Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219 "Об утверждении Стратегического плана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 "Стратегические направления, цели и задачи деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан":
в таблице "Показатели развития Министерства транспорта и коммуникаций РК":
в стратегическом направлении 1. "Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан":
в задаче 1.1.1. "Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли":
в графе "2009":
в строке "2) Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта" цифры "3539" заменить цифрами "3372";
в строке "3) Протяженность автодорог республиканского значения в хорошем состоянии" цифры "7696" заменить цифрами "7615";
в задаче 1.1.5. "Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли":
в графе "2009" строки "1) Количество проектов в рамках ГЧП***" цифры "10" заменить цифрой "9";
раздел 6 "Нормативные правовые акты":
дополнить строкой, порядковый номер 19-1, следующего содержания:
"19-1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
дополнить строкой, порядковый номер 28, следующего содержания:
"28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 мая 2009 года № 670
7. Бюджетные программы
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1. Действующие |
214 035 883 |
230 249 154 |
197 801 749 |
271 234 907 |
227 635 538 |
Текущие бюджетные |
42 525 168 |
48 966 215 |
55 962 243 |
54 854 891 |
60 096 636 |
Бюджетные программы |
171 510 715 |
181 282 939 |
141 839 506 |
216 380 016 |
167 538 902 |
2. Программы, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Текущие бюджетные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ВСЕГО расходов, из них: |
214 035 883 |
230 249 154 |
197 801 749 |
271 234 907 |
227 635 538 |
Текущие бюджетные |
42 525 168 |
48 966 215 |
55 962 243 |
54 854 891 |
60 096 636 |
Бюджетные программы |
171 510 715 |
181 282 939 |
141 839 506 |
216 380 016 |
167 538 902 |
3. Платные услуги: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Перечень бюджетных программ (подпрограмм) Министерства
транспорта и коммуникаций
тыс. тенге
Прог- |
Под- |
Наименование |
Отчет за |
Уточненный |
Утвержденный бюджет |
||
на 2009 |
на 2010 год |
на 2011 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО, в том числе: |
214 035 883 |
230 249 154 |
197 801 749 |
271 234 907 |
227 635 538 |
||
Стратегическое направление |
213 604 629 |
229 736 105 |
197 101 552 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||
Цель 1.1. Достижение |
213 604 629 |
229 736 105 |
197 101 552 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||
Задача 1.1.1. Повышение |
190 897 652 |
209 196 926 |
174 122 397 |
249 465 016 |
203 330 140 |
||
003 |
Капитальный, |
20 376 792 |
20 376 916 |
21 218 097 |
20 500 000 |
20 500 000 |
|
002 |
Развитие |
86 249 189 |
85 351 846 |
79 868 823 |
141 591 300 |
148 859 000 |
|
004 |
за счет |
4 930 637 |
2 420 570 |
21 650 000 |
82 068 180 |
116 577 500 |
|
005 |
за счет |
68 887 602 |
69 222 146 |
47 799 023 |
45 040 500 |
11 709 000 |
|
016 |
за счет софи- |
12 430 950 |
13 709 130 |
10 419 800 |
14 482 620 |
20 572 500 |
|
010 |
Прикладные |
48 900 |
52 323 |
58 492 |
63 756 |
69 494 |
|
012 |
Целевые теку- |
5 998 023 |
11 371 992 |
15 647 943 |
13 356 642 |
15 528 615 |
|
028 |
Целевые транс- |
78 224 748 |
92 021 772 |
57 329 042 |
73 953 318 |
18 373 031 |
|
Задача 1.1.2. Повышение |
9 507 855 |
9 701 929 |
12 137 532 |
13 010 000 |
15 010 000 |
||
009 |
Субсидирование |
9 430 276 |
9 520 554 |
10 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|
021 |
Разработка |
65 077 |
70 997 |
37 532 |
10 000 |
10 000 |
|
031 |
Строительство |
0 |
97 000 |
2 100 000 |
|||
Задача 1.1.3. Повышение |
7 347 966 |
3 967 680 |
2 905 955 |
842 862 |
895 119 |
||
006 |
Строительство |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|
005 |
за счет |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|
010 |
Прикладные |
0 |
0 |
8 800 |
9 592 |
10 455 |
|
019 |
Субсидирование |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 270 |
864 664 |
|
021 |
Разработка |
0 |
0 |
9 384 |
40 000 |
20 000 |
|
Задача 1.1.4. Повышение |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 293 767 |
3 540 757 |
3 910 448 |
||
005 |
Обеспечение |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 256 235 |
3 530 757 |
3 900 448 |
|
021 |
Разработка |
0 |
0 |
37 532 |
10 000 |
10 000 |
|
Задача 1.1.5. Улучшение |
2 530 291 |
2 821 604 |
2 641 901 |
3 153 740 |
3 738 782 |
||
001 |
Услуги по |
1 842 441 |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 527 833 |
3 108 137 |
|
010 |
Прикладные |
46 732 |
50 012 |
34 574 |
37 686 |
41 077 |
|
011 |
Капитальный |
88 887 |
85 290 |
0 |
|||
022 |
Материально- |
58 063 |
152 301 |
0 |
136 575 |
108 551 |
|
030 |
Содержание |
320 475 |
332 568 |
431 350 |
451 646 |
481 017 |
|
Стратегическое |
431 254 |
513 049 |
700 197 |
1 222 532 |
751 048 |
||
Цель 2.1. Обеспечение |
431 254 |
513 049 |
700 197 |
1 222 532 |
751 048 |
||
Задача 2.1.1. Повышение |
0 |
221 329 |
218 233 |
236 430 |
0 |
||
023 |
Строительство |
0 |
221 329 |
218 233 |
236 430 |
0 |
|
Задача 2.1.2. Повышение |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
||
016 |
Обеспечение |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
|
Задача 2.1.3. Повышение |
|||||||
Задача 2.1.4. Повышение |
|||||||
Задача 2.1.5. Повышение |
202 366 |
92 050 |
265 360 |
729 430 |
451 728 |
||
014 |
Обеспечение |
44 056 |
92 050 |
101 952 |
130 462 |
144 857 |
|
020 |
Строительство |
158 310 |
0 |
163 408 |
568 968 |
306 871 |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций |
||||||
Действующая редакция (с указанием кода) |
Предлагаемая редакция (с указанием кода) |
|||||
№ п/п |
программа |
подпрограмма |
№ |
Тип |
программа |
подпрограмма |
1 |
001 «Обеспечение |
1 |
Услуги |
«Услуги по |
||
001 Аппарат |
||||||
002 Аппараты |
||||||
007 Повышение |
||||||
017 «Обеспечение |
||||||
2 |
008 «Капитальный |
2 |
Капиталь- |
«Капитальный |
||
3 |
009 «Материально- |
3 |
Капиталь- |
«Материально- |
||
4 |
002 Развитие |
4 |
Услуги |
002 Развитие |
||
004 за счет |
004 за счет |
|||||
005 за счет |
005 за счет |
|||||
016 за счет |
016 за счет |
|||||
5 |
003 «Капитальный, |
5 |
Услуги |
003 «Капиталь- |
||
6 |
005 Обеспечение |
6 |
Услуги |
005 Обеспечение |
||
7 |
006 Развитие |
005 за счет |
7 |
Услуги |
006 Строитель- |
005 за счет |
8 |
009 Субсидирова- |
8 |
Услуги |
009 Субсидиро- |
||
9 |
010 Прикладные |
9 |
Услуги |
010 Прикладные |
||
10 |
012 Целевые теку- |
10 |
Услуги |
012 Целевые |
||
11 |
014 Обеспечение |
11 |
Услуги |
014 Обеспечение |
||
12 |
016 Обеспечение |
12 |
Услуги |
016 Обеспечение |
||
13 |
019 Субсидирова- |
13 |
Услуги |
019 Субсидиро- |
||
14 |
020 Развитие |
14 |
Услуги |
020 строи- |
||
15 |
021 Разработка и |
15 |
Услуги |
021 Разработка |
||
16 |
023 Развитие |
16 |
Услуги |
023 Строитель- |
||
17 |
028 Целевые |
17 |
Услуги |
028 Целевые |
||
18 |
030 «Содержание |
18 |
Услуги |
30 Содержание |
||
19 |
031 Развитие |
19 |
Услуги |
031 Строитель- |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля области транспорта и коммуникаций» |
||||||
Описание |
Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ раз- |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики |
|||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережаю- |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение инвести- |
||||||
Показатели |
Содержание центрального |
чел. |
1366 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Эффективное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих |
|||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережаю- |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение инвести- |
||||||
Показатели |
Количество государствен- |
чел. |
202 |
260 |
260 |
260 |
260 |
Удельный вес госу- |
% |
15 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Достижение максимально |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
1 842 441 |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 527 |
3 108 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» |
||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Проведение дорожно- |
км |
688 |
719 |
700 |
633 |
516 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Своевременный ввод в |
км |
120 |
579 |
488 |
533 |
120 |
Расходы на |
тыс. |
86 249 |
85 351 |
79 868 |
141 591 |
148 859 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 «Эксплуатация автомобильных дорог республиканского значения» |
||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Проведение дорож- |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Затраты на 1 км. |
млн. |
12,1 |
13,0 |
16,4 |
19 |
19 |
Показатели |
Отремонтировано |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Расходы на |
тыс. |
20 376 792 |
20 376 916 |
21 218 097 |
20 500 000 |
20 500 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов» |
||||||
Описание |
Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. Обес- |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса |
||||||
Задачи |
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
выставление (сня- |
км |
3 982 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
навигационного |
тыс.м3 |
2 838 |
2 255 |
2 165 |
2 165 |
2 165 |
|
работы по дноуглублению |
тыс.м3 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
выправительные работы |
тыс.тонн |
10,7 |
11,6 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
дноочистительные работы |
км2 |
188 |
188 |
- |
- |
- |
|
тральные работы |
км |
1 249 |
400 |
370 |
370 |
370 |
|
проведение русловых |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
содержание, текущий |
ед. |
114 |
115 |
128 |
132 |
132 |
|
ремонт флота (текущий, |
ед. |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
|
обновление и модерни- |
|||||||
Показатели |
снижение количества |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
увеличение объема пере- |
млн. |
1,3 |
1,35 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Расходы на |
тыс. |
3 320 |
4 047 |
5 256 |
3 530 |
3 900 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта» |
||||||
Описание |
Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропор- |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Реконструкция и строи- |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели |
Количество аэропортов, |
ед. |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
Показатели |
Расход инвестиций на 1 |
тенге |
894,7 |
507,69 |
1093,8 |
605,7 |
784,3 |
Показатели |
Количество обслуживаемых |
млн. |
5,4 |
6,5 |
7,15 |
7,86 |
9,03 |
Расходы на |
тыс. |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально |
||||||
Описание |
Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных |
||||||
Стратегическое направление |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество маршрутов |
ед. |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перевезено пассажиров |
млн. |
16,9 |
17,5 |
18 |
18,6 |
19,1 |
Пассажирооборот |
млн. |
14 313,8 |
15 007 |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
|
Расходы на |
тыс. |
9 430 |
9 520 |
10 000 |
13 000 |
15 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и |
||||||
Описание |
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли; |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество тем исследований |
Ед. |
|||||
- автодорожная отрасль; |
9 |
7 |
7 |
11 |
10 |
||
- автомобильный транспорт; |
8 |
4 |
3 |
4 |
5 |
||
- транзитный потенциал; |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
- железнодорожная отрасль; |
2 |
2 |
|||||
- гражданская авиация. |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Отчеты НИР |
24 |
16 |
14 |
17 |
17 |
|
Расходы на |
тыс. |
108 134 |
115 713 |
101 866 |
111 034 |
121 027 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и |
||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеле- |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Данный показатель будет |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление целевых текущих трансфертов акиматам областей |
тыс. |
5 998 |
11 658 |
15 647 |
13 356 |
15 528 |
Расходы на |
тыс. |
5 998 |
11 371 |
15 647 |
13 356 |
15 528 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов |
||||||
Описание |
Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства». |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов |
||||||
Задачи |
2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
обеспечение классификации |
ед. |
400 |
400 |
450 |
500 |
550 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
обеспечение технической |
Кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на |
тыс. |
44 056 |
92 050 |
101 952 |
130 462 |
144 857 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных |
||||||
Описание |
Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов |
||||||
Задачи |
2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Проведение контроля качест- |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ориентировочная протяжен- |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Расходы на |
тыс. |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 «Субсидирование регулярных внутренних и международных авиапере- |
||||||
Описание |
Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество субсидируемых |
ед. |
11 |
9 |
9 |
11 |
12 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество перевезенных |
чел. |
103 564 |
124 276 |
55 000 |
75 000 |
95 000 |
Расходы на |
тыс. |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 270 |
864 664 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» |
||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов |
||||||
Задачи |
2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Выполнение работ по: |
проект. |
1 |
0 |
2 |
- |
- |
реконструкция судоходных |
проект. |
2 |
2 |
2 |
|||
созданию Региональной |
проект. |
1 |
- |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ввод объектов в эксплуатацию |
Ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на |
тыс. |
158 310 |
0 |
163 408 |
568 968 |
306 871 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области |
||||||
Описание |
Разработка, переработка и совершенствование национальных нормативно- |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли; |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество разрабатываемых |
Ед. |
|||||
- водная отрасль; |
4 |
4 |
4 |
||||
- отрасль гражданской |
1 |
1 |
1 |
||||
- железнодорожная отрасль. |
100 |
100 |
4 |
4 |
4 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Государственные стандарты и |
Ед. |
100 |
129 |
9 |
9 |
9 |
Расходы на |
тыс. |
65 077 |
119 008 |
84 448 |
60 000 |
40 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля» |
||||||
Описание |
Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов |
||||||
Задачи |
2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля на |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество постов транс- |
шт. |
|||||
переходящие проекты: |
6 |
||||||
новые проекты: |
5 |
7 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Сумма взысканных сборов за |
тыс. |
389 165 |
568 181 |
829 544 |
1 211 134 |
1 768 256 |
Расходы на |
тыс. |
221 329 |
218 233 |
236 430 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Данный показатель |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление целевых |
тыс. |
78 226 |
92 021 |
57 329 |
73 953 |
18 373 |
Расходы на |
тыс. |
78 224 |
92 021 |
57 329 |
73 953 |
18 373 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 «Содержание здания административно-технологического комплекса |
||||||
Описание |
Техническое и хозяйственное обслуживание, санитарная обработка, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Содержание здания с |
кв. м. |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
320 475 |
332 568 |
431 350 |
451 646 |
481 017 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 «Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного |
||||||
Описание |
Строительство железнодорожных линий |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Разработка ПСД по |
км |
Разра- |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Протяженность |
км |
0 |
0 |
126,4 |
464,2 |
436,6 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
97 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |