Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1204 «Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения и дополнение:
в Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 «Стратегические направления деятельности, стратегические цели развития Министерства культуры и информации и ключевые целевые индикаторы»:
в таблице 1:
в цели 1.1 «Дальнейшая реализация стратегического национального проекта «Мәдени мұра»:
в графе 2009 год:
в строке «Уровень информированности потребителей о проектах, реализуемых в рамках программы «Мәдени мұра» цифры «50» заменить цифрами «40»;
в строке «Количество памятников истории и культуры, ставших объектами туристского интереса» цифры «138» заменить цифрами «137»;
в цели 1.2 «Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом»:
в графе 2009 год:
в строке «Степень удовлетворенности потребителей качеством отечественного культурного продукта» цифры «50» заменить цифрами «30»;
в строке «Посещение мероприятий зарубежными зрителями» цифры «60 000» заменить цифрами «30 000»;
в строке «Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката» цифры «5,5» заменить цифрами «5,2»;
в цели 1.3 «Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий»:
в графе 2009 год:
в строке «Количество пользователей услугами сферы культуры в цифровом формате» цифры «250» заменить знаком «0»;
в строке «Количество пользователей электронными услугами библиотек» цифры «160» заменить знаком «0»;
в строке «Доля библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат» цифры «5» заменить знаком «0»;
в строке «Доля объектов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат» цифру «1» заменить знаком «0»;
в цели 1.4 «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства»:
в графе 2009 год строки «Доля сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку за рубежом» цифры «200» заменить цифрами «100»;
в таблице 2:
в цели 2.1 «Развитие государственного языка, языков народов Казахстана и реализация принципа триединства языков»:
в графе 2009 год:
в строке «Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком» цифры «55,0» заменить цифрами «52,0»;
в графах «Итоговое значение показателя/индикатора» и «2009 год» строки «Доля взрослого населения республики, владеющего английским языком» цифры «100» и «4,8» заменить соответственно цифрами «70» и «2,0»;
в строке «Степень востребованности государственного языка в основных сферах общественной жизни» цифры «35» заменить цифрами «32»;
в строке «Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота» цифры «70» заменить цифрами «60»;
в строке «Доля взрослого населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками» цифры «2,0» заменить цифрой «1,5»;
в таблице 3:
в цели 3.2. «Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта»:
в графах «Итоговое значение показателя/индикатора» и «2009 год» строки «Количество государственных телеканалов, прошедших тематическую дифференциацию» цифры «4» и «2» заменить соответственно цифрами «3» и «1»;
в графе 2009 год:
в строке «Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания республиканских телеканалов, выполняющих госзаказ (в год)» цифру «40» заменить цифрой «35»;
в графе 2009 год строки «Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания республиканских радиоканалов, выполняющих госзаказ (в год)» цифру «40» заменить цифрой «35»;
в таблице 4:
в цели 4.1 «Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского патриотизма»:
в графе 2009 год:
в строке «Уровень поддержки Стратегии развития государства и государственной политики в общественном сознании» цифры «80» заменить цифрами «55»;
в строке «Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межэтнических отношений» цифру «80» заменить цифрой «70»;
в цели 4.2 «Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества»;
в графе 2009 год строки «Доля респондентов, положительно оценивших взаимоотношения институтов гражданского общества и государства» цифру «45» заменить цифрой «40»;
дополнить разделом 6 «Бюджетные программы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 6 мая 2009 года № 636
6. Бюджетные программы
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 Услуги по формированию и реализации государственной политики в |
||||||
Описание |
Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой коор- |
||||||
1. Обеспечение функционирования, международное сотрудничество и стратегическое |
|||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель |
1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени |
||||||
1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||
1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
|||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Задача 1.4.1 |
Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры |
||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Ориентировочное |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Ориентировочное |
шт. |
19 |
19 |
19 |
19 |
||
Ориентировочное |
шт. |
28 |
28 |
28 |
28 |
||
Ориентировочное |
% |
50 |
60 |
70 |
70 |
70 |
|
Ориентировочное |
шт. |
8 |
8 |
8 |
10 |
12 |
|
Ориентировочное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-куль- |
||||||
2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования |
|||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель |
1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени |
||||||
1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||
1.3 Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием |
|||||||
1.4 Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
|||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Задача 1.4.1 |
Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры |
||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ориентировочное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ориентировочное |
шт. |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
Ориентировочное |
шт. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Показатели качества |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||
Показатели результата |
Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко- |
||||||
3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ, ДКРЯ) |
|||||||
Стратегичес- |
Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахс- |
||||||
Цель |
2.1 Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реали- |
||||||
Задача 2.1.2. |
Реализация принципа триединства языков |
||||||
Задача 2.1.3. |
Сохранение и развитие языков народа Казахстана |
||||||
Задача 2.1.4. |
Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, |
||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
12 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Ориентировочное |
шт. |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
|
Ориентировочное |
шт. |
37 |
29 |
26 |
32 |
28 |
|
Ориентировочное |
шт. |
3 |
7 |
5 |
4 |
3 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни, |
||||||
4. Формирование государственной политики в области информации (КИА) |
|||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель |
3.1 Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст- |
||||||
3.2 Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
|||||||
3.3 Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда |
|||||||
Задача 3.1.1. |
Расширение и повышение эффективности информационной поддержки Стратегии |
||||||
Задача 3.1.2. |
Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации государст- |
||||||
Задача 3.1.3. |
Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение |
||||||
Задача 3.2.3. |
Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание |
||||||
Задача 3.2.4. |
Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта |
||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели количества |
Ориентировочное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ориентировочное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ориентировочное |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ориентировочное |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение информированности населения, улучшение освещения наиболее |
||||||
5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области сохранения |
|||||||
Стратегичес- |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение |
||||||
Цель |
4.1 Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского |
||||||
4.2 Укрепление государственности посредством совершенствования взаимо- |
|||||||
Задача 4.1.1. |
Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение |
||||||
Задача 4.1.2. |
Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и |
||||||
Задача 4.1.3. |
Формирование уважительного отношения к государственным символам |
||||||
Задача 4.2.1. |
Расширение участия институтов гражданского общества в реализации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
4 |
4 |
4 |
||
Социологические |
шт. |
19 |
19 |
19 |
|||
Ориентировочное |
шт. |
10 |
10 |
8 |
10 |
12 |
|
Ориентировочное |
шт. |
21 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Ориентировочное |
шт. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Развитие демократии, модернизация и либерализация политической жизни, |
||||||
Расходы на |
тыс. |
301 040 |
284 317 |
404 505 |
485 726 |
597 433 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 Прикладные научные исследования в области культуры и информации |
||||||
Описание |
Обеспечение проведения научно-практического анализа тенденций развития |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.1 |
Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра» |
||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. (отчет) |
2008 г. (План) |
2009 г. (Прогноз) |
2010 г. (Прогноз) |
2011 г. (Прогноз) |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
Ед. |
14 |
16 |
25 |
10 |
10 |
Ориентировочное |
Ед. |
4 |
5 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
12 |
15 |
33 |
|||
Показатели |
Доля изученных |
% |
20 |
30 |
35 |
35 |
35 |
Модернизация сис- |
% |
15 |
20 |
25 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Увеличение спроса |
% |
30 |
35 |
45 |
||
Расходы на |
тыс. |
238 715 |
245 035 |
268 361 |
43 423 |
44 356 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации |
||||||
Описание |
Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произ- |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2 |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.2. |
Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
чел. |
1 |
11 |
1 |
4 |
1 |
Ориентировочное |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Ориентировочное |
чел. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Показатели качества |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||
Показатели |
Стимулирование журналистов, видных деятелей в области культуры, лите- |
||||||
Расходы на |
тыс. |
17 824 |
49 503 |
28 923 |
55 520 |
32 840 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||
Описание |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государствен- |
||||||
Стратегичес- |
Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа |
||||||
Цель 2.1. |
Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация |
||||||
Задача 2.1.2. |
Реализация принципа триединства языков |
||||||
Задача 2.1.3. |
Сохранение и развитие языков народа Казахстана |
||||||
Задача 2.1.4. |
Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Организация курсов |
% |
12 |
18 |
25 |
28 |
30 |
Разработка и |
% |
28 |
38 |
41 |
45 |
48 |
|
Проведение социо- |
% |
25 |
20 |
22 |
23 |
||
Проведение орга- |
% |
20 |
30 |
33 |
35 |
38 |
|
Издание словарей, |
% |
24 |
35 |
38 |
41 |
44 |
|
Проведение орга- |
% |
20 |
25 |
27 |
29 |
31 |
|
Участие нацио- |
% |
||||||
Показатели качества |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||
Показатели |
Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни, |
||||||
Расходы на |
тыс. |
689 815 |
568 035 |
668 938 |
722 966 |
789 750 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Ал- |
||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2 |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Количество объек- |
Ед. |
8 |
6 |
4 |
1 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
10 663 |
26 951 |
16 956 |
9 603 306 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 Материально-техническое оснащение Министерства культуры и информации |
||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4 |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.1 |
Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
50 |
65 |
90 |
21 |
||
Ориентировочное |
комп. |
33 |
48 |
3 |
33 |
||
Ориентировочное |
шт. |
8 |
9 |
20 |
|||
Показатели |
Оснащенность ап- |
% |
50 |
60 |
85 |
65 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Министерства |
||||||
Расходы на |
тыс. |
120 097 |
43 837 |
9 048 |
2 706 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2 |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Количество объек- |
Ед. |
15 |
8 |
4 |
1 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко- |
||||||
Расходы на |
тыс. |
1 099 944 |
1 034 237 |
451 544 |
342 754 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 Производство национальных фильмов |
||||||
Описание |
Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятель- |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.1 |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Доля отечественных |
% |
3 |
4,5 |
5,2 |
6,5 |
8 |
Доля новых оте- |
% |
22 |
24 |
13 |
28 |
30 |
|
Предполагаемое |
Ед. |
13 |
11 |
11 |
7 |
7 |
|
Показатели |
Предполагаемое |
Ед. |
7 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
62 117 |
84 400 |
210 000 |
85 000 |
85 000 |
Средняя стоимость |
тыс. |
3 600 |
3 000 |
24 720 |
3 500 |
3 500 |
|
Средняя стоимость |
тыс. |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
5 500 |
5 500 |
|
Показатели |
Повышение роли национальных фильмов в идеологическом воспитании насе- |
||||||
Расходы на |
994 454 |
1 392 527 |
3 855 465 |
2 060 885 |
2 060 885 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 Строительство, реконструкция объектов культуры и информации |
||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры культуры; эффективное использование культурного |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4 |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2 |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Количество строя- |
Ед. |
6 |
6 |
3 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ед. |
||||||
Расходы на |
тыс. |
670 392 |
284 026 |
859 875 |
|||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий |
||||||
Описание |
Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.2 |
Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
Ед. |
6 |
6 |
4 |
||
Ориентировочное |
Ед. |
14 |
15 |
7 |
11 |
7 |
|
Ориентировочное |
Ед. |
8 |
10 |
29 |
22 |
17 |
|
Ориентировочное |
Ед. |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
21 505 |
26 083 |
33 179 |
40 949 |
|
Показатели |
Повышение культурного уровня населения, расширение знаний иностранных |
||||||
Расходы на |
тыс. |
1 295 923 |
1 147 234 |
1 173 711 |
1 293 990 |
1 228 467 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций |
||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2 |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.2 |
Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
Ед. |
20 |
25 |
27 |
29 |
31 |
Ориентировочное |
Ед. |
25 |
30 |
33 |
35 |
38 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
|||||
Показатели |
Повышение культурного уровня населения, повышение качества представлений |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 664 088 |
2 425 614 |
3 123 979 |
3 788 246 |
4 501 996 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
||||||
Описание |
Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.1 |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
чел. |
100 |
108 |
115 |
120 |
145 |
(в % к показателю |
(3,2 млн. |
||||||
Ориентировочная |
% |
5 |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
Ориентировочная |
% |
100 |
102 |
105 |
108 |
110 |
|
Показатели |
Повышение культурного, духовного уровня населения Республики и ознаком- |
||||||
Показатели |
Осуществление культурно-образовательной, научно-исследовательской дея- |
||||||
Показатели |
Улучшение доли музеев, музеев-заповедников отвечающих государственным |
||||||
Расходы на |
833 194 |
994 690 |
969 728 |
1 182 264 |
1 448 721 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в сфере |
||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы государственных организаций |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2 |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. (отчет) |
2008 г. (План) |
2009 г. (Прогноз) |
2010 г. (Прогноз) |
2011 г. (Прогноз) |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
10 |
4 |
4 |
|||
Ориентировочное |
шт. |
100 |
200 |
100 |
300 |
||
Ориентировочное |
шт. |
50 |
100 |
200 |
250 |
||
Показатели |
Оснащенность под- |
% |
50 |
60 |
85 |
100 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
579 867 |
831 014 |
202 989 |
253 728 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 Издание социально важных видов литературы |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2. |
Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
||||||
Задача 1.2.1 |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Количество |
ед. |
400 |
440 |
480 |
500 |
500 |
Показатели |
Повышение уровня инфраструктуры библиотечных фондов за счет выпуска |
||||||
Показатели |
Средняя стоимость затрат на выпуск одного издания с доставкой |
||||||
Показатели |
Издание социально-важных видов литературы общим тиражом 775,6 тыс. |
||||||
Расходы на реализацию программы |
806 695 |
1 000 000 |
1 090 000 |
1 177 200 |
1 265 490 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 Проведение государственной политики в области внутриполитической |
||||||
Описание |
Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической |
||||||
Стратегичес- |
Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение |
||||||
Цель 4.1 |
Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского патриотизма |
||||||
Задача 4.1.1. |
Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение |
||||||
Задача 4.1.2. |
Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и |
||||||
Задача 4.1.3. |
Формирование уважительного отношения к государственным символам |
||||||
Цель 4.2 |
Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия |
||||||
Задача 4.2.1. |
Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Страте- |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
77,7 |
79 |
55 |
85 |
90 |
Доля взрослого на- |
% |
53 |
63 |
70 |
75 |
80 |
|
Доля взрослого на- |
% |
63 |
70 |
78 |
83 |
90 |
|
Доля населения, |
% |
50 |
55 |
60 |
|||
Уровень информиро- |
% |
30 |
40 |
45 |
50 |
55 |
|
Уровень информиро- |
% |
70 |
73 |
77 |
81 |
85 |
|
Степень обеспечен- |
% |
10 |
10 |
30 |
35 |
40 |
|
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
70 |
73 |
77 |
81 |
85 |
Уровень поддержки |
% |
70 |
73 |
50 |
81 |
85 |
|
Степень развития |
% |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
Степень удовлетво- |
% |
70 |
76 |
70 |
85 |
90 |
|
Уровень поддержки |
% |
50 |
52 |
50 |
60 |
63 |
|
Уровень поддержки |
% |
80 |
80 |
55 |
89 |
90 |
|
Охват населения |
чел. |
10 500 |
25 500 |
30 000 |
35 000 |
40 000 |
|
Доля респондентов, |
% |
40 |
40 |
52 |
55 |
||
Расходы на |
тыс. тенге |
400 308 |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 004 962 |
1 052 825 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия |
||||||
Описание |
Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.1 |
Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра» |
||||||
Задача 1.1.1. |
Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Предполагаемое |
ед. |
10 |
10 |
5 |
7 |
7 |
Предполагаемое |
ед. |
4 |
2 |
||||
Предполагаемое |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
30 300 |
23 500 |
20 130 |
31 407 |
24 585 |
Показатели |
Улучшение сохранности и возрождения национальной культуры, связанной с |
||||||
Расходы на |
тыс. |
816 879 |
906 981 |
563 650 |
565 323 |
565 449 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных |
||||||
Описание |
Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4 |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.3 |
Повышение уровня профессионализма работников культуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
чел. |
10 |
100 |
|||
Ориентировочное |
чел. |
690 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Доля обеспечения |
% |
30 |
29 |
35 |
33 |
33 |
Расходы на |
тыс. |
109 368 |
18 520 |
71 970 |
20 101 |
20 101 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа |
||||||
Описание |
Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.1 |
Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра» |
||||||
Задача 1.1.2. |
Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Сохранность и возрождение национальной культуры связанной с изучением, |
||||||
Расходы на |
тыс. |
39 000 |
38 500 |
42 300 |
38 500 |
38 500 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Пополнение, обеспечение сохранности, государственный учет и специальное |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.3. |
Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда |
||||||
Задача 3.3.1 |
Создание и введение в эксплуатацию Единой информационной системы |
||||||
Задача 3.3.2 |
Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания Национального |
||||||
Задача 3.3.3 |
Обеспечение сохранности архива печати на основе контрольных экземпляров |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Объем Националь- |
Ед. |
18 602 |
18 800 |
18 950 |
19 150 |
19 300 |
Доля документов |
% |
40 |
50 |
70 |
90 |
100 |
|
Доля документов |
% |
10 |
70 |
100 |
|||
Количество произ- |
Ед. |
5 103 451 |
5 103 451 |
5 175 451 |
5 250 451 |
5 322 451 |
|
Показатели |
Улучшение условий хранения и удовлетворение потребностей государства и |
||||||
Показатели |
Содержание одной единицы хранения архивных документов (дел управлен- |
||||||
Показатели |
Достижение необходимых условий по обеспечению сохранности и использования |
||||||
Расходы на реализацию программы |
233 408 |
236 937 |
301 426 |
350 568 |
426 899 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Освещение деятельности государственных органов при выявлении и пресечении |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.1. |
Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст- |
||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Количество прове- |
Ед. |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
Количество теле-, |
Ед. |
7 |
7 |
10 |
14 |
||
Показатели |
Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от употреб- |
||||||
Показатели |
Средняя стоимость затрат на проведение 1-го мероприятия (круглых столов, |
||||||
Показатели |
Осуществление производства и трансляции видеороликов по антинаркотической |
||||||
Расходы на реализацию программы |
22 756 |
10 902 |
14 753 |
14 753 |
|||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и |
||||||
Описание |
Реализация Государственной программы функционирования и развития языков |
||||||
Стратегичес- |
Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа |
||||||
Цель 2.1 |
Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация |
||||||
Задача 2.1.1. |
Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций госу- |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Удельный объем |
% |
40 |
50 |
60 |
80 |
90 |
Доля населения |
% |
- |
5,6 |
8,0 |
13 |
17 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
948 433 |
975 856 |
355 147 |
|||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 Проведение государственной информационной политики |
||||||
Описание |
Проведение государственной информационной политики в Республике Казахстан |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.1. |
Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст- |
||||||
Задача 3.1.1. |
Расширение и повышение эффективности информационной поддержки Стратегии |
||||||
Задача 3.1.2. |
Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации государст- |
||||||
Задача 3.1.3. |
Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение |
||||||
Цель 3.2. |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта |
||||||
Задача 3.2.3. |
Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание |
||||||
Задача 3.2.4. |
Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Доля общегодового |
% |
5 |
7 |
7 |
9 |
11 |
Доля общегодового |
% |
69 |
71 |
74 |
77 |
80 |
|
Объем печатных |
полоса |
11 860 |
12 685 |
12 685 |
12 685 |
12 685 |
|
учет- |
810 |
875 |
875 |
875 |
875 |
||
- Объем продукции |
час |
65 700 |
74 460 |
83 220 |
91 980 |
||
- Среднесуточный |
час |
17,25 |
19,75 |
20 |
20,5 |
20,4 |
|
- Доля программ, |
% |
30 |
35 |
35 |
45 |
50 |
|
Показатели |
Министерством было определено 55 тематических направлений по наиболее |
||||||
Показатели |
Средняя стоимость одной полосы газеты формата А2; Средняя стоимость од- |
||||||
Показатели |
Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов |
||||||
Расходы на реализацию программы |
12 076 |
16 467 |
16 467 |
16 530 |
16 595 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
026 Развитие цифрового телерадиовещания |
||||||
Описание |
Создание условий для укрепления казахстанского информационного рынка |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.2. |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта |
||||||
Задача 3.2.1 |
Внедрение цифрового телерадиовещания |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Охват территории |
% |
25 |
40 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на реализацию программы |
22 400 |
6 121 088 |
6 256 000 |
||||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках |
||||||
Описание |
Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.3 |
Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием |
||||||
Задача 1.3.1 |
Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
Ед. |
25 |
38 |
45 |
50 |
60 |
Ориентировочное |
Ед. |
23 |
28 |
30 |
32 |
35 |
|
Ориентировочное |
% |
4,5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
10 115 |
10 200 |
10 300 |
10 400 |
10 500 |
Показатели |
100 % удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, |
||||||
Расходы на |
тыс. |
580 000 |
564 470 |
659 818 |
789 553 |
959 094 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих |
||||||
Описание |
Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.2 |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.2.1 |
Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного |
||||||
Цель 3.2 |
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта |
||||||
Задача 3.2.2 |
Создание национального информационного холдинга |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
Ед. |
10 |
10 |
25 |
20 |
10 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Увеличение доли |
% |
50 |
50 |
|||
Показатели |
Улучшение матери- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
3 502 164 |
2 045 602 |
3 790 000 |
3 970 000 |
2 659 050 |
|
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 Расширения доступа населения к культурным ценностям с использованием |
||||||
Описание |
Укрепление общенационального культурного пространства, расширение куль- |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.3 |
Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием |
||||||
Задача 1.3.1 |
Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы |
||||||
Задача 1.3.2 |
Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Количество Веб- |
Ед. |
3 |
||||
Ориентировочное |
тыс. |
- |
150 |
350 |
450 |
||
Ориентировочное |
тыс. |
- |
150 |
170 |
180 |
||
Доля библиотечного |
% |
- |
0,5 |
10 |
20 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
385 162 |
242 859 |
33 354 |
35 854 |
||
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
118 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры местного |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства |
||||||
Цель 1.4. |
Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |
||||||
Задача 1.4.2 |
Модернизация и расширение сети культурных учреждений |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
Показатели |
Количество объек- |
Ед. |
179 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
3 830 600 |
Свод бюджетных расходов
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1. Действующие программы, из них: |
40 351 967 |
59 869 341 |
53 229 826 |
50 407 373 |
40 849 942 |
Текущие бюджетные программы |
24 182 778 |
29 369 299 |
31 268 202 |
36 800 713 |
38 155 038 |
Услуги по формированию и реализа- |
301 040 |
284 317 |
404 505 |
485 726 |
597 433 |
Прикладные научные исследования в |
238 715 |
245 035 |
268 361 |
43 423 |
44 356 |
Стимулирование деятелей в сфере |
17 824 |
49 503 |
28 923 |
55 520 |
32 840 |
Развитие государственного языка и |
689 815 |
568 035 |
668 938 |
722 966 |
789 750 |
Материально-техническое оснащение |
120 097 |
43 837 |
9 048 |
2 706 |
|
Капитальный ремонт зданий, помеще- |
1 099 944 |
1 034 237 |
451 544 |
342 754 |
|
Производство национальных фильмов |
994 454 |
1 392 527 |
3 855 465 |
2 060 885 |
2 060 885 |
Проведение социально-значимых и |
1 295 923 |
1 147 234 |
1 173 711 |
1 293 990 |
1 228 467 |
Обеспечение функционирования |
2 664 088 |
2 425 614 |
3 123 979 |
3 788 246 |
4 501 996 |
Обеспечение сохранности историко- |
833 194 |
994 690 |
969 728 |
1 182 264 |
1 448 721 |
Материально-техническое оснащение |
579 867 |
831 014 |
202 989 |
253 728 |
|
Издание социально важных видов |
806 695 |
1 000 000 |
1 090 000 |
1 177 200 |
1 265 490 |
Воссоздание, сооружение памятников |
816 879 |
906 981 |
563 650 |
565 323 |
565 449 |
Проведение государственной поли- |
400 308 |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 004 962 |
1 052 825 |
Повышение квалификации и перепод- |
109 368 |
18 520 |
71 970 |
20 101 |
20 101 |
Свод и систематизация изучения |
39 000 |
38 500 |
42 300 |
38 500 |
38 500 |
Обеспечение сохранности архивных |
233 408 |
236 937 |
301 426 |
350 568 |
426 899 |
Пропаганда борьбы с наркоманией и |
22 756 |
10 902 |
14 753 |
14 753 |
|
Проведение государственной |
12 076 370 |
16 467 456 |
16 467 456 |
16 530 854 |
16 595 045 |
Развитие цифрового |
22 400 |
6 121 088 |
6 256 000 |
||
Обеспечение доступа к информации |
580 000 |
564 470 |
659 818 |
789 553 |
959 094 |
Целевые текущие трансферты бюджету |
250 631 |
||||
Проведение мероприятий за счет |
12 402 |
||||
Бюджетные программы развития |
16 169 189 |
30 500 042 |
21 961 624 |
13 606 660 |
2 694 904 |
Целевые трансферты областным |
10 663 038 |
26 951 699 |
16 956 602 |
9 603 306 |
|
Строительство, реконструкция |
670 392 |
284 026 |
859 875 |
||
Создание информационных систем по |
948 433 |
975 856 |
355 147 |
||
Увеличение уставных капиталов |
3 502 164 |
2 045 602 |
3 790 000 |
3 970 000 |
2 659 050 |
Расширения доступа населения |
385 162 |
242 859 |
33 354 |
35 854 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
Стратегические |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. |
22 177 673 |
38 418 371 |
30 115 926 |
25 176 456 |
15 117 237 |
Цель 1.1 Дальнейшая реализа- |
1 094 594 |
1 190 516 |
874 311 |
647 246 |
648 305 |
Задача 1.1.1. Сохранение и |
|||||
Программа 1. Прикладные |
238 715 |
245 035 |
268 361 |
43 423 |
44 356 |
Задача 1.1.1 Сохранение и |
|||||
Задача 1.1.2 Популяризация |
|||||
Программа 1. Воссоздание, |
816 879 |
906 981 |
563 650 |
565 323 |
565 449 |
Задача 1.1.2 Популяризация |
|||||
Программа 1. Свод и система- |
39 000 |
38 500 |
42 300 |
38 500 |
38 500 |
Цель 1.2 Популяризация |
6 612 178 |
7 257 193 |
10 241 806 |
13 528 105 |
13 197 449 |
Задача 1.2.1 Стимулирование |
|||||
Программа 1. Производство |
994 454 |
1 392 527 |
3 855 465 |
2 060 885 |
2 060 885 |
Программа 2. Издание |
806 695 |
1 000 000 |
1 090 000 |
1 177 200 |
1 265 490 |
Программа 3. Обеспечение |
833 194 |
994 690 |
969 728 |
1 182 264 |
1 448 721 |
Программа 4. Увеличение |
247 625 |
3 970 000 |
2 659 050 |
||
Задача 1.2.2 Активизация |
|||||
Программа 1. Проведение |
1 295 923 |
1 147 234 |
1 173 711 |
1 293 990 |
1 228 467 |
Программа 2. Обеспечение |
2 664 088 |
2 425 614 |
3 123 979 |
3 788 246 |
4 501 996 |
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Программа 3. Стимулирование |
17 824 |
49 503 |
28 923 |
55 520 |
32 840 |
Цель 1.3 Расширение доступа |
965 162 |
807 329 |
659 818 |
822 907 |
994 948 |
Задача 1.3.1 Расширение |
|||||
Программа 1. Обеспечение |
580 000 |
564 470 |
659 818 |
789 553 |
959 094 |
Задача 1.3.1 Расширение дос- |
|||||
Задача 1.3.2 Расширение |
|||||
Программа 1. Расширение дос- |
385 162 |
242 859 |
33 354 |
35 854 |
|
Цель 1.4 Развитие |
13 505 739 |
29 163 333 |
18 339 991 |
10 178 198 |
276 535 |
Задача 1.4.1. Совершенство- |
|||||
Программа 1. Материально-тех- |
120 097 |
43 837 |
9 048 |
2 706 |
|
Задача 1.4.2 Модернизация и |
|||||
Программа 1. Капитальный |
1 099 944 |
1 034 237 |
451 544 |
342 754 |
|
Программа 2. Материально-тех- |
579 867 |
831 014 |
202 989 |
253 728 |
|
Программа 3. Целевые инвес- |
10 663 038 |
26 951 699 |
16 956 602 |
9 603 306 |
|
Программа 4. Строительство, |
670 392 |
284 026 |
859 875 |
||
Программа 5. Целевые текущие |
250 631 |
||||
Программа 6. Проведение меро- |
12 402 |
||||
Задача 1.4.3 Повышение уровня |
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Программа 1. Повышение |
109 368 |
18 520 |
71 970 |
20 101 |
20 101 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. |
1 638 248 |
1 543 891 |
1 024 085 |
722 966 |
789 750 |
Цель 2.1. Развитие государст- |
1638 248 |
1 543 891 |
1 024 085 |
722 966 |
789 750 |
Задача 2.1.2 Реализация |
|||||
Задача 2.1.3 Сохранение и |
|||||
Задача 2.1.4 Развитие и |
|||||
Программа 1. Развитие госу- |
689 815 |
568 035 |
668 938 |
722 966 |
789 750 |
Задача 2.1.1 Расширение |
|||||
Программа 2. Создание инфор- |
948 433 |
975 856 |
355 147 |
||
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. |
15 834 698 |
18 535 672 |
20 558 882 |
23 017 263 |
23 292 697 |
Цель 3.1. Формирование |
12 099 126 |
16 478 358 |
16 467 456 |
16 545 607 |
16 609 798 |
Задача 3.1.1. Расширение и |
|||||
Задача 3.1.2. Активизация |
|||||
Задача 3.1.3. Повышение |
|||||
Цель 3.2. Повышение конкурен- |
|||||
Задача 3.2.3. Тематическая |
|||||
Задача 3.2.4. Снижение |
|||||
Программа 1. Проведение |
12 076 370 |
16 467 456 |
16 467 456 |
16 530 854 |
16 595 045 |
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Программа 2. Пропаганда |
22 756 |
10 902 |
14 753 |
14 753 |
|
Цель 3.2. Повышение конку- |
3 502 164 |
1 820 377 |
3 790 000 |
6 121 088 |
6 256 000 |
Задача 3.2.1. Внедрение |
|||||
Программа 1. Развитие |
22 400 |
6 121 088 |
6 256 000 |
||
Задача 3.2.2. Создание нацио- |
|||||
Программа 1. Увеличение |
3 502 164 |
1 797 977 |
3 790 000 |
||
Цель 3.3. Расширение доступа |
233 408 |
236 937 |
301 426 |
350 568 |
426 899 |
Задача 3.3.1. Создание и |
|||||
Задача 3.3.2. 0беспечение |
|||||
Задача 3.3.3. Обеспечение |
|||||
Программа 1. Обеспечение |
233 408 |
236 937 |
301 426 |
350 568 |
426 899 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. |
400 308 |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 004 962 |
1 052 825 |
Цель 4.1 Обеспечение единства |
|||||
Задача 4.1.1 Сохранение и |
|||||
Задача 4.1.2 Разъяснение и |
|||||
Задача 4.1.3 Формирование |
|||||
Цель 4.2. Укрепление госу- |
|||||
Задача 4.2.1. Расширение |
|||||
Программа 1. Проведение |
400 308 |
1 087 090 |
1 126 428 |
1 004 962 |
1 052 825 |
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. |
301 040 |
284 317 |
404 505 |
485 726 |
597 433 |
Цель 1.1 Дальнейшая реали- |
|||||
Задача 1.1.1. Сохранение и |
|||||
Задача 1.1.2 Популяризация |
|||||
Цель 1.2 Популяризация |
|||||
Задача 1.2.1 Стимулирование |
|||||
Цель 1.4 Развитие инфраст- |
|||||
Задача 1.4.1. Совершенст- |
|||||
Цель 2.1. Развитие государст- |
|||||
Задача 2.1.2 Реализация |
|||||
Задача 2.1.3 Сохранение и |
|||||
Задача 2.1.4 Развитие и |
|||||
Цель 3.1. Формирование |
|||||
Задача 3.1.1. Расширение и |
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Задача 3.1.2. Активизация |
|||||
Задача 3.1.3. Повышение |
|||||
Цель 3.2. Повышение конку- |
|||||
Задача 3.2.3 Тематическая |
|||||
Задача 3.2.4 Снижение |
|||||
Цель 4.1 Обеспечение единства |
|||||
Задача 4.1.1 Сохранение и |
|||||
Задача 4.1.2 Разъяснение и |
|||||
Задача 4.1.3 Формирование |
|||||
Цель 4.2. Укрепление |
|||||
Задача 4.2.1. Расширение |
|||||
Программа 1. Услуги по |
301 040 |
284 317 |
404 505 |
485 726 |
597 433 |
Итого бюджет Министерства |
40 351 967 |
59 869 341 |
53 229 826 |
50 407 373 |
40 849 942 |