О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 278 "О бюджете Аркинского сельского округа Камыстинского района на 2025 – 2027 годы"

Решение маслихата Камыстинского района Костанайской области от 26 февраля 2025 года № 301

      Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете Аркинского сельского округа Камыстинского района на 2025 - 2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 278 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Аркинского сельского округа Камыстинского района на 2025 - 2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 100963,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14275,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 86688,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 100963,8 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -0,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Камыстинского районного маслихата Н. Искаков

  Приложение
  к решению маслихата
  от "26" февраля 2025 года
  № 301
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 278

Бюджет Аркинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

100963,4

1



Налоговые поступления

14275,0


01


Подоходный налог

5800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5800,0


04


Налоги на собственность

5281,0



1

Налоги на имущество

76,0



3

Земельный налог

105,0



4

Налог на транспортные средства

2800,0



5

Единый земельный налог

2300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3194,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3194,0

4



Поступления трансфертов

86688,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

86688,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86688,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

100963,8

01




Государственные услуги общего характера

46442,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46442,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46442,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43442,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15543,4


3



Благоустройство населенных пунктов

15543,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15543,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6397,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38498,0


1



Деятельность в области культуры

38498,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38498,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38498,0

12




Транспорт и коммуникации

480,0


1



Автомобильный транспорт

480,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

480,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

480,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,4


01



Остатки бюджетных средств

0,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,4


Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 278 "Қамысты ауданы Арқа ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 ақпандағы № 301 шешімі

      Қамысты аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қамысты ауданы Арқа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 278 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қамысты ауданы Арқа ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 100963,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14275,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 86688,4 мың теңге;

      2) шығындар – 100963,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қамысты аудандық мәслихатының төрағасы Н. Искаков

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "26" ақпандағы
  № 301 шешіміне
  қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 278 шешіміне
  1-қосымша

Арқа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





І. Кірістер

100963,4

1



Салықтық түсімдер

14275,0


01


Табыс салығы

5800,0



2

Жеке табыс салығы

5800,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5281,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

76,0



3

Жер салығы

105,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2800,0



5

Бірыңғай жер салығы

2300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3194,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3194,0

4



Трансферттердің түсімдері

86688,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

86688,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

86688,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

100963,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46442,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

46442,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46442,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43442,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15543,4


3



Елді - мекендерді көркейту

15543,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15543,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9146,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6397,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

38498,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

38498,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38498,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

38498,0

12




Көлiк және коммуникация

480,0


1



Автомобиль көлiгi

480,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

480,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

480,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,4





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,4