О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрированное в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801

Решение Мангистауского областного маслихата от 6 декабря 2005 года N 13/230. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 20 декабря 2005 года N 1932

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат РЕШИЛ :
 
      1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года N 9/141 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1854, опубликовано в газетах "Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34 и "Огни Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года N 10/148 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1896, опубликовано в газетах "Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 76 и "Огни Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 73; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 30 мая 2005 года N 11/ 194 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1910, опубликовано в газетах "Мангистау" от 14 июня 2005 года N 105 и "Огни Мангистау" от 14 июня 2005 года N 104; внесены изменения и дополнения решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года N 12/ 211 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1923, опубликовано в газетах "Мангистау" от 8 октября 2005 года N 171-172 и "Огни Мангистау" от 11 октября 2005 года N 171) следующие изменения:
 
      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 26 749 307 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 22 739 431 тысяча тенге;
      неналоговым поступлениям - 38 130 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 34 430 тысяч тенге;
      поступлениям официальных трансфертов - 3 937 316 тысяч тенге;
      2) затраты - 28 058 596 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - 1 309 289 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - 75 028 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 10 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 85 028 тысяч тенге;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 350 870 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов - 354 300 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 3 430 тысяч тенге;
      6) дефицит бюджета - 1 585 131 тысяча тенге;
      7) финансирование дефицита бюджета - 1 585 131 тысяча тенге.
 
      2) в подпункте 1) пункта 2:
      в абзаце пятом цифры "5,3" заменить цифрами "5,8".
 
      3) в подпункте 4) пункта 2:
      в абзаце пятом цифры "6,4" заменить цифрами "6,3".
 
      4) в пункте 5-1:
      в абзаце шестом цифры "74 420" заменить цифрами "89 755";
      в приложении 5 в графе 5 цифры "74 420" заменить цифрами "89 755";
 
      5) в пункте 5-5:
      в абзаце первом цифры "719 914" заменить цифрами "704 982";
      в абзаце втором цифры "88 124" заменить цифрами "73 192";
      в приложении 8 в графе 3 цифры "88 124" заменить цифрами "73 192".
 
      6) в пункте 9:
      в абзаце первом цифры "51 789" заменить цифрами "42 720";
      в абзаце втором цифры "10 000" заменить цифрами "4 700";
      в абзаце третьем цифры "41 789" заменить цифрами "38 020";
 
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации.
 
      Председатель сессии                    Секретарь
                                        областного маслихата
      К. Кульжанов                           Б. Чельпеков
 
УТВЕРЖДЕНО                  
решением областного маслихата        
ПРИЛОЖЕНИЕ 1                
к решению областного маслихата       
от 6 декабря 2005 года N 13/230      
"О внесении изменений в решение областного 
маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126  
"Об областном бюджете на 2005 год"     
 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД
 
Кат.
 
Кл
 
Пдк
 
Спк
 
Наименование
 
Утверж-
денный бюджет
 
Уточнен-
ный бюджет
 
Откло-
нение
 

 

 

 

 
I. ДОХОДЫ
 
26432799
 
26749307
 
316508
 
1
 

   

 

 
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
 
22427071
 
22739431
 
312360
 

 
01
 

 

 
Подоходный налог
 
6 695065
 
6 866314
 
171249
 

 

 
2
 

 
Индивидуальный подоходный налог
 
6695 065
 
6 866314
 
171249
 

 

 

 
01
 
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты
 
6695065
 
6866314
 
171249
 

 
03
 

 

 
Социальный налог
 
15086680
 
15215431
 
128751
 

 

 
1
 

 
Социальный налог
 
15086680
 
15215431
 
128751
 

 

 

 
01
 
Социальный   налог
 
15086680
 
15215431
 
128751
 

 
05
 

 

 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
 
645 326
 
657 686
 
12360
 

 

 
3
 

 
Поступления за использование природных и других ресурсов
 
645 326
 
657 686
 
12 360
 
2
 

 

 

 
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
 
34 325
 
38 130
 
3 805
 

 
01
 

 

 
Доходы от гос. собственности
 
33 397
 
36 970
 
3 573
 

 

 
1
 

 
Поступления части чистого дохода государственых предприятий
 
1 500
 
1 511
 
11
 

 

 

 
02
 
Поступления   части   чистого   дохода   коммунальных   государственых   предприятий
 
1 500
 
1 511
 
11
 

 

 
3
 

 
Дивиденды  на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
 
9 415
 
10 677
 
1 262
 

 

 

 
02
 
Дивиденды    на   государственные   пакеты   акций ,  находящиеся   в   коммунальной   собственности
 
9 415
 
10 677
 
1262
 

 

 
5
 

 
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
 
17 600
 
19 900
 
2 300
 

 

 

 
04
 
Доходы от аренды имущества ,  находящегося   в   коммунальной   собственности
 
17 600
 
19 900
 
2300
 

 

 
7
 

 
Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
 
4 882
 
4 882
 
0
 

 

 

 
06
 
Вознаграждения  ( интересы )  по   бюджетным   кредитам ,  выданным   из   местного   бюджета   банкам - заемщикам
 
4 882
 
4 882
 
0
 

 
03
 

 

 
Поступления денег  от проведения государ-ных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
 
47
 
83
 
36
 

 

 
1
 

 
Поступления денег от про-
ведения государственных
закупок, организуемых го-
сударственными учреждения-
ми, финансируемыми из го-
сударственного бюджета
 
47
 
83
 
36
 

 

 

 
02
 
Поступления денег от проведения государствен-
ных закупок, организуемых государственными учреж-
дениями, финансируемыми из местного бюджета
 
47
 
83
 
36
 

 
04
 

 

 
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюд-
жета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
 
881
 
1 077
 
196
 

 

 
1
 

 
Штрафы, пеня, санкции,
взыскания, налагаемые
государственными учрежде-
ниями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета
(сметы расходов) Нацио-
нального Банка Республики Казахстан
 
881
 
1 077
 
196
 

 

 

 
12
 
Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам
 
381
 
577
 
196
 

   

 

 
14
 
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
 
500
 
500
 
0
 
3
 

 

 

 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
 
33 900
 
34 430
 
530
 

 
01
 

 

 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
 
33 900
 
34 430
 
530
 

 

 
1
 

 
Продажа государственного
имущества, закрепленного
за государственными
учреждениями
 
33 900
 
34 430
 
530
 

 

 

 
02
 
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финанси-
руемыми из местного бюджета
 
33 900
 
34 430
 
530
 
4
 

 

 

 
ПОСТУПЛЕНИЯ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ
 
3937503
 
3937316
 
-187
 

 
01
 

 

 
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
 
1418001
 
1417411
 
-590
 

 

 
2
 

 
Трансферты из районных
(городских) бюджетов
 
1418 001
 
1417411
 
-590
 

 

 

 
01
 
Бюджетные изъятия
 
1412929
 
1412929
 
0
 

   

 

 
02
 
Возврат целевых трансфертов
 
5 072
 
4 482
 
-590
 

 
02
 

 

 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
 
2519502
 
2519905
 
403
 

 

   
1
 

 
Трансферты из республи-
канского бюджета
 
2519 502
 
2519905
 
403
 

 

   

 
01
 
Целевые текущие трансферты
 
1375838
 
1391173
 
15335
 

   

   

 
02
 
Целевые трансферты на развитие
 
1143664
 
1128732
 
-14932
 
Фгр
 
Адм
 
Пр
 
Ппр
 
Наименование
 
Утверж-
денный бюджет
 
Уточнен-
ный бюджет
 
Отк-
лоне-
ние
 

 

   

 

 
ІI. ЗАТРАТЫ
 
28019958
 
28058596
 
38638
 
01
 

   

 

 
Государственные услуги общего характера
 
337 281
 
327 281
 
-10000
 

 
110
 

 

 
Аппарат маслихата
 
26 592
 
26 592
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности
маслихата области
 
26 592
 
26 592
 
0
 

 

   

 
003
 
Аппараты местных органов
 
24 392
 
23 532
 
-860
 

   

   

 
009
 
Материально-техническое   оснащение государственных органов
 
2 200
 
3 060
 
860
 

 
120
 

 

 
Аппарат акима
 
239 568
 
229 568
 
-10000
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности
акима области
 
239 568
 
229 568
 
-10000
 

 

   

 
003
 
Аппараты местных органов
 
208 519
 
198 519
 
-10000
 

   

   

 
009
 
Материально-техническое   оснащение   государственных   органов
 
31 049
 
31 049
 
0
 

 
257
 

 

 
Департамент  финансов
 
37 373
 
37 373
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) финансов
 
34 273
 
34 273
 
0
 

 

   

 
003
 
Аппараты   местных   органов
 
26 513
 
26 073
 
-440
 

   

   

 
007
 
Повышение   квалификации   государственных   служащих
 
60
 
0
 
-60
 

   

   

 
009
 
Материально - техническое   оснащение   государственных   органов
 
7 700
 
8 200
 
500
 

   

   
003
 

 
Организация   работы   по   выдаче   разовых   талонов   и   обеспечение   полноты   сбора   сумм   от   реализации   разовых   талонов
 
0
 
0
 
0
 

 

   
009
 

 
Организация приватизации коммунальной собственности
 
3 100
 
3 100
 
0
 

 

   
004
 

 
Учет ,  хранение ,  оценка   и   реализация   имущества ,  поступившего   в   коммунальную   собственность
 

 

 
0
 

 
258
 

 

 
Департамент  экономики и бюджетного планирования
 
33 748
 
33 748
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) экономики и бюджетного планирования
 
33 748
 
33 748
 
0
 

 

   

 
003
 
Аппараты   местных   органов
 
30 528
 
29 643
 
-885
 

   

   

 
007
 
Повышение   квалификации   государственных   служащих
 
60
 
45
 
-15
 

   

   

 
009
 
Материально - техническое   оснащение   государственных   органов
 
3 160
 
4 060
 
900
 

 

   

 

 

   

   

   

 
02
 

   

 

 
Оборона
 
45 293
 
44 385
 
-908
 

 
250
 

 

 
Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
 
45 293
 
44 385
 
-908
 

 

   
003
 

 
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
 
2 506
 
2 506
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
 
8 805
 
8 870
 
65
 

 

   
004
 

 
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
 
10 000
 
10 000
 
0
 

 

   
005
 

 
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
 
4 736
 
3 763
 
-973
 

 

   
006
 

 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
 
19 246
 
19 246
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
03
 

   

 

 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
 
908 514
 
924 794
 
16280
 

 
252
 

 

 
Управление внутренних дел
 
908 514
 
924 794
 
16 280
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета
 
844 898
 
861 178
 
16 280
 

 

   

 

 

   

   

   

 
04
 

   

 

 
Образование
 
1719017
 
1721302
 
2 285
 

 
260
 

 

 
Управление  физической культуры и спорта
 
157 308
 
157 908
 
600
 

 

   
006
 

 
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
 
157 308
 
157 908
 
600
 

 
261
 

 

 
Департамент образования
 
868 561
 
870 246
 
1 685
 

 

   
003
 

 
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
 
149 904
 
149 904
 
0
 

 

   
004
 

 
Информатизация системы среднего образования
 
57 834
 
55 164
 
-2 670
 

 

   
005
 

 
Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования
 
9 000
 
9 100
 
100
 

 

   
006
 

 
Общеобразовательное обучение  одаренных детей в специализированных организациях образования
 
30 494
 
28 544
 
-1 950
 

 

   
007
 

 
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба
 
36 552
 
37 302
 
750
 

 

   
008
 

 
Начальное профессиональное образование
 
145 544
 
149 369
 
3 825
 

 

   
009
 

 
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
 
239 723
 
241 353
 
1 630
 

 

   
010
 

 
Повышение квалификации и переподготовка кадров
 
30 186
 
30 186
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента           (Управления) образования
 
25 008
 
25 008
 
0
 

 

   
017
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования
 
38 077
 
38 077
 
0
 

 

   
018
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
 
18 685
 
18 685
 
0
 

 

   
019
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования
 
6 251
 
6 251
 
0
 

 

   
020
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования
 
2 300
 
2 300
 
0
 

 

   
021
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования
 
66 984
 
66 984
 
0
 

 
266
 

 

 
Управление  архитектуры, градостроительства и строительства
 
613 020
 
613 020
 
0
 

 

   
016
 

 
Развитие объектов образования
 
468 020
 
468 020
 
0
 

 

   
017
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
 
145 000
 
145 000
 
0
 

 
253
 

 

 
Департамент  здравоохранения
 
53 506
 
53 506
 
0
 

 

   
002
 

 
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 
 
42 086
 
42 086
 
0
 

 

   
003
 

 
Повышение квалификации и переподготовка кадров
 
11 420
 
11 420
 
0
 

 

   

 
011
 
Реализация   программы   за   счет   официальных   трансфертов   из   республиканского   бюджета
 
9 120
 
9 120
 
0
 

   

   

 
015
 
Реализация   программы   за   счет   средств   местного   бюджета
 
2 300
 
2 300
 
0
 

 
252
 

 

 
Управление внутренних дел
 
26 622
 
26 622
 
0
 

 

   
007
 

 
Повышение квалификации и переподготовка кадров
 
26 622
 
26 622
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
05
 

   

 

 
Здравоохранение
 
5093967
 
5127382
 
33415
 

 
253
 

 

 
Департамент здравоохранения
 
4 606 177
 
4623592
 
17 415
 

 

   
004
 

 
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
 
2056 858
 
2 077297
 
20 439
 

 

   
005
 

 
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
 
75 581
 
75 581
 
0
 

 

   
006
 

 
Охрана материнства и детства
 
42 919
 
42 919
 
0
 

 

   
007
 

 
Пропаганда здорового образа жизни 
 
12 352
 
12 352
 
0
 

 

   
008
 

 
Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний
 
124 595
 
139 930
 
15 335
 

 

   
009
 

 
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
 
893 578
 
880 288
 
-13290
 

 

   
010
 

 
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
 
1163 163
 
1 158094
 
-5 069
 

 

   
011
 

 
Оказание скорой и неотложной помощи
 
168 384
 
168 384
 
0
 

 

   
012
 

 
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
 
23 475
 
23 475
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента           (Управления) здравоохранения
 
25 753
 
25 753
 
0
 

 

   
013
 

 
Проведение патологоанатомического вскрытия
 
5 799
 
5 799
 
0
 

 

   
014
 

 
Развитие   объектов   здравоохранения
 
0
 
0
 
0
 

 

   
016
 

 
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
 
13 720
 
13 720
 
0
 

 
266
 

 

 
Управление  архитектуры, градостроительства и строительства
 
281 955
 
281 955
 
0
 

 
269
 

 

 
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора
 
205 835
 
221 835
 
16 000
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора
 
70 386
 
70 386
 
0
 

 

   
002
 

 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
 
135 449
 
151 449
 
16 000
 

 

   

 

 

   

   

   

 
06
 

   

 

 
Социальная помощь и социальное обеспечение
 
329 790
 
333 087
 
3 297
 

 
256
 

 

 
Департамент координации занятости и социальных программ
 
224 500
 
224 500
 
0
 

 

   
002
 

 
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
 
114 712
 
114 712
 
0
 

 

   
003
 

 
Социальная поддержка инвалидов
 
31 458
 
31 458
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ
 
35 428
 
35 428
 
0
 

 

   
006
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
 
33 074
 
33 074
 
0
 

 

   
008
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий
 
7 734
 
7 734
 
0
 

 

   
009
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций
 
231
 
231
 
0
 

 

   
010
 

 
Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны
 
1 299
 
1 299
 
0
 

 

   
011
 

 
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
 
564
 
564
 
0
 

 
261
 

 

 
Департамент образования
 
105 290
 
108 587
 
3 297
 

 

   
015
 

 
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
 
105 290
 
108 587
 
3 297
 

 

   

 

 

   

   

   

 
07
 

   

 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство
 
1 636808
 
1 621876
 
-14932
 

 
266
 

 

 
Управление  архитектуры, градостроительства и строительства
 
1636 808
 
1 621876
 
-14932
 

 

   
004
 

 
Газификация населенных пунктов
 
564 324
 
564 324
 
0
 

 

   
005
 

 
Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья
 
500 000
 
500 000
 
0
 

 

   
006
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
 
397 250
 
397 250
 
0
 

 

   
007
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
 
148 234
 
133 302
 
-14 932
 

 

   
008
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
 
22 000
 
22 000
 
0
 

 

   
009
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов
 
5 000
 
5 000
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
08
 

   

 

 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
 
703 672
 
719 782
 
16110
 

 
262
 

 

 
Управление культуры
 
233 759
 
233 759
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры
 
13 010
 
13 010
 
0
 

 

   
003
 

 
Поддержка культурно-досуговой работы
 
33 437
 
33 437
 
0
 

 

   
005
 

 
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
 
90 720
 
90 720
 
0
 

 

   
007
 

 
Поддержка театрального и музыкального искусства
 
77 419
 
77 419
 
0
 

 

   
008
 

 
Обеспечение функционирования областных библиотек
 
19 173
 
19 173
 
0
 

 
266
 

 

 
Управление  архитектуры, градостроительства и строительства
 
52 302
 
54 302
 
2 000
 

 

   
021
 

 
Развитие объектов культуры
 
52 302
 
54 302
 
2 000
 

 
260
 

 

 
Управление физической культуры и спорта
 
275 771
 
285 941
 
10 170
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта
 
11 487
 
11 487
 
0
 

 

   
003
 

 
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
 
94 324
 
95 624
 
1 300
 

 

   
004
 

 
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях
 
169 960
 
178 830
 
8 870
 

 
259
 

 

 
Отдел архивов и документации
 
28 279
 
28 279
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Управления  (Отдела) архивов и документации
 
3 808
 
3 808
 
0
 

 

   
002
 

 
Обеспечение сохранности архивного фонда
 
24 471
 
24 471
 
0
 

 
263
 

 

 
Департамент внутренней политики
 
95 523
 
101 463
 
5 940
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики
 
30 190
 
32 190
 
2 000
 

 

   
002
 

 
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
 
48 000
 
51 940
 
3 940
 

 

   
003
 

 
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
 
17 333
 
17 333
 
0
 

 
264
 

 

 
Управление по развитию языков
 
8 150
 
8 150
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков
 
6 150
 
6 150
 
0
 

 

   
002
 

 
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
 
2 000
 
2 000
 
0
 

 
265
 

 

 
Департамент предпринимательства и промышленности
 
9 888
 
7 888
 
-2 000
 

 

   
005
 

 
Регулирование туристской деятельности
 
9 888
 
7 888
 
-2 000
 

 

   

 

 

   

   

   

 
09
 

   

 

 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
 
20 600
 
20 600
 
0
 

 
266
 

 

 
Управление  архитектуры, градостроительства и строительства
 
20 600
 
20 600
 
0
 

 

   
010
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы
 
20 600
 
20 600
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
10
 

   

 

 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
 
204 758
 
204 758
 
0
 

 
255
 

 

 
Управление сельского хозяйства
 
16 300
 
16 300
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства
 
16 300
 
16 300
 
0
 

   

   
003
 

 
Кредитование   сельхозтоваропроизводителей
 
0
 
0
 
0
 

   

   
006
 

 
Развитие   объектов   сельского   хозяйства
 
0
 
0
 
0
 

 
266
 

 

 
Управление  архитектуры, градостроительства и строительства
 
16 200
 
16 200
 
0
 

 

   
024
 

 
Развитие объектов сельского хозяйства
 
16 200
 
16 200
 
0
 

 
254
 

 

 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
 
163 113
 
163 113
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования
 
12 917
 
12 917
 
0
 

 

   
005
 

 
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
 
16 196
 
16 196
 
0
 

 

   
008
 

 
Проведение мероприятий по охране окружающей среды
 
134 000
 
134 000
 
0
 

 
251
 

 

 
Управление земельных отношений
 
9 145
 
9 145
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений
 
9 145
 
9 145
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
11
 

   

 

 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
 
28 639
 
26 639
 
-2000
 

 
266
 

 

 
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
 
20 690
 
18 690
 
-2 000
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) архитектуры, градостроительства и строительства
 
13 690
 
13 690
 
0
 

 

   
108
 

 
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных  бюджетных инвестиционных проектов (программ)
 
7 000
 
5 000
 
-2 000
 

 
267
 

 

 
Управление государственного архитектурно-строительного контроля
 
7 949
 
7 949
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля
 
7 949
 
7 949
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
12
 

   

 

 
Транспорт и коммуникации
 
216 408
 
221 708
 
5 300
 

 
268
 

 

 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
 
216 408
 
221 708
 
5 300
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
 
11 408
 
11 408
 
0
 

 

   
003
 

 
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
 
200 000
 
205 300
 
5 300
 

 

   
007
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
 
5 000
 
5 000
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
13
 

   

 

 
Прочие
 
597 939
 
588 320
 
-9619
 

 
257
 

 

 
Департамент финансов
 
507 195
 
498 126
 
-9 069
 

 

   
012
 

 
Резерв   местного   исполнительного   органа   области   на   покрытие   кассового   разрыва   бюджетов   районов  ( городов   областного   значения )
 
0
 
0
 
0
 

 

   
013
 

 
Резерв местного исполнительного органа области  на неотложные затраты
 
41 789
 
38 020
 
-3 769
 

 

   
014
 

 
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 
10 000
 
4 700
 
-5 300
 

 

   
015
 

 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий
 
455 406
 
455 406
 
0
 

 
265
 

 

 
Департамент  предпринимательства и промышленности
 
48 318
 
47 768
 
-550
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) предпринимательства и промышленности
 
34 168
 
34 168
 
0
 

 

   
003
 

 
Поддержка предпринимательской деятельности
 
14 150
 
13 600
 
-550
 

 
266
 

 

 
Управление архитектуры, градостроительства и строительства
 
30 000
 
30 000
 
0
 

 

   
012
 

 
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой
 
30 000
 
30 000
 
0
 

 
270
 

 

 
Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
 
12 426
 
12 426
 
0
 

 

   
001
 

 
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции
 
12 426
 
12 426
 
0
 

 

   

 

 

   

   

   

 
15
 

   

 

 
Официальные трансферты
 
16177272
 
16176682
 
-590
 

 
257
 

 

 
Департамент финансов
 
16177272
 
16176682
 
-590
 

 

   
005
 

 
Трансферты из местных бюджетов
 
9 400
 
9 400
 
0
 

 

   
006
 

 
Бюджетные изъятия
 
15989138
 
15989138
 
0
 

 

   
007
 

 
Субвенции
 
173 068
 
173 068
 
0
 

 

   
011
 

 
Возврат целевых трансфертов
 
5 666
 
5 076
 
-590
 

 

   

 

 

   

   

   

 
ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
 
-1587159
 
-1309289
 
277870
 

 

   

 

 

   

   

   

 
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
 
-75 028
 
-75 028
 
0
 

 

   

 

 
Бюджетные кредиты
 
10 000
 
10 000
 
0
 
13
 

   

 

 
Прочие
 
10 000
 
10 000
 
0
 

 
265
 

 

 
Департамент предпринимательства и промышленности
 
10 000
 
10 000
 
0
 

 

   
004
 

 
Кредитование для развития малого предпринимательства
 
10 000
 
10 000
 
0
 
5
 

   

 

 
Погашение бюджетных кредитов
 
85 028
 
85 028
 
0
 

 
01
 

 

 
Погашение бюджетных кредитов
 
85 028
 
85 028
 
0
 

 

   
1
 

 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
 
85 028
 
85 028
 
0
 

 

   

 

 

 

   

   

 
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
 
73 000
 
350 870
 
277870
 

 

   

 

 
Приобретение финансовых активов
 
73 000
 
354 300
 
281300
 

 
120
 

 

 
Аппарат акима
 
23 000
 
41 800
 
18 800
 

 

   
006
 

 
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
 
23 000
 
41 800
 
18 800
 

 
265
 

 

 
Департамент  предпринимательства и промышленности
 
50 000
 
312 500
 
262500
 

 

   
008
 

 
Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана"
 
50 000
 
312 500
 
262500
 
6
 

   

 

 
Поступления от продажи  финансовых активов государства
 
0
 
3 430
 
3 430
 

 
01
 

 

 
Поступления от продажи финансовых активов государства
 
0
 
3 430
 
3 430
 

 

   
1
 

 
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
 
0
 
3 430
 
3 430
 

 

   

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 
VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
 
-1585131
 
-1585131
 
0
 

 

   

 

 

 

 

 

 
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 
1585131
 
1585131
 
0
 

 

 

Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанында N 1801 тіркелген "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 6 желтоқсандағы N 13/230 шешiмi. Маңғыстау облыстық әділет Департаментінде 2005 жылғы 20 желтоқсанда N 1932 тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына , Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне (Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанында N 1801 тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсандағы 212-санында және "Огни Мангистау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсандағы 210-санында жарияланған; "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" облыстық мәслихаттың 2005 жылғы 8 ақпанындағы N 9/141 шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген, N 1854 болып тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2005 жылғы 19 ақпандағы 33-34-сандарында және "Огни Мангистау" газетінде 2005 жылғы 19 ақпандағы 33-34-сандарында жарияланған; "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" облыстық мәслихаттың 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 10/148 шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген, N 1896 болып тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2005 жылғы 26 сәуірдегі 76-санында және "Огни Мангистау" газетінде 2005 жылғы 26 сәуірдегі 73-санында жарияланған; "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" облыстық мәслихаттың 2005 жылғы 30 мамырдағы N 11/194 шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген, N 1910 болып тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2005 жылғы 14 маусымдағы 105-санында және "Огни Мангистау" газетінде 2005 жылғы 14 маусымдағы 104-санында жарияланған; "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" облыстық мәслихаттың 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 12/211 шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген, N 1923 болып тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2005 жылғы 8 қазандағы 171-172-санында және "Огни Мангистау" газетінде 2005 жылғы 11 қазандағы 171-санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. 2005 жылға арналған облыстық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 26 749 307 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 22 739 431 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша - 38 130 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 34 430 мың теңге;
      ресми трансферттер түсімдері бойынша - 3 937 316 мың теңге;
      2) шығындар - 28 058 596 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 1 309 289 мың теңге;
      4) таза бюджеттік кредит беру - 75 028 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 10 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 85 028 мың теңге;
      5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 350 870 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу - 354 300 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 3 430 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы - 1 585 131 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 1 585 131 мың теңге";

      2) 2-тармақтың 1) тармақшасында:
      бесінші абзацтағы "5,3" саны "5,8" санымен ауыстырылсын;

      3) 2-тармақтың 4) тармақшасында:
      бесінші абзацтағы "6,4" саны "6,3" санымен ауыстырылсын;

      5-1 тармағында:
      алтыншы абзацтағы "74 420" саны "89 755" санымен ауыстырылсын;

      5-қосымшадағы 5-бағанадағы "74 420" саны "89 755" санымен ауыстырылсын;

      5-5 тармағында:
      бірінші абзацтағы "719 914" саны "704 982" санымен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "88 124" саны "73 192" санымен ауыстырылсын;

      8 қосымшадағы 3-бағанадағы "88 124" саны "73 192" санымен ауыстырылсын.

      9 тармақта:
      бірінші абзацтағы "51 789" саны "42 720" санымен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы "10 000" саны "4 700" санымен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "41 789" саны "38 020" санымен ауыстырылсын.

      2. Осы шешім мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

      Сессия төрағасы                             Облыстық
        Қ.Құлжанов                            мәслихат хатшысы
                                                Б. Шелпеков

  Облыстық мәслихатының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне өзгерістер мен
толықтыру енгізу туралы"
Облыстық мәслихатының 2005 жылғы
6 желтоқсандағы N 13/230 шешiмiне
1-ҚОСЫМША

2005 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ

Сан

Сын

ІшкСын

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Айырма




I. КІРІСТЕР

26432799

26749307

316508

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

22427071

22739431

312360


01


Табыс салығы

6695065

6866314

171249



2

Жеке табыс салығы

6695065

6866314

171249




Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы

6695065

6 866 314

171249


03


Әлеуметтік салық

15086680

15215431

128751



1

Әлеуметтік салық

15086680

15215431

128751


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар

645 326

657 686

12 360



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

645 326

657 686

12 360








2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

34 325

38 130

3 805


01


Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

33 397

36 970

3 573



1

Мемлекеттік кәсіпорындар таза кірісінің бөлігінің түсімі

1 500

1 511

11



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер

9 415

10 677

1 262



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 600

19 900

2 300



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойыншасыйақылар (мүдделер)

4 882

4 882

0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47

83

36



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін ақша түсімдері

47

83

36


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын , сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұ лттық Банкінің бюджетінен     ( шығыстар сметасынан ) ұсталатын және қаржыландырылатын
мемл екеттік мекемелер салатын айыппұлдар , өсімпұлдар , санкциялар , өндіріп алулар

881

1 077

196



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

881

1 077

196








3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

33 900

34 430

530


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

33 900

34 430

530



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

33 900

34 430

530








4



РЕСМИ ТРАНСФЕРТТЕРДЕН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

3937503

3937316

-187


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

1418001

1417411

-590



2

Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

1418001

1417411

-590


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2519502

2519905

403



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

2519502

2519905

403




Нысаналы даму трансферттері

1143664

1128732

-14932


Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

Нақтыланған бюджет

Нақтыланған бюджет

Айырма











I І . ШЫ F ЫНДАР

28019958

28058596

38638

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету

337281

327281

-10000


110


Мәслихат аппараты

26 592

26 592

0



001

Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

26 592

26 592

0


120


Әкім аппараты

239 568

229 568

-10000



001

Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету

239 568

229 568

-10000


257


Қаржы департаменті

37 373

37 373

0



001

Қаржы департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

34 273

34 273

0



003

Біржолғы талондарды берудіұйымдастыру және біржолға талондарды өткізуден түсетін сомаларды толық жиналуын қамтамасыз ету

0

0

0



009

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

3 100

3 100

0


258


Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті

33 748

33 748

0



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

33 748

33 748

0








02



Қорғаныс

45 293

44 385

-908


250


Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар басқармасы 

45 293

44 385

-908



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 506

2 506

0



001

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

8 805

8 870

65



004

Облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары

10 000

10 000

0



005

Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

4 736

3 763

-973



006

Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

19 246

19 246

0








03



Қоғамдық тәртіп , қауіпсіздік , құқық, сот, қылмыстық- атқару қызметі

908 514

924 794

16 280


252


Ішкі істер басқармасы

908 514

924 794

16 280



001

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

844 898

861 178

16 280



002

Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету  

62 816

62 816

0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

800

800

0








04



Білім беру

1719017

1721302

2 285


260


Дене шынықтыру және спорт басқармасы

157 308

157 908

600



006

Балалар мен жеткіншектерге спорт бойынша қосымша білім беру

157 308

157 908

600


261


Білім беру департаменті

868 561

870 246

1 685



003

Арнайы оқыту бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

149 904

149 904

0



004

Орта білім жүйесін ақпараттандыру

57 834

55 164

-2 670



005

Білім берудің мемлекеттік облыстық ұйымдары  үшін оқулықтар сатып алу  және жеткізу

9 000

9 100

100



006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

30 494

28 544

-1 950



007

Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

36 552

37 302

750



008

Бастауыш кәсіптік білім беру

145 544

149 369

3 825



009

Орта кәсіби білімді мамандар даярлау

239 723

241 353

1 630



010

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

30 186

30 186

0



011

Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

4 521

4 521

0



012

Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

7 498

7 498

0



013

Білім беру объектілерін дамыту

0

0

0



001

Білім беру департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

25 008

25 008

0



017

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелерінің үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

38 077

38 077

0



018

Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 685

18 685

0



019

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелерін Интернет желісіне қосуға және олардың трафигін төлеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

6 251

6 251

0



020

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелеріне кітапханалық қорларын жаңарту үшін оқулық пен оқу-әдістемелік кешенін сатып алуға және жеткізугеаудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

2 300

2 300

0



021

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауғааудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

66 984

66 984

0


266


Сәулет,қала құрылысы және құрылыс басқармасы

613 020

613 020

0



016

Білім беру объектілерін дамыту

468 020

468 020

0



017

Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

145 000

145 000

0


253


Денсаулық сақтау департаменті

53 506

53 506

0



002

Орта кәсіптік білімі бар мамандарды даярлау

42 086

42 086

0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 420

11 420

0


252


Маңғыстау облысының ішкі істер басқармасы

26 622

26 622

0



007

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды  қайта даярлау

26 622

26 622

0








05



Денсаулық сақтау

5093967

5127382

33415


253


Денсаулық сақтау департаменті

4606177

4 623 592

17 415



004

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулықсақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

2056858

2 077 297

20 439



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру

75 581

75 581

0



006

Ана мен баланы қорғау

42 919

42 919

0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

12 352

12 352

0



008

Аурулардың жеке түрлері бойынша халықты арнаулы тағам өнімдерімен мен дәрілік заттармен қамтамасыз ету

124 595

139 930

15 335



009

Әлеуметтік елелулі және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету

893 578

880 288

-13 290



010

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

1 163 163

1 158 094

-5 069



011

Жедел және шұғыл көмек көрсету

168 384

168 384

0



012

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

23 475

23 475

0



001

Денсаулық сақтау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

25 753

25 753

0



013

Паталогоанатомиялық союды жүргізу

5 799

5 799

0



014

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

0

0

0



016

Азаматтарды елді мекенінің шегінен тыс емделуге  тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

13 720

13 720

0


266


Сәулет,қала құрылысы және құрылыс басқармасы

281 955

281 955

0



019

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

281 955

281 955

0


269


Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті

205 835

221 835

16 000



001

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

70 386

70 386

0



002

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

135 449

151 449

16 000








06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

329 790

333 087

3 297


256


Жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаменті

224 500

224 500

0



002

Жалпы үлгідегі мүгедектер мен қарттарды әлеуметтік қамтамасыз ету

114 712

114 712

0



003

Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету

31 458

31 458

0



001

Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

35 428

35 428

0



006

Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушыларына бiржолғы материалдық көмек көрсету үшін аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

33 074

33 074

0



008

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың бiрiншi және екiншi разрядтағы жұмысшылардiң лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшiн коэффициенттердiң мөлшерiн ұлғайтуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 734

7 734

0



009

Қалалық телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын,әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттiк төлем тарифiнiң көтерiлуiн өтеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

231

231

0



010

Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушыларының  жол жүруiн қамтамасыз ету

1 299

1 299

0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу,төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

564

564

0


261


Білім беру департаменті

105 290

108 587

3 297



015

Жетім балаларды ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

105 290

108 587

3 297








07



Тұрғы н үй - коммуналдық шаруашылық

1636808

1621876

-14932


266


Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

1636808

1 621 876

-14932



004

Елді мекендерді газдандыру

564 324

564 324

0



005

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру

500 000

500 000

0



006

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

397 250

397 250

0



007

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

148 234

133 302

-14 932



008

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

22 000

22 000

0



009

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

5 000

5 000

0








08



Мәдениет , спорт , туризм және ақпараттық кеңістік

703 672

719 782

16 110


262


Мәдениет басқармасы

233 759

233 759

0



001

Мәдениет басқармасының  қызметін қамтамасыз ету

13 010

13 010

0



003

Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

33 437

33 437

0



005

Жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

90 720

90 720

0



006

Мәдениет объектілерін дамыту

0

0

0



007

Жергілікті маңызы бар театр және музыка өнерін қолдау

77 419

77 419

0



008

Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

19 173

19 173

0


266


Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

52 302

54 302

2 000



021

Мәдениет объектілерін дамыту

52 302

54 302

2 000


260


Дене шынықтыру және спорт басқармасы

275 771

285 941

10 170



001

Дене шынықтыру және спорт басқармасының (бөлімінің) қызметін қамтамасыз ету

11 487

11 487

0



003

Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу

94 324

95 624

1 300



004

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық  спорт жарыстарына қатысуы

169 960

178 830

8 870


259


Мұрағат және құжаттама басқармасы  

28 279

28 279

0



001

Мұрағат және құжаттама басқармасының (бөлімінің) қызметін қамтамасыз ету

3 808

3 808

0



002

Мұрағат қорының  сақталауын қамтамасыз ету

24 471

24 471

0


263


Ішкі саясат департаменті

95 523

101 463

5 940



001

Ішкі саясат департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

30 190

32 190

2 000



002

Бұқараттық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясат жүргізу

48 000

51 940

3 940



003

Жастар саясаты саласында  өңірлік бағдарламаларды іске асыру

17 333

17 333

0


264


Тілдерді дамыту басқармасы

8 150

8 150

0



001

Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету

6 150

6 150

0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

2 000

2 000

0


265


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

9 888

7 888

-2 000



005

Туристік қызметті реттеу

9 888

7 888

-2 000








09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

20 600

20 600

0


266


Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

20 600

20 600

0



010

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

20 600

20 600

0








10



Ауыл , су , орман , балық шаруашылығы , ерекше қорғалатын табиғи аумақтар , қоршаған ортаны   және жануарлар дүниесін қорғау , жер қатынастары

204 758

204 758

0


255


Ауыл шаруашылығы  басқармасы

16 300

16 300

0



001

Ауыл шаруашылығы департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

16 300

16 300

0


266


Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

16 200

16 200

0



024

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

16 200

16 200

0


254


Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

163 113

163 113

0



001

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

12 917

12 917

0



005

Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру

16 196

16 196

0



008

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу

134 000

134 000

0


251


Жер қатынастары басқармасы

9 145

9 145

0



001

Жер қатынастары басқармасы қызметін қамтамасыз ету

9 145

9 145

0








11



Өнеркәсіп , сәулет , қала құрылысы және құрылыс қызметі

28 639

26 639

-2 000


266


Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

20 690

18 690

-2 000



001

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

13 690

13 690

0



108

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) технико-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау

7 000

5 000

-2 000


267


Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

7 949

7 949

0



001

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы қызметін қамтамасыз ету

7 949

7 949

0








12



Көлік және коммуникациялар

216 408

221 708

5 300


268


Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

216 408

221 708

5 300



001

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

11 408

11 408

0



003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін  қамтамасыз ету

200 000

205 300

5 300



007

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

5 000

5 000

0








13



Басқалар

597 939

588 320

-9 619


257


Қаржы департаменті

507 195

498 126

-9 069



013

Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві

41 789

38 020

-3 769



014

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін облыстың жергілікті атқарушы органның төтенше резерві

10 000

4 700

-5 300



015

Мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар жұмысшыларының жалақысын көбейтуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

455 406

455 406

0


265


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

48 318

47 768

-550



001

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

34 168

34 168

0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

14 150

13 600

-550


266


Сәулет,қала құрылысы және құрылыс басқармасы

30 000

30 000

0



012

Экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытуға аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттерi

30 000

30 000

0


270


Табиғи монополиялар қызметін реттеу және бәсекелестікті қорғау басқармасы

12 426

12 426

0



001

Табиғи монополиялар қызметін реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

12 426

12 426

0








15



Ресми трансферттер

16177272

16176682

-590


257


Облыстың қаржы департаменті

16177272

16176682

-590



005

Ресми трансферттер

9 400

9 400

0



006

Бюджеттік алулар

15989138

15989138

0



007

Субвенциялар

173 068

173 068

0



011

Нысаналы трансферттерді қайтару

5 666

5 076

-590








ІІІ . ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО

-1587159

-1309289

277870








І V. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-75 028

-75 028

0




Бюджеттік несиелер

10 000

10 000

0

13



Басқалар

10 000

10 000

0


265


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

10 000

10 000

0



004

Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін кредит беру

10 000

10 000

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

85 028

85 028

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

85 028

85 028

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

85 028

85 028

0











V. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

73 000

350 870

277870




Қаржы активтерін сатып алу

73 000

354 300

281300


120


Әкім аппараты

23 000

41 800

18 800



006

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

23 000

41 800

18 800


265


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

50 000

312 500

262500



008

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

50 000

312 500

262500

6



Ме млекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

3 430

3 430


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

3 430

3 430



1

Қаржы активтерін ел ішіндесатудан түсетін түсімдер

0

3 430

3 430








VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫ F Ы

-1585131

-1585131

0








VI І . БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫ F ЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1585131

1585 131

0