Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 17 настоящего решения.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 379 921,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 039 980 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 37 280 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 286 161,3 тысяч тенге;
2) затраты – 4 453 202,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 33 533 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 74 708 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 41 175 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -106 814,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 106 814,1 тысяч тенге:
поступление займов – 74 708 тысяч тенге;
погашение займов – 41 175 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 73 281,1 тысяч тенге.
2. Установить, что доходы районного бюджета на 2025 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
корпоративного подоходного налога, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства, зачисляемых в республиканский бюджет, и поступлений от организаций нефтяного сектора;
социального налога по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом;
налога на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением налога на имущество физических лиц по объектам обложения данным налогом, находящимся на территории сельского округа;
акцизов на:
бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо;
платы за пользование земельными участками, за исключением земельных участков, находящихся на территории села;
сбора за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, за исключением коммерческих организаций, а также их перерегистрацию;
сбора за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию;
государственная пошлина, кроме консульского сбора.
3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от коммунальной собственности:
поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению районного акимата;
дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в районной коммунальной собственности;
доходов на доли участия в юридических лицах, находящиеся в районной коммунальной собственности;
доходов от аренды имущества районной коммунальной собственности, за исключением доходов от аренды имущества районной коммунальной собственности, находящихся в управлении акимов сельских округов;
доходов от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в районной коммунальной собственности, за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящихся в управлении акимов сельских округов;
вознаграждений по кредитам, выданным из районного бюджета;
прочих доходов от районной коммунальной собственности;
поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
прочих неналоговых поступлений в районный бюджет.
4. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
поступлений от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
поступлений от продажи земельных участков, за исключением поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения или земельных участков, находящихся на территории села;
платы за продажу права аренды земельных участков, за исключением земельных участков, находящихся на территории села.
5. В районный бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из районного бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в коммунальной собственности района, займов местного исполнительного органа района.
6. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов на 2025 год в сумме 478 448 тысяч тенге:
Архангельскому сельскому округу – 47 379 тысяч тенге;
Благовещенскому сельскому округу – 48 568 тысяч тенге;
Жамбылскому сельскому округу – 32 735 тысяч тенге;
Казанскому сельскому округу – 55 711 тысяч тенге;
Кайранкольскому сельскому округу – 42 364 тысяч тенге;
Кладбинскому сельскому округу – 45 342 тысяч тенге;
Майбалыкскому сельскому округу – 50 457 тысяч тенге;
Мирному сельскому округу – 23 710 тысяч тенге;
Озерному сельскому округу – 30 108 тысяч тенге;
Первомайскому сельскому округу – 31 349 тысяч тенге;
Пресновскому сельскому округу – 22 846 тысяч тенге;
Пресноредутскому сельскому округу – 26 309 тысяч тенге;
Троицкому сельскому округу – 21 570 тысяч тенге.
7. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
1) на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
2) на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
3) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета;
4) на выплату государственной адресной социальной помощи.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2025-2027 годы.
8. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
1) на развитие транспортной инфраструктуры;
2) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
3) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
4) на благоустройство сельских населенных пунктов Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
5) на функционирование системы водоснабжения и водоотведения;
6) на капитальные расходы государственных органов.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из областного бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2025-2027 годы.
9. Учесть в районном бюджете на 2025 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты для приобретения или строительства жилья в сумме 74 708 тысяч тенге.
10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые трансферты бюджетам сельских округов.
Распределение указанных целевых трансфертов определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2025-2027 годы.
11. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 21 875 тысяч тенге.
12. Предусмотреть социальную поддержку по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.
13. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
1) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
Распределение указанных целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2025-2027 годы.
14. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета, в том числе:
1) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
Распределение указанных целевых трансфертов на развитие из областного бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2025-2027 годы.
15. Предусмотреть расходы районного бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2025 года и возврата целевых трансфертов областного и республиканского бюджета неиспользованных (недоиспользованных) в 2024 году, согласно приложению 4 к настоящему решению.
16. Признать утратившими силу следующие решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области:
1) от 25 декабря 2024 года № 24/3 "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы";
2) от 6 марта 2025 года № 24/3 "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 25 декабря 2024 года № 24/3 "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы".
17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Приложение 1 к решению | |
маслихата Жамбылского района | |
Северо-Казахстанской области | |
от 05 мая 2025 года № 29/2 |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1) Доходы | 4 379 921,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 039 980 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 241 206 | ||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 241 206 | ||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 583 005 | ||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 583 005 | ||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 83 869 | ||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 83 869 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118 154 | ||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 1 945 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 104 305 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 11 904 | ||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13 746 | ||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 13 746 | ||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 37 280 | ||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 745 | ||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 620 | ||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 41 | ||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 084 | ||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 535 | ||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 535 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 500 | ||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 16 500 | ||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 16 500 | ||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 286 161,3 | ||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 286 156 | ||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 286 156 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2) Затраты | 4 453 202,4 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 057 740,3 | ||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 100 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 100 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 275 199,2 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 223 563 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27 326 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 24 310,2 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 112 832 | ||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 188 | ||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 535 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 110 059 | ||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 612 609,1 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 54 125,7 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 41 720 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 516 763,4 | ||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 53 153 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 53 153 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 325 | ||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 37 827 | ||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 6 001 | ||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 590 384 | ||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 590 384 | ||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 133 765 | ||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 218 | ||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 105 | ||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 52 327 | ||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 956 | ||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 212 058 | ||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 93 874 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 263 | ||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 930 | ||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 458 | ||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 19 714 | ||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 050 | ||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 666 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 966 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 111 966 | ||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24 091 | ||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 14 120 | ||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 73 755 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 504 447 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 171 257 | ||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 171 257 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 003,2 | ||||||||||||||||||||||
036 | Развитие объектов культуры | 10 003,2 | ||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 54 963,3 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 27 860,3 | ||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 458 | ||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 17 400 | ||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 245 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 268 223,5 | ||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23 978 | ||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 108 121 | ||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 468 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 33 272,5 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 322 | ||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 721 | ||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 458 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 70 883 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 136 655,5 | ||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 69 616 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 60 558 | ||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 9 058 | ||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 41 901,5 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 36 613 | ||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 4 799 | ||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 489,5 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 138 | ||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25 138 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 604 977,3 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 604 977,3 | ||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 119 939,3 | ||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 450 000 | ||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 038 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 242 159 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 875 | ||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 21 875 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220 284 | ||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 220 284 | ||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 47 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 | ||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 47 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 151 673,3 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 151 673,3 | ||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7,3 | ||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 673 218 | ||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 478 448 | ||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 33 533 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 74 708 | |||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 708 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 708 | ||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 74 708 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 41 175 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -106 814,1 | |||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 106 814,1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 74 708 | ||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 74 708 | ||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 74 708 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 41 175 | ||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 41 175 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 73 281,1 |
Приложение 2 к решению | |
маслихата Жамбылского района | |
Северо-Казахстанской области | |
от 05 мая 2025 года № 29/2 |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 3 032 125 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 050 100 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 236 782 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 236 782 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 590 213 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 590 213 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 86 721 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 86 721 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 122 171 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 2 011 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 107 851 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 309 | |||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 14 213 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 14 213 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 38 789 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 216 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 778 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 283 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 155 | |||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 31 573 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 31 573 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 061 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 17 061 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 17 061 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 1 926 175 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 926 175 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 926 175 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 3 032 125 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 440 174 | |||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 461 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 461 | |||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 223 829 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 223 829 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 107 368 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 105 068 | |||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 51 516 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 51 516 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 14 418 | |||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 418 | |||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 245 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 023 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 150 | |||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 473 866 | |||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 473 866 | |||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 47 435 | |||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 498 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 109 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 54 113 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 989 | |||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 212 214 | |||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 63 520 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 129 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 962 | |||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 19 811 | |||||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 086 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 680 | |||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 680 | |||||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 20 680 | |||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 417 667 | |||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 163 959 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 163 959 | |||||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 56 102 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 28 436 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 18 011 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 655 | |||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 197 606 | |||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 624 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 108 411 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 473 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 33 338 | |||||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 32 760 | |||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 136 854 | |||||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 60 769 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 60 769 | |||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 756 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 36 756 | |||||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 329 | |||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 32 329 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 010 929 | |||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 010 929 | |||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 43 100 | |||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 932 791 | |||||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 038 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 22 119 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 119 | |||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 119 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 283 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 283 | |||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 283 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 495 135 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 495 135 | |||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 495 135 | |||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | -41 075 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 41 075 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 41 075 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 41 075 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 41 075 | ||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -41 075 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 41 075 | |||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 41 075 | |||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 41 075 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению | |
маслихата Жамбылского района | |
Северо-Казахстанской области | |
от 05 мая 2025 года № 29/2 |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 3 138 441 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 087 115 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 246 145 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 246 145 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 610 280 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 610 280 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 89 670 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 89 670 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 126 324 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 2 079 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 111 518 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 727 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 14 696 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 14 696 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 40 094 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 448 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 941 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 228 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 32 646 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 32 646 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 641 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 17 641 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 17 641 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 1 993 591 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 993 591 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 993 591 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 3 138 441 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 448 111 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 228 835 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 228 835 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 109 632 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 106 132 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 51 797 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 51 797 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 17 114 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 114 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 392 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 972 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3 750 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 480 565 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 480 565 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 49 048 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 787 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 55 960 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 023 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 212 383 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 65 680 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 542 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 19 911 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 123 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 400 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 400 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 21 400 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 424 989 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 164 484 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 164 484 | ||||||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 57 416 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 28 636 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 18 720 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 060 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 203 089 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 293 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 108 826 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 478 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 33 581 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 34 911 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 650 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 61 008 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 61 008 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 45 422 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 36 922 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 8 500 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 220 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 34 220 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 073 789 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 073 789 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 48 700 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 990 051 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 038 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 22 897 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 897 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 897 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 508 647 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 508 647 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 508 647 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | -40 636 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 40 636 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 40 636 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 40 636 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 40 636 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -40 636 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 40 636 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 636 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 40 636 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению | |
маслихата Жамбылского района | |
Северо-Казахстанской области | |
от 05 мая 2025 года № 29/2 |
Расходы районного бюджета на 2025 год за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2025 года и возврат неиспользованных (недоиспользованных) в 2024 году целевых трансфертов из областного бюджета, а также возврата сумм, выделенных из республиканского бюджета
Доходы:
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Поступления трансфертов | 5,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5,3 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5,3 | ||
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,3 | |||
из республиканского бюджеа | 0,7 | |||
Кайранкольский сельcкий округ | 0,6 | |||
Пресновский сельский округ | 0,1 | |||
из областного бюджеа | 1,4 | |||
Благовещенский сельский округ | 0,1 | |||
Кайранкольский сельcкий округ | 0,1 | |||
Первомайский сельский округ | 0,1 | |||
Пресноредутский сельский округ | 1 | |||
Пресновский сельский округ | 0,1 | |||
из районного бюджета | 3,2 | |||
Архангельский сельский округ | 0,2 | |||
Благовещенский сельский округ | 0,2 | |||
Жамбылский сельcкий округ | 0,2 | |||
Кайранкольский сельcкий округ | 0,1 | |||
Кладбинский сельcкий округ | 0,1 | |||
Майбалыкский сельcкий округ | 0,1 | |||
Мирный сельcкий округ | 1,5 | |||
Озерный сельский округ | 0,1 | |||
Первомайский сельский округ | 0,2 | |||
Пресноредутский сельский округ | 0,1 | |||
Пресновский сельский округ | 0,3 | |||
Троицкий сельский округ | 0,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||
Всего: | 73 286,4 |
Расходы:
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | 73 275,9 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 73 275,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 73 275,9 | ||
в том числе: | ||||
Текущий ремонт наружных сетей водопровода села Благовещенка Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 12 166 | |||
Вывоз снега с населенных пунктов Благовещенского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 2 000 | |||
Приобретение видеоборудования для населенных пунктов Благовещенского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 4 774 | |||
Текущий ремонт освещения в селе Железное Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 3 246 | |||
Благоустройство села Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 7 000 | |||
Расширение котлована (обваловка свалки) села Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 5 940 | |||
Приобретение видеоборудования для населенных пунктов Пресновского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 5 846,4 | |||
Вывоз снега с населенных пунктов Пресновского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 3 000 | |||
Текущий ремонт наружных сетей водопровода села Украинское Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 23 392,5 | |||
Текущий ремонт наружных сетей водопровода села Жамбыл Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 5 911 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3,2 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3,2 | ||
036 | Развитие объектов культуры | 3,2 | ||
в том числе: | ||||
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под музей в селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 3,2 | |||
15 | Трансферты | 7,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7,3 | ||
Всего: | 73 286,4 |