О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 1/19 "Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2025 - 2027 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 27 февраля 2025 года № 3/21

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 1/19 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет города Петропавловска на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 64 722 659,6 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 28 386 099 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 361 993 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8 799 975,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 174 592 тысяч тенге;

      2) затраты – 62 736 037,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 350 000 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 336 622 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 336 622 тысяч тенге;

      поступление займов – 1 478 945 тысяч тенге;

      погашение займов – 4 744 741 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 929 174 тысяч тенге.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  города Петропавловска
  от 27 февраля 2025 года
  № 3/21

Бюджет города Петропавловска на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




1) Доходы

64 722 659,6

1



Налоговые поступления

28 386 099,0


01


КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

7 731 000,0



1

КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субьектов крупного предпринимательства

7 731 000,0


04


Hалоги на собственность

4 131 532,0



1

Hалоги на имущество

2 422 234,0



3

Земельный налог

173 899,0



4

Hалог на транспортные средства

1 535 399,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 049 044,0



2

Акцизы

14 116 453,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

152 571,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

780 020,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 474 523,0



1

Государственная пошлина

1 474 523,0

2



Неналоговые поступления

361 993,0


01


Доходы от государственной собственности

129 960,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

124 545,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 415,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0


06


Прочие неналоговые поступления

225 264,0



1

Прочие неналоговые поступления

225 264,0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 799 975,6


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 072 411,6



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 072 411,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

727 564,0



1

Продажа земли

422 370,0



2

Продажа нематериальных активов

305 194,0

4



Поступления трансфертов

27 174 592,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 174 592,0



2

Трансферты из областного бюджета

27 174 592,0

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

62 736 037,6

01



Государственные услуги общего характера

1 944 904,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

64 619,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

64 619,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

937 379,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

892 335,7



003

Капитальные расходы государственного органа

12 435,5



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 608,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

152 691,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

120 895,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

19 041,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

12 143,0



015

Капитальные расходы государственного органа

612,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

67 445,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

67 445,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

673 174,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

425 462,0



013

Капитальные расходы государственного органа

247 712,3


805


Отдел государственных закупок района (города областного значения)

49 594,4



001

Услуги по реализации государственных закупок на местном уровне

49 594,4

02



Оборона

113 851,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

113 851,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

113 851,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

150 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

150 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

150 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 936 711,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 936 711,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

215 512,7



005

Государственная адресная социальная помощь

675 796,0



006

Оказание жилищной помощи

13 381,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

754 613,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

16 102,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 866,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

201 157,2



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

339 538,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью

1 584 259,0



021

Капитальные расходы государственного органа

18 919,2



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

25 000,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

50 000,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

1 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организация

37 567,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 737 805,4


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

9 192 306,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 412 110,4



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 029 559,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

1 750 637,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 490 521,4



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 000 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

115 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

3 000 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 461 078,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 043 509,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

40 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 655 364,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

699 203,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

311 367,4



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

65 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

54 977,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

54 977,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 091 326,3


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

654 960,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

72 990,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

369 414,6



006

Функционирование районных (городских) библиотек

125 620,7



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 000,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

24 128,0



014

Капитальные расходы государственного органа

3 806,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

50 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

436 366,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

200 284,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

166 676,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

61 406,0



006

Капитальные расходы государственного органа

8 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

485 119,8


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

111 537,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

104 570,1



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

3 023,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 944,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

369 170,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

369 170,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 412,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

4 412,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

542 801,2


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

542 801,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

525 026,8



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

9 937,0



015

Капитальные расходы государственного органа

7 837,4

12



Транспорт и коммуникации

9 468 999,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 468 999,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 543 999,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

310 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 215 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

400 000,0

13



Прочие

1 662 305,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

731 714,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

731 714,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

677 591,6



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

404 334,6



040

Развитие объектов государственных органов

273 257,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

253 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

253 000,0

14



Обслуживание долга

19 886,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 886,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

19 886,0

15



Трансферты

19 582 327,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 582 327,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47 645,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

19 230 904,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

303 778,0




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

2 336 622,0




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-2 336 622,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

1 478 945,0


01


Внутренние государственные займы

1 478 945,0



2

Договоры займа

1 478 945,0

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

4 744 741,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 744 741,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 744 741,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

929 174,0


01


Остатки бюджетных средств

929 174,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

929 174,0


Петропавл қалалық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 1/19 "Петропавл қаласының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 27 ақпандағы № 3/21 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 109-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "Петропавл қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 1/19 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2025 – 2027 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 64 722 659,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 28 386 099 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 361 993 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 799 975,6 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 27 174 592 мың теңге;

      2) шығындар – 62 736 037,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -350 000 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 350 000 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 336 622 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – -2 336 622 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 1 478 945 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 4 744 741 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 929 174 мың теңге.

      Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихатының төрағасы А. Бердағұлов

  Петропавл қаласы мәслихатының
  1-қосымша

Петропавл қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санат

Сомасы (мың теңге)


Сынып



Ішкі сынып




Аты




1) Табыс

64 722 659,6

1



Салық түсімдері

28 386 099,0


01


Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

7 731 000,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

7 731 000,0


04


Мүлік салығы

4 131 532,0



1

Мүлік салығы

2 422 234,0



3

Жер салығы

173 899,0



4

Көлік салығы

1 535 399,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

15 049 044,0



2

Акциздер

14 116 453,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

152 571,0



4

Іскерлік және кәсіби төлемдер

780 020,0


08


Уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 474 523,0



1

Мемлекеттік міндет

1 474 523,0

2



Салықтық емес түсімдер

361 993,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

129 960,0



5

Мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

124 545,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 415,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

6 769,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

6 769,0


06


Басқа салықтық емес түсімдер

225 264,0



1

Басқа салықтық емес түсімдер

225 264,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 799 975,6


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 072 411,6



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 072 411,6


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

727 564,0



1

Жерді сату

422 370,0



2

Материалдық емес активтерді сату

305 194,0

4



Трансферттердің түсімдері

27 174 592,0


02


Жоғары мемлекеттік органдардан трансферттер

27 174 592,0



2

Облыстық бюджеттен трансферттер

27 174 592,0

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты





2) Шығындар

62 736 037,6

01



Жалпы мемлекеттік қызметтер

1 944 904,0


112


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

64 619,0



001

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 619,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

937 379,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

892 335,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 435,5



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

32 608,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

152 691,7



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120 895,7



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау

19 041,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

12 143,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

612,0


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

67 445,5



001

Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 445,5


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

673 174,3



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

425 462,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

247 712,3


805


Облыстық (облыстық маңызы бар қала) мемлекеттік сатып алулар басқармасы

49 594,4



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру бойынша қызметтер

49 594,4

02



Қорғаныс

113 851,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

113 851,3



005

Жалпы әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар

113 851,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

150 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

150 000,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

150 000,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 936 711,1


451


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 936 711,1



001

Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

215 512,7



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

675 796,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

13 381,0



007

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

754 613,0



010

Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

16 102,0



011

Оқуға түсу, жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді төлеу және жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 866,0



013

Тұрғылықты жері жоқ адамдардың әлеуметтік бейімделуі

201 157,2



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

339 538,0



017

Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, есту аппараттарымен және тифлотехникалық құралдармен, арнайы көлік құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаториялық-курорттық емдеу қызметтерімен, ымдау тілі маманымен, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету мүгедек адам

1 584 259,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 919,2



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

25 000,0



050

Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын арттыру

50 000,0



054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

1 000,0



067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары және ұйымдастыру

37 567,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

23 737 805,4


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

9 192 306,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорын жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 412 110,4



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 029 559,3



098

Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй коммуналдық тұрғын үй қорын сатып алу

1 750 637,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 490 521,4



002

Тәркілеу, оның ішінде мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін сатып алу және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару арқылы

1 000 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

115 000,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 000 000,0



012

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін пайдалану

1 461 078,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 043 509,0



016

Елді мекендердің санитарлық тазалығын қамтамасыз ету

100 000,0



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және баспанасыздарды жерлеу

40 000,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 655 364,0



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

699 203,0



029

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін дамыту

311 367,4



048

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

65 000,0


479


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

54 977,3



001

Тұрғын үй қоры саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 977,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 091 326,3


457


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

654 960,3



001

Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 990,9



003

Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету

369 414,6



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

125 620,7



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту

9 000,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

24 128,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 806,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

50 000,0


456


аудандық (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат бөлімі

436 366,0



001

Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

200 284,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

166 676,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

61 406,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

485 119,8


463


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастары бөлімі

111 537,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 570,1



006

Жерге орналастыру аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүзеге асырылады.

3 023,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 944,7


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

369 170,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

369 170,0


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 412,0



005

Мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) жұмысын қамтамасыз ету

4 412,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

542 801,2


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

542 801,2



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

525 026,8



013

Аудан аумағының қала құрылысы схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

9 937,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 837,4

12



Көлік және байланыс

9 468 999,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 468 999,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 543 999,0



024

Кентішілік (қалаішілік), қала маңындағы және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

310 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (селолық), қала маңындағы және ауданішілік коммуникациялар бойынша жолаушыларды тасымалдауды субсидиялау

3 215 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

400 000,0

13



Басқалар

1 662 305,6


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

731 714,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

731 714,0


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

677 591,6



026

"Бизнестің жол картасы 2025" кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында өндірістік инфрақұрылымды дамыту

404 334,6



040

Мемлекеттік объектілерді дамыту

273 257,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

253 000,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында инженерлік инфрақұрылымды дамыту

253 000,0

14



Қарызға қызмет көрсету

19 886,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

19 886,0



021

Облыстық бюджеттен несиелер бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың берешегіне қызмет көрсету

19 886,0

15



Трансферттер

19 582 327,8


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

19 582 327,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

47 645,8



024

Заңнамадағы өзгерістерге байланысты жоғары тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 230 904,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

303 778,0




3) Таза бюджеттік несиелеу

-350 000,0




Бюджеттік несиелер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0




4) Қаржы активтерімен операциялардың сальдосы

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

2 336 622,0




6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

-2 336 622,0

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


7



Несие түбіртектері

1 478 945,0


01


Мемлекеттік ішкі несиелер

1 478 945,0



2

Несиелік келісімдер

1 478 945,0

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты


16



Несиені өтеу

4 744 741,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

4 744 741,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы қарызын өтеу

4 744 741,0

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


8



Қолданылған бюджет қалдықтары

929 174,0


01


Бюджет баланстары

929 174,0



1

Қолжетімді бюджет қалдықтары

929 174,0