Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Аксуат области Абай "О бюджете района Аксуат на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 24/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205665) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 586 384,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 100 087,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 60 731,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 425 566,3 тысяч тенге;
2) затраты – 8 772 502,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 67 251,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –141 552,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 74 301,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 313 801,4 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 313 801,4 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -567 170,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 567 170,2 тысяч тенге;
поступление займов – 141 552,0 тысяч тенге;
погашение займов – 74 301,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 499 919,2 тысяч тенге.
приложения 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение к решению маслихата района Аксуат от 13 мая 2025 года №28/2-VIII |
Бюджет района Аксуат на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Атауы | Сумма (тысячи теңге) |
I. ДОХОДЫ | 8 586 384,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 100 087,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 002 034,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 562 498,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 439 536,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 027 393,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 027 393,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 26 337,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 23 137,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 200,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 043,0 | ||
2 | Акцизы | 3 250,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 993,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 800,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 26 280,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 26 280,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 60 731,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 901,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 620,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 39 281,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 650,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 650,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 680,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Ф о н д компенсации потерпевшим | 3 680,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 500,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 500,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 425 566,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 667,3 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 667,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 424 899,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 424 899,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысячи теңге) | ||||
Подфункция | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 8 772 502,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 345 805,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 442 031,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 88 340,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 86 802,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 538,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 353 690,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 312 111,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 41 579,6 | |||
2 | Финансовая деятельность | 28 721,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 721,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 900,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 27 821,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 875 053,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 208 963,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65 602,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 11 436,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 131 925,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 666 089,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 133 700,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 526 389,8 | |||
02 | Оборона | 89 036,9 | |||
1 | Военные нужды | 32 468,9 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 32 468,9 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 32 468,9 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 56 568,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56 568,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 11 613,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 44 955,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 76 951,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 76 951,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 76 951,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 76 951,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 618 496,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 922 018,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 922 018,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 922 018,0 | |||
2 | Социальная помощь | 582 002,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 582 002,5 | |||
002 | Программа занятости | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 83 250,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 50 224,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 431,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 228 212,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 146 634,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью | 66 251,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 114 475,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105 817,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 70 530,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 048,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 239,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 658,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 8 658,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 111 703,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 832 593,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 832 593,4 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 36 000,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 80 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 513 298,6 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 203 294,8 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 153 105,1 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 153 105,1 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 251 245,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 124 498,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 777 362,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 126 005,2 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 126 005,2 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 126 005,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 016 483,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 499 851,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 499 851,0 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 499 851,0 | |||
2 | Спорт | 178 375,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 178 375,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 37 505,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62 051,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (городе областного значения) уровне | 23 212,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37 607,0 | |||
3 | Информационное пространство | 150 208,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 150 208,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 30 250,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 119 458,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 188 049,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 188 049,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 55 652,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 77 289,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41 608,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 500,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 360 646,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 176 209,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 176 209,3 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 176 209,3 | |||
6 | Земельные отношения | 17 680,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 17 680,0 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | ||||
021 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 17 680,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 166 757,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 190,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 58 190,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 108 567,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 62 359,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 46 208,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 551,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 551,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 551,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 12 551,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 724 638,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 661 938,2 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 661 938,2 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 209 076,2 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 865 441,1 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 587 420,9 | |||
4 | Воздушный транспорт | 46 500,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46 500,0 | |||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 46 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 16 200,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 200,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 16 200,0 | |||
13 | Прочие | 21 141,4 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 600,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | ||||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 600,0 | |||
012 | Поддержка предпринимательской деятельности | 600,0 | |||
9 | Прочие | 20 541,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 541,4 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 20 541,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||||
14 | Обслуживание долга | 5 288,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 5 288,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 288,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5 288,0 | |||
15 | Трансферты | 389 760,9 | |||
1 | Трансферты | 389 760,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 389 760,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 125,8 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 90 388,0 | |||
038 | Субвенции | 299 247,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 67 251,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 141 552,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 141 552,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 141 552,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 141 552,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 141 552,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 74 301,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 74 301,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 74 301,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 74 301,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 313 801,4 | ||||
Приобретение финансовых активов | 313 801,4 | ||||
13 | Прочие | 313 801,4 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 313 801,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 313 801,4 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 313 801,4 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -567 170,2 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 567 170,2 | ||||
Поступление займов | 141 552,0 | ||||
7 | Поступления займов | 141 552,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 141 552,0 | |||
2 | Договоры займа | 141 552,0 | |||
Погашение займов | 74 301,0 | ||||
16 | Погашение займов | 74 301,0 | |||
1 | Погашение займов | 74 301,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 301,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 74 301,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 499 919,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 499 919,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 499 919,2 |