Сноска. Утратило силу (письмо Департамента юстиции Северо-Казахстанской области от 02.04.2013 № 04-07/1933)
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статьи 75, пунктами 3, 4 статьи 240, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148 подпункта 1) пункта 1 статьи 6, сессия районного маслихата РЕШИЛА:
Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 29.07.2009 N 15-2
1.Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы -1 748 126 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям - 194 813 тысячи тенге,
неналоговым поступлениям - 528 тысячи тенге,
поступлениям от продажи основного капитала - 32 360 тысячи тенге,
поступлениям трансфертов - 1 520 425 тысячи тенге;
2) затраты - 1 760 891 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 2000 тысяч тенге;
в том числе:
приобретение финансовых активов - 2000 тысяч тенге,
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -14765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) - 14765 тысяч тенге,
движение остатков бюджетных средств - 14765 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1; от 29.07.2009 N 15-2; от 23.10.2009 N 16-1; от 26.11.2009 N 17-1
2. Установить, что доходы районного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
социального налога;
налога на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
земельного налога;
налога на транспортные средства;
единого земельного налога;
акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо;
платы за пользование земельными участками;
сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию;
сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящего судна;
сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию;
сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах;
государственной пошлины, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет;
фиксированный налог.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 23.10.2009 N 16-1
3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от аренды имущества коммунальной собственности района;
других неналоговых поступлений в бюджет района.
4. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 26.11.2009 N 17-1
5. Учесть, что в доходах бюджета района на 2009 год предусмотрено поступление трансфертов из областного бюджета в общей сумме 1 520 425 тысяч тенге, в том числе субвенция в сумме 846 098 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1; 29.07.2009 N 15-2; от 23.10.2009 N 16-1; от 26.11.2009 N 17-1
6. Учесть, что в районном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты в общей сумме 674 327 тысяч тенге, в том числе:
1) на реализацию инвестиционных проектов по водообеспечению – 539 137 тысяч тенге;
2) на содержание вновь вводимых объектов образования – 14 709 тысяч тенге;
3) на выплату государственной адресной социальной помощи – 6 365 тысяч тенге и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет – 5 027 тысячи тенге связи с ростом размера прожиточного минимума;
4) на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 21 532 тысяч тенге, в том числе:
4 050 тысячи тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
10 528 тысячи тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
6 353 тысяч тенге - на внедрение системы новых технологий в государственной системе образования;
5) на информатизация системы образования в государственных учреждениях образования в сумме 2 864 тысяч тенге;
6) исключен, решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1
7) на оснащение школ района учебными пособиями по изучению Правил дорожного движения в сумме 214 тысяч тенге;
8) на льготное зубопротезирование лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой отечественной войны в сумме 161 тысяча тенге;
9) на инвентаризацию сельскохозяйственных угодий в населенных пунктах в сумме 930 тысяч тенге:
10) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов 3 992 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1; от 26.11.2009 N 17-1
11) на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожной карты) – 79997 тысяч тенге согласно приложению 5, в том числе
20000 тысяч тенге - на капитальный и текущий ремонт школ (Киялинская средняя школа);
22400 тысяч тенге - на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения;
16498 тысяч тенге - на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики, в том числе на расширение программ молодежной практики – 9898 тысяч тенге, на создание социальных рабочих мест – 6900 тысяч тенге;
7577 тысяч тенге - на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах (капитальный ремонт Чаглинского Дома культуры – 2727 тысяч тенге, капитальный ремонт Власовского Дома культуры – 5000 тысяч тенге);
14994 тысяч тенге - на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов.
Сноска. Пункт 6 дополнен подпунктом 11) решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1; с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 29.07.2009 N 15-2; от 23.10.2009 N 16-1
6-1. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 30 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 дополнен пунктом 6-1 решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1; с изменениями, внесенными решением маслихата Аккайынского района от 29.07.2009 N 15-2; от 23.10.2009 N 16-1
6-2. Предусмотреть в бюджете района средства в сумме 4273 тысячи тенге на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожной карты), в том числе на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах – 4273 тысячи тенге (капитальный ремонт Чаглинского Дома культуры).
Сноска. Пункт 6 дополнен пунктом 6-2 решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1
6-3. Утвердить за счет свободных остатков средств районного бюджета, сложившихся на начало года в сумме 14765 тысяч тенге и возврата неиспользованных целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 1 тысяча тенге расходы районного бюджета по бюджетным программам согласно приложению 6.
Сноска. Пункт 6 дополнен пунктом 6-3 решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1
7. Сохранить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива в размере две тысячи тенге каждому.
8. Сохранить повышенные на 25 процентов должностные оклады (тарифных ставок) специалистам сферы социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в сельской местности и являющихся гражданскими служащими, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
9. Предусмотреть перечень районных бюджетных программ развития на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, согласно приложению 2.
10. Предусмотреть на 2009 год финансирование по аппаратам акимов сельских округов в объемах согласно приложению 3.
11. Предусмотреть перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестрированию в процессе исполнения бюджета на 2009 год согласно приложению 4.
12. Учесть, что в расходах районного бюджета на 2009 год предусматриваются выплаты на
ежемесячную социальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в сумме 500 тенге;
ежемесячную социальную помощь гражданам, больным активным туберкулезом на дополнительное питание в период амбулаторного лечения в размере 600 тенге;
социальную помощь на зубопротезирование участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которое осуществляется медицинской организацией, имеющей лицензию на зубопротезирование, в размере стоимости зубопротезирования (кроме драгоценных металлов и протезов из металлопластики, металлокерамики и металлоакрила);
социальную помощь на санаторно-курортное лечение участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, инвалидам всех категорий;
ежемесячную социальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для оплаты расходов на коммунальные услуги в размере четырех месячных расчетных показателей;
ежемесячную социальную помощь малообеспеченным гражданам в размере одного месячного расчетного показателя.
Сноска. Пункт 12 в редакции решения маслихата Аккайынского района от 26.11.2009 N 17-1
13. Обеспечить в 2008 году выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в полном объеме.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель Секретарь
Х сессии IV созыва районного Маслихата
С. Аверин Б. Билялов
Приложение 1
к решению сессии
Аккайынского районного маслихата
от 26 декабря 2008 года № 10-3
Бюджет Аккайынского района на 2009 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Аккайынского района от 26.11.2009 N 17-1
Кате |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма |
1. Доходы |
1 748 126 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
214 313 |
||
03 |
0 |
Социальный налог |
120 000 |
|
1 |
Социальный налог |
120 000 |
||
04 |
0 |
Налоги на собственность |
76 478 |
|
1 |
Налоги на имущество |
52 662 |
||
3 |
Земельный налог |
7 026 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
14 546 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 244 |
||
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы |
15 951 |
|
2 |
Акцизы |
2 957 |
||
3 |
Поступления за использование |
10 258 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
2 724 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
12 |
||
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 884 |
|
1 |
Государственная пошлина |
1 884 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
528 |
||
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
428 |
|
5 |
Доходы от аренды имущества, |
428 |
||
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
100 |
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
100 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
12 860 |
||
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных |
12 860 |
|
1 |
Продажа земли |
12 860 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 520 425 |
||
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1 520 425 |
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 520 425 |
Функц. |
Адм- |
Бюд |
Наименование |
Сумма |
2.Затраты |
1 760 891 |
|||
1 |
Государственные услуги общего |
123 888 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11 570 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
11 570 |
||
122 |
Аппарат акима района (города |
37 883 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
37 883 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
62 261 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима |
62 261 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
6 342 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
6 082 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в |
260 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
5 832 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
5 832 |
||
2 |
Оборона |
3 850 |
||
122 |
Аппарат акима района (города |
3 850 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3 850 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
0 |
||
007 |
Мероприятия по профилактике и |
0 |
||
4 |
Образование |
840 188 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
840 188 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
6 125 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
757 399 |
||
004 |
Информатизация системы |
2 864 |
||
005 |
Приобретение и доставка |
9 357 |
||
006 |
Дополнительное образование для |
4 634 |
||
009 |
Обеспечение деятельности |
33 456 |
||
010 |
Внедрение новых технологий |
6 353 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт |
20 000 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
107 111 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных |
107 111 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
11 385 |
||
002 |
Программа занятости |
32 124 |
||
004 |
Оказание социальной помощи |
1 666 |
||
005 |
Государственная адресная |
12 356 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным |
9 198 |
||
010 |
Материальное обеспечение |
282 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
462 |
||
014 |
Оказание социальной помощи |
23 738 |
||
016 |
Государственные пособия на детей |
13 493 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
2 407 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
63 735 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
9 388 |
||
007 |
Организация сохранения |
609 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
6 438 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 050 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
161 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 130 |
||
467 |
Отдел строительства района |
36 981 |
||
003 |
Строительство жилья |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
36 981 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
17 366 |
||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа |
80 |
||
003 |
Организация сохранения |
224 |
||
012 |
Функционирование системы |
3 540 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
13 522 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
51 699 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
15 483 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
15 483 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
22 969 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
3 884 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
7 734 |
||
006 |
Функционирование районных |
10 839 |
||
007 |
Развитие государственного языка и |
512 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района |
7 363 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
2 863 |
||
002 |
Проведение государственной |
4 500 |
||
465 |
Отдел физической культуры и |
5 884 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
2 793 |
||
006 |
Проведение спортивных |
150 |
||
007 |
Подготовка и участие членов |
2 941 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
534 184 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
14 102 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
10 110 |
||
099 |
Реализация мер социальной |
3 992 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6 076 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
5 146 |
||
002 |
Работы по переводу |
|||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство |
930 |
||
006 |
Землеустройство, проводимое при |
|||
467 |
Отдел строительства района |
502 156 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
502 156 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
11 850 |
||
019 |
Финансирование социальных |
11 850 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
4 395 |
||
467 |
Отдел строительства района |
4 395 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
4 395 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
25 764 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
25 764 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных |
22 400 |
||
023 |
Обеспечение функционирования |
3 364 |
||
13 |
Прочие |
6 076 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
30 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного |
30 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2 942 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
2 942 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района |
3 104 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
3 104 |
||
15 |
Трансферты |
1 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
1 |
||
006 |
Возврат целевых трансфертов |
1 |
||
3. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
|||
4. Сальдо по операциям с |
2 000 |
|||
Приобретение финансовых активов |
||||
15 |
Прочие |
2 000 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
2 000 |
||
014 |
Формирование или увеличение |
2 000 |
||
Катего |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
6 |
Поступления от продажи финансовых |
0 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
0 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
0 |
||
5.Дефицит (профицит) бюджета |
-14 765 |
|||
6. Финансирование дефицита |
14 765 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
14 765 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
14 765 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
14 765 |
Приложение 2
к решению сессии
Аккайынского районного маслихата
от 26 декабря 2008 года № 10-3
Перечень районных бюджетных программ развития на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Аккайынского района от 23.10.2009 N 16-1
Функц. |
Адм- |
Про |
Наименование |
Сумма |
Всего |
541 137 |
|||
Инвестиционные проекты |
539 137 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
36 981 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
36 981 |
||
За счет средств местного бюджета |
36 981 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
36 981 |
||
Развитие и реконструкция |
36 981 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
502 156 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
502 156 |
||
За счет трансфертов из |
502 156 |
|||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
502 156 |
||
Развитие и реконструкция |
108 768 |
|||
Реконструкция Булаевского |
393 388 |
|||
13 |
Прочие |
2 000 |
||
451 |
Отдел финансов района (города |
2 000 |
||
Формирование или увеличение |
2 000 |
Приложение 3
к решению сессии
Аккайынского районного маслихата
от 26 декабря 2008 года № 10-3
Объемы финансирования на 2009 год по аппаратам акимов сельских округов
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Аккайынского района от 23.10.2009 N 16-1
п/п |
Наимено |
програм |
прог |
програм |
про |
про |
про |
про |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Аппарат акима Аралагаш |
4465 |
1802 |
25 |
6292 |
||||
2 |
Аппарат |
4515 |
1023 |
25 |
5563 |
||||
3 |
Аппарат акима Власов |
4679 |
5338 |
25 |
10042 |
||||
4 |
Аппарат акима Григо |
4421 |
1443 |
25 |
5889 |
||||
5 |
Аппарат акима Иванов |
4802 |
599 |
25 |
5426 |
||||
6 |
Аппарат акима Киялин |
5628 |
457 |
25 |
6110 |
||||
7 |
Аппарат акима Лесного сельско |
5859 |
1521 |
25 |
7405 |
||||
8 |
Аппарат акима Полтав |
4832 |
1256 |
25 |
6113 |
||||
9 |
Аппарат акима Смирнов |
7159 |
0 |
6438 |
775 |
161 |
1130 |
15663 |
|
10 |
Аппарат акима Токушин |
5913 |
376 |
609 |
25 |
6923 |
|||
11 |
Аппарат акима Чаглин |
4771 |
1036 |
25 |
5832 |
||||
12 |
Аппарат акима Черкас |
2117 |
632 |
25 |
5874 |
||||
всего |
62261 |
15483 |
609 |
6438 |
1050 |
161 |
1130 |
87132 |
Приложение 4
к решению сессии
Аккайынского районного маслихата
от 26 декабря 2008 года № 10-3
Перечень районных бюджетных программ не подлежащих секвестрированию в процессе исполнения бюджета на 2009 год
Функ.группа |
Наименование |
||
Админис- |
|||
Про- |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 5
к решению сессии
Аккайынского районного маслихата
от 27 апреля 2009 года № 12-1
Целевые трансферты на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта)
Сноска. Решение дополнено приложением 5 решением маслихата Аккайынского района от 23.10.2009 N 16-1
тыс. тенге
Доходы
Увеличить
Кате |
Класс |
Под |
Специ |
Наименование |
Сумма |
4 |
Поступления трансфертов |
79 997 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих |
79 997 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
79 997 |
|||
01 |
Целевые текущие трансферты |
79 997 |
|||
целевые трансферты на реализацию |
79 997 |
||||
Расходы Увеличить: |
|||||
Функ. |
Адм- |
Про грам |
Под про |
Наименование |
Сумма |
4 |
464 |
Отдел образования района (города |
20 000 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт |
20 000 |
|||
капитальный ремонт Киялинской СШ |
20 000 |
||||
027 |
За счет трансфертов из |
14 200 |
|||
028 |
За счет трансфертов из |
5 800 |
|||
6 |
451 |
Отдел занятости и социальных |
16 498 |
||
002 |
Программа занятости |
16498 |
|||
103 |
Расширение программы социальных |
16498 |
|||
социальные рабочие места |
6900 |
||||
молодежная практика |
9598 |
||||
7 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
13522 |
||
030 |
Ремонт инженерно- |
13522 |
|||
028 |
За счет трансфертов из |
14994 |
|||
капитальный ремонт объектов |
14994 |
||||
10 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7577 |
||
019 |
Финансирование социальных |
7577 |
|||
027 |
За счет трансфертов из |
4850 |
|||
капитальный ремонт Власовского |
4850 |
||||
028 |
За счет трансфертов из |
2727 |
|||
капитальный ремонт Чаглинского |
2727 |
||||
12 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
22400 |
||
008 |
Ремонт и содержание |
22400 |
|||
ремонтно-дорожные работы |
22400 |
||||
027 |
За счет трансфертов из |
6500 |
|||
028 |
За счет трансфертов из |
15900 |
|||
ВСЕГО |
79 997 |
Приложение 6
к решению сессии
Аккайынского районного маслихата
от 27 апреля 2009 года № 12-1
Распределение свободного остатка,сложившегося
на 1 января 2009 года по районному бюджету
Сноска. Решение дополнено приложением 6 решением маслихата Аккайынского района от 27.04.2009 N 12-1
Функц. группа |
Адм-тор бюдж. про- |
Про- грамма |
Подпро- |
Наименование |
Сумма |
Увеличить: |
|||||
1 |
453 |
Отдел экономики и |
170 |
||
001 |
Обеспечение |
170 |
|||
009 |
Материально |
170 |
|||
приобретение 1-го |
170 |
||||
4 |
464 |
Отдел |
240 |
||
001 |
Обеспечение |
240 |
|||
003 |
Аппараты местных |
240 |
|||
увеличение лимита |
240 |
||||
6 |
451 |
Отдел занятости и |
4 650 |
||
007 |
000 |
Социальная помощь |
4 650 |
||
социальная помощь |
4 000 |
||||
социальная помощь |
650 |
||||
7 |
123 |
Аппарат акима |
1 618 |
||
008 |
000 |
Освещение улиц |
1 093 |
||
работы по |
1 093 |
||||
010 |
000 |
Содержание мест |
75 |
||
ограждение |
75 |
||||
011 |
000 |
Благоустройство и |
450 |
||
приобретение |
54 |
||||
озеленение села |
96 |
||||
обустройство |
300 |
||||
7 |
458 |
Отдел жилищно- |
1 437 |
||
003 |
000 |
Организация |
224 |
||
изготовление |
224 |
||||
012 |
000 |
Функционирование |
1 213 |
||
изготовление |
1 213 |
||||
8 |
123 |
Аппарат акима |
750 |
||
006 |
000 |
Поддержка |
750 |
||
замена |
750 |
||||
аппарат акима |
400 |
||||
аппарат акима |
350 |
||||
8 |
455 |
Отдел культуры и |
764 |
||
006 |
000 |
Функционирование |
514 |
||
оформление |
100 |
||||
приобретение |
414 |
||||
007 |
000 |
Развитие |
250 |
||
на оплату курсов |
50 |
||||
на подготовку и |
200 |
||||
8 |
465 |
Отдел физической |
991 |
||
007 |
Подготовка и |
991 |
|||
приобретение |
300 |
||||
приобретение |
691 |
||||
10 |
463 |
Отдел земельных |
340 |
||
001 |
Обеспечение |
340 |
|||
009 |
Материально |
340 |
|||
приобретение 2-х |
340 |
||||
12 |
458 |
Отдел жилищно- |
1736 |
||
023 |
Обеспечение |
1736 |
|||
015 |
За счет средств |
1736 |
|||
на ремонтную |
1736 |
||||
13 |
458 |
Отдел жилищно- |
68 |
||
001 |
Обеспечение |
68 |
|||
003 |
Аппараты местных |
68 |
|||
приобретение |
68 |
||||
15 |
452 |
Отдел финансов |
2 001 |
||
006 |
000 |
Возврат целевых |
1 |
||
014 |
000 |
Формирование или |
2 000 |
||
Всего |
14 765 |