Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 442.
В целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в Стратегическом направлении 1 «Развитие жилищного строительства»:
в цели 1.1 «Обеспечение жилья
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 009, 011, 015, 024, 034, 035»:
в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы строительства жилья за счет бюджетных средств» цифры «655,0», «285,7», «167,6» заменить соответственно цифрами «946,0», «447,3», «240,4»;
в задаче 1.1.1 «Обеспечение строительства и приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда»:
в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы ввода в эксплуатацию арендного коммунального жилья за счет средств республиканского бюджета» цифры «167,2», «168,5», «167,6» заменить соответственно цифрами «256,7», «134,8», «135,3»;
в задаче 1.1.2 «Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет кредитных средств»:
в строке «Объемы ввода в эксплуатацию жилья за счет кредитования местных исполнительных органов»:
в графах «2012», «2013» цифры «487,8» и «117,2» заменить соответственно цифрами «313,0» и «312,5»;
графу «2014» дополнить цифрами «105,1»;
в строке «Доля обеспеченности граждан доступным жильем»:
в графах «2012», «2013» цифры «29,7» и «43,4» заменить соответственно цифрами «45» и «85»;
графу «2014» дополнить цифрами «100»;
в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
в графе «2014» строки «Строительство и приобретение кредитного жилья в рамках Программы жилищного строительства в РК на 2011-2014 годы» дополнить знаком «Х»;
в задаче 1.1.3 «Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков»:
графу «2012» строки «Объемы ввода в эксплуатацию жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков» дополнить цифрами «376,3»;
в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
в графе «2012» строки «Завершение строительства жилых комплексов с участием дольщиков» дополнить знаком «Х»;
в задаче 1.1.4 «Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки»:
в графах «2012», «2013», «2014» строки «Объемы ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры» цифры «744», «1525,8», «1525,8» заменить цифрами «2016,4», «1500», «1500» соответственно;
Стратегическое направление 2 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
«Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 007, 010, 012, 013, 090, 016, 019, 029, 032, 033, 038
Целевые |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Не менее 50 % |
Ежегодная |
% |
- |
33 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
2. Доля объектов |
Данные МИО |
% |
68 |
70 |
72 |
75 |
78 |
||
3. Индекс |
статданные |
% к |
- |
- |
104,0 |
102,7 |
103,5 |
104,1 |
105,3 |
Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение |
|||||||||
водоснабжения |
Данные МИО |
кол-во |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
||
водоотведения |
Данные МИО |
кол-во |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
||
2. Уровень |
Данные МИО |
% |
64 |
66 |
71 |
76 |
81 |
||
3. Доступ к |
|||||||||
в городах |
Статданные |
% |
82 |
82 |
82 |
84 |
85 |
86 |
87 |
в сельских |
Статданные |
% |
42 |
42 |
42,5 |
45 |
48 |
51 |
54 |
4. Доступ к |
Статданные |
% |
73 |
73 |
73 |
75 |
78 |
81 |
85 |
5. Доступ к |
Статданные |
% |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Мероприятия для |
срок реализации в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Строительство |
X |
X |
X |
X |
Х |
2. Разработка |
X |
X |
X |
||
3. Проведение |
X |
X |
X |
X |
Х |
4. Проведение |
X |
X |
X |
Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
План |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Данные МИО |
% |
32 |
30 |
28 |
25 |
22 |
||
2. Доля |
Данные МИО |
% |
2,5 |
2,3 |
2,1 |
2 |
Мероприятия для |
срок реализации в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Обеспечение |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Разработка |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Обеспечение |
X |
X |
X |
X |
X |
Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля сетей, |
Статданные |
||||||||
теплоснабжения |
Общая |
тыс. км. |
11,7 |
63 |
63 |
61 |
58 |
55 |
52 |
электроснабжения |
Общая |
тыс. км. |
199,5 |
73 |
73 |
71 |
70 |
68 |
66 |
газоснабжения |
Общая |
тыс. км. |
27,3 |
54 |
54 |
53 |
52 |
51 |
50 |
2. Протяженность |
Информация |
Тыс.км |
0,7 |
0,8 |
2,3 |
4,8 |
8,2 |
9,1 |
9,7 |
3. Снижение |
Информация |
млрд. |
8,2 |
8,7 |
5,2 |
5,1 |
5,0 |
4,9 |
4,5 |
4. Благо- |
Отчет по |
Коли- |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Охват |
данные МИО |
% |
10 |
20 |
25 |
27 |
30 |
||
6. Доля |
данные МИО |
% |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия для |
срок реализации в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Внедрение |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Проведение |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3. Проведение |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 2.1.4. Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
План |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество |
Отчет по |
кол-во |
150 |
415 |
270 |
270 |
270 |
- |
|
проведение |
кол-во |
9 |
145 |
- |
- |
- |
- |
||
проведение |
кол-во |
141 |
270 |
270 |
270 |
270 |
- |
||
2. Доля |
Опросные |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
||
3. Формирование |
АО |
кол-во |
1 |
- |
- |
- |
- |
||
4. Увеличение |
АО |
% |
0 |
0,5 |
1,5 |
2,0 |
3,5 |
||
5. «Разработка |
РГП |
кол-во |
3 |
Мероприятия для |
срок реализации в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Проведение |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Проведение |
Х |
X |
X |
X |
X |
3. Создание, |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Сбор данных по |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Проведение |
X |
X |
X |
X |
X |
»;
в Стратегическом направлении 3 «Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»:
в цели 3.1 «Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышение качества проектной документации»:
строку «1. Совершенствование нормативно-технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства», перечень нормативно-технических документов, Ед., 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» исключить;
строку «2. Индекс физического объема строительных работ», статданные, % к предыдущему году, 95,1, 95, 102,5, 101, 102, 102,1, 103 изложить в следующей редакции:
«
1. Индекс |
статданные |
% к |
95,1 |
95 |
102,5 |
103,1 |
101,8 |
101 |
100,7 |
»;
в задаче 3.1.1 «Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли»:
строку «1. Обновление и совершенствование нормативно-технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства», перечень нормативно-технических документов, Ед., 49, 125, 254, 84, 37, 34, 14» изложить в следующей редакции:
«
1. Совершенствование |
Перечень |
Ед. |
49 |
125 |
254 |
148 |
105 |
84 |
14 |
»;
в задаче 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий»:
строку «1. Проведение прикладных научных исследований, направленных на снижение сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий (количество тем, завершающихся в текущем году/количество тем, переходящих на следующий год), Государственный реестр научных и научно-технических программ и проектов, формируемый АО «Национальный центр научно-технической информации», Ед., 2/1, 1/1, 1/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0» изложить в следующей редакции:
«
1. Количество |
Государственный |
Ед. |
2/1 |
1/1 |
1/0 |
3/7 |
4/6 |
8/1 |
1/0 |
»;
в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
графы «2012», «2013», «2014», «2015» строк «Развитие научных исследований, направленных на разработку новых технологий в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и «Прохождение результатов завершенных научно-исследовательских работ через государственную научно-техническую экспертизу» дополнить знаком «Х»;
в цели 3.4 «Реформирование системы контроля качества строительства»:
в задаче 3.4.1 «Реформирование системы оценки соответствия в строительстве»:
в «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
строки «Внедрение аттестации экспертов оказывающих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектуры, градостроительства и строительства» и «Внедрение принципа категорирования в систему лицензирования» изложить в следующей редакции:
«
1. Аттестация экспертов, оказывающих |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Выдача лицензий в сфере |
- |
X |
X |
X |
X |
»;
дополнить целью 3.5 следующего содержания:
«Цель 3.5 Обеспечение прозрачности деятельности Агентства Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 020
Целевые |
Источник |
ед-ца |
Отчетный |
План |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Прозрачность |
Отчет ГИК |
Место в рейтинге |
53 |
49 |
49 |
48 |
48 |
Задача 3.5.1 Создание условий для доступа населения к информации в сфере |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
Отчетный |
План |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Увеличение |
Интернет- |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
Мероприятия для |
срок реализации в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Регулярное |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Проведение |
Х |
Х |
Х |
Х |
»;
Раздел 4 «Развитие функциональных возможностей» дополнить строкой следующего содержания:
«
Стратегическое направление |
Улучшение интернет-ресурса |
2012 – 2015 гг. |
»;
в разделе 5 «Межведомственное взаимодействие»:
Стратегическое направление 2. «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
«
Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального |
||
Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение |
||
Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов |
||
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Снижение количества аварий |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
Уровень |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
Доступ к централизованному |
АС |
обеспечение статистическими |
Доступ к централизованному |
АС |
обеспечение статистическими |
Доступ к услугам |
АС |
обеспечение статистическими |
Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений |
||
Доля объектов |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
Доля объектов |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры |
||
Доля сетей, нуждающихся в |
АС |
обеспечение статистическими |
Протяженность |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
Снижение задолженности за |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
Охват населения по |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
Доля |
Акиматы областей, городов |
информация от акиматов |
»;
в Стратегическом направлении 3 «Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»:
в цели 3.1 «Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышение качества проектной документации»:
в задаче 3.1.1 «Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли»:
в строке «Обновление нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства» слово «Обновление» заменить словом «Совершенствование»;
задачу 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий» изложить в следующей редакции:
«
Задача 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и |
||
«Количество проведенных прикладных |
МОН |
Внесение предложений в МОН по |
»;
Раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в следующей редакции:
«
Раздел 7. Бюджетные программы 7.1 Бюджетные программы
Бюджетная |
001 Услуги по координации деятельности в области |
|
Описание |
Формирование государственной политики развития строительства, |
|
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
в зависимости от |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая |
наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Содержание |
чел. |
85 |
85 |
157 |
157 |
157 |
157 |
|
Содержание |
чел. |
- |
- |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
Оформление и |
ед. |
- |
- |
444 |
500 |
500 |
500 |
|
Аналитическая |
ед. |
- |
- |
1 |
||||
Разработка |
ед. |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
показатели |
||||||||
Количество |
ед. |
- |
- |
16 |
4 |
3 |
3 |
|
Выдача разрешений |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Проведение |
% |
- |
- |
100 |
||||
показатели |
||||||||
Эффективное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
объем бюджетных |
тыс. |
120 |
196 |
612 |
1455 |
1 455 |
1455 |
Бюджетные программы |
003 «Совершенствование нормативно-технических документов в |
|||||||
описание |
Разработка нормативно-технических документов, отвечающих |
|||||||
Вид бюджетной программы |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество разработанных |
ед. |
12 |
89 |
106 |
85 |
58 |
53 |
|
Разработка типовых |
ед. |
28 |
20 |
19 |
164 |
45 |
145 |
|
Обновление |
ед. |
17 |
33 |
145 |
59 |
47 |
31 |
|
Количество |
ед. |
- |
3 |
3 |
- |
- |
||
показатели конечного |
||||||||
Степень реализации |
% |
35 |
65 |
|||||
Уровень разработки |
% |
- |
3,7 |
40,8 |
74,8 |
100 |
||
Степень |
% |
5 |
10 |
31 |
54 |
77 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
931 000 |
1 517 |
4 052 |
6 010 |
3 651 |
2 893 |
Бюджетные программы |
006 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на |
|||||||
описание |
Выделение средств из республиканского бюджета акимату города |
|||||||
Вид бюджетной программы |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектруемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Разработка Комплексной |
ед. |
1 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Степень готовности |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
950 |
Бюджетные |
007 «Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной |
|||||||
описание |
Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения, |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатель |
||||||||
Тиражирование и |
Экз |
250 |
||||||
Подготовка |
Экз |
50 000 |
50 |
50 000 |
||||
Издание и |
Ед |
25 |
25 |
25 |
||||
Разработка и |
Шт |
3 |
3 |
3 |
||||
Разработка и |
Шт |
3 |
3 |
3 |
||||
Проведение во |
Ед |
48 |
48 |
48 |
||||
Проведение |
Ед |
4 |
4 |
4 |
||||
Проведение |
к-во |
- |
144 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
показатель |
||||||||
Выдача |
к-во |
144 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
Доля населения, |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
|||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Стоимость |
тенге |
234 |
234 |
234 |
234 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
- |
210 |
560 |
360 |
360 |
360 |
Бюджетные |
018 Целевые текущие трансферты областному бюджету |
|||||||
описание |
на проведение VII Форума Межрегионального сотрудничества Республики |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Ремонт улиц |
км |
5,2 |
||||||
Ремонт сетей |
ед. |
9 |
||||||
Электроснабжение |
км |
3,9 |
||||||
показатели |
||||||||
Степень |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 500 |
Бюджетные |
019 Проведение оценки технического состояния инженерных сетей |
|||||||
описание |
оценка технического состояния инженерных сетей |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
Проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
км |
- |
1143,16 |
1073 |
1014, |
961, |
||
Количество |
объек- |
54 |
54 |
0 |
0 |
|||
показатели |
||||||||
Уровень |
% |
0 |
10 |
9,1 |
8,6 |
8,2 |
||
Уровень |
% |
50 |
100 |
|||||
инструментальное |
% |
30 |
||||||
инструментальное |
% |
2 |
||||||
инструментальное |
% |
2 |
||||||
составление |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
Опре- |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
18 800 |
||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
1 107 |
233 |
246 |
260 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
1 000 |
1 265 |
250 |
250 000 |
250 |
Бюджетная программа |
020 Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам |
|||||||
Описание |
Формирование государственной политики развития строительства, |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
ед. |
206 |
- |
468 |
126 |
126 |
126 |
|
Количество |
ед. |
0 |
0 |
164 |
232 |
232 |
232 |
|
Приобретение |
ед. |
0 |
0 |
324 |
142 |
142 |
142 |
|
показатели конечного |
||||||||
Улучшение состояния |
% |
100 |
- |
65 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
В среднем расходы на |
тыс. |
54 |
55 |
55 |
55 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
11 |
- |
51 |
27 |
27 |
27 |
Бюджетные |
021 «Прикладные научные исследования в области строительства» |
|||||||
описание |
Проводятся научные исследования, направленные на снижение |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Общее |
ед. |
2 |
1 |
1 |
4 |
4 |
2 |
|
Количество |
ед. |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 |
2 |
|
показатели |
||||||||
Количество |
ед. |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 |
2 |
|
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
12,500 |
12,500 |
16,667 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
35 545 |
38 000 |
24 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Бюджетные программы |
022 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на |
|||||||
описание |
Разработка схемы |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Разработка |
ед. |
1 |
||||||
показатели |
||||||||
Степень разработки |
% |
26 |
74 |
|||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
200 |
486 |
Бюджетные программы |
023 «Целевые текущие трансферты бюджету городов Астаны и Алматы |
|||||||
описание |
Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Приобретение |
ед. |
155 |
||||||
показатели |
||||||||
Уровень |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 600 |
Бюджетные программы |
025 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской |
|||||||
описание |
Выделение инвестиций областному бюджету Карагандинской области |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатель прямого |
||||||||
Закуп топлива для |
тонн |
14000 |
14000 |
|||||
Проведение |
км |
3,03 |
2,73 |
|||||
Подготовка объектов |
ед. |
1 |
1 |
|||||
Проведение |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Подключение к |
ед. |
- |
- |
19 |
- |
- |
||
Снос конструкций |
коли- |
51 |
||||||
показатель |
||||||||
Уровень обеспечения |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели |
41 |
|||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
542 |
537 |
550 |
257 |
Бюджетные программы |
027 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астана |
|||||||
описание |
Бюджетные кредиты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед.изм. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатель прямого |
||||||||
Проведение |
Коли- |
472 |
690 |
1380 |
1380 |
|||
показатель |
||||||||
Доля объектов |
% |
32 |
30 |
25 |
22 |
|||
Площадь домов |
тыс. м2 |
50 087 |
47 |
39 |
34 |
|||
показатели |
||||||||
Соответствие |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
3 650 |
3 650 |
3 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
8 000 |
16 |
16 |
Бюджетные программы |
028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатель прямого |
||||||||
Количество |
Кол-во |
25 |
25 |
21 |
||||
показатель |
||||||||
Охват |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты |
тыс. |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
563 |
543 |
456 |
Бюджетные программы |
029 «Разработка обоснований инвестиций систем водоснабжения и |
|||||||
описание |
Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Промежуточный отчет |
Ед. |
- |
- |
56 |
||||
Итоговый отчет: |
Ед. |
43 |
13 |
|||||
Завершение |
Ед. |
13 |
43 |
|||||
показатели |
||||||||
выполнение работ от |
% |
- |
- |
4,5 |
40 |
55,5 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
- |
- |
5357 |
39 |
28 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
- |
- |
300 |
2 200 |
1 |
* - стоимость работ по каждому городу определяется в соответствии со сметой
Бюджетная |
030 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального |
Описание |
Проводятся научные исследования, направленные на устранение |
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Общее количество |
ед. |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
||
Количество |
ед. |
- |
- |
- |
- |
6 |
||
показатели |
||||||||
Количество |
ед. |
- |
- |
- |
- |
6 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
26086,3 |
26415 |
27167,5 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
- |
- |
156 518 |
158 490 |
163 005 |
Бюджетные программы |
033 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно- |
|||||||
Описание |
Выделение инвестиций областному бюджету Восточно-Казахстанской |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатель прямого |
||||||||
Благоустройство |
||||||||
замена бетонных плит |
п.м. |
668 |
||||||
устройство тротуаров |
м2 |
12 |
||||||
изготовление и |
ед. |
4 |
||||||
ремонт фонтана |
ед. |
1 |
||||||
ремонт бронзовых |
ед. |
12 |
||||||
Ремонт монумента |
м2 |
1 755 |
||||||
разборка и облицовка |
п.м. |
653, |
||||||
установка |
ед. |
2 |
||||||
изготовление и |
ед. |
6 |
||||||
установка выездной |
ед. |
1 |
||||||
установка |
ед. |
1 |
||||||
Устройство «Стеллы |
||||||||
установка монумента |
ед. |
1 |
||||||
облицовка ступеней |
м2 |
242 |
||||||
устройство тротуаров |
м2 |
7145,5 |
||||||
изготовление и |
ед. |
6 |
||||||
Устройство стелы |
|
|
||||||
демонтаж и монтаж |
п.м. |
240 |
||||||
устройство |
п.м. |
120 |
||||||
установка комплекта |
ед. |
1 |
||||||
Ремонт дорог и улиц |
ед. |
1 |
||||||
устройство тротуаров |
м2 |
20,9 |
||||||
средний ремонт моста |
м2 |
4950 |
||||||
средний ремонт дорог |
м2 |
20 |
||||||
средний ремонт |
ед. |
4 |
||||||
изготовление и |
ед. |
50 |
||||||
средний ремонт |
м2 |
1 610 |
||||||
средний ремонт |
км |
1,6 |
||||||
замена бортовых |
п.м. |
1 092 |
||||||
средний ремонт улицы |
км |
1,2 |
||||||
устройство |
м2 |
2 968 |
||||||
установка новых |
ед. |
125 |
||||||
средний ремонт |
км |
5,87 |
||||||
устройство |
ед. |
13 |
||||||
Благоустройство |
||||||||
устройство газонов |
м2 |
32 |
||||||
установка малых |
ед. |
70 |
||||||
вырубка аварийных |
ед. |
174 |
||||||
восстановление |
км |
3,5 |
||||||
восстановление |
км |
3,3 |
||||||
показатель конечного |
||||||||
Уровень создания |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
Стоимость работ |
тыс. |
273 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 642 977 |
||||||
Благоустройство |
тыс. |
244 512 |
||||||
Ремонт монумента |
тыс. |
207 |
||||||
Устройство «Стеллы |
тыс. |
144 |
||||||
Устройство стелы |
тыс. |
51 |
||||||
Ремонт дорог и улиц |
тыс. |
685 |
||||||
Благоустройство |
тыс. |
309 |
Бюджетные программы |
034 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные |
|||||||
описание |
Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Среднее количества |
человек |
205 |
266499 |
337 |
||||
Показатели |
||||||||
Обеспечение полноты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение полноты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
2 886 |
5010 |
6669 |
8126 |
Бюджетные программы |
037 «Проведение обследований водохозяйственных систем» |
|||||||
описание |
Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Заключение по |
объек- |
- |
354 |
377 |
379 |
|||
показатели |
||||||||
Заключения по |
ед. |
- |
354 |
377 |
379 |
|||
выполнение работ от |
% |
32 |
34 |
34 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
1 412 |
1 326 |
1 319 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
500 |
500 |
500 |
*стоимость работ по каждому сельскому населенному пункту определяется сметным расчетом
Бюджетная программа |
039 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
Отчетный |
План |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
показатели прямого |
||||||||
Системы |
кол-во |
|||||||
групповые |
34 |
34 |
46 |
|||||
канал К. Сатпаева |
1 |
1 |
1 |
|||||
локальные |
13 |
101 |
228 |
|||||
Охват населения, |
чел. |
1 674 668 |
1 981 |
2 047 |
||||
Количество сельских |
ед. |
398 |
511 |
741 |
||||
Объем подаваемой |
тыс. |
44 761,6 |
56 738,3 |
64 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Снижение стоимости |
% |
10-94 |
6-95 |
7-95 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Размер субсидии за |
тенге |
9,6-554,2 |
14,2- |
3,12- |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
2 176 |
3 019 |
4 302 |
Бюджетные программы |
090 «Исследование в области строительства и жилищно-коммунального |
|||||||
описание |
Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Утверждение |
ед. |
- |
1 |
|||||
показатель |
||||||||
Степень охвата |
% |
- |
100 |
|||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
- |
20 000 |
Бюджетные программы |
008 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и |
|||||||
описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета на возвратной |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство и |
тыс. |
405,1 |
269,2 |
45,7 |
313,0 |
312,5 |
105,1 |
|
Строительство и |
тыс. |
- |
143,8 |
91,2 |
0 |
- |
||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
к-во |
4737 |
4840 |
570 |
3900 |
3900 |
1300 |
|
Доля обеспеченности |
% |
15,8 |
25 |
45 |
85 |
100 |
||
Обеспечение жильем |
к-во |
1418 |
800 |
0 |
||||
Доля обеспеченности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
||||||||
Качество |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
||||||||
Стоимость 1-го |
тыс. |
- |
- |
90- |
90- |
90- |
90- |
|
объем бюджетных |
тыс. |
16 |
32 168 |
45 480 |
42 |
9 652 |
Бюджетные |
009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей, |
|||||||
Вид бюджетной программы |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство |
км |
2157,8 |
1550,5 |
1134,5 |
2000 |
1500 |
1500 |
|
Строительство и |
ед./ |
6 |
3 |
4 |
3 |
- |
||
Строительство |
км |
29 |
163,2 |
250 |
- |
- |
||
Строительство |
км |
48,3 |
22,3 |
46,59 |
16,4 |
- |
||
Развитие |
км |
- |
220,8 |
288,6 |
0 |
- |
- |
|
Строительство |
к-во |
- |
5 |
8 |
||||
показатели |
||||||||
Обеспеченность |
% |
- |
25 |
50 |
75 |
100 |
||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
100 |
||||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
80 |
||||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
100 |
||||
Обеспеченность |
% |
- |
- |
60 |
||||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
||||||||
Стоимость одного |
млн. |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
50 439 |
55 |
52 |
49 |
32 654 |
30 |
Бюджетные |
010 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство и |
коли- |
2 |
2 |
82 |
102 |
21 |
4 |
|
Сети водоснабжения |
коли- |
91 |
19 |
3 |
||||
Очистные и |
коли- |
11 |
2 |
1 |
||||
Протяженность |
км |
1 147 |
1704 |
886 |
746 |
|||
Снижение |
||||||||
водоснабжения |
кол- |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
водоотведения |
кол- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|||
Ввод в |
коли- |
54 |
84 |
19 |
2 |
|||
показатели |
||||||||
Охват населения |
% |
82 |
82 |
82 |
84 |
85 |
86 |
|
Доступ к |
% |
73 |
73 |
73 |
75 |
78 |
81 |
|
показатели |
||||||||
Качество |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
411 |
||||||
сети водоснабжения |
Тыс. |
374 |
||||||
очистные и |
Тыс. |
827 |
||||||
Стоимость |
тыс. |
18000 |
200 |
20000 |
20000 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
32 387 |
32 |
33 |
43 |
17 726 |
14 |
Бюджетные |
011 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей, |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
Развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство и |
тыс. |
200 |
181,1 |
138,6 |
136,0 |
134,8 |
135,3 |
|
Строительство двух |
тыс. |
- |
19,2 |
- |
17,7 |
- |
- |
|
Приобретение |
тыс. |
17,3 |
0 |
|||||
Строительство |
тыс. |
50,0 |
103,0 |
|||||
показатели |
||||||||
Обеспечение жильем |
к-во |
2530 |
2478 |
2500 |
3180 |
1685 |
1690 |
|
Доля |
% |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,2 |
|||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
Стоимость 1-го кв. |
тыс. |
- |
- |
70- |
70- |
70- |
70-88,9 |
|
объем бюджетных |
тыс. |
30 |
19 |
24 |
10 |
10 |
10 |
Бюджетные |
012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Количество |
коли- |
9 |
7 |
65 |
63 |
29 |
6 |
|
теплоснабжения |
32 |
16 |
3 |
|||||
электроснабжения |
20 |
8 |
||||||
газоснабжения |
11 |
5 |
3 |
|||||
Протяженность |
км |
- |
- |
- |
6,1 |
6,3 |
7,2 |
|
Ввод в |
коли- |
27 |
44 |
23 |
5 |
|||
показатели |
||||||||
Доля сетей |
||||||||
теплоснабжения |
км |
11,7 |
61 |
63 |
61 |
58 |
55 |
|
электроснабжения |
км |
199,5 |
71 |
73 |
71 |
70 |
68 |
|
газоснабжения |
км |
27,3 |
53 |
54 |
53 |
52 |
51 |
|
показатели |
||||||||
Качество |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
показатели |
||||||||
Средние затраты |
||||||||
теплоснабжения |
млн. |
200 |
459 |
581 088 |
||||
электроснабжения |
млн. |
107 |
132 |
|||||
газоснабжения |
млн. |
200 191 |
211 545 |
233 643 |
||||
Стоимость 1 км |
Тыс. |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
5 377 |
10 692 |
28 965 |
10 |
10 153 |
2 444 |
Бюджетные |
013 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Количество |
коли- |
4 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
показатели |
Ед. |
|||||||
Протяженность |
м |
5825 |
||||||
Площадь |
Га |
15, |
||||||
Средняя высота |
м |
2,30 |
||||||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 532 |
8 330 |
7 527 |
3 |
5 100 |
1 895 |
Бюджетные |
015 «Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области |
|||||||
описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета на развитие бюджету |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Формирование |
ед. |
1 |
||||||
Объем ввода в |
км |
39,2 |
44,8 |
- |
- |
|||
Строительство и |
ед. |
2 |
- |
- |
- |
|||
Разработка ПСД на |
к-во |
3 |
||||||
Объем ввода в |
тыс. |
- |
- |
219,3 |
- |
|||
показатели |
||||||||
Уровень |
% |
100 |
||||||
Доля |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
100 |
100 |
|||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
6 583 |
4 983 |
17 154 |
0 |
0 |
Бюджетные |
016 «Формирование уставного капитала акционерного общества |
|||||||
описание |
Формирование уставного капитала акционерного общества |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
Осуществление бюджетных инвестиции |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Создание |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
|||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
300 |
0 |
0 |
- |
Бюджетные |
024 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на |
|||||||
описание |
Выделение средств из республиканского бюджета на капитализацию |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Объем ввода в |
тыс. |
0/290 |
290/0 |
94,8 |
157,0 |
- |
||
показатели |
||||||||
Доля |
% |
56 |
100 |
78 |
100 |
|||
Решение проблем |
к-во |
- |
- |
935 |
1617 |
|||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
- |
- |
100 |
100 |
|||
показатели |
||||||||
Стоимость 1-го кв. |
тыс. |
- |
- |
115 |
115 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
18 200 |
7 000 |
8 400 |
0 |
- |
Бюджетные программы |
031 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение |
Коли- |
106 |
214 |
428 |
535 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Доля объектов |
% |
32 |
30 |
25 |
22 |
|||
Площадь домов |
тыс. |
50 |
47 |
39 430 |
34 698 |
|||
показатели качества |
||||||||
Соответствие |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
Тенге |
9 380 |
9 380 |
9 380 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
5 000 |
10 000 |
13 000 |
Бюджетные |
032 «Создание центров энергоэффективности жилищно-коммунального |
|||||||
описание |
Развитие и внедрение энергоэффективных технологий, пропаганда |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
Осуществление бюджетных инвестиции |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Разработка рабочих |
ед. |
3 |
||||||
показатели |
||||||||
Получение |
ед. |
3 |
||||||
Строительство |
ед. |
3 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Затраты на единицу |
тыс. |
|||||||
в городе Астана |
17 |
|||||||
в городе Алматы |
21 |
|||||||
в городе Актобе |
15 |
|||||||
по строительству |
||||||||
в городе Астана |
1 |
|||||||
в городе Алматы |
1 |
|||||||
в городе Актобе |
869 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
54 |
3 |
Бюджетные |
035 «Увеличение уставного капитала АО «Жилищный строительный |
|||||||
описание |
АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» создано в |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
Осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Увеличение |
тыс. |
57 |
||||||
Увеличение |
шт. |
5 700 |
||||||
показатели |
||||||||
Размещение |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
57 |
Бюджетные программы |
036 «Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк |
|||||||
описание |
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» создано в соответствии с |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
представление бюджетных кредитов |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Снижение |
на |
2 |
2 |
2 |
||||
Снижение |
на |
1 |
1 |
1 |
||||
показатели |
||||||||
Среднее |
человек |
1093 |
1093 |
1094 |
||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
12 |
Бюджетные |
038 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
описание |
Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
|||||||
Вид бюджетной |
В зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
В зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
Текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
2009 |
2010 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Строительство и |
коли- |
151 |
68 |
60 |
||||
Ввод в |
коли- |
120 |
40 |
30 |
||||
показатели |
||||||||
Охват населения |
% |
42,5 |
43 |
46 |
||||
показатели |
||||||||
Качество |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели |
||||||||
Средние затраты |
тыс. |
224 |
347 |
415 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
33 |
23 600 |
24 900 |
7.2 Свод бюджетных расходов
ед. |
отчетный |
плановый период |
2014 |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных |
тыс. |
165 |
180 |
287 |
243 |
150 |
127 |
|
Текущие бюджетные |
тыс. |
4 765 |
9 640 |
12 |
29 629 |
31 |
30 282 |
|
001 – Услуги по |
тыс. |
120 |
196 |
612 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
|
003 – Совершенст- |
тыс. |
931 000 |
1 517 |
4 052 |
6 010 |
3 651 |
2 893 |
|
006 – Целевые |
тыс. |
950 000 |
||||||
007 – Проведение |
тыс. |
0 |
210 |
560 |
360 |
360 |
360 |
|
018 – Целевые |
тыс. |
0 |
1 500 |
|||||
019 – Проведение |
тыс. |
1 000 |
1 265 |
250 |
250 |
250 |
||
020 – Капитальные |
тыс. |
9 218,8 |
- |
51 |
27 512 |
27 |
27 512 |
|
021 – Прикладные |
тыс. |
35 545 |
38 |
24 |
50 000 |
50 |
50 000 |
|
022 – Целевые |
тыс. |
200 |
486 |
|||||
023 – Целевые |
тыс. |
1 600 |
0 |
0 |
||||
025 (005) – Целевые |
тыс. |
542 944 |
537 |
550 |
257 |
|||
027 – Кредитование |
тыс. |
8 000 |
16 |
16 000 |
||||
028 – Целевые |
тыс. |
563 |
543 |
456 |
||||
029 – Разработка |
тыс. |
300 |
2 200 |
1 593 |
||||
030 – Прикладные |
тыс. |
156 |
158 |
163 |
||||
037 – Проведение |
тыс. |
500 |
500 |
500 |
||||
033 – Целевые |
Тыс. |
1 642 |
||||||
034 – Выплата премий |
тыс. |
2 886 |
5 010 |
6 669 |
8 126 |
|||
039 – Целевые |
2 176 |
3 019 |
4 302 |
|||||
090 – Исследование в |
тыс. |
20 |
||||||
Бюджетные программы |
тыс. |
161 057 |
170 |
275 |
213 |
118 |
97 161 |
|
008 – Кредитование |
тыс. |
16 100 |
32 |
45 |
42 413 |
9 652 |
||
009 – Целевые |
тыс. |
50 439 |
55 |
52 |
49 004 |
32 |
30 000 |
|
010 – Целевые |
тыс. |
32 230 |
32 |
33 |
43 184 |
17 |
14 921 |
|
011 – Целевые |
тыс. |
30 294 |
19 |
24 |
10 000 |
10 |
10 000 |
|
012 – Целевые |
тыс. |
5 377 |
10 |
28 |
10 812 |
10 |
2 444 |
|
013 – Целевые |
тыс. |
1 532 |
8 330 |
7 527 |
3 880 |
5 100 |
1 895 |
|
015 – Целевые |
тыс. |
6 583 |
4 983 |
17 |
0 |
0 |
||
016 – Формирование |
тыс. |
300 000 |
||||||
024 – Целевые |
тыс. |
18 200 |
7 000 |
8 400 |
||||
031 – Целевые |
тыс. |
5 000 |
10 |
10 000 |
||||
032 – Создание |
тыс. |
54 |
3 257 |
|||||
035 – Увеличение |
тыс. |
57 |
||||||
036 – Кредитование |
тыс. |
12 200 |
||||||
038 – Целевые |
тыс. |
33 897 |
23 |
24 900 |
».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов