Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8-22-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 205622) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 950 218,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 027 120,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 31 421,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 877 477,3 тысяч тенге;
2) затраты – 9 957 204,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –30 341,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –151 382,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -37 326,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 37 326,6 тысяч тенге:
поступление займов – 151 382,0 тысяч тенге;
погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 985,6 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа Айыртауского района на 2025 год в сумме 50 321,0 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1. Предусмотреть в бюджете района расходы за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2025 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2024 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов согласно приложению 4.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Г. Абулкаирова |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 18 марта 2025 года | |
№ 8-24-1 | |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 25 декабря 2024 года | |
№ 8-22-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 9 950 218,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 2 027 120,5 | ||||||
01 | Подоходный налог | 282 669,5 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 240 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 42 669,5 | ||||||
03 | Социальный налог | 1 225 351,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 1 225 351,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 204 000,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 200 000,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 000,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 000,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 290 100,0 | ||||||
2 | Акцизы | 5 600,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 271 000,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 500,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 000,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 25 000,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 31 421,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 421,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 300,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 121,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 25 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 25 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 200,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 200,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 200,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 3 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 877 477,3 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 120,0 | ||||||
03 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 120,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 877 357,3 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 877 357,3 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 9 957 204,4 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 227 895,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 505,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 756,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 40,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 709,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 273 743,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 272 938,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 805,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 404 791,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 89 355,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 721,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 992,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 60,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 311 663,0 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 36 845,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 36 805,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 40,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 464 011,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 83 812,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 890,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 341 309,0 | ||||||
02 | Оборона | 45 188,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 45 188,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 235,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 640,0 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 13 313,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 1 825,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 825,0 | ||||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 825,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 673 264,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 673 264,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 73 141,0 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 195,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 224 954,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 100,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 68 273,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 274,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 000,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 187 915,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 100 612,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 60,0 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 740,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 285 759,5 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 285 759,5 | ||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 572,0 | ||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 500,0 | ||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 9 800,0 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 149 647,2 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 205 732,8 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 850 026,5 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 56 481,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600 305,0 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 41 621,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 25 377,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 340,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 974,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 930,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 557 684,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 48 435,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 130,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 354,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 000,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 144 001,0 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 612,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 256 142,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 74 010,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000,0 | ||||||
021 | Развитие объектов спорта | 1 000,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 128 608,5 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 341,5 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 60 341,5 | ||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 68 267,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 66 836,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 40,0 | ||||||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 391,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 559 339,7 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 559 339,7 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 50 000,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 110 000,0 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 16 143,1 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 383 196,6 | ||||||
13 | Прочие | 384 773,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 50 321,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 50 321,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 334 452,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 334 452,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 121,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 121,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 121,0 | ||||||
15 | Трансферты | 1 050 125,7 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 050 125,7 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 44,7 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 753 754,0 | ||||||
038 | Субвенции | 296 327,0 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 30 341,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 151 382,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 151 382,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 151 382,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 151 382,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 121 041,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 121 041,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 121 041,0 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -37 326,6 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 37 326,6 | |||||||
7 | Поступления займов | 151 382,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 151 382,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 151 382,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 121 041,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 121 041,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 121 041,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 985,6 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 985,6 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 985,6 |
Приложение 2 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 18 марта 2025 года | |
№ 8-24-1 | |
Приложение 4 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 25 декабря 2024 года | |
№ 8-22-1 |
Расходы районного бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2025 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2024 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов
Доходы:
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
4 | Поступления трансфертов | 120,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 120,0 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 120,0 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 120,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 985,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 985,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 985,6 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 985,6 | |||
Всего: | 7 105,6 |
Расходы:
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 280,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6 280,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 000,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 3 280,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 280,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 119,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 119,5 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 119,5 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 119,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 661,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 661,4 | |||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 661,4 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 661,4 | |||
15 | Трансферты | 44,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 44,7 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 44,7 | |||
Всего: | 7 105,6 |