О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №234-33/6 "Об утверждении бюджета сельского округа Карауылтобе на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 6 марта 2025 года № 250-35/6

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 234-33/6 "Об утверждении бюджета сельского округа Карауылтобе на 2025-2027 годы следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 144 151,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15 762,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 128 389,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 152 517,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -8 366,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 366,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 366,9 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 6 марта 2025 года № 250-35/6

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 234-33/6

Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

144 151,0

1



Налоговые поступления

15 762,0


01


Подоходный налог

7 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 900,0


04


Hалоги на собственность

7 858,0



1

Hалоги на имущество

361,0



3

Земельный налог

924,0



4

Hалог на транспортные средства

6 573,0


05


Внутренные налоги на товары, работы и услуги

4,0



3

Плата за пользование земельного участка

4,0

4



Поступления трансфертов

128 389,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 389,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 389,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

152 517,9

1




Государственные услуги общего характера

47 757,5


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 757,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 757,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 757,5

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 527,4


03



Благоустройство населенных пунктов

37 527,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 527,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 713,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 023,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 790,8

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

63 942,0


01



Деятельность в области культуры

63 736,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 736,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

63 736,0


02



Спорт

206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

206,0

12




Транспорт и коммуникации

615,0


01



Автомобильный транспорт

615,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

615,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

615,0

13




Прочие

2 676,0


09



Прочие

2 676,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 676,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 676,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-8 366,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

8 366,9





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

8 366,9


01



Остатки бюджетных средств

8 366,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

8 366,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

8 366,9


"2025-2027 жылдарға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №234-33/6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 6 наурыздағы № 250-35/6 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №234-33/6 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 144 151,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15 762,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 128 389,0 мың теңге;

      2) шығындар – 152 517,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 366,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 8 366,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 366,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы

      И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 6 наурыздағы
№250-35/6 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№234-33/6 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

144 151,0

1



Салықтық түсiмдер

15 762,0


01


Табыс салығы

7 900,0



2

Жеке табыс салығы

7 900,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 858,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

361,0



3

Жер салығы

924,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 573,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4,0



3

Жер учаскелерін пайдаланудан түсетін салық

4,0

4



Трансферттердің түсімдері

128 389,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

128 389,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

128 389,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

152 517,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 757,5


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

47 757,5



124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 757,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 757,5

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 527,4


03



Елді-мекендерді көркейту

37 527,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 527,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 713,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 023,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 790,8

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

63 942,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

63 736,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 736,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

63 736,0


02



Спорт

206,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

206,0

12




Көлiк және коммуникация

615,0


01



Автомобиль көлiгi

615,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

615,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

615,0

13




Басқалар

2 676,0


09



Басқалар

2 676,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 676,0




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 676,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8366,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8366,9





Қарыздар түсімдері

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

8366,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

8366,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8366,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8366,9