В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Амангельдинского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 223 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-6-119, опубликованное 8 января 2011 года в газете "Аманкелді арайы") следующие изменения и дополнения:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы - 1835549,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 139819,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 5225,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1690485,2 тысячи тенге;
2) затраты - 1820475,7 тысячи тенге;";
абзац шестой пункта 2-2 указанного решения изложить в новой редакции:
"на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1300,0 тысяч тенге;";
пункт 2-7 указанного решение изложить в новой редакции:
"2-7. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 20632,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктами 2-9, 2-10 следующего содержания:
"2-9. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм текущих трансфертов из областного бюджета на содержание вновь вводимых организаций образования в сумме - 14980,2 тысяч тенге;
2-10. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм текущих трансфертов из областного бюджета на санитарный убой больных животных в сумме - 3000,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3-2 следующего содержания:
"3-2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено возврат сумм целевых трансфертов на компенсацию потерь областного бюджета в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий посредством выделения трансфертов из районного бюджета в сумме 817,0 тысяч тенге, на содержание вновь созданного государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области.";
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
внеочередной сессии Сулейменова З.
Секретарь
районного маслихата Оташев Ж.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Амангельдинского района"
_______________ Т. Карбозов
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 июля 2011 года
№ 281
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 223
Районный бюджет Амангельдинского района
на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Под класс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1835549,2 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
139819,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
68826,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
68826,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
55723,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
12156,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
2966,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
1091,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
6170,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1929,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2064,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
АКЦИЗ |
510,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
819,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
735,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1050,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
5225,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной собственности |
2800,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
2800,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2425,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных активов |
20,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
20,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1690485,2 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1690485,2 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1690485,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. Затраты |
1820475,7 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
176474,3 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
160369,6 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11416,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11391,9 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
25,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
65070,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
47685,9 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
17385,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
83881,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
81081,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2800,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
9067,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
9067,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8264,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
368,1 |
|||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
300,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
7037,6 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7037,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7037,6 |
|||
2 |
Оборона |
1170,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1170,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1170,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1170,0 |
|||
4 |
Образование |
1151251,2 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
59700,9 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
59700,9 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
52968,9 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
6732,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
766776,8 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
766776,8 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
753892,4 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
12884,4 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
324773,5 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
24816,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8307,5 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственных |
50,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
9867,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
5292,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1300,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
299957,0 |
|||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция |
299957,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
124124,8 |
|||
2 |
Социальная помощь |
108073,2 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
108073,2 |
|||
002 |
Программа занятости |
14966,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
17700,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
130,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7200,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
294,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
2728,7 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
58000,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
636,5 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
6418,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
16051,6 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
16051,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13496,6 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
1080,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных |
1475,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
87651,6 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
74640,6 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
397,6 |
|||
003 |
Организация сохранения |
397,6 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
74243,0 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение |
57033,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
17210,0 |
|||
004 |
Развитие и обустройство |
17210,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
13011,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
13011,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4087,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2145,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6779,0 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
78482,2 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
34464,7 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
34464,7 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
34464,7 |
|||
2 |
Спорт |
2301,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
2301,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
321,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
1980,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
29300,3 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
27781,3 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) |
27781,3 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1519,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1359,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
160,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
12416,2 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
4843,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4708,2 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4057,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3672,8 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
250,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
3515,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3380,2 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
20000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
20000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
20000,0 |
|||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
20000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
110365,1 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
16271,3 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
1794,8 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
194,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
500,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
1100,8 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
9479,2 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
9479,2 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
4997,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
1691,3 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных |
3000,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
306,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
74138,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
74138,0 |
|||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
74138,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
5744,8 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5744,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5609,8 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего |
14211,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
5919,6 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
5919,6 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
8291,4 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
8291,4 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6788,8 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
6788,8 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6788,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6763,8 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных |
25,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41212,4 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
41212,4 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41212,4 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
41212,4 |
|||
13 |
Прочие |
19532,3 |
|||
9 |
Прочие |
19532,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
1560,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1500,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4834,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4759,1 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
75,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
7772,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7607,6 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
164,4 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
3866,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3855,6 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных |
10,6 |
|||
15 |
Трансферты |
3423,0 |
|||
1 |
Трансферты |
3423,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3423,0 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
2606,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
817,0 |
|||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование |
71445,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
72098,1 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
72098,1 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
1905,2 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
1905,2 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
70192,9 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
70192,9 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
19800,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
19800,0 |
||||
13 |
Прочие |
19800,0 |
|||
9 |
Прочие |
19800,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
19800,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
19800,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-76171,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
76171,7 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 27 июля 2011 года
№ 281
Приложение 5
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 223
Перечень бюджетных программ поселков, аулов (сел),
аульных (сельских) округов Амангельдинского района
на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Подпрограмма |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
83881,8 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
83881,8 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского |
6445,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6140,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
305,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
12226,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12106,9 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Аксай |
5517,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5382,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Тасты |
6271,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6016,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кабыргинского аульного |
6190,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6055,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Есирского аульного |
6295,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5990,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
305,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Уштогай |
5879,4 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5624,4 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кумкешуского аульного |
5398,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5263,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского аульного |
6353,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6098,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карасуского аульного |
6809,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6554,9 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карынсалдинского |
5795,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5540,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Степняк |
5260,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5125,2 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
5436,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5181,9 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13011,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
13011,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
12741,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3817,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2145,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6779,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского аульного |
70 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
70 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |