Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Карабатыр Камыстинского района на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 282 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2025 - 2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34123,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3324,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30799,6 тысяч тенге;
2) затраты – 37346,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -3223,0 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3223,0 тысячи тенге.";
приложение 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Камыстинского районного маслихата | Н. Искаков |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от "26" февраля 2025 года | |
№ 305 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "30" декабря 2024 года | |
№ 282 |
Бюджет села Карабатыр на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 34123,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3324,0 | |||
01 | Подоходный налог | 800,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 800,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2524,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 40,0 | |||
3 | Земельный налог | 89,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2295,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 100,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30799,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30799,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30799,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 37346,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28983,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28983,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28983,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27983,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8363,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8363,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8363,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4480,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3883,6 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -3223 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3223 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3223 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3223 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3223 |