О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 405. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 442

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 442.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в Стратегическом направлении 1 «Развитие жилищного строительства»:
      в цели 1.1 «Обеспечение жилья
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 009, 011, 015, 024, 034, 035»:
      в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы строительства жилья за счет бюджетных средств» цифры «655,0», «285,7», «167,6» заменить соответственно цифрами «946,0», «447,3», «240,4»;
      в задаче 1.1.1 «Обеспечение строительства и приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда»:
      в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы ввода в эксплуатацию арендного коммунального жилья за счет средств республиканского бюджета» цифры «167,2», «168,5», «167,6» заменить соответственно цифрами «256,7», «134,8», «135,3»;
      в задаче 1.1.2 «Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет кредитных средств»:
      в строке «Объемы ввода в эксплуатацию жилья за счет кредитования местных исполнительных органов»:
      в графах «2012», «2013» цифры «487,8» и «117,2» заменить соответственно цифрами «313,0» и «312,5»;
      графу «2014» дополнить цифрами «105,1»;
      в строке «Доля обеспеченности граждан доступным жильем»:
      в графах «2012», «2013» цифры «29,7» и «43,4» заменить соответственно цифрами «45» и «85»;
      графу «2014» дополнить цифрами «100»;
      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      в графе «2014» строки «Строительство и приобретение кредитного жилья в рамках Программы жилищного строительства в РК на 2011-2014 годы» дополнить знаком «Х»;
      в задаче 1.1.3 «Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков»:
      графу «2012» строки «Объемы ввода в эксплуатацию жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков» дополнить цифрами «376,3»;
      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      в графе «2012» строки «Завершение строительства жилых комплексов с участием дольщиков» дополнить знаком «Х»;
      в задаче 1.1.4 «Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки»:
      в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры» цифры «744», «1525,8», «1525,8» заменить цифрами «2016,4», «1500», «1500» соответственно;
      Стратегическое направление 2 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
      «Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
      Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 007, 010, 012, 013, 090, 016, 019, 029, 032, 033, 038

Целевые
индикаторы (с
указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Не менее 50 %
потребителей к
2015 году в
каждом регионе
страны
удовлетворены
качеством
коммунальных
услуг

Ежегодная
информация
от МИО, к
2015 году
через опрос

%

-

33

35

40

45

50

55

2. Доля объектов
кондоминиума,
обеспеченных
нормативной
эксплуатацией
жилищного фонда

Данные МИО

%



68

70

72

75

78

3. Индекс
физического
объема по
водоснабжению,
канализационной
системе,
контролю над
сбором и
распределением
отходов

статданные

% к
предыду-
щему
году

-

-

104,0

102,7

103,5

104,1

105,3

Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение
количества
аварий и
остановок на 1
км коммунальных
сетей:










водоснабжения

Данные МИО

кол-во



0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

водоотведения

Данные МИО

кол-во



0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

2. Уровень
нормативно-
очищенной воды

Данные МИО

%



64

66

71

76

81

3. Доступ к
централизован-
ному водо-
снабжению










в городах

Статданные

%

82

82

82

84

85

86

87

в сельских
населенных
пунктах

Статданные

%

42

42

42,5

45

48

51

54

4. Доступ к
централизован-
ному водо-
отведению в
городах
республики

Статданные

%

73

73

73

75

78

81

85

5. Доступ к
услугам
водоотведения в
сельских
населенных
пунктах

Статданные

%

8,8

8,8

8,8

9

10

11

12

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Строительство
и реконструкция
объектов
водоснабжения и
водоотведения

X

X

X

X

Х

2. Разработка
обоснований
инвестиций

X

X

X



3. Проведение
реконструкции и
строительства
очистных
сооружений

X

X

X

X

Х

4. Проведение
оценки
техсостояния
инженерных сетей
и сооружений

X

X

X



Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля
объектов
кондоминиума,
требующих
капитального
ремонта

Данные МИО

%



32

30

28

25

22

2. Доля
объектов
кондоминиума,
находящихся в
аварийном
состоянии

Данные МИО

%




2,5

2,3

2,1

2

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечение
правовой основы
деятельности
жилищных
инспекций

X

X

X

X

X

2. Разработка
новых механизмов
кредитования
капитального
ремонта объектов
кондоминиума

X

X

X

X

X

3. Обеспечение
накоплений
собственниками
помещений
(квартир) в
качестве
софинансирования
проведения
ремонта объектов
кондоминиума
не менее 15 %
от стоимости
ремонта

X

X

X

X

X

Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля сетей,
нуждающихся в
ремонте:

Статданные









теплоснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

11,7

63

63

61

58

55

52

электроснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

199,5

73

73

71

70

68

66

газоснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

27,3

54

54

53

52

51

50

2. Протяженность
модернизирован-
ных сетей

Информация
МИО

Тыс.км

0,7

0,8

2,3

4,8

8,2

9,1

9,7

3. Снижение
задолженности за
коммунальные
услуги

Информация
МИО

млрд.
тенге

8,2

8,7

5,2

5,1

5,0

4,9

4,5

4. Благо-
устройство
населенных
пунктов

Отчет по
БП 013 и
БП 033

Коли-
чество населен-
ных пунктов

1

1

2

1

1

1

1

5. Охват
населения по
разъяснению и
пропаганде
раздельного
сбора мусора

данные МИО

%



10

20

25

27

30

6. Доля
мусоро-
перерабатывающих
предприятий

данные МИО

%



3

5

7

8

9

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Внедрение
современных
методов
менеджмента на
предприятиях

-

Х

Х

Х

Х

2. Проведение
реконструкции и
модернизации
сетей путем
выделения целевых
трансфертов на
развитие
коммунального
хозяйства и на
благоустройство

Х

Х

Х

Х

Х

3. Проведение
оценки
технического
состояния
инженерных сетей
(систем
теплоснабжения)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4. Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
объектов жилого
фонда и
социальной
сферы, охваченных
мероприятиями по
энергосбережению:

Отчет по
реализации
БП 007

кол-во


150

415

270

270

270

-

проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
социальных
объектов


кол-во
пас-
портов


9

145

-

-

-

-

проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
многоквартирных
жилых домов


кол-во
пас-
портов


141

270

270

270

270

-

2. Доля
населения,
охваченного
мероприятиями по
пропаганде
политики
энергосбережения

Опросные
данные

%



10

20

30

40

50

3. Формирование
регулярно
обновляемой базы
данных состояния
жилищного фонда и
инфраструктуры
коммунальных
услуг на основе
проведенной
инвентаризации

АО
«КЦМРЖКХ»

кол-во



1

-

-

-

-

4. Увеличение
доли частных
инвестиций в
общем объеме
инвестиций,
направленных на
ЖКХ

АО
«КЦМРЖКХ»

%



0

0,5

1,5

2,0

3,5

5. «Разработка
ПСД и рабочих
проектов по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-комму-
нального
хозяйства в
городах Актобе,
Астана и Алматы»

РГП
«КазНИИССА»

кол-во



3





Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Проведение
информационно-
разъяснительной
работы по
пропаганде
политики
энергосбережения

X

X

X

X

X

2. Проведение
инвентаризации
состояния систем
и объектов ЖКХ на
регулярной основе

Х

X

X

X

X

3. Создание,
внедрение и
обеспечение
сопровождения
информационно-
аналитической
системы
мониторинга и
контроля ЖКХ

X

X

X

X

X

4. Сбор данных по
основным
показателям
состояния систем
и объектов ЖКХ на
регулярной основе

X

X

X

X

X

5. Проведение
мониторинга
уровня качества
предоставляемых
населению
коммунальных
услуг

X

X

X

X

X

»;

      в Стратегическом направлении 3 «Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»:
      в цели 3.1 «Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышение качества проектной документации»:
      строку «1. Совершенствование нормативно-технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства», перечень нормативно-технических документов, Ед., 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» исключить;
      строку «2. Индекс физического объема строительных работ», статданные, % к предыдущему году, 95,1, 95, 102,5, 101, 102, 102,1, 103 изложить в следующей редакции:
«

1. Индекс
физического
объема
строительных
работ

статданные

% к
предыдущему
году

95,1

95

102,5

103,1

101,8

101

100,7

»;

      в задаче 3.1.1 «Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли»:
      строку «1. Обновление и совершенствование нормативно-технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства», перечень нормативно-технических документов, Ед., 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» изложить в следующей редакции:
«

1. Совершенствование
нормативно-технической
базы в сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и
жилищно-коммунального
хозяйства

Перечень
нормативно-
технических
документов

Ед.

49

125

254

148

105

84

14

»;

      в задаче 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий»:
      строку «1. Проведение прикладных научных исследований, направленных на снижение сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий (количество тем, завершающихся в текущем году/количество тем, переходящих на следующий год), Государственный реестр научных и научно-технических программ и проектов, формируемый АО «Национальный центр научно-технической информации», Ед., 2/1, 1/1, 1/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0» изложить в следующей редакции:
«

1. Количество
проведенных
прикладных научных
исследований,
направленных на
снижение
сейсмического риска,
обеспечение
устойчивости и
долговечности зданий
(сооружений) и
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры, а
также разработку
энерго и
ресурсосберегающих
технологий
(количество тем,
завершающихся в
текущем году/
количество тем,
переходящих на
следующий год)

Государственный
реестр научных и
научно-технических
программ и
проектов,
формируемый АО
«Национальный
центр
научно-технической
информации»

Ед.

2/1

1/1

1/0

3/7

4/6

8/1

1/0

»;

      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      графы «2012», «2013», «2014», «2015» строк «Развитие научных исследований, направленных на разработку новых технологий в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и «Прохождение результатов завершенных научно-исследовательских работ через государственную научно-техническую экспертизу» дополнить знаком «Х»;
      в цели 3.4 «Реформирование системы контроля качества строительства»:
      в задаче 3.4.1 «Реформирование системы оценки соответствия в строительстве»:
      в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      строки «Внедрение аттестации экспертов оказывающих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектуры, градостроительства и строительства» и «Внедрение принципа категорирования в систему лицензирования» изложить в следующей редакции:
«

1. Аттестация экспертов, оказывающих
экспертные работы и инжиниринговые
услуги в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства

-

Х

Х

Х

Х

2. Выдача лицензий в сфере
архитектуры, градостроительства и
строительства с учетом приципа
категорирования

-

X

X

X

X

»;

      дополнить целью 3.5 следующего содержания:
      «Цель 3.5 Обеспечение прозрачности деятельности Агентства Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 020

Целевые
индикаторы
указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами (ГИК
ВЭФ)

Отчет ГИК
ВЭФ

Место в рейтинге



53

49

49

48

48

Задача 3.5.1 Создание условий для доступа населения к информации в сфере
архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и ЖКХ

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Увеличение
числа посещений
пользователей
статистической
информации на
интернет-ресурсе
Агентства с
момента создания
сайта

Интернет-
ресурс

%




5

5

5

5

Мероприятия для
достижения
показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Регулярное
размещение
информации в сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и ЖКХ
на сайте Агентства


Х

Х

Х

Х

Проведение
мероприятий по
обеспечению
политики
информационной
безопасности


Х

Х

Х

Х

»;

      Раздел 4 «Развитие функциональных возможностей» дополнить строкой следующего содержания:
«

Стратегическое направление
3. Развитие архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности
Цель 3.5 Обеспечение
прозрачности деятельности
Агентства
Задача 3.5.1 Создание
условий для доступа
населения к информации в
сфере архитектурной,
градостроительной,
строительной деятельности
и ЖКХ

Улучшение интернет-ресурса
Агентства.
 
 
 
 
Закупка систем обнаружения атак,
сервера контроллера домена и
прокси-сервера.

2012 – 2015 гг.

»;

      в разделе 5 «Межведомственное взаимодействие»:
      Стратегическое направление 2. «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«

Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства

Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение
состояния коммунальной инфраструктуры

Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих

Показатели задач, для
достижения которых
требуется межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления
межведомственных
взаимодействий

1

2

3

Снижение количества аварий
и остановок на 1 км
коммунальных сетей:

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Уровень
нормативно-очищенной воды

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доступ к централизованному
водоснабжению

АС

обеспечение статистическими
данными

Доступ к централизованному
водоотведению в городах
республики

АС

обеспечение статистическими
данными

Доступ к услугам
водоотведения в сельских
населенных пунктах

АС

обеспечение статистическими
данными

Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений

Доля объектов
кондоминиума, требующих
капитального ремонта

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доля объектов
кондоминиума, находящихся
в аварийном состоянии

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры

Доля сетей, нуждающихся в
ремонте:

АС

обеспечение статистическими
данными

Протяженность
модернизированных сетей

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Снижение задолженности за
коммунальные услуги

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Охват населения по
разъяснению и пропаганде
раздельного сбора мусора

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доля
мусороперерабатывающих
предприятий

Акиматы областей, городов
Астаны и Алматы

информация от акиматов

»;

      в Стратегическом направлении 3 «Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»:
      в цели 3.1 «Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышение качества проектной документации»:
      в задаче 3.1.1 «Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли»:
      в строке «Обновление нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства» слово «Обновление» заменить словом «Совершенствование»;
      задачу 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий» изложить в следующей редакции:

«

Задача 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и
инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных
решений и технологий

«Количество проведенных прикладных
научных исследований, направленных на
снижение сейсмического риска,
обеспечение устойчивости и
долговечности зданий (сооружений) и
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры, а также разработку
энерго- и ресурсосберегающих
технологий (количество тем,
завершающихся в текущем
году/количество тем, переходящих на
следующий год)

МОН

Внесение предложений в МОН по
кандидатурам для включения в состав
национальных научных советов и
формированию перечня субъектов
базового финансирования в
соответствии с подпунктами 5 и 6
статьи 5 Закона Республики Казахстан
«О науке»

»;

      Раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в следующей редакции:
«

Раздел 7. Бюджетные программы 7.1 Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 Услуги по координации деятельности в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Описание

Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для
развития и реформирования строительной отрасли и
жилищно-коммунальной сферы

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата
бюджетной
программы









Содержание
центрального
аппарата
обеспечивающих
реализацию
государственной
политики развития
строительства,
жилищно-
коммунальной сферы

чел.

85

85

157

157

157

157


Содержание
территориальных
департаментов
обеспечивающих
реализацию
государственной
политики развития
строительства,
жилищно-
коммунальной сферы

чел.

-

-

316

316

316

316


Оформление и
выдача разрешений
на производство
строительно-
монтажных работ

ед.

-

-

444

500

500

500


Аналитическая
работа и
разработка
предложений по
объединению
действующих
отраслевых
программ развития
данных отраслей,
вместе с
программой
развития жилищного
строительства в
единую
государственную
стратегию
Республики
Казахстан на
среднесрочный
период

ед.

-

-

1





Разработка
нормативно-
правовых актов

ед.

-

-

16

4

3

3


показатели
конечного
результата
бюджетной
программы









Количество
разработанных
нормативно-
правовых актов

ед.

-

-

16

4

3

3


Выдача разрешений
на производство
строительно-
монтажных работ

%

-

-

100

100

100

100


Проведение
аналитического
исследования и
разработка
предложений по
комплексному
развитию жилищно-
коммунального
хозяйства,
производства
строительных
материалов и
качественного
водоснабжения в
Республике
Казахстан

%

-

-

100





показатели
эффективности
бюджетной
программы









Эффективное
выполнение
возложенных
функций

%

100

100

100

100

100

100


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

120
441

196
373

612
819

1455
619

1 455
717

1455
827


Бюджетные программы

003 «Совершенствование нормативно-технических документов в
сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности»

описание

Разработка нормативно-технических документов, отвечающих
современным условиям развития науки, техники и технологий для
регулирования архитектурной, градостроительной, строительной
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства
1. Реформирование системы технического регулирования
строительной отрасли
2. Разработка нормативов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество разработанных
сметно-нормативных
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности

ед.

12

89

106

85

58

53


Разработка типовых
проектов

ед.

28

20

19

164

45

145


Обновление
нормативно-
технической базы в
сфере архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и
жилищно-коммунального
хозяйства

ед.

17

33

145

59

47

31


Количество
разработанных
межгосударственных
нормативно-
технических
документов по линии
МНТКС (долевое
участие), не менее

ед.

-

3

3

-

-



показатели конечного
результата









Степень реализации
проекта по созданию
Государственного
градостроительного
кадастра на
республиканском
уровне

%
выпол-
ненной
работы



35

65




Уровень разработки
Генеральной схемы
организации
территории
Республики Казахстан

%

-

3,7

40,8

74,8

100



Степень
реформирования
системы технического
регулирования
строительной отрасли
Республики Казахстан
(схематическая
разработка и начало
внедрения отдельных
элементов системы
технического
регулирования
строительной отрасли)

%

5

10

31

54

77



показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов.

тыс.
тенге

931 000

1 517
746

4 052
650

6 010
007

3 651
771

2 893
984


Бюджетные программы

006 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на
разработку Генерального плана пригородной зоны города Алматы»

описание

Выделение средств из республиканского бюджета акимату города
Алматы на разработку Комплексной схемы градостроительного
планирования территории пригородной зоны города Алматы
(Генеральный план пригородной зоны г. Алматы)

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектруемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка Комплексной
схемы градо-
строительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генеральный
план пригородной зоны
города Алматы)

ед.

1







показатели конечного
результата









Степень готовности
Комплексной схемы
градостроительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генеральный
план пригородной зоны
города Алматы)

%

100







показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

950
000







Бюджетные
программы

007 «Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства»

описание

Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения,
надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов
для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель
прямого
результата









Тиражирование и
распространение
печатной
информационной
продукции об
энергосбережении
(брошюры,
буклеты,
методические
пособия, полезные
советы для
населения,
флайера
(односторонние и
двухсторонние),
плакаты
(односторонние),
наклейки А5,
цветные
(односторонние),
сопутствующая
полиграфия
(программы
семинаров,
раздаточные
обучающие
материалы).

Экз




250
000




Подготовка
материалов и
публикаций на
государственном и
русском языках в
региональных
газетах

Экз




50 000

50
000

50 000


Издание и
распространение
информационного
вкладыша «Реформы
ЖКХ»

Ед




25

25

25


Разработка и
изготовление
аудиороликов
продолжительность
до 60 секунд на
государственном и
русском языках.

Шт




3

3

3


Разработка и
изготовление
видеороликов
продолжительность
до 60 секунд на
государственном и
русском языках.

Шт




3

3

3


Проведение во
всех областных
центрах и
гг. Астана и
Алматы
разъяснительных
семинаров для
собственников
квартир (жилья)
по вопросам
создания
оптимальной
модели жилищных
отношений с
охватом не менее
50 чел. в группе

Ед




48

48

48


Проведение
тематических
региональных
конференций
(север, юг,
запад, восток) с
охватом не менее
200 участников в
группе

Ед




4

4

4


Проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
многоквартирных
жилых домов (МЖД)

к-во
МЖД

-

144

270

270

270

270


показатель
конечного
результата









Выдача
энергетических
паспортов на МЖД

к-во
пас-
портов

144

270

270

270

270

270


Доля населения,
охваченного
мероприятиями по
пропаганде
энергосбережения

%



10

20

30

40


показатели
качества









показатели
эффективности









Стоимость
энергетического
обследования за 1
м2

тенге



234

234

234

234


объем бюджетных
расходов,

тыс.
тенге

-

210
000

560
000

360
000

360
000

360
000


Бюджетные
программы

018 Целевые текущие трансферты областному бюджету
Восточно-Казахстанской области на благоустройство и ремонт
инфраструктуры города Усть-Каменогорск в связи с проведением VII
Форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и
Российской Федерации

описание

на проведение VII Форума Межрегионального сотрудничества Республики
Казахстан и Российской Федерации

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ремонт улиц

км


5,2






Ремонт сетей
наружного
освещения улиц

ед.


9






Электроснабжение
и водоснабжение

км


3,9






показатели
конечного
результата









Степень
выполненных
благоу-
строительных
работ

%


100






показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 500
000






Бюджетные
программы

019 Проведение оценки технического состояния инженерных сетей

описание

оценка технического состояния инженерных сетей

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

Проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата:









Количество
обследованных
тепловых сетей

км


-

1143,16

1073

1014,
54

961,
36


Количество
обследований систем
водоснабжения и
водоотведения
областных центров,
города
республиканского
значения, столицы

объек-
ты


54

54

0

0



показатели
конечного
результата









Уровень
обследованных
тепловых сетей к
общей
протяженности
по республике

%


0

10

9,1

8,6

8,2


Уровень
обследований
систем
водоснабжения
и водоотведения
областных центров,
города
республиканского
значения, столицы
в том числе:
визуальное
обследование
объектов
водоснабжения,
водоотведения;

%


50

100





инструментальное
обследование
зданий
и сооружений от
числа требующих
инструментальное
обследование;

%



30





инструментальное
обследование
самотечных
канализационных
коллекторов
диаметром свыше
500 мм требующих
замены;

%



2





инструментальное
обследование
магистральных
водоводов
диаметром свыше
300 мм;

%



2





составление
расчетной схемы
сетей
водоснабжения
и водоотведения.

%



100





показатели
качества














Опре-
деле-
ние
факти
-чес-
кого
сос-
тоя-
ния
объе-
ктов
ЖКХ




Средняя стоимость
работ по
обследованию
систем в одном
городе

тыс.
тенге



18 800





показатели
эффективности









Средние затраты на
обследования 1 км
тепловых сетей

тыс.
тенге



1 107

233

246

260


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 000
000

1 265
175

250
000

250 000

250
000


Бюджетная программа

020 Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Описание

Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для
развития и реформирования строительной отрасли и жилищно-
коммунальной сферы, укрепление материально-технической базы

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество
приобретаемых товаров

ед.

206

-

468

126

126

126


Количество
приобретаемых
основных средств

ед.

0

0

164

232

232

232


Приобретение
нематериальных
активов

ед.

0

0

324

142

142

142


показатели конечного
результата бюджетной
программы









Улучшение состояния
материально-
технической базы

%

100

-

65

100

100

100


показатели качества
бюджетной программы









показатели
эффективности
бюджетной программы









В среднем расходы на
материально-
техническое оснащение

тыс.
тенге



54

55

55

55


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

11
366

-

51
253

27
512

27
512

27
512


Бюджетные
программы

021 «Прикладные научные исследования в области строительства»

описание

Проводятся научные исследования, направленные на снижение
сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий
(сооружений) с разработкой эффективных конструктивных решений и
технологий по следующим темам:
- исследовать работу железобетонных конструкций, усиленных
фиброармированными пластиками, и разработать рекомендации по
усилению и восстановлению зданий и сооружений для обычных и
сейсмических районов;
- разработка композитов из местного сырья для производства
санитарно-технической керамики, керамогранита и облицовочных плиток;
- разработка изделий индустриального малоэтажного домостроения из
жестких бетонных смесей на местных заполнителях методом непрерывного
безопалубочного виброформования;
- разработка крупноформатных многопустотных энергоэффективных
керамических блоков на местном сырье для однорядного заполнения стен
малоэтажных жилых зданий.

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Общее
количество
проводимых
прикладных научных
исследований в
области
строительства

ед.

2

1

1

4

4

2


Количество
проведенных научных
исследований, по
которым получено
положительное
заключение
государственной
научно-технической
экспертизы

ед.

2

1

1

3

4

2


показатели
конечного
результата









Количество
утвержденных
методических
указаний,
инструкций,
рекомендаций,
разрабатываемых на
научно-технической
основе, применяемых
в области
строительства

ед.

2

1

1

3

4

2


показатели
качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
одного указания,
инструкции,
рекомендации

тыс.
тенге




12,500

12,500

16,667


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

35 545

38 000

24 000

50 000

50 000

50 000


Бюджетные программы

022 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на
разработку комплексной схемы градостроительного планирования
территории пригородной зоны города Астаны»

описание

Разработка схемы

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка
Комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

ед.


1






показатели
конечного
результата









Степень разработки
Комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

%



26

74




показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



200
000

486
371




Бюджетные программы

023 «Целевые текущие трансферты бюджету городов Астаны и Алматы
на приобретение коммунальной техники»

описание

Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики
Казахстан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Приобретение
коммунальной
техники

ед.


155






показатели
конечного
результата









Уровень
обеспеченности
коммунальной
техникой

%


100






показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 600
280






Бюджетные программы

025 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской
области на поддержание инфраструктуры города Приозерска»

описание

Выделение инвестиций областному бюджету Карагандинской области
на поддержание инфраструктуры города Приозерск

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Закуп топлива для
котельной

тонн

14000

14000






Проведение
ремонтных работ на
теплосетях

км

3,03

2,73






Подготовка объектов
теплоснабжения к
отопительному
сезону

ед.

1

1






Проведение
комплекса работ и
технических
мероприятий по
устранению
физического и
морального износа
оборудования
котельной № 1
города Приозерска

ед.

-

-

1

-

-



Подключение к
центральному
теплоснабжению
девятнадцати
многоэтажных жилых
домов, находящиеся
в коммунальной
собственности
города Приозерска

ед.

-

-

19

-

-



Снос конструкций
жилищно-гражданских
зданий города
Приозерск
Карагандинской
области, не
подлежащих
восстановлению, с
рекультивацией и
уборкой
строительного
мусора

коли-
чество
объек-
тов




51




показатель
конечного
результата









Уровень обеспечения
теплом населения
города Приозерск

%

100

100

100





показатели
качества





41




показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

542
944

537
958

550
906

257
000




Бюджетные программы

027 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астана
и Алматы на проведение ремонта общего имущества объектов
кондоминиума»

описание

Бюджетные кредиты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы
на проведение ремонта объектов кондоминиума путем капитализации
специализированных региональных организаций с участием государства

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Проведение
капитального
ремонта объектов
кондоминиума

Коли-
чество
домов



472

690

1380

1380


показатель
конечного
результата









Доля объектов
кондоминиума,
требующих
капитального
ремонта

%



32

30

25

22


Площадь домов
требующих ремонта

тыс. м2



50 087

47
316

39
430

34
698


показатели
качества









Соответствие
проведенных работ
требованиям
нормативно-
технической
документации

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средняя стоимость
отдельных видов
ремонта/м2

тенге




3 650

3 650

3
650


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




8 000
000

16
000
000

16
000
000


Бюджетные программы

028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи»

описание

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи в рамках проведения
работ по термомодернизации и ремонту объектов кондоминиума»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Количество
получателей
жилищной помощи

Кол-во
семей




25
980

25
056

21
042


показатель
конечного
результата









Охват
малообеспеченных
семей (граждан) с
выплатой жилищной
помощи для
проведения работ по
ремонту общего
имущества объектов
кондоминиума

%




100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Средние затраты
жилищной помощи на
одну мало-
обеспеченную
семью (гражданину)
на ремонт общего
имущества объектов
кондоминиума по
регионам

тыс.
тенге




6 900

6 900

6 900


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




563
000

543
000

456
000


Бюджетные программы

029 «Разработка обоснований инвестиций систем водоснабжения и
водоотведения»

описание

Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения в крупных и средних городах

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013



2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Промежуточный отчет
с анализами новых
технологий по
водозаборам,
водоподготовке и
очистке сточных вод
с учетом исходных
данных

Ед.

-

-

56





Итоговый отчет:
Гидравлические
расчеты сетей,
выбор основных
технологических
решений, расчеты
сооружений,
основные технико-
технологические
решения

Ед.




43

13



Завершение
разработки
обоснований
инвестиций с
положительным
заключением
государственной
экспертизы

Ед.




13

43



показатели
конечного
результата









выполнение работ от
общего объема работ
по разработке
обоснования
инвестиций систем
водоснабжения и
водоотведения

%

-

-

4,5

40

55,5



показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
работ в одном
городе (стоимость
работ по каждому
городу определяется
сметным расчетом)

тыс.
тенге

-

-

5357

39
286

28
446



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

300
000

2 200
000

1
593
000



      * - стоимость работ по каждому городу определяется в соответствии со сметой

Бюджетная
программа

030 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального
хозяйства»

Описание

Проводятся научные исследования, направленные на устранение
технологической отсталости ЖКХ и снижение эксплуатационных
расходов субъектов ЖКХ, с разработкой эффективных конструктивных
решений и технологий по следующим темам:
1. «Модифицирование и адаптация технологий очистки сточных
коммунальных и смешанных вод для построения децентрализованных
систем водоотведения и систем с повторно-последовательным и
оборотным использованием воды в технологических, хозяйственных и
питьевых целях»;
2. «Разработка новых технологий и технических решений по
обслуживанию и ремонту эксплуатируемых жилых и общественных
зданий, повышение их теплозащиты в соответствии с международными
требованиями с использованием современных материалов,
оборудования и приборно-измерительных устройств»;
3. «Развитие технологии производства, транспортировки и
потребления тепла и воды для жилищного фонда на базе применения
котлов с высоким КПД и низким количеством вредных выбросов»;
4. «Разработка научных основ совершенствования технологии
переработки твердых бытовых отходов»;
5. «Развитие инновационных технологий прокладки инженерных сетей
и создание новых методов их защиты от опасных природных и
техногенных воздействий»;
6. «Разработка теплоэффективных ограждающих конструкций на основе
современных утеплителей, пористой керамики, изделий из гипса и
ячеистых бетонов, а также облицовочных изделий на основе бетонов,
керамики и природного камня»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Общее количество
проводимых
прикладных научных
исследований в
области
жилищно-
коммунального
хозяйства

ед.

-

-


6

6

6


Количество
проведенных научных
исследований, по
которым получено
положительное
заключение
государственной
научно-технической
экспертизы

ед.

-

-


-

-

6


показатели
конечного
результата









Количество
утвержденных
методических
указаний,
инструкций,
рекомендаций,
разрабатываемых на
научно-технической
основе, применяемых
в сфере ЖКХ

ед.

-

-


-

-

6


показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
одного указания,
инструкции,
рекомендации

тыс.
тенге




26086,3

26415

27167,5


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-


156 518

158 490

163 005


Бюджетные программы

033 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-
Казахстанской области на благоустройство и ремонт инфраструктуры
города Семей в связи с проведением мероприятий, приуроченных к
20-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона»

Описание

Выделение инвестиций областному бюджету Восточно-Казахстанской
области, ремонтные работы инфраструктуры города Семей

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Благоустройство
Центральной площади
города Семей









замена бетонных плит

п.м.



668





устройство тротуаров

м2



12
821,7





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



4





ремонт фонтана

ед.



1





ремонт бронзовых
скульптур с
национальным
колоритом

ед.



12





Ремонт монумента
«Сильнее смерти» и
благоустройство
территории разборка
и повторная
облицовка стелы
мраморными плитками


 
 
 
 

м2




 
 
 
 

1 755





разборка и облицовка
ступеней из
гранитных плит

п.м.



653,
61





установка
скульптурных
композиций

ед.



2





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



6





установка выездной
арки

ед.



1





установка
трансформаторной
будки

ед.



1





Устройство «Стеллы
Мира» на острове
Полковничий города
Семей









установка монумента
стелы Мира

ед.





1





облицовка ступеней
из гранитных плит



м2







242





устройство тротуаров

м2



7145,5





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



6





Устройство стелы
«Абай жолы» в городе
Семей
установка
бетонного основания



 
 
 
м2







 
 
 
20,3





демонтаж и монтаж
бортовых камней

п.м.



240





устройство
поребриков

п.м.



120





установка комплекта
ночного освещения

ед.



1





Ремонт дорог и улиц
города и обеспечение
безопасности
дорожного движения
изготовление и
монтаж выездной арки


 
 
 
 
 
 

ед.




 
 
 
 
 
 

1





устройство тротуаров
(ул. Абая, Селевина,
Титова)

м2



20,9





средний ремонт моста
через р.
Семипалатинка

м2



4950





средний ремонт дорог
по маршруту
следования

м2



20
572,6





средний ремонт
путепроводов

ед.



4





изготовление и
установка автобусных
павильонов

ед.



50





средний ремонт
асфальтного покрытия
остановочной
площадки монумента

м2



1 610





средний ремонт
дорожного покрытия
ведущий на монумент

км



1,6





замена бортовых
камней на площади
перед Аэропортом

п.м.



1 092





средний ремонт улицы
Волгоградская

км



1,2





устройство
тротуарных плиток на
откосах вдоль новых
дорог

м2



2 968





установка новых
дорожных знаков

ед.



125





средний ремонт
колесоотбойников

км



5,87





устройство
светофорных объектов

ед.



13





Благоустройство
территорий улиц по
маршруту следования









устройство газонов
по улицам города

м2



32
787





установка малых
архитектурных форм

ед.



70





вырубка аварийных
деревьев диаметром
от 0,3 до 1,3 м

ед.



174





восстановление
уличного освещения в
районе Аэропорта и
улицы Селевина



км




3,5





восстановление
тротуарного
освещения по улицам
Селевина,
Волгоградская,
Бозтаева, правый и
левый берег
подмостовой
территории

км



3,3





показатель конечного
результата









Уровень создания
благоприятных
условий гражданам
города Семей, а
также обеспеченность
инфраструктурой

%



100





показатели качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной сметной
документации

%



100





показатели
эффективности









Стоимость работ
(устройство:
тротуаров, газонов,
освещения, установка
архитектурных форм,
трансформаторной
будки, светофорных
объектов, средний
ремонт дорог и др)

тыс.
тенге



273
829





объем бюджетных
расходов, в т.ч.

тыс.
тенге



1 642 977





Благоустройство
Центральной площади
города Семей

тыс.
тенге



244 512





Ремонт монумента
«Сильнее смерти» и
благоустройство
территории

тыс.
тенге



207
123





Устройство «Стеллы
Мира» на острове
Полковничий города
Семей

тыс.
тенге



144
851





Устройство стелы
«Абай жолы» в городе
Семей

тыс.
тенге



51
851





Ремонт дорог и улиц
города и обеспечение
безопасности
дорожного движения

тыс.
тенге



685
518,0





Благоустройство
территорий улиц по
маршруту следования

тыс.
тенге



309
122





Бюджетные программы

034 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные
сбережения»

описание

Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных
строительных сбережений в Республике Казахстан в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года
«О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013



2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Среднее количества
вкладчиков,
получающих премию
государства

человек




205
157

266499

337
216


Показатели
конечного
результата









Обеспечение полноты
выплат премий по
вкладам в жилищные
строительные
сбережения

%



100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Обеспечение полноты
выплат премий по
вкладам в жилищные
строительные
сбережения

%



100

100

100

100


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



2 886
971

5010
926

6669
106

8126
435


Бюджетные программы

037 «Проведение обследований водохозяйственных систем»

описание

Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных
пунктах

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Заключение по
фактическому
состоянию объектов
водохозяйственных
систем в сельских
населенных пунктах

объек-
ты

-



354

377

379


показатели
конечного
результата









Заключения по
объемам
финансирования для
эффективного и
целесообразного
выделения бюджетных
средств на
строительство или
реконструкцию
водохозяйственных
систем

ед.

-



354

377

379


выполнение работ от
общего объема работ
по обследованию
водохозяйственных
систем

%




32

34

34


показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
работ в одном
сельском населенном
пункте*

тыс.
тенге




1 412

1 326

1 319


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




500
000

500
000

500
000


      *стоимость работ по каждому сельскому населенному пункту определяется сметным расчетом

Бюджетная программа

039 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных
систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками
питьевого водоснабжения"

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем
водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого
водоснабжения

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

План
текущего
года

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8


показатели прямого
результата









Системы
водоснабжения,
получающие
субсидии:

кол-во








групповые
водопроводы


34

34


46




канал К. Сатпаева


1

1


1




локальные
водопроводы


13

101


228




Охват населения,
получающего воду по
субсидированному
тарифу

чел.

1 674 668

1 981
829


2 047
836




Количество сельских
населенных пунктов,
обеспечивающихся
питьевой водой по
удешевленному тарифу

ед.

398

511


741




Объем подаваемой
питьевой воды

тыс.
м3

44 761,6

56 738,3


64
847,43




показатели конечного
результата









Снижение стоимости
услуг по подаче
питьевой воды для
населения областей
Республики Казахстан

%

10-94

6-95


7-95




показатели качества









показатели
эффективности









Размер субсидии за
1 м3 питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-
789,6


3,12-
855,04




объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2 176
334,0

3 019
649,0


4 302
252,0




Бюджетные программы

090 «Исследование в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства»

описание

Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Утверждение
программы внедрения
научно-технических,
инновационных,
ресурсосберегающих
технологий в
области жилищно-
коммунального
хозяйства

ед.

-

1






показатель
конечного
результата









Степень охвата
технологий в
области ЖКХ

%

-

100






показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

20 000






Бюджетные программы

008 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и
Алматы на строительство и (или) приобретение жилья»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета на возвратной
основе акиматам областей, городов Астаны и Алматы на
проектирование, строительство и (или) приобретение кредитного
жилья

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
(или) приобретение
кредитного жилья в
рамках Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

тыс.
кв.м

405,1

269,2

45,7

313,0

312,5

105,1


Строительство и
(или) приобретение
кредитного жилья в
рамках реализации
Программы «Нұрлы
көш»

тыс.
кв. м

-

143,8

91,2

0

-



показатели
конечного
результата









Обеспечение
населения доступным
жильем

к-во
квар-
тир

4737

4840

570

3900

3900

1300


Доля обеспеченности
граждан доступным
жильем

%


15,8

25

45

85

100


Обеспечение жильем
оралманов –
участников
программы «Нұрлы
көш»

к-во
квар-
тир
или
домов


1418

800

0




Доля обеспеченности
граждан доступным
жильем

%



100

100

100

100


показатели качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость 1-го
кв.м.жилья по ЖССБ

тыс.
тенге

-

-

90-
142,5

90-
142,5

90-
142,5

90-
142,5


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

16
100
000

32 168
499

45 480
006

42
413
400

9 652
400



Бюджетные
программы

009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, обустройство,
реконструкцию и (или) приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры территорий застройки индивидуальных и
многоквартирных жилых домов, включая благоустройство
внутридворовых территорий, подъезды и подходы к дому

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

км

2157,8

1550,5

1134,5

2000

1500

1500


Строительство и
реконструкция
инженерных
сооружений в
городах-спутниках
городов Астаны и
Алматы и в жилых
комплексах с
участием дольщиков

ед./
к-во
проектов

6

3

4

3

-



Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
Актюбинской
области

км

29

163,2

250

-

-



Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
городе Алматы для
решения проблем
дольщиков

км

48,3

22,3

46,59

16,4

-



Развитие
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
«Нұрлы көш»

км

-

220,8

288,6

0

-


-

Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры
южнее ул. Сарайшык
и юго-восточнее
поселка Коктал,
«Инженерные сети к
ИЖС восточнее
поселка Ильинка» и
«Сети и
коммуникации
планировочного
района Мынжылдык»
в городе Астане

к-во
реали-
зуемых
проектов
(лотов)

-

5

8





показатели
конечного
результата









Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
рамках программы
жилищного
строительства

%

-


25

50

75

100


Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
Актюбинской
области

%

-

-

100





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
городе Алматы для
решения проблем
дольщиков

%

-

-

80





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
рамках Программы
«Нұрлы көш»

%

-

-

100





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой
южнее ул. Сарайшык
и юго-восточнее
поселка Коктал,
восточнее поселка
Ильинка и района
Мынжылдык в городе
Астане

%

-

-

60





показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость одного
км сетей

млн.
тенге



20

20

20

20


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

50 439
900

55
045
602

52
098
783

49
004379

32 654
295

30
0000
00


Бюджетные
программы

010 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения и
водоотведения»

описание

Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие систем водоснабжения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
реконструкция
объектов
водоснабжения

коли-
чест-
во
объек
- тов

2

2

82

102

21

4


Сети водоснабжения
и водоотведения

коли-
чест-
во
объек
- тов




91

19

3


Очистные и
канализационно-
очистные
сооружения и
другие работы по
водообеспечению и
водоотведению

коли-
чест-
во
объек
- тов




11

2

1


Протяженность
сетей

км



1 147

1704

886

746


Снижение
количества аварий
и остановок на 1
км коммунальных
сетей:









водоснабжения

кол-
во



0,6

0,5

0,5

0,5


водоотведения

кол-
во



0,3

0,3

0,3

0,2


Ввод в
эксплуатацию
объектов
водоснабжения и
водоотведения

коли-
чест-
во
объек
- тов



54

84

19

2


показатели
конечного
результата









Охват населения
централизованным
водоснабженем в
городах

%

82

82

82

84

85

86


Доступ к
централизованному
водоотведению в
городах

%

73

73

73

75

78

81


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%



100

100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:
по строительству и
реконструкции
одного объекта
питьевого
водоснабжения

тыс.
тенге



411
504,3





сети водоснабжения
и водоотведения

Тыс.
тенге




374
579




очистные и
канализационно-
очистные
сооружения и
другие работы по
водообеспечению и
водоотведению

Тыс.
тенге




827
040




Стоимость
строительно-
монтажных работ на
1 км сетей
водоснабжения

тыс.
тенге



18000

200
00

20000

20000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

32 387
087

32
610
600

33
743
356

43
184
205

17 726
695

14
921
059


Бюджетные
программы

011 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или)
приобретение арендного жилья

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

Развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
(или) приобретение
арендного
коммунального
жилья в рамках
Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

тыс.
кв.м.

200

181,1

138,6

136,0

134,8

135,3


Строительство двух
200-квартирных
жилых домов для
работников
бюджетных
организаций и
молодых семей
города Жанаозен

тыс.
кв.м.

-

19,2

-

17,7

-

-


Приобретение
квартир у
застройщиков на
объектах
строительства
города Астаны

тыс.
кв.м.



17,3

0




Строительство
жилья в рамках
Программы
занятости 2020

тыс.
кв.м.



50,0

103,0




показатели
конечного
результата









Обеспечение жильем
граждан состоящих
в очереди в
акиматах

к-во
квар-
тир

2530

2478

2500

3180

1685

1690


Доля
обеспеченности
арендным
(коммунальным)
жильем граждан,
состоящих в
очереди в акиматах
на получение жилья

%



1,5

1,7

1,8

2,2


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-


100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость 1-го кв.
м. жилья

тыс.
тенге

-

-

70-
88,9

70-
88,9

70-
88,9

70-88,9


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

30
294
161

19
807
808

24
654
768

10
0000
00

10
000
000

10
000000


Бюджетные
программы

012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства»

описание

Надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для
создания комфортных и безопасных условий проживания граждан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
реализуемых
инвестиционных
проектов по
коммунальному
хозяйству, в том
числе:

коли-
чество
объектов

9

7

65

63

29

6


теплоснабжения





32

16

3


электроснабжения





20

8



газоснабжения





11

5

3


Протяженность
сетей

км

-

-

-

6,1

6,3

7,2


Ввод в
эксплуатацию
объектов по
коммунальному
хозяйству

коли-
чество
объектов



27

44

23

5


показатели
конечного
результата









Доля сетей
нуждающихся в
ремонте:









теплоснабжения

км

11,7

61

63

61

58

55


электроснабжения

км

199,5

71

73

71

70

68


газоснабжения

км

27,3

53

54

53

52

51


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты
на единицу
оказанной услуги:
по строительству
и реконструкции
объектов
коммунального
хозяйства









теплоснабжения

млн.
тенге




200
167

459
200

581 088


электроснабжения

млн.
тенге




107
760

132
216



газоснабжения

млн.
тенге




200 191

211 545

233 643


Стоимость 1 км
сетей

Тыс.
тенге



11 000

11 000

11 000

11 000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

5 377
027

10 692
465

28 965
702

10
812
669

10 153
201

2 444
195


Бюджетные
программы

013 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и
населенных пунктов»

описание

Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013



2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
реализуемых
инвестиционных
проектов по
благоустройству в
населенных
пунктах для
обеспечения
благоприятной
среды для
жителей

коли-
чество
проек-
тов

4

5

3

1

1

1


показатели
конечного
результата

Ед.
изм.








Протяженность
участка русла
реки

м




5825




Площадь
озеленения

Га




15,
44




Средняя высота
дамбы

м




2,30




показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-


100

100

100

100


показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 532
062

8 330
884

7 527
132

3
880
684

5 100
641

1 895
919


Бюджетные
программы

015 «Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области
на формирование уставного капитала уполномоченной организации для
строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной
инфраструктуры»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета на развитие бюджету
Алматинской области на формирование уставного капитала
уполномоченной организации для строительства проектирования жилья
и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в незавершенных
объектах с участием дольщиков

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от способа
реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Формирование
уставного капитала
уполномоченной
организации

ед.

1







Объем ввода в
эксплуатацию
инженерных сетей в
незавершенных
объектах с
участием дольщиков

км


39,2

44,8

-

-



Строительство и
реконструкция
объектов
инженерной
инфраструктуры

ед.


2

-

-

-



Разработка ПСД на
завершение
строительства
жилых комплексов с
участием дольщиков

к-во
ПСД



3





Объем ввода в
эксплуатацию жилья
в незавершенных
объектах с
участием дольщиков

тыс.
кв.м.

-


-

219,3

-



показатели
конечного
результата









Уровень
формирования
уставного капитала
уполномоченной
организации

%

100







Доля
обеспеченности
жилых комплексов с
участием дольщиков
Алматинской
области инженерной
инфраструктурой

%


100






показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%



100

100




показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

6 583
100

4 983
616

17 154
555

0

0



Бюджетные
программы

016 «Формирование уставного капитала акционерного общества
«Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального
хозяйства»

описание

Формирование уставного капитала акционерного общества
Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального
хозяйства»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиции

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Создание
акционерного
общества
«Казахстанский
центр модернизации
и развития
жилищно-
коммунального
хозяйства»

ед.

1


-

-

-



показатели
конечного
результата









показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

300
000


0

0

-



Бюджетные
программы

024 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на
увеличение уставного капитала уполномоченной организации для
участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием
дольщиков»

описание

Выделение средств из республиканского бюджета на капитализацию
уполномоченной организации для участия в строительстве
незавершенных объектов жилья с участием дольщиков

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Объем ввода в
эксплуатацию жилья
в незавершенных
объектах с
участием
дольщиков

тыс.
кв.м.

0/290

290/0

94,8

157,0

-



показатели
конечного
результата









Доля
обеспеченности
дольщиков не более
одной квартирой
через
уполномоченную
организацию ТОО
«Жана Курылыс»

%

56

100

78

100




Решение проблем
дольщиков

к-во
квар-
тир

-

-

935

1617




показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100




показатели
эффективности









Стоимость 1-го кв.
м. жилья

тыс.
тенге

-

-

115

115




объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

18 200
000

7 000
000

8 400
000

0

-



Бюджетные программы
новая

031 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов
специализированных региональных организаций»

описание

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов
специализированных региональных организаций

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Проведение
капитального ремонта
объектов
кондоминиума

Коли-
чест-
во домов



106

214

428

535


показатели конечного
результата









Доля объектов
кондоминиума
требующих
капитального ремонта

%



32

30

25

22


Площадь домов
требующих ремонта

тыс.
м2



50
087

47
316

39 430

34 698


показатели качества









Соответствие
проведенных
ремонтных работ
требованиям
нормативно-
технической
документации

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средняя стоимость
капитального
ремонта/м2

Тенге




9 380

9 380

9 380


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




5 000
000

10 000
000

13 000
000


Бюджетные
программы новая

032 «Создание центров энергоэффективности жилищно-коммунального
хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе»

описание

Развитие и внедрение энергоэффективных технологий, пропаганда
политики энергосбережения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиции

В зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка рабочих
проектов по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана,
Алматы и Актобе

ед.



3





показатели
конечного
результата









Получение
положительного
заключения
государственной
вневедомственной
экспертизы по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана,
Алматы и Актобе

ед.



3





Строительство
центров энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана и
Алматы, Актобе

ед.




3




показатели
качества









показатели
эффективности









Затраты на единицу
оказанной услуги:
по разработке
проектно-сметной
документации в
рамках реализуемых
проектов:

тыс.
тенге








в городе Астана



17
335





в городе Алматы



21
151





в городе Актобе



15
514





по строительству
центра энерго-
эффективности:








в городе Астана



1
338
129





в городе Алматы



1
049
809





в городе Актобе



869
449





объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



54
000

3
257
387




Бюджетные
программы

035 «Увеличение уставного капитала АО «Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»

описание

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» создано в
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №
364 от 16 апреля 2003 года в целях развития системы жилищных
строительных сбережений. Программой жилищного строительства
Республики Казахстан на 2011 - 2014 годы предусматривается
осуществление государством поддержки, заключающейся в фондировании
банков второго уровня для дальнейшего финансирования строительства
в целях сохранения объемов жилищного строительства

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Увеличение
уставного
капитала АО
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк Казахстана»

тыс.
тенге



57
000
000





Увеличение
количества
простых
акций АО «ЖССБК»
с ценой
размещения 10 000
тенге за одну
простую акцию

шт.



5 700
000





показатели
конечного
результата









Размещение
депозитов в
банках второго
уровня согласно
подписанным
договорам по
целевым проектам
с БВУ

%



100





показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



57
000
000





Бюджетные

программы

036 «Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк
Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных
жилищных займов»

описание

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» создано в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан № 364 от 16
апреля 2003 года в целях развития системы жилищных строительных
сбережений. Программой жилищного строительства Республики Казахстан
на 2011 - 2014 годы предусматривается осуществление государством
поддержки, заключающейся в кредитовании АО «Жилстройсбербанк
Казахстана» для обеспечения доступности займов посредством снижения
процентных ставок по промежуточным и предварительным займам

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

представление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Снижение
процентных
ставок по
предварительным
жилищным займам
АО
"Жилстройсбер-
банк Казахстана"
для участников
Программы
2011-2014

на
процен-
тный
пункт




2

2

2


Снижение
процентных
ставок по
промежуточным
жилищным займам
АО
"Жилстройсбер-
банк Казахстана"
для участников
Программы
2011-2014

на
процен-
тный
пункт




1

1

1


показатели
конечного
результата









Среднее
количество
участников
программы

человек




1093

1093

1094


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




12
200
000




Бюджетные
программы

038 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения в сельских
населенных пунктах»

описание

Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие систем водоснабжения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Строительство и
реконструкция
объектов
водоснабжения

коли-
чество объек-
тов




151

68

60


Ввод в
эксплуатацию
объектов
водоснабжения

коли-
чество объек-
тов




120

40

30


показатели
конечного
результата









Охват населения
централизованным
водоснабжением в
сельской
местности

%




42,5

43

46


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты
на единицу
оказанной
услуги:
- по строи
тельству и
реконструкции
одного объекта
питьевого
водоснабжения

тыс.
тенге




224
485,2

347
058,8

415
000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




33
897
263

23 600
000

24 900
000


7.2 Свод бюджетных расходов


ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных
расходов

тыс.
тенге

165
980
967

180
279
480

287
225
053

243
279
192

150
145
828

127
443
936


Текущие бюджетные
расходы

тыс.
тенге

4 765
273,1

9 640
006

12
146
751

29 629
205

31
258
596

30 282
763


001 – Услуги по
координации
деятельности в
области
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

120
227,3

196
373

612
819

1 455
619

1 455
717

1 455
827


003 – Совершенст-
вование нормативно –
технических
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности

тыс.
тенге

931 000

1 517
746

4 052
650

6 010
007

3 651
771

2 893
984


006 – Целевые
текущие трансферты
бюджету города
Алматы на разработку
Генерального плана
пригородной зоны
города Алматы

тыс.
тенге

950 000







007 – Проведение
мероприятий по
энергосбережению
объектов социальной
сферы и жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

0

210
000

560
000

360
000

360
000

360
000


018 – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Восточно-
Казахстанской
области на
благоустройство и
ремонт
инфраструктуры
города
Усть-Каменогорск в
связи с проведением
VII Форума
Межрегионального
сотрудничества
Республики Казахстан
и Российской
Федерации

тыс.
тенге

0

1 500
000






019 – Проведение
оценки технического
состояния инженерных
сетей

тыс.
тенге


1 000
000

1 265
175

250
000

250
000

250
000


020 – Капитальные
расходы Агентства
Республики Казахстан
по делам
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

9 218,8

-

51
253

27 512

27
512

27 512


021 – Прикладные
научные исследования
в области
строительства

тыс.
тенге

35 545

38
000

24
000

50 000

50
000

50 000


022 – Целевые
текущие трансферты
бюджету города
Астаны на разработку
комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

тыс.
тенге



200
000

486
371




023 – Целевые
текущие трансферты
бюджету городов
Астаны и Алматы на
приобретение
коммунальной техники

тыс.
тенге


1 600
280


0

0



025 (005) – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Карагандинской
области на
поддержание
инфраструктуры
города Приозерска

тыс.
тенге

542 944

537
958

550
906

257
000




027 – Кредитование
областных бюджетов,
бюджетов городов
Астаны и Алматы на
проведение ремонта
общего имущества
объектов кондоминиума

тыс.
тенге




8 000
000

16
000
000

16 000
000


028 – Целевые
текущие трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
оказание жилищной
помощи

тыс.
тенге




563
000

543
000

456
000


029 – Разработка
обоснований
инвестиций систем
водоснабжения и
водоотведения

тыс.
тенге



300
000

2 200
000

1 593
000



030 – Прикладные
научные исследования
в области жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге




156
518

158
490

163
005


037 – Проведение
обследований
водохозяйственных
систем

тыс.
тенге




500
000

500
000

500
000


033 – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Восточно-
Казахстанской
области на
благоустройство и
ремонт
инфраструктуры
города Семей в связи
с проведением
мероприятий,
приуроченных к
20-летию закрытия
Семипалатинского
ядерного полигона

Тыс.
Тенге



1 642
977





034 – Выплата премий
по вкладам и
жилищные
строительные
сбережения

тыс.
тенге



2 886
971

5 010
926

6 669
106

8 126
435


039 – Целевые
текущие трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
субсидирование
стоимости услуг по
подаче питьевой воды
из особо важных
групповых и
локальных систем
водоснабжения,
являющихся
безальтернативными
источниками
питьевого
водоснабжения


2 176
334,0

3 019
649,0


4 302
252,0




090 – Исследование в
области
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге


20
000






Бюджетные программы
развития

тыс.
тенге

161 057
246,5

170
639
474

275
078
302

213
649
987

118
887
232

97 161
173


008 – Кредитование
областных бюджетов,
бюджетов городов
Астаны и Алматы на
строительство и
(или) приобретение
жилья

тыс.
тенге

16 100
000

32
168
499

45
480
006

42 413
400

9 652
400



009 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие,
обустройство и (или)
приобретение
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

тыс.
тенге

50 439
900

55
045
602

52
098
783

49 004
379

32
654
295

30 000
000


010 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
системы
водоснабжения

тыс.
тенге

32 230
996,7

32
610
600

33
743
356

43 184
205

17
726
695

14 921
059


011 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на
строительство и
(или) приобретение
жилья
государственного
коммунального
жилищного фонда

тыс.
тенге

30 294
161

19
807
808

24
654
768

10 000
000

10
000
000

10 000
000


012 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

5 377
027

10
692
465

28
965
702

10 812
669

10
153
201

2 444
195


013 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
благоустройства
городов и населенных
пунктов

тыс.
тенге

1 532
062

8 330
884

7 527
132

3 880
684

5 100
641

1 895
919


015 – Целевые
трансферты на
развитие бюджету
Алматинской области
на формирование
уставного капитала
уполномоченной
организации для
строительства,
проектирования жилья
и инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

тыс.
тенге

6 583
100

4 983
616

17
154
555

0

0



016 – Формирование
уставного капитала
акционерного
общества «Казахский
центр модернизации и
развития жилищно-
коммунального
хозяйства»

тыс.
тенге

300 000







024 – Целевые
трансферты на
развитие бюджету
города Астаны на
увеличение уставного
капитала
уполномоченной
организации для
участия в
строительстве
незавершенных
объектов жилья с
участием дольщиков

тыс.
тенге

18 200
000

7 000
000

8 400
000





031 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на увеличение
уставных капиталов
специализированных
уполномоченных
организаций

тыс.
тенге




5 000
000

10
000
000

10 000
000


032 – Создание
центров
энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в городах
Астана, Алматы и
Актобе

тыс.
тенге



54
000

3 257
387




035 – Увеличение
уставного капитала
АО «Жилищный
строительный банк
Казахстана»

тыс.
тенге



57
000
000





036 – Кредитование
АО «Жилищный
строительный
сберегательный банк
Казахстана» для
предоставления
предварительных и
промежуточных
жилищных займов

тыс.
тенге




12 200
000




038 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
системы
водоснабжения в
сельских населенных
пунктах

тыс.
тенге




33 897
263

23
600
000

24 900
000


».

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

"Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 наурыздағы № 213 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 405 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 442 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 № 442 қаулысымен.

      «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 наурыздағы № 213 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1.-кіші бөлімде:
      «Тұрғын үй құрылысын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Тұрғын үйді қамтамасыз ету
      Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 008, 009, 011, 015, 024, 035» деген 1.1-мақсатта:
      «Бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй құрылысының көлемі» деген жолдың «2012», «2013», «2014» деген бағандарындағы «655,0», «285,7», «167,6» деген сандар тиісінше «946,0», «447,3», «240,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуды және сатып алуды қамтамасыз ету» деген 1.1.1-міндетте:
      «Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен жалға берілетін коммуналдық тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012», «2013», «2014» деген бағандарындағы «167,2», «168,5», «167,6» деген сандар тиісінше «256,7», «134,8», «135,3» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Кредиттік қаражат есебінен тұрғын үй салуды және сатып алуды қамтамасыз ету» деген 1.1.2-міндетте:
      «Жергілікті атқарушы органдарға кредит беру есебінен пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі» деген жолда:
      «2012», «2013», «2014» деген бағандардағы «487,8» және «117,2» деген сандар тиісінше «313,0» және «312,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген баған «105,1» деген сандармен толықтырылсын;
      «Қолжетімді тұрғын үймен азаматтарды қамтамасыз ету үлесі» деген жолда:
      «2012», «2013», «2014» деген бағандардағы «29,7» және «43,4» деген сандар тиісінше «45» және «85» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2014» деген баған «100» деген сандармен толықтырылсын;
      «Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
      «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде кредиттік тұрғын үй салу және сатып алу» деген жолдың «2014» деген бағаны «Х» деген белгімен толықтырылсын;
      «Үлескерлер қатысатын құрылысы аяқталмаған объектілерде тұрғын үй құрылысын қамтамасыз ету» деген 1.1.3-міндетте:
      «Үлескерлер қатысатын құрылысы аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012» деген бағаны «376,3» деген сандармен толықтырылсын;
      «Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
      «Үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінің құрылысын аяқтау» деген жолдың «2012» деген бағаны «Х» деген белгімен толықтырылсын;
      «Тұрғын үй құрылысы салынатын аудандарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу және сатып алу» деген 1.1.4-міндетте:
      «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012», «2013», «2014» деген бағандарындағы «744», «1525,8», «1525,8» деген сандар тиісінше «2016,4», «1500», «1500» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту» деген  2-стратегиялық бағытмынадай редакцияда жазылсын:
      «2-стратегиялық бағыт. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту
      2.1-мақсат. Азаматтардың тұруына қолайлы жағдай жасауды қамтамасыз ету және коммуналдық инфрақұрылымның жағдайын жақсарту
      Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 007, 010, 012, 013, 090, 016, 019, 029, 032, 033, 038

Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 2015 жылға қарай елдің әр өңіріндегі тұтынушылардың кемінде 50 %-ы коммуналдық қызмет көрсету сапасына қанағаттанады

ЖАО-дан жыл сайынғы ақпарат, сауал арқылы 2015 жылға қарай

%

-

33

35

40

45

50

55

2. Тұрғын үй қорын нормативтік пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілерінің үлесі

ЖАО деректері

%



68

70

72

75

78

3. Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен қайта бөлуді бақылау бойынша нақты көлемінің индексі

статдерек

%
өткен жылға

-

-

104,0

102,7

103,5

104,1

105,3

2.1.1-міндет. Сумен жабдықтау мен су бұрудың жаңа объектілерін салу және қолданыстағыларын қайта жаңарту кезінде жүйелік тәсілді енгізу

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету:










сумен жабдықтау

ЖАО деректері

саны



0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

су бұру

ЖАО деректері

саны



0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

2. Нормативтік тазартылған судың деңгейі

ЖАО деректері

%



64

66

71

76

81

3. Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу










қалаларда

стат-деректер

%

82

82

82

84

85

86

87

ауылдық елді мекендерде

стат-деректер

%

42

42

42,5

45

48

51

54

4. Республиканың қалаларында орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу

стат-деректер

%

73

73

73

75

78

81

85

5. Ауылдық елді мекендерде су бұру қызметтеріне қол жеткізу

стат-деректер

%

8,8

8,8

8,8

9

10

11

12

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және қайта жаңарту

X

X

X

X

Х

2. Инвестициялық негіздеме әзірлеу

X

X

X



3. Тазарту құрылыстарын қайта жаңарту мен салуды жүргізу

X

X

X

X

Х

4. Инженерлік желілер мен құрылыстардың техникалық жай-күйіне бағалау жүргізу

X

X

X



2.1.2-міндет. Тұрғын үй қатынастарының оңтайлы моделін құру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі

ЖАО деректері

%



32

30

28

25

22

2. Авариялық жағдайдағы кондоминиум объектілерінің үлесі

ЖАО деректері

%




2,5

2,3

2,1

2

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Тұрғын үй инспекция қызметінің құқықтық негізін қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

2. Кондоминиум объектілерін күрделі жөндеуге кредит берудің жаңа тетіктерін әзірлеу

X

X

X

X

X

3. Кондоминиум объектілерін жөндеу жүргізуді бірлесіп қаржыландыру ретінде жөндеу құнының 15 % кем емес үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жинақтарын қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

2.1.3-міндет. Коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жөндеуді қажет ететін желілердің үлесі:

стат-деректер









жылумен жабдықтау

жалпы ұзындығы

мың км

11,7

63

63

61

58

55

52

электрмен жабдықтау

жалпы ұзындығы

мың км

199,5

73

73

71

70

68

66

газбен жабдықтау

жалпы ұзындығы

мың км

27,3

54

54

53

52

51

50

2. Жаңғыртылған желілердің ұзындығы

ЖАО-ға ақпарат

мың км

0,7

0,8

2,3

4,8

8,2

9,1

9,7

3. Коммуналдық қызметтер үшін берешектің азаюы

ЖАО-ға ақпарат

млрд. теңге

8,2

8,7

5,2

5,1

5,0

4,9

4,5

4. Елді мекендерді абаттандыруды жүргізу

013 ББ және 033 ББ бойынша есеп

елді мекендер саны

1

1

2

1

1

1

1

5. Халықты қоқысты бөлек жинауды түсіндіру және насихаттау бойынша қамту

ЖАО деректері

%



10

20

25

27

30

6. Қоқыс өңдейтін кәсіпорындардың үлесі

ЖАО деректері

%



3

5

7

8

9

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Кәсіпорындарға менеджменттің осы заманғы әдістерін енгізу

-

Х

Х

Х

Х

2. Коммуналдық шаруашылықты дамытуға және абаттандыруға нысаналы трансферттер бөлу жолымен желілерге қайта жаңарту және жаңғырту жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

3. Инженерлік желілердің техникалық жай-күйіне (жылумен жабдықтау жүйесіне) бағалау жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.4-міндет. Тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық саласында энергетикалық тиімділікті арттыру

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралармен қамтылған тұрғын үй қоры және әлеуметтік сала объектілерінің саны:

007 ББ іске асыру бойынша есеп

саны


150

415

270

270

270

-

әлеуметтік объектілерді энергетикалық тексеру (энергетикалық аудит) жүргізу


паспорт тар саны


9

145

-

-

-

-

көп пәтерлі тұрғын үйлерді энергетикалық тексеру (энергетикалық аудит) жүргізу


паспорттар саны


141

270

270

270

270

-

2. Энергия үнемдеу саясатын насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған халықтың үлесі

сауалнама деректері

%



10

20

30

40

50

3. Жүргізілген түгендеудің негізінде тұрғын үй қорын және коммуналдық қызмет инфрақұрылымдары жай-күйінің жаңартылатын тұрақты деректер базасын қалыптастыру

«ТКШ ҚазОрталығы» АҚ

саны



1

-

-

-

-

4. ТКШ-ке бағытталған инвестициялардың жалпы көлеміндегі жеке инвестиция үлесінің ұлғаюы

«ТКШ ҚазОрталығы» АҚ

%



0

0,5

1,5

2,0

3,5

5. «Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының энергия тиімділігі орталықтары бойынша ЖСҚ және жұмыс жобаларын әзірлеу»

«ҚазСҚҒЗИ» РМК

саны



3





Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Энергия үнемдеу саясатын насихаттау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу

X

X

X

X

X

2. Тұрақты негізде ТКШ жүйесі мен объектілерінің жай-күйіне түгендеу жүргізу

Х

X

X

X

X

3. ТКШ-ге мониторинг жүргізудің және бақылаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін құру, енгізу және сүйемелдеуді қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

4. Тұрақты негізде ТКШ жүйесі мен объектілерінің жай-күйі көрсеткіштері жөнінде деректер жинақтау

X

X

X

X

X

5. Халыққа көрсетілетін коммуналдық қызметтердің сапасына мониторинг жүргізу

X

X

X

X

X

»;

      «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Нормативтік-техникалық базаны озық мемлекеттердің нормативтерімен үйлестіру және жобалау құжаттамасының сапасын арттыру» деген 3.1-мақсатта:
      «Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жаңарту, нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі, бірлік, 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» деген 1-жол алынып тасталсын;
      «Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі, статдеректер, өткен жылға %, 95,1, 95, 102,5, 101, 102, 102,1, 103» деген 2-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1. Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі

статдеректер

өткен жылға %,

95,1

95

102,5

103,1

101,8

101

100,7

»;

      «Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау» деген 3.1.1-міндетте:
      «Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жаңарту және жетілдіру, нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі, бірлік, 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» деген 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1. Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

Нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі

бірлік

49

125

254

148

105

84

14

»;

      «Тиімді конструктивті шешімдер мен технологияларды әзірлеу арқылы ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдардың тұрақтылығы мен ұзақ мерзімін қамтамасыз ету» деген 3.1.2-міндетте:
      «1. Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және ресурс және энергия үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптар саны/келесі жылға ауысатын тақырыптар саны), «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ қалыптастыратын ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың мемлекеттік тізілімі, бірлік, 2/1, 1/1, 1/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1. Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және ресурс пен энергия үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптар саны/келесі жылға ауысатын тақырыптар саны)

«Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ қалыптастыратын ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың мемлекеттік тізілімі

бірлік

2/1

1/1

1/0

3/7

4/6

8/1

1/0

»;

      «Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
      «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында жаңа технологиялар әзірлеуге бағытталған ғылыми зерттеулерді дамыту» және «Аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерінің мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама арқылы өтуі» деген жолдардың «2012», «2013», «2014», «2015» деген бағандары «Х» деген белгімен толықтырылсын;
      «Құрылыс сапасын бақылау жүйесін реформалау» деген 3.4-мақсатта:
      «Құрылыстағы сәйкестікті бағалау жүйесін реформалау» деген 3.4.1-міндетте:
      «Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
      «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында сараптау жұмыстарын және инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшыларды аттестаттауды енгізу» және «Лицензиялау жүйесіне санаттарға бөлу қағидатын енгізу» деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

1. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында сараптау жұмыстарын және инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшыларды аттестаттау

-

Х

Х

Х

Х

2. Санаттарға бөлу қағидатын ескере отырып, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында лицензия беру

-

X

X

X

X

»;

      мынадай мазмұндағы 3.5-мақсатпен толықтырылсын:
      «3.5-мақсат. Агенттік қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету
      Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 020

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң түпкiлiктi мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептіжыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мемлекеттік органдардың қабылдайтын шешімдерінің ашықтығы (ДЭФ ЖБҚИ)

ДЭФ ЖБҚИ есебі

Рейтингтегі орын



53

49

49

48

48

3.5.1-мiндет. Халықтың сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және ТКШ саласындағы ақпаратқа қол жеткізуіне жағдай жасау

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сайт жасалған сәттен бастап Агенттіктің интернет-ресурсында орналасқан статистикалық ақпаратты қолданышулардың санын арттыру

Интернет-ресурс

%



5

5

5

5


Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезең ішінде іске асыру мерзімі

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Агенттіктің сайтында сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және ТКШ саласындағы ақпаратты ұдайы орналастыру


Х

Х

Х

Х

Ақпараттық қауіпсіздік саясатын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды өткізу


Х

Х

Х

Х

»;

      «Функциялық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлім мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

«3-стратегиялық бағыт
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiн дамыту
3.5-мақсат. Агенттік қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету
3.5.1-мiндет. Халықтың сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және ТКШ саласындағы ақпаратқа қол жеткізуіне жағдай жасау

Агенттіктің интернет-ресурсын жақсарту
Шабуылдарды анықтау жүйесін, бақылаушы домен серверін және прокси-серверін сатып алу

2012-2015 жылдар

»;

      «Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
      «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту» деген 2-стратегиялық бағыт мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2-стратегиялық бағыт. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту

2.1-мақсат. Халықтың қолайлы тұру жағдайларын қамтамасыз ету және коммуналдық инфрақұрылымның жай-күйін жақсарту

2.1.1-мiндет. Сумен жабдықтау мен су бұрудың жаңа объектілерін салу және қолданыстағыларды қайта жаңарту кезінде жүйелік әдісті енгізу

Қол жеткiзу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттер көрсеткiштері

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл орнату үшiн мемлекеттiк орган жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

Нормативтік тазартылған судың деңгейі

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу

СА

статистикалық деректермен қамтамасыз ету

Республиканың қалаларында орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу

СА

статистикалық деректермен қамтамасыз ету

Ауылдық елді мекендерде су бұру қызметтеріне қол жеткізу

СА

статистикалық деректермен қамтамасыз ету

2.1.2-мiндет. Тұрғын үй қатынастарының оңтайлы моделін құру

Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

Авариялық жағдайдағы кондоминиум объектілерінің үлесі

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

2.1.3-мiндет. Коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғырту

Жөндеуге жататын желілердің үлесі

СА

статистикалық деректермен қамтамасыз ету

Жаңғыртылған желілердің ұзындығы

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

Коммуналдық қызметтер үшін берешектің азаюы

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

Халықты қоқысты бөлек жинауды түсіндіру және насихаттау бойынша қамту

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

Қоқыс өңдейтін кәсіпорындардың үлесі

Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдiктерi

әкiмдiктерден ақпарат

»;

      «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Озық елдердің нормативтерімен нормативтiк-техникалық базаны үйлестiру және жобалау құжаттамасының сапасын арттыру» деген 3.1-мақсатта:
      «Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесiн реформалау» деген 3.1.1-мiндетте:
      «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi мен тұрғын үй шаруашылық саласында нормативтiк-техникалық құжаттарды жаңарту» деген жолдағы «жаңарту» деген сөз «жетілдіру» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «Тиiмдi сындарлы шешiмдерді және технологияларды әзiрлеу арқылы ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымдардың тұрақтылығы мен ұзақ мерзiмiн қамтамасыз ету» деген 3.1.2-мiндет мынадай редакцияда жазылсын:
      «

3.1.2-міндет. Тиімді конструктивті шешімдер, ресурс және энергия үнемдеу технологияларын әзірлеу арқылы ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдардың тұрақтылығы мен ұзақ мерзімін қамтамасыз ету

Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және ресурс пен энергия үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптар саны/келесі жылға ауысатын тақырыптар саны)

БҒМ

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5) және 6) тармақшаларына сәйкес ұлттық ғылыми кеңестің құрамына қосу үшін кандидатура және базалық қаржыландыру субъектілерінің тізбесін қалыптастыру бойынша БҒМ-ге ұсыныс енгізу

»;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1 Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде құрылыс саласы мен тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту мен реформалау үшін жағдай жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері









Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппаратты ұстау

адам

85

85

157

157

157

157


Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін аумақтық департаменттерді ұстау

адам

-

-

316

316

316

316


Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат ресімдеу және беру

бірлік

-

-

444

500

500

500


Осы салаларды дамытудың қолданыстағы салалық бағдарламаларын тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасымен бірге ұзақ мерзімді Қазақстан Республикасының бірыңғай мемлекеттік стратегиясына біріктіру бойынша талдамалық жұмыс және ұсыныстар әзірлеу

бірлік

-

-

1





Нормативтік құқықтық актілер әзірлеу

бірлік

-

-

16

4

3

3


бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген нормативтік құқықтық актілердің саны

бірлік

-

-

16

4

3

3


Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру

%

-

-

100

100

100

100


Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты кешенді дамыту, құрылыс материалдарын өндіру және сапалы сумен жабдықтау бойынша талдамалық зерттеу жүргізу және ұсыныстар әзірлеу

%

-

-

100





бюджеттік бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері









Жүктелген функциялар тиімді орындау көрсеткіштері

%

100

100

100

100

100

100


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

120 441

196 373

612 819

1 455 619

1 455 717

1 455 827


Бюджеттік бағдарлама

003 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру»

Сипаттама

Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реттеу үшін ғылымды, техниканы және технологияны дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу
1. Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау
2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтер әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласында әзірленген сметалық-нормативтік құжаттардың саны

бірлік

12

89

106

87

58

53


Үлгі жобалар әзірлеу

бірлік

28

20

19

164

45

145


Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында нормативтік-техникалық базаны жаңарту

бірлік

17

33

145

61

47

31


ҚМҒТК желісі бойынша мемлекетаралық нормативтік-техникалық құжаттардың (үлестік қатысу) әзірленген саны, кем емес

бірлік

-

3

3

3

3



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Республикалық деңгейде Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру бойынша жобаларды іске асыру дәрежесі

% орындалған жұмыс



35

65




Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу деңгейі

%

-

3,7

40,8

74,8

100



Қазақстан Республикасының құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесін реформалау дәрежесі (схемалық әзірлеу және құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесінің жекелеген элементтерін енгізуді бастау)

%

5

10

31

54

77



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

931 000

1 517 746

4 052 650

6 010 007

3 651 771

2 893 984


Бюджеттік бағдарлама

006 «Алматы қаласының бюджетіне Алматы қаласының маңындағы аймағының Бас жоспарын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық бюджеттен Алматы қаласының әкімдігіне Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын (Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының бас жоспарын) әзірлеуге қаражат бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының қала құрылысына жоспарлаудың кешенді схемасын (Алматы қаласының қала маңы аймағының бас жоспары) әзірлеу

бірлік

1







түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Алматы қаласының қала маңындағы аймағы аумағының қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасының (Алматы қаласының қала маңы аймағының бас жоспарының) дайындық дәрежесі

%

100







сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

950 000







Бюджеттік бағдарлама

007 «Әлеуметтiк саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектiлерiнде энергия үнемдеу шараларын жүргiзу»

Сипаттама

Азаматтардың тұруына қолайлы және қауіпсіз жағдай жасау үшін тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру, объектілер мен елді мекендердің аумағын күтіп ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Энергия үнемдеу туралы баспалық ақпараттық өнімдерді тираждау және тарату (брошюралар, буклеттер, әдістемелік құралдар, халыққа арналған пайдалы кеңестер, флайерлер (бір жақты және екі жақты), плакаттар (бір жақты), А5 жапсырмалар, түрлі түсті (бір жақты), тиісті полиграфия (семинарлардың бағдарламалары, үлестірмелі оқу материалдары)

дана




250 000




Өңірлік газеттерге мемлекеттік және орыс тілдерінде материалдар мен жарияланымдар дайындау

дана




50 000

50 000

50 000


«ТКШ реформалары» ақпараттық қосымша парақ басып шығару және тарату

дана




25

25

25


Мемлекеттік және орыс тілдерінде ұзақтығы 60 секунд аудиороликтер әзірлеу және дайындау

дана




3

3

3


Мемлекеттік және орыс тілдерінде ұзақтығы 60 секунд бейнероликтер әзірлеу және дайындау

дана




3

3

3


Барлық облыстық орталықтарда, Астана және Алматы қалаларында үй-жай (пәтер) меншік иелері үшін топта кемінде 50 адамды қамти отырып, тұрғын үй қатынастарының оңтайлы моделін құру мәселелері бойынша түсіндіру семинарларын өткізу

бірлік




48

48

48


Топта кемінде 200 қатысушыны қамти отырып, тақырыптық өңірлік (солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс) конференциялар өткізу

бірлік




4

4

4


Көп пәтерлі тұрғын үйлерге (КПТҮ) энергетикалық тексеру (энергетикалық аудит) жүргізу

КПТҮ саны

-

144

270

270

270

270


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









КПТҮ энергетикалық паспорт беру

паспорт саны

-

144

270

270

270

270


Энергия үнемдеу саясаты жөніндегі іс-шаралармен қамтылған халықтың үлесі

%



10

20

30

40


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1 м2 үшін энергетикалық тексерудің құны

теңге



234

234

234

234


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

210 000

560 000

360 000

360 000

360 000


Бюджеттік бағдарлама

018 «Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII Өңіраралық ынтымақтастық форумының өткізілуіне байланысты Өскемен қаласында абаттандыру және инфрақұрылымдарын жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII ынтымақтастық Форумын өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Көшені жөндеу

км


5,2






Көшені сырттан жарықтандыру желісін жөндеу

бірлік


9






Электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау

км


3,9






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Орындалған абаттандыру жұмыстарының дәрежесі

%


100






сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


1 500 000






Бюджеттік бағдарлама

019 «Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу»

Сипаттама

Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері:









Тексерілген жылу желілерінің саны

км


-

1143,16

1073

1014,54

961,36


Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексерулердің саны

объект


54

54

0

0



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Республика бойынша жалпы ұзындыққа қатысты тексерілген жылу желілерінің дәрежесі

%


0

10

9,1

8,6

8,2


Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексеру дәрежесі, оның ішінде:
сумен жабдықтау және су бұру объектілерін көзбен шолып тексеру;

%


50

100





құралмен тексеруді талап ететін ғимараттар мен құрылыстарды құралмен тексеру;

%



30





ауыстыруды талап ететін диаметрі 500 мм артық өз бетiмен ағызатын кәрiздік коллекторларды құралмен тексеру;

%



2





диаметрі 300 мм артық магистральдық су таратқыштарды құралмен тексеру;

%



2





сумен жабдықтау және су бұру желілерінің есеп схемасын жасау

%



100





сапа көрсеткіштері





ТКШ объектілерінің нақты жағдайын анықтау




Бір қалада жүйелерді тексеру жөнінде жұмыстардың орташа құны

мың теңге



18 800





тиімділік көрсеткіштері









1 км жылу желілерін тексеруге арналған орташа шығындар

мың теңге



1 107

233

246

260


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


1 000 000

1 265 175

250 000

250 000

250 000


Бюджеттік бағдарлама

020 «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптасыру, оның ішінде құрылыс саласын және тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту мен реформалау үшін жағдай жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Салып алынатын тауарлардың саны

бірлік

206

-

468

126

126

126


Салып алынатын негізгі құралдардың саны

бірлік

0

0

164

232

232

232


Материалдық емес активтерді сатып алу

бірлік

0

0

324

142

142

142


бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Материалдық-техникалық базаның жағдайын жақсарту

%

100

-

65

100

100

100


бюджеттік бағдарламаның сапа көрсеткіштері









бюджеттік бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері









Материалдық-техникалық жарақтандыруға жұмсалатын орташа шығыстар

мың теңге



54

55

55

55


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

11 366

-

51 253

27 512

27 512

27 512


Бюджеттік бағдарлама

021 «Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстар) төзімділігін және ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге және энергия мен ресурс үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған ғылыми зерттеулер мынадай тақырыптар бойынша жүргізіледі:
- фибраармирленген пластиктермен күшейтілген темірбетон конструкциялардың жұмысын зерттеу, қалыпты және сейсмикалық аудандар үшін ғимараттар мен құрылыстарды күшейту және қалпына келтіру бойынша ұсынымдар әзірлеу;
- санитарлық-техникалық керамика, керамогранит және қаптағыш тақта өндіру үшін жергілікті шикізаттан компазиттер әзірлеу;
- шегендеп бекітусіз дірілді қалыптау әдісімен жергілікті толтырғыштардан қатты бетон қоспасынан индустриялық жеке аз қабатты үй құрылысының бұйымдарын әзірлеу;
- аз қабатты тұрғын үйлердің қабырғаларын біртекті толтыру үшін жергілікті шикізаттан ірі форматты көп қуысты энергетикалық тиімді керамикалық блоктар әзірлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Құрылыс саласында жүргізілген ғылыми зерттеулердің жалпы саны

бірлік

2

1

1

4

4

2


Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысын алған жүргізілген ғылыми зерттеулердің саны

бірлік

2

1

1

3

4

2


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ғылыми-техникалық негізде әзірленген, құрылыс саласында қолданылатын бекітілген әдістемелік нұсқаулардың, нұсқамалардың, ұсынымдардың саны

бірлік

2

1

1

3

4

2


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір нұсқаудың, нұсқаманың, ұсынымның орташа құны

мың теңге




12,500

12,500

16,667


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

35 545

38 000

24 000

50 000

50 000

50 000


Бюджеттік бағдарлама

022 «Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Схема әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеу

бірлік


1






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеу дәрежесі

%



26

74




сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге



200 000

486 371




Бюджеттік бағдарлама

023 «Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық техника сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы халқының тұруына қолайлы жағдай жасау үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған шарттарды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Коммуналдық техника сатып алу

бірлік


155






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Коммуналдық техникамен қамтамасыз ету дәрежесі

%


100






сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


1 600 280






Бюджеттік бағдарлама

025 «Қарағанды облысының облыстық бюджетiне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға инвестициялар бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазандық үшін отын сатып алу

тонн

14 000

14 000






Жылу желілерінде жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

3,03

2,73






Жылумен жабдықтау объектілерін жылыту маусымына дайындау

бірлік

1

1






Приозерск қаласының № 1 қазандығының табиғи және моральдық тозуын жою жөнінде жұмыстар мен техникалық іс-шаралар кешенін жүргізу

бірлік

-

-

1

-

-



Приозерск қаласының коммуналдық меншігіндегі он тоғыз көп қабатты тұрғын үйді орталықтан жылумен жабдықтауға қосу

бірлік

-

-

19

-

-



Қарағанды облысы Приозерск қаласының құрылыс қалдықтарын қалпына келтіре және жинай отырып, қалпына келтіруге жатпайтын тұрғын үй азаматтық ғимараттарының конструкцияларын бұзу

объекті саны




51




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Приозерск қаласының халқын жылумен қамтамасыз ету деңгейі

%

100

100

100





сапа көрсеткіштері





41




тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

542 944

537 958

550 906

257 000




Бюджеттік бағдарлама

027 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне кондоминиум объектiлерiнiң ортақ мүлкiне жөндеу жүргiзуге кредит беру»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мемлекеттің қатысуымен мамандандырылған уәкілетті ұйымдарды капиталдандыру жолымен кондоминиум объектiлерiнiң ортақ мүлкiне жөндеу жүргiзуге бюджеттік кредит беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

бюджеттік кредиттер беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кондоминиум объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу

үйлер саны



472

690

1 380

1 380


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесі

%



32

30

25

22


Жөндеуді талап ететін үйлердің алаңы

мың шаршы метр




50 087

47 316

39 430

34 698

сапа көрсеткіштері









Жүргізілген жұмыстардың нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестігі

%




100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









Жөндеудің жекелеген түрлерінің орташа құны/м2

теңге




3 650

3 650

3 650


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




8 000 000

16 000 000

16 000 000


Бюджеттік бағдарлама

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне кондоминиум объектілерін терможаңғырту және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу шеңберінде тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тұрғын үй көмегін алушылардың саны

отбасы саны




25 980

25 056

21 042


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Табысы аз отбасыларын (азаматтарды) кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін жөндеу бойынша жұмыстар жүргізген кезде тұрғын үй көмегін төлеумен қамту

%




100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Өңірлер бойынша кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін жөндеу үшін табысы аз бір отбасына (азаматқа) жұмсалатын тұрғын үй көмегінің орташа шығыны

мың теңге




6 900

6 900

6 900


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




563 000

543 000

456 000


Бюджеттік бағдарлама

029 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне инвестициялық негіздеме әзірлеу»

Сипаттама

Ірі және шағын қалаларда сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және қайта жаңарту кезінде жүйелі тәсіл енгізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бастапқы деректерді ескеріп, су тартқыштар, суды дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жаңа технологиялардың талдамасымен аралық есеп

бірлік

-

-

56





Жиынтық есеп: желілердің гидравликалық есептері, негізгі технологиялық шешімдерді таңдау, құрылыстардың, негізгі техникалық-технологиялық шешімдердің есептері

бірлік




43

13



Мемлекеттік сараптаманың оң қортындысымен инвестициялық негіздеме әзірлеуді аяқтау

бірлік




13

43



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялық негіздемелерін әзірлеу жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмысты орындау

%

-

-

4,5

40

55,5



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір қаладағы жұмыстың орташа құны (әрбір қала бойынша жұмыстың құны сметалық есеппен анықталады)

мың теңге

-

-

5 357

39 286

28 446



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

300 000

2 200 000

1 593 000



      *- әрбір қала бойынша жұмыстың құны сметаға сәйкес анықталады

Бюджеттік бағдарлама

030 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Тиімді конструктивтік шешімдер әзірлей отырып, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың технологиялық артта қалуын болдырмауға және ТКШ субъектілерінің пайдалану шығыстарын төмендетуге бағытталған ғылыми зерттеулер мынадай тақырыптар бойынша жүргізіледі:
1. «Орталықсыздандырылған су бұру жүйесін және технологиялық, шаруашылық және ауыз су мақсаттарына суды қайта-жүйелі және айналмалы пайдаланылатын жүйелер салу үшін сарқынды коммуналдық және аралас суларды тазарту технологияларын модификациялау және бейімдеу»;
2. «Пайдаланылатын тұрғын және қоғамдық ғимараттарға қызмет көрсету мен оларды жөндеу бойынша жаңа технологиялар мен техникалық шешімдер әзірлеу, халықаралық талаптарға сәйкес қазіргі заманғы материалдарды, жабдықтарды және аспаптық-өлшеу құрылғыларын пайдаланып, олардың жылу қорғауын арттыру»;
3. «Пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) жоғары және зиянды шығарындыларды аз қазандықтар базасында тұрғын үй қоры үшін жылу мен суды өндіру, тасымалдау және тұтыну технологияларын әзірлеу»;
4. «Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу технологиясын жетілдірудің ғылыми негізін әзірлеу»;
5. «Инженерлік желілер салудың инновациялық технологияларын әзірлеу және оларды қауіпті табиғи және техногендік әсерден қорғаудың жаңа әдістерін жасау»;
6. «Қазіргі заманғы тығыздағыштар, гипстен және кеуек бетоннан жасалған бұйымдардың, бетонның негізіндегі қаптама бұйымдардың, керемиканың және табиғи тастың негізінде жылу тиімді қоршау конструкцияларын әзірлеу».

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында жүргізілген ғылыми зерттеулердің жалпы саны

бірлік

-

-

-

6

6

6

-

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысын алған жүргізілген ғылыми зерттеулердің саны

бірлік

-

-

-

-

6

-


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ғылыми-техникалық негізде әзірленген, ТКШ саласында қолданылатын бекітілген әдістемелік нұсқаулардың, нұсқамалардың, ұсынымдардың саны

бірлік

-

-

-

-

6

-


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір нұсқаудың, нұсқаманың, ұсынымның орташа құны

мың теңге




26 086,3

26 415

27 167,5


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-


156 518

158 489

163 005

0

Бюджеттік бағдарлама

033 «Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Семей ядролық полигонының жабылуының 20 жылдығына орай шараларды өткізуге қатысты Семей қаласында инфрақұрылымдарды жөндеу және абаттандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Семей қаласының инфрақұрылымдарын жөндеу жұмыстарына инвестициялар бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Семей қаласының орталық алаңын абаттандыру









бетон тақталарды ауыстыру

ұ.м.


668






жаяусоқпақтар салу

м2


12 821,7






шағын сәулет нысандарын дайындау және орнату

бірлік


4






фонтанды жөндеу

бірлік


1






ұлттық өзгешілігі бар қола мүсіндерді жөндеу

бірлік



12





«Өлімнен де күшті» монументін жөндеу және аумағын абаттандыру









стелланы бөлшектеу және оны мәрмәр тақтайшалармен қайта қаптау

м2



1 755





сатыларын бөлшектеу және гранит тақтайшаларымен қайта қаптау

ұ.м.



653,61





мүсін композицияларын орнату

бірлік



2





шағын сәулет нысандарын дайындау және орнату

бірлік



6





кіреберіс арка орнату

бірлік



1





трансформаторлық күрке орнату

бірлік



1





Семей қаласының Полковничий аралында
«Бейбітшілік» стелласын орнату









«Бейбітшілік» стелласын орнату

бірлік



1





сатыларды гранит тақтайшаларымен қаптау

м2



242





жаяусоқпақтар салу

м2



7 145,5





шағын сәулет нысандарын дайындау және орнату

бірлік



6





Семей қаласында «Абай жолы» стелласын орнату









бетон іргетасын орнату

м2



20,3





жиек тастарды бөлшектеу және монтаждау

ұ.м.



240





поребриктерді орнату

ұ.м.



120





түнгі жарықтандыру кешенін орнату

бірлік



1





Қаланың жолдары мен көшелерін жөндеу және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету









кіреберіс арка дайындау және монтаждау

бірлік



1





жаяусоқпақтар салу (Абай, Селевин, Титов көшелері)

м2



20,9





Семей өзені арқылы көпірді орташа жөндеу

м2



4 950





жүру бағыты бойынша жолдарды орташа жөндеу

м2



20 572,6





өтпе жолдарды орташа жөндеу

бірлік



4





автобус павильондарын дайындау және орнату

бірлік



50





монумент алаңы аялдамасының асфальт жабынын орташа жөндеу

м2



1 610





монументке жүретін жол жабынын орташа жөндеу

км



1,6





Әуежай алдындағы алаңда ернеулі тастарды ауыстыру

ұ.м.



1 092





Волгоградская көшесін орташа жөндеу

км



1,2





жаңа жолдар бойы баурайында жаяусоқпақтар салу

м2



2 968





жаңа жол белгілерін орнату

бірлік



125





доңғалақ тоқтатқыштарды орташа жөндеу

км



5,87





бағдаршам объектілерін орнату

бірлік



13





Жүру бағыты бойынша көшелердің аумағын абаттандыру









қала көшелері бойы гүлзар отырғызу

м2



32 787





шағын сәулет нысандарын орнату

бірлік



70





диаметрі 0,3-тен 1,3 мм-ге дейін апатты ағаштарды кесіп алу

бірлік



174





Әуежай алаңында және Селевин көшесінде көше жарықтандыруды қалпына келтіру

км



3,5





Селевин, Волгоградская, Бозтаев көшелері, көпір астындағы аумақта сол және оң жағалауды жаяусоқпақты жарықтандыруды қалпына келтіру

км



3,3





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Семей қаласы тұрғындарына қолайлы жағдай жасау, сондай-ақ инфрақұрылыммен қамтамасыз ету деңгейі

%



100





сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыс сапасы

%



100





тиімділік көрсеткіштері









Жұмыстардың құны (жайластыру: жаяусоқпақтар, гүлзар, жарықтандыру, сәулет нысандарын орнату, трансформаторлық күрке, бағдаршам объектілері, жолдарды орташа жөндеу және басқа)

мың теңге



273 829





Бюджеттік шығыстардың көлемі, оның ішінде:

мың теңге



1 642 977





Семей қаласының орталық алаңын абаттандыру

мың теңге



244 512





«Өлімнен де күшті» монументін жөндеу және аумағын абаттандыру

мың теңге



207 123





Семей қаласының Полковничий аралында «Бейбітшілік» стелласын орнату

мың теңге



144 851





Семей қаласында «Абай жолы» стелласын орнату

мың теңге



51 851





Қаланың жолдары мен көшелерін жөндеу және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

мың теңге



685 518,0





Жүру бағыты бойынша көшелердің аумағын абаттандыру

мың теңге



309 122





Бюджеттік бағдарлама

034 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақы төлеу»

Сипаттама

«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесінің дамуына мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттен сыйлықақы алған салымшылардың орташа саны

адам




205 157

266 499

337 216


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету

%



100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету

%



100

100

100

100


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге



2 886 971

5 010 926

6 669 106

8 126 435


Бюджеттік бағдарлама

037 «Су шаруашылығы жүйелерiн зерттеудi жүргiзу»

Сипаттама

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салған және қайта жаңартқан кезде жүйелі тәсіл енгізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ауылдық елді мекендердегі су шаруашылығы жүйесі объектілерінің нақты жай-күйі бойынша қорытынды

объектілер

-





354

377

379


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Су шаруашылығы жүйелерін салуға немесе қайта жаңартуға бюджеттік қаражаттты тиімді мақсатқа сай бөлудің көлемі бойынша қорытынды

бірлік

-





354

377

379



Су шаруашылығы жүйелерін тексеру жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмыстар орындау

%







32

34

34


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір ауылдық елді мекендегі жұмыстың орташа құны*

мың теңге







1 412

1 326

1 319



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







500 000

500 000

500 000



      *әрбір ауылдық елді мекен бойынша жұмыстың құны сметалық есеппен анықталады

Бюджеттік бағдарлама

039 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









субсидия алған сумен жабдықтау жүйесі:

саны








топтық су құбыры


34

34


46




К. Сәтпаев атындағы канал


1

1


1




оқшау су құбыры


13

101


228




Субсидияланған тариф бойынша су алатын халықты қамту

адам

1 674 668

1 981 829


2 047 836




Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны

бірлік

398

511


741




Берілетін ауыз судың көлемі

мың текше метр

44 761,6

56 738,3


64 847,43




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының облыстарындағы халық үшін ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын төмендету

%








сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1 текше метр ауыз су үшін субсидияның мөлшері

теңге

9,6-554,2

14,2-789,6


3,12-855,04




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 176 334

3 019 649


4 302 252




Бюджеттік бағдарлама

090 «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы зерттеулер»

Сипаттама

Тіршілік ету жүйесінің тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ғылыми-техникалық, инновациялық, ресурс үнемдейтін технологияларды енгізудің бағдарламасын бекіту

бірлік

-

1






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ТКШ саласында технологиямен қамту дәрежесі

%

-

100






сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

20 000






Бюджеттік бағдарлама

008 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру»

Сипаттама

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне республикалық бюджеттен қайтарымды негізде кредиттік тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға қаражат бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

бюджеттік кредиттерді беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде кредиттік тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу

мың шаршы метр

405,1

269,2

45,7

313,0

312,5

105,1


«Нұрлы көш» бағдарламасын іске асыру шеңберінде кредиттік тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу

мың шаршы метр

-

143,8

91,2

0

-



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету

пәтер саны

4 737

4 840

570

3 900

3 900

1 300


Азаматтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі

%


15,8

25

45

85

100


Оралмандарды – «Нұрлы көш» бағдарламасына қатысушыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

пәтер немесе үй саны


1 418

800

0




Азаматтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі

%



100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%

-

-

100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









ҚТКДБ бойынша тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны

мың теңге

-

-

90-142,5

90-142,5

90-142,5

90-142,5


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

16 100 000

32 168 499

45 480 006

42 413 400

9 652 400



Бюджеттік бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жеке және көп пәтерлі тұрғын үйлерді салу аумақтарында, аула іші аумақтарын, кіреберістерді және үй маңайларын абаттандыруды қоса алғанда, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыруға, жаңартуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу

км

2 157,8

1 550,5

1 134,5

2 000

1 500

1 500


Астана және Алматы қалаларының серіктес қалаларында және үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінде инженерлік құрылыстар салу және қайта жаңарту

бірлік/ жобалар саны

6

3

4

3

-



Ақтөбе облысында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу

км

29

163,2

250

-

-



Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу

км

48,3

22,3

46,59

16,4

-



«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

км

-

220,8

288,6

0

-



Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне карай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, «Ильинка селосының шығысына қарай ЖТҚ инженерлік желілер» және «Мыңжылдық жоспарлау ауданының желілері мен коммуникациялары»

іске асырылатын жобалар (лоттар)саны

-

5

8





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету

%

-


25

50

75

100


Ақтөбе облысында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету

%

-

-

100





Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету

%

-

-

80





«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету

%

-

-

100





Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне қарай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай, Ильинка селосының шығысына қарай және Мыңжылдық ауданын инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету

%

-

-

60





сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%

-

-

100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









1 км желінің құны

млн. теңге



20

20

20

20


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

50 439 900

55 045 602

52 098 783

49 004 379

32 654 295

30 000 000


Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға инвестициялар бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту

объект саны

2

2

82

102

21

4



Сумен жабдықтау және су бұру желілері

объект саны







91

19

3



Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар

объект саны







11

2

1



Желілердің ұзындығы

км





1 147

1 704

886

746



1 км коммуникациялық желідегі авариялардың санын қысқару:

















сумен жабдықтау

саны





0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

су бұру

саны





0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін пайдалануға беру

объект саны





54

84

19

2



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Қалаларда халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамту

%

82

82

82

84

85

86



Қалаларда орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу

%

73

73

73

75

78

81



сапа көрсеткіштері

















ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%





100

100

100

100



тиімділік көрсеткіштері

















Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
- бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша

мың теңге





411 504,3









Сумен жабдықтау және су бұру желілері

мың теңге







423 379







Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар

мың теңге







827 040







1 км сумен жабдықтау желісіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны

мың теңге





18 000

20 000

20 000

20 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

32 387 087

32 610 600

33 743 356

43 184 205

17 726 695

14 921 059



Бюджеттік бағдарлама

011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жалға берілетін тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде жалға берілетін тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу

мың шаршы метр

200

181,1

138,6

136,0

134,8

135,3


Жаңаөзен қаласында бюджеттік ұйымдар қызметкерлері мен жас отбасыларға арналған екі 200 пәтерлік тұрғын үй салу

мың шаршы метр

-

19,2

-

17,7

-

-


Астана қаласының құрылыс объектілеріндегі құрылыс салушылардан пәтерлер сатып алу

мың шаршы метр



17,3

0




Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу

мың шаршы метр



50,0

103,0




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету

пәтер саны

2 530

2 478

2 500

3 180

1 685

1 690


Әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтарды жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі

%



1,5

1,7

1,8

2,2


сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%

-


100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









Тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны

мың теңге

-

-

70-88,9

70-88,9

70-88,9

70-88,9


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

30 294 161

19 807 808

24 654 768

10 000 000

10 000 000

10 000 000


Бюджеттік бағдарлама

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Азаматтардың қолайлы және қауіпсіз тұру жағдайларын жасау үшін объектілерді және елді мекендердің аумақтарын тиісті күтіп ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Коммуналдық шаруашылық жөніндегі іске асырылған инвестициялық жобалардың саны, оның ішінде:

объект саны

9

7

65

63

29

6


жылумен жабдықтау

объект саны




32

16

3


электрмен жабдықтау

объект саны




20

8



газбен жабдықтау

объект саны




11

5

3


Желілердің ұзындығы

км

-

-

-

6,1

6,3

7,2


Коммуналдық шаруашылық жөніндегі объектілерді пайдалануға беру

объект саны



27

44

23

5


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жөндеуді талап ететін желілердің үлесі:









жылумен жабдықтау

км

11,7

61

63

61

58

55


электрмен жабдықтау

км

199,5

71

73

71

70

68


газбен жабдықтау

км

27,3

53

54

53

52

51


сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%

-

-

100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
- коммуналдық шаруашылық объектісін салу және қайта жаңарту бойынша









жылумен жабдықтау

млн. теңге




200 167

459 200

581 088


электрмен жабдықтау

млн. теңге




107 760

132 216



газбен жабдықтау

млн. теңге




200 191

211 545

233 643


1 км желінің құны

мың теңге



11 000

11 000

11 000

11 000


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

5 377 027

10 692 465

28 965 702

10 812 669

10 153 201

2 444 195


Бюджеттік бағдарлама

013 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы халқының тұруы үшін қолайлы орта жасау үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған жағдайларды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тұрғындарға қолайлы ортаны жасау үшін елді мекендерде абаттандыру бойынша іске асырылып жатқан инвестициялық жобалардың саны

жобалар саны

4

5

3

1

1

1



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Өзен арнасы учаскесінің ұзындығы

м







5 825







Көгалдандыру алаңы

га







15,44







Дамбаның орташа биіктігі

м







2,30







сапа көрсеткіштері

















ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%

-



100

100

100

100



тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 532 062

8 330 884

7 527 132

3 880 684

5 100 641

1 895 919


Бюджеттік бағдарлама

015 «Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Үлескерлер қатысқан аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталға қалыптастыруға Алматы облысының бюджетіне дамуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Уәкілетті органның жарғылық капиталын қалыптастыру

бірлік

1













Үлескерлер қатысатын аяқталмаған объектілерде инженерлік желілерді пайдалануға беру көлемі

км



39,2

44,8

-

-





Инженерлік инфрақұрылым объектілерін салу және қайта жаңарту

бірлік



2

-

-

-





Үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінің құрылысын аяқтауға ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ саны





3









Үлескерлер қатысатын аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі

мың шаршы метр

-



-

219,3

-





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Уәкілетті органның жарғылық капиталын қалыптастыру деңгейі

%

100













Алматы облысының үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерін инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үлесі

%



100











Алматы облысының үлескерлерін бір пәтерден артық емес қамтамасыз ету үлесі

%





-









сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%





100

100







тиімділік көрсеткіштері

















Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

6 583 100

4 983 616

17 154 555

0

0





Бюджеттік бағдарлама

016 «Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру»

Сипаттама

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңарту мен дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңарту мен дамыту орталығы» акционерлік қоғамын құру

бірлік

1


-

-

-



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

300 000


0

0

-



Бюджеттік бағдарлама

024 «Астана қаласының бюджетiне үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектiлерiн салуға қатысу үшiн уәкiлеттi ұйымның жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектiлерiн салуға қатысу үшiн уәкілетті ұйымның жарғылық капиталға қалыптастыруға республикалық бюджеттен қаражат бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Үлескерлер қатысқан объектілердегі тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі

мың шаршы метр

0/290

290/0

94,8

157,0

-



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Уәкілетті ұйым «Жаңа Құрылыс» ЖШС арқылы үлескерлерді бір пәтерден артық емес қамтамасыз ету үлесі

%

56

100

78

100




Үлескерлердің проблемаларын шешу

пәтер саны

-

-

935

1 617




сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%

-

-

100

100




тиімділік көрсеткіштері









Тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны

мың теңге

-

-

115

115




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

18 200 000

7 000 000

8 400 000

0

-



Бюджеттік бағдарлама

031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңiрлiк ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңiрлiк ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кондоминиум объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу

үйлер саны



106

214

428

535


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесі

%



32

30

25

22


Жөндеуді талап ететін үйлердің алаңы

мың шаршы метр



50 087

47 316

39 430

34 698


сапа көрсеткіштері









Жүргізілген жөндеу жұмыстарының нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестігі

%




100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









Күрделі жөндеудің орташа құны/шаршы метр

теңге




9 380

9 380

9 380


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




5 000 000

10 000 000

13 000 000


Бюджеттік бағдарлама

032 «Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру»

Сипаттама

Энергетика тиімді технологияларын дамыту және енгізу, энергия үнемдеу саясатын насихаттау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімді орталықтары бойынша жұмыс жобаларын әзірлеу

бірлік





3









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімді орталықтары бойынша мемлекеттік ведомстволықтан тыс сараптаманың оң қорытындысын алу

бірлік





3









Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімді орталықтарын салу

бірлік







3







сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:









- іске асырылып жатқан жобалар шегінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша:

мың теңге








Астана қаласында




17 335





Алматы қаласында




21 151





Ақтөбе қаласында




15 514





- энергетикалық тиімді орталықтарды салу бойынша:









Астана қаласында





1 338 129




Алматы қаласында





1 049 809




Ақтөбе қаласында





869 449




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге





54 000

3 257 387




Бюджеттік бағдарлама

035 «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

«Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 16 сәуірдегі № 364 қаулысымен құрылған. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасында тұрғын үй құрылыс көлемін сақтау мақсатында құрылысты одан әрі қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерді қорландыруды қамтитын мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру көзделген

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге



57 000 000





Бір жай акцияны орналастыру құны 10 000 теңге деп «ҚТҚЖБ» АҚ жай акцияларының санын ұлғайту

дана



5 700 000





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ЕДБ-мен нысаналы жобалар бойынша қол қойылған шарттарға сәйкес екінші деңгейдегі банктерде депозиттер орналастыру

%



100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге



57 000 000





Бюджеттік бағдарлама

036 «Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшiн «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамына кредит беру»

Сипаттама

«Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 16 сәуірдегі № 364 қаулысымен құрылған. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасында алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздары бойынша проценттік ставкаларды төмендету арқылы қарыздарға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ-ның кредит беруіне негізделген мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру көзделген

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

бюджеттік кредиттерді беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаға қатысушылар үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ-ның алдын ала тұрғын үй қарыздары бойынша проценттік ставкаларды төмендету

процент-тік тармаққа




2

2

2


2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаға қатысушылар үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ-ның аралық тұрғын үй қарыздары бойынша проценттік ставкаларды

процент-тік тармаққа




1

1



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бағдарламаға қатысушылардың орташа саны

адам




1 093

1 093

1 094


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




12 200 000




Бюджеттік бағдарлама

038 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердегi сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердегi сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға инвестиция бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

Іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту

объект саны




151

68

60


Сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру

объект саны




120

40

30


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ауылдық жерлерде халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамту

%




42,5

43

46


сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы

%




100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
-ауыз сумен жабдықтайтын бір объектіні салу және қайта жаңарту бойынша

мың теңге




224 485,2

347 058,8

415 000


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




33 897 263

23 600 000

24 900 000


7.2 Бюджеттiк шығыстардың жиыны


Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

Жобаланған жыл

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлық бюджеттiк шығыстар

мың теңге

165 980 967

180 279 480

287 225 053

243 279 192

150 145 828

127 443 936


Ағымдағы бюджеттік шығыстар

мың теңге

4 765 273,1

9 640 006

12 146 751

29 629 205

31 258 596

30 282 763


001 – Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметтi үйлестiру жөнiндегi қызметтер

мың теңге

120 227,3

196 373

612 819

1 455 619

1 455 717

1 455 827


003 – Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттарды жетiлдiру

мың теңге

931 000

1 517 746

4 052 650

6 010 007

3 651 771

2 893 984


006 – Алматы қаласының бюджетiне Алматы қаласының маңындағы аймақтық Бас жоспарын әзiрлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

950 000







007 – Әлеуметтiк саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектiлерiнде энергия үнемдеу шараларын жүргiзу

мың теңге

0

210 000

560 000

360 000

360 000

360 000


018 – Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII Өңіраралық ынтымақтастық форумының өткізілуіне байланысты Өскемен қаласында абаттандыру және инфрақұрылымдарын жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

1 500 000






019 – Инженерлiк желiлердiң техникалық жағдайына бағалау жүргiзу

мың теңге


1 000 000

1 265 175

250 000

250 000

250 000


020 – Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi агенттiгiнiң күрделi шығыстары

мың теңге

9 218,8

-

51 253

27 512

27 512

27 512


021 – Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

35 545

38 000

24 000

50 000

50 000

50 000


022 – Астана қаласының бюджетiне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемасын әзiрлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге



200 000

486 371




023 – Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне коммуналдық техника сатып алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге


1 600 280


0

0



025 (005) – Қарағанды облысының облыстық бюджетiне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

542 944

537 958

550 906

257 000




027 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер

мың теңге




8 000 000

16 000 000

16 000 000


028 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегiн көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер

мың теңге




563 000

543 000

456 000


029 – Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін инвестициялаудың негіздемесі

мың теңге



300 000

2 200 000

1 593 000



030 – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге




156 518

158 490

163 005


037 – Су шаруашылығы жүйелерiн зерттеудi жүргiзу

мың теңге




500 000

500 000

500 000


033 – Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Семей ядролық полигонының жабылуының 20 жылдығына орай шараларды өткізуге қатысты Семей қаласында инфрақұрылымдарды жөндеу және абаттандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге



1 642 977





034 – Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақы төлеу

мың теңге



2 886 971

5 010 926

6 669 106

8 126 435


039 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

2 176 334,0

3 019 649,0


4 302 252,0




090 – Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы зерттеулер

мың теңге


20 000






Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

161 057 246,5

170 639 474

275 078 302

213 649 987

118 887 232

97 161 173


008 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

мың теңге

16 100 000

32 168 499

45 480 006

42 413 400

9 652 400



009 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге

50 439 900

55 045 602

52 098 783

49 004 379

32 654 295

30 000 000


010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге

32 230 996,7

32 610 600

33 743 356

43 184 205

17 726 695

14 921 059


011 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мемлекеттiк коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйiн салуға және (немесе) сатып алуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге

30 294 161

19 807 808

24 654 768

10 000 000

10 000 000

10 000 000


012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге

5 377 027

10 692 465

28 965 702

10 812 669

10 153 201

2 444 195


013 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне қалалар мен елдi мекендердi көркейтуге берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге

1 532 062

8 330 884

7 527 132

3 880 684

5 100 641

1 895 919


015 – Алматы облысының бюджетiне тұрғын үйлердi және инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшiн уәкiлеттi ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге

6 583 100

4 983 616

17 154 555

0

0



016 – «Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру

мың теңге

300 000







024 – Астана қаласының бюджетiне үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектiлерiн салуға қатысу үшiн уәкiлеттi ұйымның жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге

18 200 000

7 000 000

8 400 000





031 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңiрлiк ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

мың теңге




5 000 000

10 000 000

10 000 000


032 – Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру

мың теңге



54 000

3 257 387




035 – «Қазақстанның Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге



57 000 000





036 – Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшiн «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамына кредит беру

мың теңге




12 200 000




038 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердегi сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттері

мың теңге




33 897 263

23 600 000

24 900 000


».

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов