О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 120 "О бюджетах сел, сельских округов Джангельдинского района на 2025-2027 годы"

Решение маслихата Джангельдинского района Костанайской области от 24 апреля 2025 года № 144

      Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Джангельдинского района на 2025-2027 годы" от 31 декабря 2024 года № 120 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Акколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 354,7 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 335,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 39 999,7 тысячи тенге;

      2) затраты – 42 474,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -139,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 139,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Аралбай на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 128 021,7 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 460,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 50,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 126 491,7 тысячи тенге;

      2) затраты – 129 474,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453,2 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Ахмет Байтұрсынұлы на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 35 501,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 920,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 581,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 35 686,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -185,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 185,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет села Сужарган на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 497,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 250,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 247,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 35 110,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 613,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 613,2 тысяч тенге.",

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Торгай на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 398 405,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 30 800,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 150,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 367 455,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 407 988,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 583,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 583,9 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет села Шеген на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 568,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 270,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 100,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 37 178,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 40 609,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 041,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 041,6 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Акшиганакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 837,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 870,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 120,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 847,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 40 724,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 887,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 887,1 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Албарбогетского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 172 294,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 950,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 166 324,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 174 719,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 425,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 425,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Жаркольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 216 159,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 100,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 40,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 211 999,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 216 945,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -786,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 786,0 тысяч тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Калам-Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 35 732,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 550,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 182,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 35 733,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Кызбельского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 616 076,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 410,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 200,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 607 466,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 620 130,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 187,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 187,3 тысяч тенге.";

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Шилийского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 121,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 490,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 50,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 581,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 36 442,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -321,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 321,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 и 34 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Джангельдинского районного маслихата А. Ержигитова

      Согласовано

      Руководитель государственного

      учреждение "Отдел экономики

      и финансов Джангельдинского

      района"

      ______________ Е. Биржикенов

      "___" _____________ 2025 года

  Приложение 1
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 1
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет села Акколь Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

42354,7

1



Налоговые поступления

2335,0


01


Подоходный налог

1100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1100,0


04


Налоги на собственность

1135,0



1

Налоги на имущество

35,0



4

Налог на транспортные средства

1100,0



5

Единый земельный налог

100,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

39999,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39999,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

39999,7

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

40854,7

01




Государственные услуги общего характера

25255,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25255,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25255,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25223,9




022

Капитальные расходы государственного органа

32,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13247,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13247,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13247,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1498,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1535,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10214,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2351,8


2



Спорт

2351,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2351,8




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2351,8

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,7





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-139,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

139,7

8




Использованные остатки бюджетных средств

139,7


01



Остаток бюджетных средств

139,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

139,7




01

Свободные остатки бюджетных средств

139,7

  Приложение 2
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 4
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет села Аралбай Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

128021,7

1



Налоговые поступления

1460,0


01


Подоходный налог

700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

700,0


04


Налоги на собственность

730,0



1

Налоги на имущество

30,0



4

Налог на транспортные средства

400,0



5

Единый земельный налог

300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

2



Неналоговые поступления

50,0


01


Доходы от государственной собственности

50,0



 
5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

126491,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126491,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126491,7


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

129474,9

01




Государственные услуги общего характера

26600,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26600,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26600,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26558,5




022

Капитальные расходы государственного органа

42,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6493,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6493,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6493,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

640,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3600,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2253,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2412,2


2



Спорт

2412,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2412,2




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2412,2

12




Транспорт и коммуникация

93969,0


1



Транспортное средство

93969,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93969,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

93969,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,2





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-1453,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

1453,2

8




Использованные остатки бюджетных средств

1453,2


01



Остаток бюджетных средств

1453,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

1453,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

1453,2

  Приложение 3
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 7
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет села Ахмет Байтұрсынұлы Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

35501,8

1



Налоговые поступления

1920,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1420,0



1

Налоги на имущество

30,0



4

Налог на транспортные средства

1300,0



5

Единый земельный налог

90,0

4



Поступления трансфертов

33581,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33581,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33581,8


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

35686,8

01




Государственные услуги общего характера

30842,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30842,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30842,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30811,5




022

Капитальные расходы государственного органа

31,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3750,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3750,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3750,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

465,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

985,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1094,3


2



Спорт

1094,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1094,3




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1094,3





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-185,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

185,0

8




Использованные остатки бюджетных средств

185,0


01



Остаток бюджетных средств

185,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

185,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

185,0

  Приложение 4
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 10
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет села Сужарган Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

33497,4

1



Налоговые поступления

1250,0


01


Подоходный налог

250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

250,0


04


Налоги на собственность

1000,0



1

Налоги на имущество

30,0



4

Налог на транспортные средства

800,0



5

Единый земельный налог

170,0

4



Поступления трансфертов

32247,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32247,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32247,4


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

35110,6

01




Государственные услуги общего характера

28091,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28091,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28091,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28061,5




022

Капитальные расходы государственного органа

30,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4263,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4263,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4263,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

850,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1800,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1613,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2755,9


2



Спорт

2755,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2755,9




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2755,9

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,2





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-1613,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

1613,2

8




Использованные остатки бюджетных средств

1613,2


01



Остаток бюджетных средств

1613,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

1613,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

1613,2

  Приложение 5
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 13
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет села Торгай Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

398405,0

1



Налоговые поступления

30800,0


01


Подоходный налог

24100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

24100,0


04


Налоги на собственность

6700,0



1

Налоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

300,0



4

Налог на транспортные средства

5800,0

2



Неналоговые поступления

150,0


01


Доходы от государственной собственности

150,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150,0

4



Поступления трансфертов

367455,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

367455,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

367455,0


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

407988,9

01




Государственные услуги общего характера

90395,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

90395,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90395,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90395,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

206449,2


3



Благоустройство населенных пунктов

206449,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206449,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14186,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

180263,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2800,7


2



Спорт

2800,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2800,7




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2800,7

12




Транспорт и коммуникация

108343,0


1



Транспортное средство

108343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105843,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105843,0

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,7





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-9583,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

9583,9

8




Использованные остатки бюджетных средств

9583,9


01



Остаток бюджетных средств

9583,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

9583,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

9583,9

  Приложение 6
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 16
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет села Шеген Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

39568,3

1



Налоговые поступления

2270,0


04


Налоги на собственность

1640,0



1

Налоги на имущество

40,0



4

Налог на транспортные средства

500,0



5

Единый земельный налог

1100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

2



Неналоговые поступления

100,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

37178,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37178,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37178,3


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

40609,9

01




Государственные услуги общего характера

30056,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30056,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30056,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30056,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8279,2


3



Благоустройство населенных пунктов

8279,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8279,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

547,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5432,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2273,3


2



Спорт

2273,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2273,3




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2273,3

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,6





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-1041,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

1041,6

8




Использованные остатки бюджетных средств

1041,6


01



Остаток бюджетных средств

1041,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1041,6




01

Свободные остатки бюджетных средств

1041,6

  Приложение 7
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 19
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет Акшиганакского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

39837,3

1



Налоговые поступления

2870,0


01


Подоходный налог

1000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1000,0


04


Налоги на собственность

1620,0



1

Налоги на имущество

70,0



4

Налог на транспортные средства

1400,0



5

Единый земельный налог

150,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

250,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

250,0

2



Неналоговые поступления

120,0


01


Доходы от государственной собственности

120,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

120,0

4



Поступления трансфертов

36847,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36847,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36847,3


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

40724,4

01




Государственные услуги общего характера

30844,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30844,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30844,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30701,1




022

Капитальные расходы государственного органа

143,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7669,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7669,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7669,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

846,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3836,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2987,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2211,2


2



Спорт

2211,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2211,2




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2211,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,1





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-887,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

887,1

8




Использованные остатки бюджетных средств

887,1


01



Остаток бюджетных средств

887,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

887,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

887,1

  Приложение 8
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 22
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

172294,5

1



Налоговые поступления

5950,0


01


Подоходный налог

3000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3000,0


04


Налоги на собственность

2950,0



1

Налоги на имущество

50,0



4

Налог на транспортные средства

2000,0



5

Единый земельный налог

900,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

166324,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166324,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166324,5


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

174719,5

01




Государственные услуги общего характера

25990,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25990,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25990,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25959,8




022

Капитальные расходы государственного органа

31,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32344,5


3



Благоустройство населенных пунктов

32344,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32344,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1233,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3856,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27255,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2836,7


2



Спорт

2836,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2836,7




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2836,7

12




Транспорт и коммуникация

714,5


1



Транспортное средство

714,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

714,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

714,5

13




Прочие

112833,0


9



Прочие

112833,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112833,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі"

112833,0





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-2425,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

2425,0

8




Использованные остатки бюджетных средств

2425,0


01



Остаток бюджетных средств

2425,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2425,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

2425,0

  Приложение 9
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 25
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет Жаркольского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

216159,8

1



Налоговые поступления

4100,0


01


Подоходный налог

2100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2100,0


04


Налоги на собственность

1920,0



1

Налоги на имущество

70,0



4

Налог на транспортные средства

1250,0



5

Единый земельный налог

600,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

80,0

2



Неналоговые поступления

40,0


01


Доходы от государственной собственности

40,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

211999,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

211999,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

211999,8


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

216945,8

01




Государственные услуги общего характера

60400,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60400,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60400,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31848,0




022

Капитальные расходы государственного органа

28552,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

71869,5


3



Благоустройство населенных пунктов

71869,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71869,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1343,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

65526,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2618,9


2



Спорт

2618,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2618,9




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2618,9

12




Транспорт и коммуникации

82057,0


1



Автомобильный транспорт

82057,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82057,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

82057,0





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-786,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

786,0

8




Использованные остатки бюджетных средств

786,0


01



Остаток бюджетных средств

786,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

786,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

786,0

  Приложение 10
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 28
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет Калам-Карасуского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

35732,4

1



Налоговые поступления

1550,0


01


Подоходный налог

700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

700,0


04


Налоги на собственность

810,0



1

Налоги на имущество

40,0



4

Налог на транспортные средства

650,0



5

Единый земельный налог

120,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40,0

4



Поступления трансфертов

34182,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34182,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34182,4


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

35733,7

01




Государственные услуги общего характера

29270,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29270,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29270,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29239,2




022

Капитальные расходы государственного органа

31,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4306,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4306,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4306,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

870,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1836,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1600,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2156,2


2



Спорт

2156,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2156,2




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2156,2

15




Трансферты

1,3


1



Трансферты

1,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,3




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

1,3





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-1,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

1,3

8




Использованные остатки бюджетных средств

1,3


01



Остаток бюджетных средств

1,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

1,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

1,3

  Приложение 11
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 31
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет Кызбельского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

616076,9

1



Налоговые поступления

8410,0


01


Подоходный налог

4000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4000,0


04


Налоги на собственность

4360,0



1

Налоги на имущество

60,0



4

Налог на транспортные средства

1300,0



5

Единый земельный налог

3000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

2



Неналоговые поступления

200,0


01


Доходы от государственной собственности

200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

4



Поступления трансфертов

607466,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

607466,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

607466,9


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

622264,2

01




Государственные услуги общего характера

35270,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35270,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35270,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35120,1




022

Капитальные расходы государственного органа

150,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

94145,3


3



Благоустройство населенных пунктов

94145,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94145,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

26225,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

62920,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2774,0


2



Спорт

2774,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2774,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2774,0

12




Транспорт и коммуникации

490074,5


1



Автомобильный транспорт

490074,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

490074,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

490074,5

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,3





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-6187,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

6187,3

8




Использованные остатки бюджетных средств

6187,3


01



Остаток бюджетных средств

6187,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6187,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

6187,3

  Приложение 12
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 24 апреля 2025 года
  № 144
  Приложение 34
  к решению Джангельдинского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 120

Бюджет Шилийского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

36121,0

1



Налоговые поступления

2490,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1390,0



1

Налоги на имущество

40,0



4

Налог на транспортные средства

1000,0



5

Единый земельный налог

350,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

2



Неналоговые поступления

50,0


01


Доходы от государственной собственности

50,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0

4



Поступления трансфертов

33581,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33581,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33581,0


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. ЗАТРАТЫ

36442,1

01




Государственные услуги общего характера

30137,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30137,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30137,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30106,7




022

Капитальные расходы государственного органа

31,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4141,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4141,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4141,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

961,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2336,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

844,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2163,3


2



Спорт

2163,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2163,3




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2163,3

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов

0,1





V. Бюджетный дефицит (профицит)

-321,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)

321,1

8




Использованные остатки бюджетных средств

321,1


01



Остаток бюджетных средств

321,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

321,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

321,1


Мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 120 "Жангелдин ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 сәуірдегі № 144 шешімі

      "Жангелдин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Жангелдин ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 120 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Ақкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42 354,7 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 335,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 39 999,7 мың теңге;

      2) шығындар – 42 494,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -139,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 139,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Аралбай ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 128 021,7 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 460,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 50,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 126 491,7 мың теңге;

      2) шығындар – 129 474,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 453,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 453,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Ахмет Байтұрсынұлы ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 35 501,8 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 920,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 33 581,8 мың теңге;

      2) шығындар – 35 686,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -185,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 185,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Сужарған ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 497,4 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 250,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 32 247,4 мың теңге;

      2) шығындар – 35 110,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 613,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 613,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Торғай ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 398 405,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 30 800,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 150,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 367 455,0 мың теңге;

      2) шығындар – 407 988,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 9 583,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 583,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Шеген ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 568,3 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 270,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 37 178,3 мың теңге;

      2) шығындар – 40 609,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 041,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 041,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ақшығанақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 837,3 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 870,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 120,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 36 847,3 мың теңге;

      2) шығындар – 40 724,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -887,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 887,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Албарбөгет ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 172 294,5 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 950,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 166 324,5 мың теңге;

      2) шығындар – 174 719,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 425,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 425,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Жаркөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 216 159,8 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 100,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 40,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 211 999,8 мың теңге;

      2) шығындар – 216 945,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -786,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 786,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 19 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Қалам-Қарасу ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 35 732,4 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 550,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 34 182,4 мың теңге;

      2) шығындар – 35 733,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 21 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Қызбел ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 616 076,9 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 410,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 200,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 607 466,9 мың теңге;

      2) шығындар – 620 130,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 187,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 187,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 23 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "23. Шилі ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 121,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 490,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 50,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 33 581,0 мың теңге;

      2) шығындар – 36 442,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -321,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 321,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 және 34 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      26. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жангелдин аудандық мәслихатының төрағасы А. Ержигитова

      Келісілді

      "Жангелдин ауданының экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      _________________ Е. Биржикенов

      2024 жылғы "___" _____________

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  1-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  1-қосымша

Жангелдин ауданы Ақкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

42354,7

1



Салықтық түсімдер

2335,0


01


Табыс салығы

1100,0



2

Жеке табыс салығы

1100,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1135,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

35,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1100,0



5

Бірыңғай жер салығы

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Материалдық емес активтерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

39999,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39999,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39999,7


Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

40854,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25255,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25255,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

25255,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25223,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

32,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13247,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13247,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

13247,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1498,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1535,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10214,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2351,8


2



Спорт

2351,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

2351,8




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2351,8

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-139,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

139,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

139,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

139,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

139,7




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

139,7

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  2-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  4-қосымша

Жангелдин ауданы Аралбай ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

128021,7

1



Салықтық түсімдер

1460,0


01


Табыс салығы

700,0



2

Жеке табыс салығы

700,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

730,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

30,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

400,0



5

Бірыңғай жер салығы

300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30,0

2



Салықтық емес түсімдер.

50,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Материалдық емес активтерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

126491,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

126491,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

126491,7


Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

129474,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26600,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26600,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

26600,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26558,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6493,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6493,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

6493,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

640,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3600,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2253,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2412,2


2



Спорт

2412,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

2412,2




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2412,2

12




Автомобиль көлiгi

93969,0


1



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93969,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93969,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

93969,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1453,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1453,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1453,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1453,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1453,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1453,2

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  3-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  7-қосымша

Жангелдин ауданы Ахмет Байтұрсынұлы ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

35501,8

1



Салықтық түсімдер

1920,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1420,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

30,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1300,0



5

Бірыңғай жер салығы

90,0

4



Трансферттердің түсімдері

33581,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33581,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33581,8


Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

35686,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30842,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30842,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30842,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30811,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3750,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3750,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3750,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

465,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2300,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

985,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1094,3


2



Спорт

1094,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1094,3




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1094,3





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-185,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

185,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

185,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

185,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

185,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

185,0

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  4-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  10-қосымша

Жангелдин ауданы Сужарған ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

33497,4

1



Салықтық түсімдер

1250,0


01


Табыс салығы

250,0



2

Жеке табыс салығы

250,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

30,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

800,0



5

Бірыңғай жер салығы

170,0

4



Трансферттердің түсімдері

32247,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32247,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32247,4

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

35110,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28091,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28091,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28091,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28061,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

30,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4263,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4263,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4263,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

850,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1800,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1613,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2755,9


2



Спорт

2755,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2755,9




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2755,9

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1613,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1613,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1613,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1613,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1613,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1613,2

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  5-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  13-қосымша

Жангелдин ауданы Торғай ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

398405,0

1



Салықтық түсімдер

30800,0


01


Табыс салығы

24100,0



2

Жеке табыс салығы

24100,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6700,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

600,0



3

Жер салығы

300,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5800,0

2



Салықтық емес түсімдер.

150,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

150,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

150,0

4



Трансферттердің түсімдері

367455,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

367455,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

367455,0

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

407988,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

90395,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

90395,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

90395,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

90395,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

206449,2


3



Елді-мекендерді көркейту

206449,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

206449,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14186,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

180263,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2800,7


2



Спорт

2800,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

2800,7




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2800,7

12




Көлік және коммуникация

108343,0


1



Автомобиль көлiгi

108343,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105843,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

105843,0

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9583,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9583,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9583,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

9583,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9583,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9583,9

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  6-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  16-қосымша

Жангелдин ауданы Шеген ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

39568,3

1



Салықтық түсімдер

2270,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1640,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

500,0



5

Бірыңғай жер салығы

1100,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30,0

2



Салықтық емес түсімдер.

100,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Материалдық емес активтерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

37178,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37178,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37178,3

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

40609,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30056,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30056,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

30056,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30056,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8279,2


3



Елді-мекендерді көркейту

8279,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

8279,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

547,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2300,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5432,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2273,3


2



Спорт

2273,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Аппараты

2273,3




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2273,3

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1041,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1041,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1041,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1041,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1041,6




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1041,6

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  7-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  19-қосымша

Жангелдин ауданы Ақшығанақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

39837,3

1



Салықтық түсімдер

2870,0


01


Табыс салығы

1000,0



2

Жеке табыс салығы

1000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1620,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1400,0



5

Бірыңғай жер салығы

150,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

250,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

250,0

2



Салықтық емес түсімдер

120,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

120,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

120,0

4



Трансферттердің түсімдері

36847,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36847,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36847,3

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

40724,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30844,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30844,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30844,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30701,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

143,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7669,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7669,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7669,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

846,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3836,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2987,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2211,2


2



Спорт

2211,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2211,2




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2211,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-887,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

887,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

887,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

887,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

887,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

887,1

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  8-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  22-қосымша

Жангелдин ауданы Албарбөгет ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

172294,5

1



Салықтық түсімдер

5950,0


01


Табыс салығы

3000,0



2

Жеке табыс салығы

3000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2950,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

50,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2000,0



5

Бірыңғай жер салығы

900,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Материалдық емес активтерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

166324,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

166324,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

166324,5

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

174719,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25990,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25990,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25990,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25959,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32344,5


3



Елді-мекендерді көркейту

32344,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32344,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1233,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3856,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

27255,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2836,7


2



Спорт

2836,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2836,7




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2836,7

12




Көлік және коммуникация

714,5


1



Автомобиль көлiгi

714,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

714,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

714,5

13




Басқалар

112833,0


9



Басқалар

112833,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112833,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

112833,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2425,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2425,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2425,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2425,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2425,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2425,0

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  9-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  25-қосымша

Жангелдин ауданы Жаркөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

216159,8

1



Салықтық түсімдер

4100,0


01


Табыс салығы

2100,0



2

Жеке табыс салығы

2100,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1920,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1250,0



5

Бірыңғай жер салығы

600,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

80,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

80,0

2



Салықтық емес түсімдер.

40,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Материалдық емес активтерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

211999,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

211999,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

211999,8

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

216945,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

60400,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

60400,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60400,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31848,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

28552,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

71869,5


3



Елді-мекендерді көркейту

71869,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71869,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1343,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

65526,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2618,9


2



Спорт

2618,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2618,9




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2618,9

12




Көлік және коммуникация

82057,0


1



Автомобиль көлiгi

82057,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82057,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

82057,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-786,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

786,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

786,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

786,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

786,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

786,0

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  10-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  28-қосымша

Жангелдин ауданы Қалам-Қарасу ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

35732,4

1



Салықтық түсімдер

1550,0


01


Табыс салығы

700,0



2

Жеке табыс салығы

700,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

810,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

650,0



5

Бірыңғай жер салығы

120,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40,0

4



Трансферттердің түсімдері

34182,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34182,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34182,4

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың Әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

35733,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29270,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29270,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29270,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29239,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4306,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4306,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4306,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

870,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1836,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1600,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2156,2


2



Спорт

2156,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2156,2




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2156,2

15




Трансферттер

1,3


1



Трансферттер

1,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,3





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1,3

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  11-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  31-қосымша

Жангелдин ауданы Қызбел ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

616076,9

1



Салықтық түсімдер

8410,0


01


Табыс салығы

4000,0



2

Жеке табыс салығы

4000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4360,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1300,0



5

Бірыңғай жер салығы

3000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0

2



Салықтық емес түсімдер

200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

200,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

4



Трансферттердің түсімдері

607466,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

607466,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

607466,9

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

622264,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

35270,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35270,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35270,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35120,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

94145,3


3



Елді-мекендерді көркейту

94145,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94145,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26225,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

62920,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2774,0


2



Спорт

2774,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2774,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2774,0

12




Көлік және коммуникация

490074,5


1



Автомобиль көлiгi

490074,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

490074,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

490074,5

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6187,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6187,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6187,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6187,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6187,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6187,3

  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 сәуірдегі
  № 144 шешіміне
  12-қосымша
  Жангелдин аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 120 шешіміне
  34-қосымша

Жангелдин ауданы Шилі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




І. КІРІСТЕР

36121,0

1



Салықтық түсімдер

2490,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1390,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1000,0



5

Бірыңғай жер салығы

350,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

600,0

2



Салықтық емес түсімдер

50,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0

4



Трансферттердің түсімдері

33581,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33581,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33581,0

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. ШЫҒЫНДАР

36442,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30137,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30137,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30137,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30106,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4141,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4141,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4141,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

961,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2336,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

844,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2163,3


2



Спорт

2163,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2163,3




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2163,3

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-321,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

321,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

321,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

321,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

321,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

321,1