В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Буревестник на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 99745,0 тысяч тенге, в том числе:
по налоговым поступлениям – 23982,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов –75763,0 тысячи тенге;
2) затраты – 99745,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете села Буревестник предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 9016,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Г. Абенова |
Приложение 1 | |
к решению Наурзумского | |
районного маслихата | |
от 05 января 2025 года | |
№ 170 |
Бюджет села Буревестник на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 99745,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 23982,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 7612,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7612,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 16370,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 180,0 | ||||
3 | Земельный налог | 280,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 6710,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 9200,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 75763,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75763,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75763,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 99745,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28353,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28353,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28353,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28353,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70066,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 70066,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70066,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12946,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 57120,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1326,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1326,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1326,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1326,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению Наурзумского | |
районного маслихата | |
от 05 января 2025 года | |
№ 170 |
Бюджет села Буревестник на 2026 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 33730,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 25555,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 8240,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8240,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 17315,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 180,0 | ||||
3 | Земельный налог | 280,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 6955,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 9900,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 8175,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8175,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 8175,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 33730,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28853,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28853,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28853,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28853,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3485,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3485,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3485,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3420,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 65,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1392,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1392,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1392,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1392,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Наурзумского | |
районного маслихата | |
от 05 января 2025 года | |
№ 170 |
Бюджет села Буревестник на 2027 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 34496,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 25772,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 8900,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8900,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 16872,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 180,0 | ||||
3 | Земельный налог | 280,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 7212,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 9200,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 8724,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8724,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 8724,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 34496,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29375,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29375,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29375,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29375,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3659,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3659,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3659,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3591,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 68,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1462,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1462,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1462,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1462,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |