Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1208 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2009-2011 годы" следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе III "Стратегические направления, цели и задачи деятельности Министерства туризма и спорта Республики Казахстан":
в стратегическом направлении 2. "Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене":
в задаче 1. "Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам":
в абзаце втором цифры "14" заменить цифрами "15";
в разделе VI "Бюджетные программы":
в таблице "Показатели развития Министерства туризма и спорта":
в стратегическом направлении 2. "Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене":
в задаче 2.1.1. "Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам":
в строке 1. "Рост числа реконструированных и вновь созданных спортивных сооружений":
в графе 4 цифру "1" исключить;
в графе 5 цифру "6" заменить цифрой "7";
приложения 3, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2009 года № 2334
Приложение 3
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 - Услуги по обеспечению эффективного государственного |
||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства, его Комитетов и |
||||||
Стратеги- |
Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского |
||||||
Цель 1, 1 |
Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской |
||||||
Задачи: 1, 2, |
Обеспечение развития инфраструктуры туризма; Обеспечение |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Средние затраты на |
тыс. |
2920,9 |
2373,5 |
3364,0 |
3882,8 |
4594,8 |
Средние затраты на |
тыс. |
1189,3 |
1503,3 |
||||
Показатели |
Повышение уровня |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Совершенствование |
чело- |
71 |
61 |
43 |
43 |
43 |
Расходы на |
тыс. |
602 941 |
442 339 |
549 |
617 358 |
730 570 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 - Строительство и реконструкция объектов спорта |
||||||
Подпрограмма |
|||||||
Описание |
Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
||||||
Цель 1 |
Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи 2.1.1 |
Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество |
7 |
1 |
||||
Количество |
3 |
2 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ввод в |
||||||
Расходы на |
X |
тыс. |
12 169 |
13 869 565 |
23 699 |
16 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
||||||
Цель 1 |
Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи 2.1.1 |
Развитие материально-технической базы и инфраструктуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количество |
4 |
5 |
||||
Количество |
4 |
5 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ввод в эксплуатацию |
||||||
Расходы на |
X |
тыс. |
3 618 529 |
5 033 487 |
14 602 |
13 852 221 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 - Формирование туристского имиджа Казахстана |
||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение |
||||||
Стратегичес- |
Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского |
||||||
Цель 1 |
Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской |
||||||
Задачи 2, 4. |
Обеспечение повышения качества туристских услуг; |
||||||
Показатели |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовое количество |
млн. |
3,9 |
3,8 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
Среднегодовое количество |
5,3 |
5,3 |
5,6 |
5,9 |
6,2 |
||
Показатели |
Укрепление туристского имиджа |
||||||
Показатели |
Средние поступления в бюджет от |
млн. |
63 |
63 500 |
65 |
68 |
70 |
Расширение географии международ- |
кол-во |
5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Расходы на |
X |
533 |
505 |
185 |
264 |
264 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 «Развитие спорта высших достижений» |
||||||
Описание |
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики |
||||||
Стратегичес- |
Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель 1 |
Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи 2, 4. |
Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 год |
2009 |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Выступление членов |
по 24 |
|||||
Проведение в среднем |
1085 |
680 |
680 |
680 |
680 |
||
республиканских |
488 |
360 |
360 |
360 |
360 |
||
участие в международных |
403 |
480 |
480 |
480 |
480 |
||
Диспансерное наблюдение |
8852 |
2560 |
2560 |
2560 |
2560 |
||
Выплата пожизненного |
86 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||
Обучение молодых |
кол- |
- |
- |
28 |
28 |
28 |
|
Показатели |
Повышение международ- |
||||||
Увеличение числа |
% |
3 |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
Казахстан войдет в |
|||||||
Вхождение Казахстана в |
место |
3 |
|||||
Показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
1396,6 |
2256,2 |
2448,0 |
2832,5 |
3226,2 |
Показатели |
Совершенствование |
||||||
Расходы на |
X |
тыс. |
4 199 |
4 402 972 |
4 934 |
5 707 |
6500 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция |
||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||
Стратегическое направление 2 |
Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
||||||
Цель 1 |
Создания условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи 2.1.1 |
Развитие материально-технической базы и инфраструктуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Выкуп и реконструкция |
1 |
1 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение Казахстана в |
||||||
Расходы на |
X |
тыс. |
16 500 |
3 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в |
||||||
Стратегичес- |
Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона; |
||||||
Цели 1, 2 |
Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; |
||||||
Задачи 4, 1 |
Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Прогнозируемое количество |
шт. |
8 |
6 |
1 |
1 |
1 |
Прогнозируемое количество |
шт. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Осознание гражданами вреда |
||||||
Показатели |
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
1093,1 |
1438,8 |
1651, |
1899, |
2042, |
Показатели |
Формирование общественного |
||||||
Расходы на |
X |
тыс. |
10 931 |
11 510 |
3 303 |
3 799 |
4 085 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2009 года № 2334
Приложение 5
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
№ |
АД |
ПР |
ПП |
Наименование |
Отчетный |
Всего |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
205 - ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ТУРИЗМА И СПОРТА РК |
24 316 |
26 208 |
115 710 |
63 496 |
41 890 |
10 323 |
||||
Текущие бюджетные программы |
7 251 |
7 243 |
28 056 |
8 694 |
9 038 |
10 323 |
||||
Бюджетные программы развития |
17 064 |
18 964 |
87 653 |
54 801 |
32 852 |
- |
||||
Текущие бюджетные |
7251984 |
7243698 |
28056 |
8694528 |
9038207 |
10323 |
||||
1 |
001 |
Услуги по обеспечению |
602 941 |
430 446 |
1 937 |
549 906 |
617 358 |
730 |
||
2 |
003 |
Обучение и воспитание |
867 496 |
1 123 |
5 508 |
1 578 |
1 808 |
2 120 |
||
3 |
004 |
Оказание социальной |
8 438 |
7 822 |
39 591 |
10 431 |
12 806 |
16 354 |
||
4 |
006 |
Поддержка развития |
81 866 |
87 596 |
309 450 |
95 480 |
103 118 |
110 |
||
5 |
007 |
Прикладные научные |
109 500 |
42 800 |
128 400 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
||
6 |
008 |
Государственные премии |
169 |
190 |
617 |
147 |
225 |
245 |
||
7 |
010 |
Подготовка специалистов |
125 875 |
127 273 |
539 334 |
149 377 |
176 133 |
213 824 |
||
8 |
011 |
Формирование туристского |
533 963 |
505 543 |
713 951 |
185 219 |
264 366 |
264 |
||
9 |
012 |
Развитие спорта высших |
4 199 |
4 402 |
17 142 |
4 934 |
5 707 |
6 500 |
||
10 |
015 |
Материально-техническое |
469 153 |
168 126 |
389 147 |
1 830 |
186 669 |
200 |
||
11 |
016 |
Капитальный ремонт |
111 853 |
325 481 |
174 658 |
- |
87 329 |
87 329 |
||
12 |
017 |
Материально-техническое |
130 688 |
9 943 |
23 012 |
4 597 |
7 879 |
8 557 |
||
13 |
104 |
Борьба с наркоманией и |
10 931 |
11 510 |
11 187 |
3 303 |
3 799 |
4 085 |
||
14 |
020 |
Целевые текущие |
41 759 |
18 816 |
22 943 |
|||||
15 |
118 |
Целевые текущие |
1 138 |
1 138 |
- |
- |
||||
Бюджетные программы |
17 064 |
18 964 |
87 653 |
54 801 |
32 852 |
- |
||||
15 |
002 |
Строительство и |
1 226 |
13 465 |
- |
|||||
16 |
005 |
Строительство и |
12 169 |
13 869 |
39 699 |
23 699 |
16 000 |
|||
17 |
009 |
Целевые трансферты на |
3 618 |
5 033 |
28 454 |
14 602 |
13 852 |
|||
18 |
018 |
Создание и развитие |
49 936 |
|||||||
19 |
019 |
Развитие и создание |
- |
|||||||
20 |
022 |
Увеличение уставного |
19 500 |
16 500 |
3 000 |
|||||
21 |
021 |
"Развитие специальной |
48 257 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2009 года № 2334
Приложение 6
Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,
задачам и бюджетным программам ВСЕГО РАСХОДОВ
Тыс. тенге
ЕБК |
Стратегические направления, цели, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
||
ТУРИЗМ |
||||||
Стратегическое направление 1. |
538 894 |
572 867 |
192 072 |
286 973 |
291 384 |
|
Цель 1. Создание высокоэффективной и |
- |
- |
||||
Задача 1. Обеспечение развития |
0 |
62 424 |
4 350 |
19 672 |
23 862 |
|
205- |
Услуги по обеспечению эффективного |
14 167 |
||||
205- |
Материально-техническое оснащение МТС |
4 350 |
856 |
919 |
||
205- |
Целевые текущие трансферты областному |
18 816 |
22 943 |
|||
205- |
"Развитие специальной экономической |
48 257 |
||||
Задача 2. Обеспечение повышения |
0 |
0 |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
|
205- |
Формирование туристского имиджа |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
||
Задача 3. Продвижение казахстанского |
538 894 |
510 443 |
186 434 |
266 013 |
266 234 |
|
205- |
Формирование туристского имиджа |
533 963 |
505 543 |
183 931 |
263 |
263 078 |
205- |
Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
4 931 |
4 900 |
2 503 |
2 935 |
3 156 |
Задача 4. Интеграция в международное |
||||||
ИТОГО ТУРИЗМ |
538 894 |
572 867 |
192 072 |
286 |
291 384 |
|
СПОРТ |
||||||
Стратегическое направление 2. |
23 727 |
25 635 |
63 304 |
41 603 |
10 032 |
|
Цель 1. Создание условий для |
23 036 |
25 124 |
62 657 |
40 881 |
9 189 |
|
205- |
Услуги по обеспечению эффективного |
602 941 |
416 279 |
549 906 |
617 |
730 570 |
Задача 1. Развитие |
17 726 |
19 420 |
55 942 |
33 133 |
295 615 |
|
205- |
Строительство и реконструкция объектов |
1 226 |
13 465 |
|||
205- |
Строительство и реконструкция объектов |
12 169 |
13 869 |
23 699 |
16 000 |
|
205- |
Целевые трансферты на развитие |
3 618 |
5 033 |
14 602 |
13 852 |
|
205- |
Материально-техническое оснащение |
469 153 |
168 126 |
1 830 |
186 |
200 648 |
205- |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
111 853 |
325 481 |
87 329 |
87 329 |
|
205- |
Материально-техническое оснащение |
130 688 |
9 943 |
247 |
7 023 |
7 638 |
205- |
Увеличение уставного капитала АО |
16 500 |
3 000 |
|||
205- |
Целевые текущие трансферты областным |
1 138 |
||||
Задача 2. Обеспечение |
5 200 |
5 662 |
6 172 |
7 205 |
8 351 |
|
205- |
Обучение и воспитание одаренных в |
867 496 |
1 123 |
1 578 |
1 808 |
2 120 943 |
205- |
Подготовка специалистов в организациях |
125 875 |
127 273 |
149 377 |
176 |
213 824 |
205- |
Развитие спорта высших достижений |
4 199 111 |
4 402 |
4 434 |
5 207 |
6 000 |
205- |
Оказание социальной поддержки учащимся |
8 438 |
7 822 |
10 431 |
12 806 |
16 354 |
Задача 3. Создание системы подготовки |
109 500 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
|
205- |
Прикладные научные исследования в |
109 500 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
Задача 4. Подготовка и проведение 7-х |
0 |
0 |
500 000 |
500000 |
500 000 |
|
205- |
Развитие спорта высших достижений |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Цель 2. Развитие массового спорта и |
88 035 |
94 396 |
96 427 |
104 207 |
112 026 |
|
Задача 1. Содействие вовлечению |
70 311 |
74 322 |
72 432 |
75 962 |
77 108 |
|
205- |
Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта |
64 142 |
67 522 |
71 485 |
74 873 |
75 934 |
205- |
Государственные премии |
169 |
190 |
147 |
225 |
245 |
205- |
Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
6 000 |
6 610 |
800 |
864 |
929 |
Задача 2. Обеспечение развития |
17 724 |
20 074 |
23 995 |
28 245 |
34 918 |
|
205- |
Поддержка развития массового спорта |
17 724 |
20 074 |
23 995 |
28 245 |
34 918 |
ИТОГО СПОРТ |
23 727 |
25 635 |
63 304 |
41 603 455 |
10 032 |
|
ВСЕГО МТС РК |
24 266 |
26 208 |
63 496 |
41 890 |
10 323 |