В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219 "Об утверждении Стратегического плана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующее изменение:
в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2009 год № 2241
7. Бюджетные программы
Свод бюджетных расходов
тыс.тенге
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Действующие программы, из |
214 035 |
230 249 |
241 426 875 |
271 234 |
227 635 538 |
Текущие бюджетные программы |
42 525 168 |
48 966 215 |
84 924 670 |
54 854 |
60 096 636 |
Бюджетные программы развития |
171 510 715 |
181 282 |
156 502 |
216 380 |
167 538 902 |
2. Программы, предлагаемые к |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Текущие бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные программы развития |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ВСЕГО расходов, из них: |
214 035 |
230 249 |
241 426 |
271 234 |
227 635 538 |
Текущие бюджетные программы |
42 525 168 |
48 966 215 |
84 924 670 |
54 854 891 |
60 096 636 |
Бюджетные программы развития |
171 510 |
181 282 |
156 502 |
216 380 016 |
167 538 902 |
3. Платные услуги: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Перечень бюджетных программ (подпрограмм) Министерства транспорта и
коммуникаций
тыс. тенге
П |
П |
Наименование |
Отчет за |
Уточненный |
Утвержденный бюджет |
||||||
на |
на |
на |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
ВСЕГО, в том числе: |
214 035 883 |
230 249 154 |
241 426 875 |
271 234 907 |
227 635 538 |
||||||
Стратегическое |
213 604 629 |
229 736 105 |
240 835 532 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||||||
Цель 1.1. Достижение |
213 604 629 |
229 736 105 |
240 835 532 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||||||
Задача 1.1.1. Повышение |
190 897 652 |
209 196 926 |
218 902 599 |
249 465 016 |
203 330 140 |
||||||
003 |
Капитальный, |
20 376 792 |
20 376 916 |
21 318 097 |
20 500 000 |
20 500 000 |
|||||
002 |
Развитие |
86 249 189 |
85 351 846 |
79 768 823 |
141 591 300 |
148 859 000 |
|||||
004 |
за счет |
4 930 637 |
2 420 570 |
21 650 000 |
82 068 180 |
116 577 500 |
|||||
005 |
за счет |
68 887 602 |
69 222 146 |
47 699 023 |
45 040 500 |
11 709 000 |
|||||
016 |
за счет |
12 430 950 |
13 709 130 |
10 419 800 |
14 482 620 |
20 572 500 |
|||||
010 |
Прикладные |
48 900 |
52 323 |
58 492 |
63 756 |
69 494 |
|||||
012 |
Целевые |
5 998 023 |
11 371 992 |
15 629 356 |
13 356 642 |
15 528 615 |
|||||
021 |
Разработка |
22 077 |
21 632 |
||||||||
028 |
Целевые |
78 224 748 |
92 021 772 |
69 313 594 |
73 953 318 |
18 373 031 |
|||||
118 |
Целевые |
28 905 604 |
|||||||||
119 |
Целевые |
3 887 001 |
|||||||||
Задача 1.1.2. Повышение |
9 507 855 |
9 701 929 |
11 114 820 |
13 010 000 |
15 010 000 |
||||||
009 |
Субсидирова- |
9 430 276 |
9 520 554 |
10 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
021 |
Разработка |
65 077 |
70 997 |
14 820 |
10 000 |
10 000 |
|||||
031 |
Строительство |
0 |
97 000 |
1 100 000 |
|||||||
Задача 1.1.3. Повышение |
7 347 966 |
3 967 680 |
2 902 381 |
842 862 |
895 119 |
||||||
006 |
Строительство |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|||||
005 |
за счет |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|||||
010 |
Прикладные |
0 |
0 |
8 360 |
9 592 |
10 455 |
|||||
019 |
Субсидирова- |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 270 |
864 664 |
|||||
021 |
Разработка |
0 |
0 |
6 250 |
40 000 |
20 000 |
|||||
Задача 1.1.4. Повышение |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 274 255 |
3 540 757 |
3 910 448 |
||||||
005 |
Обеспечение |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 256 235 |
3 530 757 |
3 900 448 |
|||||
021 |
Разработка |
0 |
0 |
18 020 |
10 000 |
10 000 |
|||||
Задача 1.1.5. Улучшение |
2 530 291 |
2 821 604 |
2 641 477 |
3 153 740 |
3 738 782 |
||||||
001 |
Услуги по |
1 842 441 |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 527 833 |
3 108 137 |
|||||
010 |
Прикладные |
46 732 |
50 012 |
34 150 |
37 686 |
41 077 |
|||||
011 |
Капитальный |
88 887 |
85 290 |
0 |
|||||||
022 |
Материально- |
58 063 |
152 301 |
0 |
136 575 |
108 551 |
|||||
030 |
Содержание |
320 475 |
332 568 |
431 350 |
451 646 |
481 017 |
|||||
Стратегическое |
431 254 |
513 049 |
591 343 |
1 222 532 |
751 048 |
||||||
Цель 2.1. Обеспечение |
431 254 |
513 049 |
591 343 |
1 222 532 |
751 048 |
||||||
Задача 2.1.1. Повышение |
0 |
221 329 |
109 379 |
236 430 |
0 |
||||||
023 |
Строительство и |
0 |
221 329 |
109 379 |
236 430 |
0 |
|||||
Задача 2.1.2. Повышение |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
||||||
016 |
Обеспечение |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
|||||
Задача 2.1.3. Повышение |
|||||||||||
Задача 2.1.4. Повышение |
|||||||||||
Задача 2.1.5. Повышение |
202 366 |
92 050 |
265 360 |
729 430 |
451 728 |
||||||
014 |
Обеспечение |
44 056 |
92 050 |
101 952 |
130 462 |
144 857 |
|||||
020 |
Строительство и |
158 310 |
0 |
163 408 |
598 968 |
306 871 |
Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и |
||||||
Действующая редакция |
Предлагаемая редакция |
|||||
№ |
программа |
подпрограмма |
№ |
Тип |
программа |
подпрог- |
1 |
001 "Обеспечение |
1 |
Услуги |
"Услуги по координации |
||
001 Аппарат |
||||||
002 Аппараты |
||||||
007 Повышение |
||||||
017 "Обеспече- |
||||||
2 |
008 "Капиталь- |
2 |
Капи- |
"Капитальный ремонт |
||
3 |
009 |
3 |
Капи- |
"Материально- |
||
4 |
002 Развитие |
4 |
Услуги |
002 Развитие |
||
004 за счет |
004 за |
|||||
005 за счет |
005 за |
|||||
016 за счет |
016 за |
|||||
5 |
003 "Капитальный, |
5 |
Услуги |
003 "Капитальный, |
||
6 |
005 Обеспечение |
6 |
Услуги |
005 Обеспечение водных |
||
7 |
006 Строительство и |
005 за счет внутренних источников |
7 |
Услуги |
006 Строительство и |
005 за |
8 |
009 Субсидирование |
8 |
Услуги |
009 Субсидирование |
||
9 |
010 Прикладные |
9 |
Услуги |
010 Прикладные научные |
||
10 |
012 Целевые текущие |
10 |
Услуги |
012 Целевые текущие |
||
11 |
014 Обеспечение |
11 |
Услуги |
014 Обеспечение |
||
12 |
016 Обеспечение |
12 |
Услуги |
016 Обеспечение |
||
13 |
019 Субсидирование |
13 |
Услуги |
019 Субсидирование |
||
14 |
020 Строительство и |
14 |
Услуги |
020 строительство и |
||
15 |
021 Разработка |
15 |
Услуги |
021 Разработка |
||
16 |
023 Строительство и |
16 |
Услуги |
023 Строительство и |
||
17 |
028 Целевые |
17 |
Услуги |
028 Целевые трансферты |
||
18 |
030 "Содержание |
18 |
Услуги |
30 Содержание здания |
||
19 |
031 Развитие |
19 |
Услуги |
031 Строительство и |
||
20 |
118 Развитие |
20 |
Услуги |
118 Целевые текущие |
||
21 |
119 Развитие |
21 |
Услуги |
119 Целевые трансферты |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля области |
||||||
Описание |
Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 год |
2011 год |
|||
1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики |
|||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной |
||||||
Цель |
1.1. Достижение |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение |
||||||
Показатели |
Содержание центрального |
чел. |
1366 |
1360 |
1349 |
1349 |
1349 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Эффективное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих |
|||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной |
||||||
Цель |
1.1. Достижение |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение |
||||||
Показатели |
Количество |
чел. % |
202 15 |
260 19 |
260 19 |
260 19 |
260 19 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели результата |
Достижение максимально |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
1 842 |
1 884 |
2 175 977 |
2 527 833 |
3 108 137 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне" |
||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Проведение дорожно- |
км |
688 |
719 |
700 |
633 |
516 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Своевременный ввод в |
км |
120 |
579 |
488 |
533 |
120 |
Расходы на |
тыс. |
86 249 |
85 351 |
79 768 |
141 |
148 859 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, |
||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Проведение дорожно- |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Затраты на 1 км. |
млн. |
12,1 |
13,0 |
16,4 |
19 |
19 |
Показатели |
Отремонтировано дорог |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Расходы на |
тыс. |
20 376 |
20 376 |
21 318 |
20 500 |
20 500 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики |
||||||
Бюджетная |
005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и |
||||||
Описание |
Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
выставление (снятие) и работы по дноуглублению выправительные работы дноочистительные работы тральные работы проведение русловых содержание, текущий ремонт флота (текущий, обновление и |
км ед. ед. |
3 982 2 838 55 10,7 188 1 249 3 114 6 |
3 983,5 2 255 55 11,6 188 400 3 115 7 |
3 983,5 2 165 55 10,8 - 370 3 128 8 |
3 983,5 2 165 55 10,8 - 370 3 132 0 |
3 983,5 2 165 55 10,8 - 370 3 132 0 |
Показатели |
снижение количества |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
увеличение объема |
млн. |
1,3 |
1,35 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Расходы на |
тыс. |
3 320 |
4 047 |
5 256 |
3 530 |
3 900 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного |
||||||
Описание |
Осуществление модернизации и развития объектов наземной |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Реконструкция и |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели |
Количество |
ед. |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
Показатели |
Расход инвестиций на |
тенге |
894,7 |
507,69 |
1093,8 |
605,7 |
784,3 |
Показатели |
Количество |
млн. |
5,4 |
6,5 |
7,15 |
7,86 |
9,03 |
Расходы на |
тыс. тенге |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по |
||||||
Описание |
Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество маршрутов |
ед |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перевезено пассажиров |
млн. |
16,9 |
17,5 |
18 |
18,6 |
19,1 |
Пассажирооборот |
млн. |
14 313,8 |
15 007 |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
|
Расходы на |
тыс. |
9 430 |
9 520 |
10 000 |
13 000 |
15 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и |
||||||
Описание |
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество тем иссле- |
Ед. |
9 |
7 |
7 |
11 |
10 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Отчеты НИР |
24 |
16 |
14 |
17 |
17 |
|
Расходы на |
тыс. |
108 134 |
115 713 |
101 002 |
111 034 |
121 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города |
||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Данный показатель |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление целевых |
тыс. |
5 998 |
11 658 |
15 629 |
13 356 |
15 528 615 |
Расходы на |
тыс. |
5 998 |
11 371 |
15 629 |
13 356 |
15 528 615 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов |
||||||
Описание |
Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства". |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и |
||||||
Задачи |
2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
обеспечение |
ед. |
400 |
400 |
450 |
500 |
550 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
обеспечение |
Кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на |
тыс. |
44 056 |
92 050 |
101 952 |
130 462 |
144 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и |
||||||
Описание |
Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов |
||||||
Задачи |
2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Проведение контроля |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ориентировочная |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Расходы на |
тыс. |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок" |
||||||
Описание |
Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество субсидируемых |
ед. |
11 |
9 |
9 |
11 |
12 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество перевезенных |
чел. |
103 564 |
124 276 |
55 000 |
75 |
95 000 |
Расходы на |
тыс. |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 |
864 664 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного |
||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и |
||||||
Задачи |
2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Выполнение работ по: реконструкция созданию Региональной |
проект. проект. проект. |
1 |
0 |
2 2 1 |
- 2 |
- 2 - |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ввод объектов в |
Ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на реали- |
тыс. |
158 310 |
0 |
163 |
568 968 |
306 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области |
||||||
Описание |
Разработка, переработка и совершенствование национальных |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество разраба- |
Ед. |
|
4 |
4 |
||
- железнодорожная |
100 |
100 |
4 |
4 |
4 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Государственные |
Ед. |
100 |
129 |
9 |
9 |
9 |
Расходы на реали- |
тыс. |
65 077 |
119 |
60 722 |
60 000 |
40 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного |
||||||
Описание |
Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым |
||||||
Стратегическое |
2. Обеспечение безопасности транспортных процессов |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и |
||||||
Задачи |
2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество постов переходящие проекты: новые проекты: |
|
6 4 |
4 3 |
3 4 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Сумма взысканных |
тыс. |
389 |
568 |
829 |
1 211 |
1 768 |
Расходы на реали- |
тыс. |
221 329 |
109 379 |
236 430 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Данный показатель |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление |
тыс. |
78 226 |
92 021 |
69 313 |
73 953 |
18 373 |
Расходы на |
тыс. |
78 224 |
92 021 |
69 313 |
73 953318 |
18 373 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 "Содержание здания административно-технологического |
||||||
Описание |
Техническое и хозяйственное обслуживание, санитарная обработка, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Содержание здания |
кв.м. |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
320 475 |
332 568 |
431 |
451 |
481 017 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 "Строительство и реконструкция инфраструктуры |
||||||
Описание |
Строительство железнодорожных линий |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Разработка ПСД по |
км |
Разра- |
Разра- |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Протяженность |
км |
0 |
0 |
0 |
464,2 |
436,6 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
97 000 |
1 100 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
118 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи 1 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Данный показатель |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление |
км |
0 |
0 |
28 905 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
28 905 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
119 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного |
||||||
Стратегическое |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
||||||
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития |
||||||
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Данный показатель |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Перечисление целевых |
тыс. |
0 |
0 |
3 887 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
3 887 |
0 |
0 |