Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2008 года № 1188 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по статистике на 2009-2011 годы» следующие изменения:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по статистике на 2009-2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления, цели и задачи Агентства Республики Казахстан по статистике»:
в Стратегическом направлении 1. «Институциональное развитие системы государственной статистики и развитие взаимодействия с поставщиками и пользователями статистических данных»:
в задаче 1.1.1. «Максимальное использование баз данных государственных органов для разработки стратегических показателей»:
в заголовке слово «стратегических» заменить словом «статистических»;
в Стратегическом направлении 2. «Развитие статистической инфраструктуры и методологии»:
в задаче 2.1.1. «Модернизация и развитие методологии разработки статистических показателей, внедрение новых статистических показателей»:
в строке «Оптимизация ведомственных форм отчетности»:
слово «Оптимизация» заменить словом «Модернизация»;
в разделе 4. «Функциональные возможности Агентства Республики Казахстан по статистике и возможные риски»:
в абзаце втором цифры «250» заменить цифрами «254»;
в разделе 6. «Бюджетные программы»:
приложение 6:
«Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям и бюджетным программам» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
«Свод бюджетных расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 5 «Свод бюджетных расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в приложении 3:
в бюджетной программе 001 «Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики»:
в графе 2009 строки «Расходы на реализацию программы» цифры «4 025 229» заменить цифрами «3 777 070»;
в бюджетной программе 003 «Создание информационных систем органов государственной статистики»:
в графе 2009 строки «Расходы на реализацию программы» цифры «363 000» заменить цифрами «61 060»;
в бюджетной программе 006 «Проведение Национальной переписи»:
в графе 2009 строки «Расходы на реализацию программы» цифры «3 843 752» заменить цифрами «3 256 950»;
в бюджетной программе 009 «Услуги по распространению статистических данных»:
в графе 2009 строки «Расходы на реализацию программы» цифры «154 196» заменить цифрами «114 055».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2009 года № 2133
6. Бюджетные программы
Приложение 6
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям и бюджетным программам
Стратегические направления, |
Отчетный |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Стратегическое направление 1. |
|||||
Цель 1.1. Снижение нагрузки |
|||||
Задача 1.1.1. Максимальное |
|||||
Цель 1.2. Достижение |
|||||
Задача 1.2.1. Расширение |
|||||
Стратегическое направление 2. |
5 529 620 |
7 284 096 |
8 443 067 |
6 630 385 |
7 476 329 |
Цель 2.1. Обеспечить |
5 269 320 |
4 432 031 |
5 125 057 |
6 450 066 |
7 436 329 |
Задача 2.1.1. Модернизация |
5 269 320 |
4 432 031 |
5 125 057 |
6 450 066 |
7 436 329 |
Программа 001 «Услуги по |
3 172 541 |
2 983 845 |
3 749 201 |
4 813 070 |
5 672 305 |
Программа 002 «Услуги по |
804 990 |
895 390 |
1 200 128 |
1 299 252 |
1 400 951 |
Программа 004 «Прикладные |
15 907 |
41 377 |
61 673 |
66 607 |
71 602 |
Программа 007 «Капитальный |
52 044 |
112 535 |
50 605 |
54 400 |
|
Программа 008 «Материально- |
1 084 829 |
257 420 |
54 000 |
58 050 |
|
Программа 009 «Услуги по |
139 009 |
141 464 |
114 055 |
166 532 |
179 021 |
Цель 2.2. Уточнение широкого |
2 634 189 |
3 256 950 |
55 319 |
34 000 |
|
Задача 2.2.1. Проведение |
2 634 189 |
3 256 950 |
55 319 |
34 000 |
|
Программа 006 «Проведение |
2 634 189 |
3 256 950 |
55 319 |
34 000 |
|
Цель 2.3. Снижение нагрузки на |
260 300 |
217 876 |
61 060 |
125 000 |
6 000 |
Задача 2.3.1. Модернизация |
260 300 |
217 876 |
61 060 |
125 000 |
6 000 |
Программа 003 «Создание |
260 300 |
217 876 |
61 060 |
125 000 |
6 000 |
Стратегическое направление 3. |
25 286 |
24 937 |
27 869 |
116 290 |
125 012 |
Цель 3.1. Достижение высокого |
25 286 |
24 937 |
27 869 |
116 290 |
125 012 |
Задача 3.1.1. Создание |
25 286 |
24 937 |
27 869 |
116 290 |
125 012 |
Программа 001 «Услуги по |
25 286 |
24 937 |
27 869 |
116 290 |
125 012 |
Другие программы, завершающиеся |
669 297 |
276 160 |
|||
Итого бюджет Агентства |
6 224 203 |
7 585 193 |
8 470 936 |
6 746 675 |
7 601 341 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2009 года № 2133
Приложение 6
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Прог- |
под- |
Наименование программы |
Отчетный |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Текущие бюджетные программы |
|||||||
001 |
Услуги по регулированию |
3 197 827 |
3 008 782 |
3 777 070 |
4 929 360 |
5 797 317 |
|
002 |
Услуги по сбору и обработке |
804 990 |
895 390 |
1 200 128 |
1 299 252 |
1 400 951 |
|
004 |
Прикладные научные исследования |
15 907 |
41 377 |
61 673 |
66 607 |
71 602 |
|
005 |
Проведение |
655 297 |
261 320 |
||||
006 |
Проведение Национальной |
2 634 189 |
3 256 950 |
55 319 |
34 000 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, |
52 044 |
112 535 |
50 605 |
54 400 |
||
008 |
Материально-техническое |
1 084 829 |
257 420 |
54 000 |
58 050 |
||
009 |
Услуги по распространению |
139 009 |
141 464 |
114 055 |
166 532 |
179 021 |
|
116 |
Развитие человеческого |
14 000 |
14 840 |
||||
Итого по текущим программам |
5 963 903 |
7 367 317 |
8 409 876 |
6 621 675 |
7 595 341 |
||
Бюджет развития |
|||||||
003 |
Создание информационных |
260 300 |
217 876 |
61 060 |
125 000 |
6 000 |
|
Итого по программам развития |
260 300 |
217 876 |
61 060 |
125 000 |
6 000 |
||
Всего расходов Агентства |
6 224 203 |
7 585 193 |
8 470 936 |
6 746 675 |
7 601 341 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2009 года № 2133
Приложение 5
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Прог- |
под- |
Наименование |
Отчетный |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Услуги |
|||||||
001 |
Услуги по регулированию в |
3 197 827 |
3 008 782 |
3 777 070 |
4 929 360 |
5 797 317 |
|
002 |
Услуги по сбору и обработке |
804 990 |
895 390 |
1 200 128 |
1 299 252 |
1 400 951 |
|
003 |
Создание информационных |
260 300 |
217 876 |
61 060 |
125 000 |
6 000 |
|
004 |
Прикладные научные |
15 907 |
41 377 |
61 673 |
66 607 |
71 602 |
|
005 |
Проведение |
655 297 |
261 320 |
||||
006 |
Проведение Национальной |
2 634 189 |
3 256 950 |
55 319 |
34 000 |
||
009 |
Услуги по распространению |
139 009 |
141 464 |
114 055 |
166 532 |
179 021 |
|
Итого по услугам |
5 073 330 |
7 200 398 |
8 470 936 |
6 642 070 |
7 488 891 |
||
Капитальные расходы |
|||||||
116 |
Развитие человеческого |
14 000 |
14 840 |
||||
007 |
Капитальный ремонт зданий, |
52 044 |
112 535 |
50 605 |
54 400 |
||
008 |
Материально-техническое |
1 084 829 |
257 420 |
54 000 |
58 050 |
||
Итого по капитальным |
1 150 873 |
384 795 |
104 605 |
112 450 |
|||
Всего расходов Агентства |
6 224 203 |
7 585 193 |
8 470 936 |
6 746 675 |
7 601 341 |