О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2011 года № 362

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011-2015 годы» следующие дополнения и изменения:
      в Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2031-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 3 «Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности»:
      в задаче 3.1.2 «Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики»:
      после строки

"

Доля взрослого
населения,
принявшего
участие в
мероприятиях,
популяризи-
рующих
государственные
символы

количество
участников
проводимых
мероприятий

%

50

55

56

57

57

57

57

                                                             "

дополнить строками следующего содержания:

"

Доля женщин -
административ-
ных
государственных
служащих,
занимающих
руководящие
должности

отчеты
структурных
подразделений

%


-


-

не менее 30 %

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственным
и органами

отчет
ГИК ВЭФ

место в
рейтинге
ГИК ВЭФ

-

75

62

46

45

44

43

                                                           ";

      в задаче 3.1.3 «Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны»:
      после строки

"

Доля населения,
положительно
оценившего
деятельность
институтов
гражданского общества

социологические
исследования

%

40

45

50

52

55

57

60

                                                               "

      дополнить строками следующего содержания:

"

Количество
социально-значимых
проектов НПО

количество
проектов

ед.



55

55

55

55

55

Доля граждан,
положительно
оценивших услуги НПО
в рамках
государственного
социального заказа

социологические
исследования

%



10

15

20

25

30

Доля проектов,
реализованных
совместно с НПО и
бизнес-сектором
(от общего числа
реализованных
проектов)

отчеты
поставщиков по
государственному
социальному
заказу и
подведомственных
организаций

%



5

5

5

5

5

Доля респондентов,
положительно
оценивших состояние
нормативной правовой
базы, регулирующей
деятельность
институтов
гражданского
общества

социологические
исследования

%



5

7

9

11

13

Уровень поддержки
социально-значимых
проектов,
направленных на
реализацию гендерной
политики

итоги конкурса
по размещению
государственного
социального
заказа

% (от
общего
объема
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа)



4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

                                                            ";

      в разделе 7.1. «Бюджетные программы»:
      в бюджетной программе 001  «Формирование государственной политики в области культуры»:
      после строки

"

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
экспертиз
разработанных
нормативно-
правовых актов
Министерством (по
мере поступления)

%

100

100

100

100

100

100

100

                                                        "

      дополнить строками следующего содержания

"

Показатели
прямого
результата

Доля
казахстанского
содержания в
IТ-услугах

%

-

-

38

50

65

80

80

                                                      ";

      в бюджетной программе 002 «Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан»:
      после строки

"

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
оборудования,
прочие

шт.


7

35

22

22

22

22

      дополнить строками следующего содержания:

"

Показатели
прямого
результата

Доля
казахстанского
содержания в
объеме коробочного
(лицензионного) ПО

%

-

-

2

4

5

7

7

Доля
казахстанского
содержания в
объеме сектора
IТ-оборудования

%

-

-

2

3

4

5

5

                                                            ";

      в бюджетной программе 006 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры»:
      в строке «Показатели прямого результата»:
      после слова «строительству» дополнить словами «и реконструкции»;
      в графе «2011 год»:
      цифру «1» заменить цифрой «2»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «16 864 435» заменить цифрами «21 864 435»;
      в бюджетной программе 009 «Производство национальных фильмов»:
      в графе «2011 год»:
      в строке «Ориентировочное количество фильмов, которые производятся в рамках государственного заказа» цифры «19» заменить цифрами «20»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «2 512 136» заменить цифрами «4 512 136»;
      в бюджетной программе 011 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий»:
      в «Показатели прямого результата»:
      в графе «2011 год»:
      в строке «Ориентировочное количество социально-значимых и культурных мероприятий в стране» цифры «29» заменить цифрами «32»;
      в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «2 078 503» заменить цифрами «2 227 745»;
      в бюджетной программе 018 «Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия»:
      в графе «2011 год» строки «Объем бюджетных расходов» цифры «832 747» заменить цифрами «982 747»;
      в подразделе 7.2 «Свод бюджетных расходов»:
      в графе «2011 год»:
      в строке «Всего бюджетных расходов» цифры «33 890 269» заменить цифрами «41 189 511»;
      в строке «Текущие бюджетные программы» цифры «16 493 540» заменить цифрами «18 792 782»;
      в строке «009 Производство национальных фильмов» цифры «2 512 136» заменить цифрами «4 512 136»;
      в строке «011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий» цифры «2 078 503» заменить цифрами «2 227 745»;
      в строке «018 Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия» цифры «832 747» заменить цифрами «982 747»;
      в строке «Бюджетные программы развития» цифры «17 396 729» заменить цифрами «22 396 729»;
      в строке «006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры» цифры «16 864 435» заменить цифрами «21 864 435».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 сәуірдегі № 362 Қаулысы

      «2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 ақпандағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген бөлімде:
      «Мемлекеттілікті және ел бірлігін одан әрі нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау» деген 3.1.2-міндетте:
      мына:
«     

Мемлекеттік рәміздерді танымал ететін іс-шараларға қатысатын ересек халықтың үлесі

өткізілетін іс-шараларға қатысушылардың саны

%

50

55

56

57

57

57

57

                                                                  »

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«  

Басшылық лауазымдарды атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметші әйелдердің үлесі

құрылымдық бөлімшелердің есептері

%

-

-

30 % кем емес

Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ ЖБИ есебі

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын

-

75

62

46

45

44

43

                                                                  »;

      «Елдің даму стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту» деген 3.1.3-міндетте:

      мына:

«

Азаматтық қоғам институттарының қызметтерін он бағалаған халықтың үлесі

әлеуметтік зерттеу

%

40

45

50

52

55

57

60

»

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Әлеуметтік-маңызы бар ҮЕҰ жобаларының саны

жобалардың саны

бірл.

-

-

55

55

55

55

55

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ-ның қызметтерін он бағалаған тұрғындар саны

әлеуметтік зерттеулер

%

-

-

10

15

20

25

30

ҮЕҰ-мен және бизнес-сектормен бірлесіп іске асырылған жобалардың үлесі (іске асырылған жобалардың жалпы санынан)

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша өнім берушілердің және ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың есептері

%

-

-

5

5

5

5

5

Азаматтық қоғам институттарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаның жағдайын он бағалаған респонденттердің үлесі

әлеуметтік зерттеулер

%

-

-

5

7

9

11

13

Гендерлік саясатты іске асыруға бағытталған әлеуметтік маңызы бар жобаларды қолдау деңгейі

мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі конкурстың қорытындылары

% (мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жалпы көлемінен)

-

-

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

»;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7.1.-бөлімде:
      001 «Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» деген бюджеттік бағдарламада:
      мына:
«

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

Министрлік әзірлеген нормативтік-құқықтық актілер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуіне қарай)

%

100

100

100

100

100

100

100

                                                        »

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

АТ-қызметтеріндегі қазақстандық қамтудың үлесі

%

-

-

38

50

65

80

80

                                                        »;

      002 «Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада:
      мына:

«

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

Жабдықтардың және басқа да заттардың шамамен алынған саны

д.


7

35

22

22

22

22

                                                       »

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

Қораптық (лицензиялық) бағдарламалық қамтамасыз ету көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі

%

-

-

2

4

5

7

7

АТ-жабдық секторы көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі

%

-

-

2

3

4

5

5

»;

      006 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Тікелей нәтиженің көрсеткіштері» деген жолда:
      «Салынуы» деген сөзден кейін «және реконструкциялануы» деген сөздермен толықтырылсын;
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «1» деген сан «2» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығындарының көлемі» деген жолдағы «16 864 435» деген сандар «21 864 435» деген сандармен ауыстырылсын;
      009 «Ұлттық фильмдер шығару» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «Мемлекеттік тапсырыс аясында өндіріліп жатқан фильмдердің шамамен алынған саны» деген жолдағы «19» деген сандар «20» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығындарының көлемі» деген жолдағы «2 512 136» деген сандар «4 512 136» деген сандармен ауыстырылсын;
      011 «Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Тікелей нәтиженің көрсеткіштерінде»:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «Мемлекет ішінде ұйымдастырылған әлеуметті-маңызды және мәдени іс-шаралардың шамамен алынған саны» деген жолдағы «29» деген сандар «32» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығындарының көлемі» деген жолдағы «2 078 503» деген сандар «2 227 745» деген сандармен ауыстырылсын;
      018 «Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Бюджет шығындарының көлемі» деген жолдың «2011 жыл» деген бағанындағы «832 747» деген сандар «982 747» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік шығындардың жиынтығы» деген 7.2 кіші бөлімде:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «Бюджет шығындарының барлығы» деген жолдағы «33 890 269» деген сандар «41 189 511» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар» деген жолдағы «16 493 540» деген сандар «18 792 782» деген сандармен ауыстырылсын;
      «009 Ұлттық фильмдер шығару» деген жолдағы «2 512 136» деген сандар «4 512 136» деген сандармен ауыстырылсын;
      «011 Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу» деген жолдағы «2 078 503» деген сандар «2 227 745» деген сандармен ауыстырылсын;
      «018 Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу» деген жолдағы «832 747» деген сандар «982 747» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік даму бағдарламалары» деген жолдағы «17 396 729» деген сандар «22 396 729» деген сандармен ауыстырылсын;
      «006 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолдағы «16 864 435» деген сандар «21 864 435» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов