О бюджете села Умирзак на 2025-2027 годы

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 5 января 2024 года № 18/120

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 2настоящего решения.

      В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года " О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 339 384,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 93 530,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 470,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 245 384,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 339 384,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т. Закенов

  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 5 января 2025 года №18/120

Бюджет села Умирзак на 2025 год

Категория

Всего Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

339 384,0

1



Налоговые поступления

93 530,0


01


Подоходный налог

33 000,0



02

Индивидуальный подоходный налог

33 000,0


04


Hалоги на собственность

60 530,0



1

Hалоги на имущество

2 200,0



3

Земельный налог

2 430,0



4

Hалог на транспортные средства

55 900,0

2



Неналоговые поступления

470,0


01


Доходы от государственной собственности

470,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

470,0

4



Поступления трансфертов

245 384,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

245 384,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

245 384,0

Функциональная группа

Всего Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

339 384,0

01




Государственные услуги общего характера

140 630,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления

49 091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 091,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 091,0


2



Финансовая деятельность

91 539,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 539,0




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 539,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 249,0


2



Социальная помощь

3 249,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 249,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 249,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

165 505,0


3



Благоустройство и озеленение населенных пунктов

165 505,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165 505,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 766,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 915,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

66 872,0




013

Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 952,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 000,0


1



Деятельность в области культуры

20 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 000,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 000,0


2



Спорт

10 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 000,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

10 000,0





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0

Категория



Класс




Подкласс






Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 5 января 2025 года №18/120

Бюджет села Умирзак на 2026 год

Категория

Всего Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

333 851,0

1



Налоговые поступления

98 104,0


01


Подоходный налог

34 650,0



02

Индивидуальный подоходный налог

34 650,0


04


Hалоги на собственность

63 454,0



1

Hалоги на имущество

2 310,0



3

Земельный налог

2 449,0



4

Hалог на транспортные средства

58 695,0

2



Неналоговые поступления

503,0


01


Доходы от государственной собственности

503,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

503,0

4



Поступления трансфертов

235 244,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

235 244,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

235 244,0

Функциональная группа

Всего Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

333 851,0

01




Государственные услуги общего характера

147 661,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления

51 545,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 545,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 545,0


2



Финансовая деятельность

96 116,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96 116,0




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

96 116,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 277,0


2



Социальная помощь

3 277,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 277,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 277,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

173 779,0


3



Благоустройство и озеленение населенных пунктов

173 779,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 779,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 504,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

44 011,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

70 215,0




013

Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44 049,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 134,0


1



Деятельность в области культуры

4 499,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 499,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 499,0


2



Спорт

4 635,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 635,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

4 635,0





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0

Категория



Класс




Подкласс






Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 5 января 2025 года №18/120

Бюджет села Умирзак на 2027 год

Категория

Всего Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

350 407,0

1



Налоговые поступления

102 870,0


01


Подоходный налог

36 383,0



02

Индивидуальный подоходный налог

36 383,0


04


Hалоги на собственность

66 487,0



1

Hалоги на имущество

2 425,0



3

Земельный налог

2 433,0



4

Hалог на транспортные средства

61 629,0

2



Неналоговые поступления

538,0


01


Доходы от государственной собственности

538,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

538,0

4



Поступления трансфертов

246 999,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

246 999,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

246 999,0

Функциональная группа

Всего Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

350 407,0

01




Государственные услуги общего характера

155 044,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления

54 123,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 123,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 123,0


2



Финансовая деятельность

100 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 921,0




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 921,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 305,0


2



Социальная помощь

3 305,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 305,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 305,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

182 467,0


3



Благоустройство и озеленение населенных пунктов

182 467,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

182 467,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 279,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

46 211,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 725,0




013

Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах

46 252,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 591,0


1



Деятельность в области культуры

4 724,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 724,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 724,0


2



Спорт

4 867,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 867,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

4 867,0





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0

Категория



Класс




Подкласс






Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0





Свободные остатки бюджетных средств

0,0


2025 - 2027 жылдарға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 5 қаңтардағы № 18/120 шешімі

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 2- тармағымен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1.2025-2027 жылдарға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті тиісінші 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 339 384,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 93 530,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 470,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 245 384,0 мың теңге;

      2)шығындар – 339 384,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 5 қаңтардағы №18/120
  шешіміне 1 - қосымша

2025 жылға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті

Санаты

Барлық
Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

339 384,0

1



Салықтық түсiмдер

93 530,0


1


Табыс салығы

33 000,0



2

Жеке табыс салығы

33 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

60 530,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 200,0



3

Жер салығы

2 430,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

55 900,0

2



Салықтық емес түсімдер

470,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

470,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

470,0

4



Трансферттердің түсімдері

245 384,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

245 384



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

245 384

Функционалдық топ

Барлық Сомасы, мың тенге


Функционалды кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама










Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

339 384,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

140 630,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы ункцияларын орныдайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

49 091,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 091,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 091,0


2



Қаржылық қызмет

91 539,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 539,0




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

91 539,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 249,0


2



Әлеуметтік көмек

3 249,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 249,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 249,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

165 505,0


3



Елді мекендерді көркейту

165 505,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

165 505,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 766,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

41 915,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

66 872,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

41 952,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

30 000,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

20 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 000,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 000,0


2



Спорт

10 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 000,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

10 000,0





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

Санаты



Сыныбы




Ішкі сыныбы





Ерекшелігі






5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаты қалдықтары

0,0

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 5 қаңтардағы №18/120
  шешіміне 2 - қосымша

2026 жылға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті

Санаты

Барлық
Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Iшкi сыныбы  


Атауы




1. КІРІСТЕР

333 851,0

1



Салықтық түсiмдер

98 104,0


1


Табыс салығы

34 650,0



2

Жеке табыс салығы

34 650,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

63 454,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 310,0



3

Жер салығы

2 449,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

58 695,0

2



Салықтық емес түсімдер

503,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

503,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

503,0

4



Трансферттердің түсімдері

235 244,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

235 244,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

235 244,0

Функционалдық топ

Барлық Сомасы, мың тенге


Функционалды кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама










Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

333 851,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

147 661,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы ункцияларын орныдайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

51 545,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 545,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 545,0


2



Қаржылық қызмет

96 116,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

96 116,0




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

96 116,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 277,0


2



Әлеуметтік көмек

3 277,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 277,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 277,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

173 779,0


3



Елді мекендерді көркейту

173 779,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173 779,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 504,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

44 011,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

70 215,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

44 049,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

9 134,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

4 499,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 499,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 499,0


2



Спорт

4 635,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 635,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

4 635,0





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

Санаты



Сыныбы




Ішкі сыныбы





Ерекшелігі






5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаты қалдықтары

0,0

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 5 қаңтардағы №18/120
  шешіміне 3 - қосымша

2027 жылға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті

Санаты

Барлық Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы





1. КІРІСТЕР

350 407,0

1



Салықтық түсiмдер

102 870,0


1


Табыс салығы

36 383,0



2

Жеке табыс салығы

36 383,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

66 487,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 425,0



3

Жер салығы

2 433,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

61 629,0

2



Салықтық емес түсімдер

538,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

538,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

538,0

4



Трансферттердің түсімдері

246 999,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

246 999,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

246 999,0

Функционалдық топ

Барлық Сомасы, мың тенге


Функционалды кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

350 407,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

155 044,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы ункцияларын орныдайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

54 123,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 123,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 123,0


2



Қаржылық қызмет

100 921,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 921,0




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

100 921,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 305,0


2



Әлеуметтік көмек

3 305,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 305,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 305,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

182 467,0


3



Елді мекендерді көркейту

182 467,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

182 467,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 279,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

46 211,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

73 725,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

46 252,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

9 591,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

4 724,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 724,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 724,0


2



Спорт

4 867,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 867,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

4 867,0





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

Санаты



Сыныбы




Ішкі сыныбы





Ерекшелігі






5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаты қалдықтары

0,0