В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующее изменение:
Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 января 2012 года № 90
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 96
Стратегический план
Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы
Содержание
1. |
|
2. |
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих |
3. |
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, |
4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
1. Миссия и видение
Министерства культуры Республики Казахстан
Миссия – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение – общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Инфраструктура отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотеки, 2 859 клубов, 44 театров, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха). За последние пять лет наблюдается тенденция роста числа республиканских (10 %) и областных (10 %) организаций культуры.
Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в ЗаконРеспублики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
Услуги учреждений культуры. В 2010 году поставлено 11 755 спектаклей, проведен 6 401 концерт, проведено 8 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 19 объектах истории и культуры. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсий. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 15 %.
Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2010 год мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 32 странах мира.
Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.
Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой
среды как фактора единства народа Казахстана
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101.
Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
Методическое обеспечение обучения государственному языку. За годы реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы выпущены многоуровневые учебно-методические комплексы, 10 видов словарей общим тиражом 720 тысяч, 8 отраслевых двух и трехъязычных словарей общим тиражом 260 тысяч экземпляров. С 2008 года функционирует интернет-портал «Государственный язык Республики Казахстан».
Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 80 %.
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2010 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком является сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
Стратегическое направление 3. Дальнейшее укрепление
государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций.
Успехи и достижения. С целью глубокого изучения состояния и тенденции развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации.
На постоянной основе ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. В целом, уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики в результате проведения информационно-пропагандистских мероприятий в течение трех лет находится в пределах 75-83 %.
В области реализации социально-значимых проектов активным партнером министерства является гражданский сектор. Важнейшими институтами взаимодействия здесь выступают Ассамблея народа Казахстана, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также ведущие республиканские НПО.
С целью качественного роста гражданского общества и дальнейшей реализации социального партнерства государства и НПО разработана и активно реализуется Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006 - 2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154, налажена работа постоянно действующих диалоговых площадок, среди которых традиционным является Гражданский форум.
С 2005 года в четыре раза увеличилось количество реализуемых социально-значимых проектов: в 2010 году 137 НПО реализовало 174 проекта, среди которых проекты, ориентированные на поддержку творческих союзов, ЭКО, социально уязвимых слоев населения, проекты в области культуры и искусства, развития языков, гражданского общества и другие.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн.тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Имеется необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
Второе. Имеется необходимость совершенствования практики обеспечения неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере государственных символов.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуется дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Наименование |
Источник |
Единица |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. |
|||||||||
Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||||
Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели |
|||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||
Уровень |
социологи- |
% |
30 |
50 |
50 |
52 |
54 |
56 |
57 |
Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля |
отчеты |
% |
0,66 |
0,73 |
0,78 |
0,83 |
0,89 |
0,95 |
1,02 |
Ежегодное |
отчеты |
ед. |
165 |
168 |
170 |
175 |
177 |
179 |
180 |
Уровень |
социологи- |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
80 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Комплексное изучение историко-культурного наследия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Пропаганда национального исторического наследия в |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Разработка плана мероприятий по организации и |
- |
Х |
- |
- |
- |
||||
Наполнение контентом информационно-познавательных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Среднее число |
данные |
ед. |
265 |
268 |
269 |
271 |
273 |
275 |
277 |
Посещаемость |
электронная |
тыс. ед. |
- |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Доля |
акт |
% |
- |
- |
- |
33 |
67 |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Материально-техническое обеспечение государственных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Строительство и реконструкция объектов культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Обеспечение функционирования объектов культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наполнение контентом электронного государственного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Разработка регламентов и стандартов государственных |
Х |
- |
- |
- |
- |
Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
|||||||||
Доля |
мониторинг |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
4,4 |
4,8 |
5,2 |
5,6 |
Количество новых |
отчеты |
ед. |
36 |
39 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
Обеспечение роста |
данные |
ИФО в % |
100,0 |
100,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
Уровень снижения |
мониторинг |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
Снижение до 30 % |
ведомст- |
% |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение социально-значимых и культурных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Производство национальных фильмов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение организационно-практических мероприятий, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение организационно-практических мероприятий, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. |
|||||||||
Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 005, 024) |
|||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||
Доля взрослого |
социологи- |
% |
52,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
68,0 |
71,0 |
75,0 |
Доля населения |
социологи-ческие |
% |
1,5 |
3,5 |
5,5 |
7,0 |
10,0 |
10,5 |
11,0 |
Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Число |
отчеты |
ед. |
29 |
29 |
30 |
32 |
35 |
37 |
38 000 |
Удельный объем |
мониторинг |
% |
60 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
Посещаемость |
электрон- |
тыс.ед. |
162,5 |
200 |
230 |
250 |
300 |
300 |
300 |
Количество стран |
отчеты |
Ед. |
12 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Реализация комплекса мероприятий по созданию |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация и проведение мероприятий, направленных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация работы по усовершенствованию и |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Оказание политико-дипломатической, методической и |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация системы аналитической и |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля взрослого |
социологи- |
% |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,5 |
Доля населения |
социологи- |
% |
2 |
5,6 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
Доля этносов, |
данные ЭКО |
% |
- |
- |
54 |
57 |
60 |
62 |
64 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
Обеспечение функционирования русского языка в |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Создание условий для сохранения языков и |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение работы по сохранению широкого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. |
|||||||||
Цель 3.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма |
|||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 018) |
|||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||
Уровень |
социологи- |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Доля населения, |
социологи- |
% |
45 |
52 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
Уровень |
социологи- |
% |
- |
- |
- |
65 |
67 |
70 |
72 |
Прозрачность |
отчет |
место в |
- |
75 |
62 |
46 |
45 |
44 |
43 |
Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля населения, |
социологи- |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Уровень |
социологи- |
% |
- |
- |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
Уровень |
итоги |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
Организация и проведение комплекса разноформатных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 3.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Уровень |
социологи- |
% |
80 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Уровень правовой |
социологи- |
% |
- |
- |
- |
45 |
49 |
53 |
57 |
Степень |
результаты |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Доля женщин во |
отчеты |
% |
- |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация и проведение комплекса мероприятий по |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация и проведение комплекса мероприятий, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мониторинг общественного мнения на предмет |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
Задача 3.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Количество |
количество |
ед. |
- |
- |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Доля проектов, |
отчеты |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Доля населения, |
отчеты НПО |
% |
16 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
Количество |
данные |
ед. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
Доля граждан, |
социологи- |
% |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Доля |
социологи- вания |
% |
- |
- |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
Уровень |
итоги |
% (от |
- |
- |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
5,2 |
5,5 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация мероприятий и проектов с участием |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Проведение комплекса мероприятий, направленных на |
Х |
Х |
- |
- |
- |
3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1 |
|
1.1 Популяризация отечественной культуры в |
Послание Президента Республики Казахстан |
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 2 |
|
2.1 Развитие государственного языка и |
Послание Президента Республики Казахстан |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
|
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 3 |
|
3.1. Обеспечение единства нации и |
Послание Президента Республики Казахстан |
Послание Президента Республики Казахстан |
|
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
|
Доктрина национального единства |
4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период реализации |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. |
1. Модернизация системы |
2011–2015 годы |
2. Выполнение регуляторной функции |
||
Стратегическое направление 2. |
1. Модернизация системы |
2011–2015 годы |
организаций за достижение/не |
||
Стратегическое направление 3. |
1. Модернизация системы |
2011–2015 годы |
5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для |
Государственный орган, с которым |
Меры, |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как |
||
Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
||
Задача 2.1.1 Расширение |
Министерство |
Содействие в |
6. Управление рисками
Наименование |
Возможные последствия в |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние |
||
негативное влияние |
недостижение показателей, |
составление перечня |
Внутренние |
||
неэффективная работа |
недостижение показателей, |
подписание мемморандумов |
неэффективная работа |
недостижение отдельных |
внедрение системы |
отток кадров из |
7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
001 Формирование государственной политики в области культуры |
||||||||
Описание |
Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Обеспечение |
тыс. |
404 |
483 |
406 |
446 |
453 |
460 |
|
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Ориентировочное |
шт. |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
Ориентировочное |
шт. |
8 |
8 |
5 |
1 |
1 |
1 |
||
Ориентировочное |
шт. |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||
Ориентировочное |
шт. |
100 |
104 |
100 |
110 |
120 |
120 |
||
Ориентировочное |
По мере поступления заявлений |
||||||||
Ориентировочное |
По мере поступления заявлений |
||||||||
Ориентировочное |
шт. |
26 |
32 |
28 |
30 |
30 |
30 |
||
Показатели |
Обеспечение высокого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
Предполагаемые |
тыс. |
3 |
3 |
3 |
3 849 |
3 909 |
3 969 |
|
Объем |
тыс. |
404 |
483 |
406 |
446 |
453 |
460 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
002 Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан |
||||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Оснащение |
тыс. |
|||||||
Оснащение |
тыс. |
||||||||
Оснащение |
тыс. |
||||||||
Показатели |
Ориентировочное |
2 |
|||||||
Ориентировочное |
комп. |
44 |
|||||||
Ориентировочное |
шт. |
7 |
35 |
||||||
Показатели |
Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств |
||||||||
Показатели |
Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
4 |
11 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры |
||||||||
Описание |
Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Обеспечение выплаты |
тыс. |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 578 |
11 |
|
Обеспечение выплаты |
тыс. |
5 |
5 |
||||||
Обеспечение выплаты |
тыс. |
15 |
10 |
18 |
19 |
21 156 |
22 |
||
Обеспечение выплаты |
тыс. |
24 |
29 |
33 |
|||||
Изготовление дипломов |
тыс. |
411 |
520 |
462 |
660 |
215 |
660 |
||
Обеспечение |
тыс. |
2 |
1 |
2 656 |
2 |
||||
Показатели |
Ориентировочное |
чел. |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
Ориентировочное |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Показатели |
Обеспечение выплат |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
28 |
50 |
29 |
61 |
34 605 |
70 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||||
Описание |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Развитие языков |
тыс. |
22 |
24 |
25 |
25 |
26 |
28 |
|
Повышение роли |
тыс. |
615 |
644 |
2 |
430 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Количество |
чел. |
915 |
920 |
1 |
1 |
1 100 |
1 100 |
|
Количество участников |
чел. |
1000 |
1185 |
1 |
1 |
1 200 |
1 200 |
||
Разработка и выпуск |
тыс. |
71 |
95 |
95 |
0, |
0,810 |
1,3 |
||
Количество |
ед. |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
||
Охват населения |
чел. |
2 900 |
3 |
3 |
3 |
3 900 |
4 000 |
||
Показатели |
Доля взрослого |
% |
52 |
60 |
63 |
65 |
68 |
71 |
|
Доля этносов, имеющих |
% |
- |
- |
54 |
57 |
60 |
62 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
637 |
590 |
2 |
456 |
2 |
2 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||||
Описание |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Развитие языков |
тыс. |
22 |
24 |
25 |
25 |
26 |
28 860 |
|
Повышение роли |
тыс. |
615 |
644 |
2 |
430 |
2 |
2 669 |
||
Показатели |
Количество |
чел. |
915 |
920 |
1 |
1 |
1 100 |
1 100 |
|
Количество участников |
чел. |
1000 |
1185 |
1 |
1 |
1 200 |
1 200 |
||
Разработка и выпуск |
тыс. |
71 |
95 |
95 |
0, |
0,810 |
1,3 |
||
Количество |
ед. |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
||
Охват населения |
чел. |
2 900 |
3 |
3 |
3 |
3 900 |
4 000 |
||
Показатели |
Доля взрослого |
% |
52 |
60 |
63 |
65 |
68 |
71 |
|
Доля этносов, имеющих |
% |
- |
- |
54 |
57 |
60 |
62 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
637 |
590 |
2 |
456 |
2 |
2 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Строительство |
тыс. |
15 |
1 |
|||||
Строительство |
тыс. |
10 |
|||||||
Строительство |
тыс. |
||||||||
Строительство |
тыс. |
||||||||
Строительство |
тыс. |
||||||||
Строительство |
тыс. |
259 |
|||||||
Строительство |
тыс. |
||||||||
Строительство |
тыс. |
||||||||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
4 |
2 |
1 |
||||
Показатели |
Количество объектов |
2 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
15 |
1 |
10 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
007 Прикладные научные исследования |
||||||||
Бюджетная |
100. В области культуры |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Проведение |
тыс. |
111 |
72 |
53 |
84 |
78 |
||
Проведение |
тыс. |
156 |
100 |
107 |
106 |
108 |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
13 |
11 |
7 |
7 |
7 |
||
Ориентировочное |
ед. |
49 |
26 |
27 |
27 |
27 |
|||
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Предполагаемые средние |
тыс. |
773,1 |
796, |
787, |
805,2 |
|||
Объем |
тыс. |
268 |
173 |
161 |
190 |
186 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
008 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Материально- |
тыс. |
87 |
27 |
29 712 |
||||
Проведение |
тыс. |
150 |
50 |
||||||
Приобретение жилых |
тыс. тенге |
826 |
|||||||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
4 |
1 |
1 |
3 |
1 |
||
Ориентировочное |
Ед. |
102 |
51 |
51 |
51 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 250 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
26 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
300 |
66 |
66 |
|||||
Ориентировочное |
Ед. |
56 |
|||||||
Показатели |
Оснащение организаций |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 301 |
|||
Проведение |
Ед. |
3 |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
451 |
24 |
903 |
238 |
77 |
29 712 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
009 Производство национальных фильмов |
||||||||
Описание |
Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Производство |
тыс. |
4 |
4 |
4 |
2 |
3 |
||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
13 |
21 |
20 |
16 |
14 |
||
Показатели |
Доля отечественных |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Предполагаемое |
ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
4 |
4 |
4 |
2 |
3 |
0 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
010 Строительство, реконструкция объектов культуры |
||||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры сферы культуры |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Строительство |
тыс. |
392 |
86 |
431 |
||||
Реставрация и |
тыс. |
382 |
|||||||
Строительство |
тыс. |
85 |
|||||||
Строительство |
тыс. |
100 |
|||||||
Показатели |
Количество строящихся |
Ед. |
3 |
1 |
2 |
||||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
2 |
2 |
|||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
859 |
86 |
532 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
011 Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
||||||||
Описание |
Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Проведение праздничных |
тыс. |
160 |
1 372 |
922 |
440 |
425 |
423 |
|
Проведение юбилейных |
тыс. |
58 |
14 |
8 |
176 |
53 |
55 000 |
||
Международное |
тыс. |
954 |
1 |
1 |
856 |
619 |
601 |
||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
27 |
35 |
29 |
40 |
26 |
27 |
|
Ориентировочное |
ед. |
15 |
7 |
3 |
9 |
10 |
10 |
||
Показатели |
Повышение культурного, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Выделение субсидий |
тыс. |
3 123 |
4 131 |
4 591 |
5 810 |
5 240 |
5 272 |
|
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
36 |
39 |
37 |
39 |
33 |
33 |
|
Ориентировочное |
ед. |
6 |
3 |
6 |
3 |
3 |
2 |
||
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Популяризация предметов музейного значения, технологическое, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Обеспечения |
тыс. |
969 |
1 300 |
1 423 |
1 523 |
1 510 |
1 496 |
|
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
165 |
168 |
170 |
175 |
177 |
179 |
|
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
969 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
018 Проведение государственной политики в области внутриполитической |
||||||||
Описание |
Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Выпуск имиджевых |
тыс. |
20 |
13 |
12 |
24 |
26 |
28 470 |
|
Проведение |
тыс. |
965 |
1 254 779 |
784 |
240 |
257 |
275 |
||
Проведение комплекса |
тыс. |
141 |
168 |
185 |
396 |
423 |
453 |
||
Показатели |
Доля населения, |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
|
Уровень поддержки |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Уровень |
% |
- |
- |
- |
65 |
67 |
70 |
||
Показатели |
Степень обеспеченности |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
Количество «диалоговых |
ед. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
||
Уровень поддержки в |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
1 |
1 |
982 |
661 |
707 |
756 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Воссоздание памятников |
тыс. |
563 |
563 |
608 |
766 |
622 |
663 |
|
Сооружение памятников |
тыс. |
1 |
1673 |
||||||
Показатели |
Предполагаемое |
ед. |
26 |
19 |
30 |
30 |
32 |
32 |
|
Предполагаемое |
ед. |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
563 |
565 |
610 |
766 |
622 |
663 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных |
||||||||
Описание |
Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Повышение квалификации |
тыс. |
71 |
20 |
21 |
23 |
23 |
25 |
|
Показатели |
Количество сотрудников |
чел. |
100 |
20 |
18 |
23 |
26 |
29 |
|
Количество сотрудников |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
71 |
20 |
21 |
23 |
23 |
25 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского |
||||||||
Описание |
Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Подготовка к изданию, |
тыс. |
17 |
8 |
8 |
6 |
20 |
15 |
|
Определение границ |
тыс. |
5 |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
Разработка |
тыс. |
6 |
9 |
9 804 |
|||||
Подготовка |
тыс. |
20 |
22 |
||||||
Подготовка |
тыс. |
8 |
8 000 |
||||||
Разработка |
тыс. |
6 |
|||||||
Разработка менеджмент- |
тыс. |
6 |
|||||||
Подготовка научной |
тыс. |
8 |
8 |
8 |
|||||
Разработка картосхемы |
тыс. |
7 |
7 000 |
||||||
Реставрация копий |
тыс. |
8 |
|||||||
Определение границ |
тыс. |
5 |
|||||||
Историко- |
тыс. |
5 000 |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
6 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
Показатели |
Повышение уровня |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
42 |
38 |
43 |
43 |
49 |
45 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и |
||||||||
Описание |
Реализация Государственной программы функционирования и развития языков |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Доля взрослого |
% |
12 |
||||||
Доля представителей |
% |
79 |
|||||||
Количество стран |
12 |
||||||||
Показатели |
Удельный объем |
% |
60 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
328 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках |
||||||||
Описание |
Реализация библиотечного, справочно-библиографического и |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Содержание |
тыс. |
659 |
673 |
802 |
891 |
902 |
913 |
|
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
75 |
75 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|
Показатели |
Удовлетворение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
659 |
673 |
802 |
891 |
902 |
913 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих |
||||||||
Описание |
Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Увеличение уставного |
тыс. |
1 |
1 |
|||||
Увеличение уставного |
тыс. |
1 |
|||||||
Увеличение уставного |
тыс. |
||||||||
Показатели |
Создание эффективной |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Показатели |
Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
3 |
1 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и |
||||||||
Бюджетная |
100 Реализация государственной политики в сфере свободы и |
||||||||
Описание |
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
прогнозируемый тираж |
шт. |
4000 |
4000 |
|||||
прогнозируемое |
ед. |
4 |
4 |
||||||
прогнозируемое число |
ед. |
1 |
1 |
||||||
выпуск видеофильмов, |
ед. |
3 |
3 |
||||||
прогнозируемое |
шт. |
7 |
|||||||
прогнозируемое |
шт. |
2 |
4 |
||||||
Показатели |
уровень поддержки в |
% |
70 |
75 |
|||||
количество населения, |
чел. |
18087 |
21087 |
||||||
выработка практических |
шт. |
11 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
41 |
21 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и |
||||||||
Бюджетная |
101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным |
||||||||
Описание |
Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Прогнозируемое |
шт. |
20 |
22 |
|||||
Показатели |
Уровень поддержки в |
% |
70 |
75 |
|||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
60 |
53 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и |
||||||||
Бюджетная |
102 Содействие развитию международного сотрудничестве в области |
||||||||
Описание |
Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
прогнозируемое |
ед. |
9 |
10 |
|||||
прогнозируемое |
ед. |
30 |
20 |
||||||
Показатели |
Уровень поддержки в |
% |
70 |
75 |
|||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
85 |
82 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
036 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение |
||||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Строительство объектов |
тыс. |
37 |
15 |
|||||
Показатели |
Количество объектов |
ед. |
1 |
1 |
|||||
Показатели |
Увеличение уставного |
37 |
15 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
37 |
15 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации |
||||||||
Описание |
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 год |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Проведение |
тыс. |
835 |
||||||
Показатели |
Количество объектов |
ед. |
6 |
||||||
Показатели |
Завершение капитальных |
6 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
835 |
7.2 Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 (отчет) |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
ВСЕГО бюджетных расходов: |
58 |
23 |
67 |
30 |
17 |
13 |
|
Текущие бюджетные программы |
36 |
20 |
19 |
14 |
17 |
13 |
|
Формирование государственной |
404 505 |
483 867 |
406 |
446 |
453 |
460 |
|
Прикладные научные исследования. |
268 091 |
173 213 |
161 |
190 |
186 |
0 |
|
Стимулирование деятелей в сфере |
28 923 |
50 415 |
29 694 |
61 |
34 |
70 |
|
Развитие государственного языка и |
637 945 |
590 311 |
2 |
456 |
2 |
2 |
|
Капитальные расходы Министерства |
- |
4 161 |
11 655 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальные расходы государственных |
451 544 |
24 090 |
903 |
238 |
77 |
29 |
|
Производство национальных фильмов |
4 600 |
4 957 |
4 512 |
2 116 |
3 858 |
0 |
|
Проведение социально-значимых и |
1 173 |
2 583 |
2 227 |
1 474 |
1 097 |
1 |
|
Обеспечение функционирования |
3 123 |
4 131 |
4 591 |
5 810 |
5 240 |
5 |
|
Обеспечение сохранности |
969 728 |
1 300 |
1 423 |
1 523 |
1 510 |
1 |
|
Издание социально важных видов |
1 090 |
||||||
Проведение государственной политики |
1 126 |
1 436 |
982 |
661 |
707 |
756 |
|
Воссоздание, сооружение памятников |
563 650 |
565 323 |
610 |
766 |
622 |
663 |
|
Повышение квалификации и |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 |
23 |
25 |
|
Свод и систематизация изучения |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 |
49 |
45 |
|
Обеспечение сохранности архивных |
301 426 |
||||||
Проведение государственной |
16 467 |
||||||
Обеспечение доступа к информации в |
659 818 |
673 584 |
802 |
891 |
902 |
913 |
|
Проведение мероприятий за счет |
729 934 |
||||||
Проведение мероприятий за счет |
27 547 |
||||||
Развитие международного |
190 981 |
0 |
|||||
Целевые текущие трансферты областным |
3 830 |
2 688 |
|||||
Капитальный, текущий ремонт объектов |
835 673 |
||||||
Бюджетные программы развития |
22 308 |
3 081 |
48 304 |
15 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
17 330 |
1 994 |
10 397 |
0 |
0 |
||
Строительство, реконструкция |
859 875 |
86 149 |
532 |
||||
Создание информационных систем по |
328 298 |
||||||
Увеличение уставных капиталов |
3 790 |
1 000 |
|||||
Целевые трансферты на развитие |
37 374 |
15 |