613,000




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

109 876,000




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

63 433,000




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

1 304,000



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

33 143,000




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

33 143,000



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

4 901 746,000




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 278 706,000




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 143 124,000




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

2 479 916,000



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы жолдары бөлімі

25 966,000




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 966,000




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000


2



Коммуналдық шаруашылық

3 311 816,300



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 150 141,000




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

319 000,000




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

46 489,000




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 357 116,000




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

427 536,000



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 161 675,300




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

4 895,000




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

196 043,300




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

960 737,000


3



Елді мекендерді көркейту

627 613,000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

627 613,000




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

159 093,000




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

468 520,000




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

0,000

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 254 074,000


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1 083 549,000



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 079 793,000




003

Мәдени- демалыс жұмысын қолдау

1 079 793,000



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 756,000




011

Мәдениет объектілерін дамыту

3 756,000


2



Спорт

510 942,000



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

496 938,000




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 173,000




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

428 465,000




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

38 300,000



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

14 004,000




008

Спорт объектілерін дамыту

14 004,000


3



Ақпараттық кеңістік

488 335,000



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

367 365,000




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

367 365,000




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

0,000



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

120 970,000




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

120 970,000


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

171 248,000



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

26 492,000




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 492,000




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

144 756,000




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 802,000




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

79 654,000




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі

3 300,000

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

231 577,000


1



Ауыл шаруашылығы

91 741,000



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

91 741,000




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 951,000




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

25 790,000


6



Жер қатынастары

89 597,000



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

89 597,000




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 709,000




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру

36 888,000




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

50 239,000



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

50 239,000




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

50 239,000

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

75 043,000


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

75 043,000



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

75 043,000




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 043,000




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

3 000,000




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,000

12




Көлік және коммуникация

3 627 841,000


1



Автомобиль көлігі

3 474 143,000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 474 143,000




020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,000




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 962 719,000




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,000




051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 511 424,000


9



Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

153 698,000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

153 698,000




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

153 698,000

13




Басқалар

3 253 555,604


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

25 294,000



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

25 294,000




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 294,000




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,000


9



Басқалар

3 228 261,604



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 535 286,000




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

80 788,000




062

Ауыл бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

166 372,000




064

Ауыл бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

32 799,000




085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік нвестициялық жобаларды іске асыру

1 255 327,000



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 692 975,604




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 692 975,604

14




Борышқа қызмет көрсету

78 378,000


1



Борышқа қызмет көрсету

78 378,000



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

78 378,000




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

78 378,000

15




Трансферттер

1 092 580,000


1



Трансферттер

1 092 580,000



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 092 580,000




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трасферттерді қайтару

182 683,000




038

Субвенциялар

909 895,000




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

2,000





3) Таза бюджеттік кредиттеу

35 298,000





Бюджеттік кредиттер

653 174,000

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365 198,000


1



Тұрғын үй шаруашылығы

365 198,000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

365 198,000




081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

365 198,000




083

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

0,000

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

287 976,000


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

287 976,000



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

287 976,000




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

287 976,000

Санаты

сомасы


Сыныбы



Кіші сыныбы









Атауы

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

617 876,000


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

617 876,000



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

573 876,000



2


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

44 000,000

Функционалдық топ

сомасы


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі









Атауы





4) Қаржылық активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,000





Қаржы активтерін сатып алу

0,000

13




Басқалар

0,000


9



Басқалар

0,000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,000




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,000

Санаты

сомасы


Сыныбы



Кіші сыныбы









Атауы

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,000


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,000



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,000





5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 158 553,300





6) Бюджет тапшылығын (профицитін) қаржыландыру

4 158 553,300

7




Қарыздар түсімдері

3 119 282,000


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 119 282,000



2


Қарыз алу келісім - шарттары

3 119 282,000

Функционалдық топ

сомасы


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі









Атауы

16




Қарыздарды өтеу

1 428 606,000


1



Қарыздарды өтеу

1 428 606,000



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 428 606,000




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 387 206,000




022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

41 400,000

Санаты

сомасы


Сыныбы



Кіші сыныбы









Атауы

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 467 877,300


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 467 877,300



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 467 877,300