В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 223 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-6-119, опубликованное 8 января 2011 года в газете "Аманкелді арайы") следующие изменения и дополнение:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1812695,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 138658,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6388,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч. тенге;
поступлениям трансфертов – 1667629,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1797671,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 66111,1 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 66764,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 652,9 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 19750,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 19750,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -70837,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 70837,6 тысячи тенге.";
абзац четвертый, пятый пункта 2 указанного решение изложить в новой редакции:
"на реконструкцию здания детского сада на 100 мест в селе Амангельды Амангельдинского района в сумме - 58542,0 тысяч тенге;
на строительство школы на 150 учащихся в селе Есир Амангельдинского района в сумме - 237698,9 тысяч тенге.";
пункт 2-1 указанного решение изложить в новой редакции:
"2-1. Учесть что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развития в следующих размерах:
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме – 53887,7 тысяч тенге, в том числе:
за счет областного бюджета – 11676,7 тысяч тенге;
на развитие и (или) обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры из республиканского бюджета в сумме 16277,4 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения в сумме 60665,0 тысяча тенге, в том числе:
за счет областного бюджета - 1355,0 тысяч тенге.";
абзац третий пункта 2-2 указанного решение изложить в новой редакции:
"для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов из республиканского бюджета в сумме – 9012,8 тысячи тенге.";
пункт 2-8 указанного решение изложить в новой редакции:
"2-8. Учесть, что в районном бюджете на 2011 года предусмотрено поступление сумм текущих трансфертов из областного бюджета на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 2785,9 тысяч тенге.";
пункт 3-1 указанного решение изложить в новой редакции:
"3-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат неиспользованных целевых трансфертов в сумме 2766,0 тысяча тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3-3 следующего содержания:
"3-3. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета в сумме 5334,1 тысячи тенге и обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 2,3 тысячи тенге.";
пункт 5 указанного решение изложить в новой редакции:
"5. Утвердить резерв местного исполнительного органа Амангельдинского района на 2011 год в сумме 200,0 тысячи тенге.";
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель внеочередной сессии Олжагулова Ж.
Секретарь районного маслихата Оташев Ж.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Амангельдинского района"
_____________ Т. Карбозов
27 октября 2011 года
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 октября 2011 года № 295
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года № 223
Районный бюджет Амангельдинского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1812695,3 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
138658,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
67847,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
67847,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
54638,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
12597,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
3198,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
1156,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
6446,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1797,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2548,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
819,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
736,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
993,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1028,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
6388,3 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной собственности |
3168,3 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
3166,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
2,3 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
11,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
3209,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
3209,0 |
3 |
00 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
20,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных активов |
20,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
20,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1667629,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
ІІ. Затраты |
1797671,8 |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
185309,8 |
||||
1 |
Представительные, |
169016,2 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района |
11644,1 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
11619,1 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
25,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
73490,3 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
51669,3 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
21821,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
83881,8 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
81081,8 |
||||
022 |
Капитальные расходы |
2800,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
9256,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
9256,0 |
||||
001 |
Услуга по реализации |
8295,0 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в |
424,9 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
351,1 |
||||
010 |
Организация приватизации |
50,0 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
135,0 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
7037,6 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7037,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7037,6 |
||||
2 |
Оборона |
1170,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
1170,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1170,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках |
1170,0 |
||||
4 |
Образование |
1146685,1 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и |
59000,9 |
||||
464 |
Отдел образования района |
59000,9 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности |
52268,9 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
6732,0 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
766776,8 |
||||
464 |
Отдел образования района |
766776,8 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
753892,4 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
12884,4 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
320907,4 |
||||
464 |
Отдел образования района |
24666,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8420,5 |
||||
012 |
Капитальные расходы |
50,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
9654,0 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
5292,0 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1300,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, |
296240,9 |
||||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция |
296240,9 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
116758,3 |
||||
2 |
Социальная помощь |
101142,2 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
101142,2 |
||||
002 |
Программа занятости |
14909,7 |
||||
005 |
Государственная адресная |
14784,7 |
||||
006 |
Жилищная помощь |
71,7 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7121,9 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
107,4 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
2195,9 |
||||
016 |
Государственные пособия на |
54896,4 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
636,5 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности |
6418,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
15616,1 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
15616,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
13287,3 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
903,8 |
||||
021 |
Капитальные расходы |
1425,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
84968,8 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
73562,8 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
397,6 |
||||
003 |
Организация сохранения |
397,6 |
||||
472 |
Отдел строительства, |
73165,2 |
||||
003 |
Строительство и (или) |
56887,7 |
||||
472 |
Отдел строительства, |
16277,5 |
||||
004 |
Развитие и обустройство |
16277,5 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
1500,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1500,0 |
||||
012 |
Функционирование системы |
1500,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
9906,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
9906,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных |
2896,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии |
653,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6357,0 |
||||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
80418,2 |
||||
1 |
Деятельность в области |
35424,7 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
35424,7 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
35424,7 |
||||
2 |
Спорт |
2301,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
2301,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
321,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
1980,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
30150,3 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
28631,3 |
||||
006 |
Функционирование районных |
28631,3 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
1519,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
1359,0 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
160,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
12542,2 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
4879,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4744,2 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
135,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
4057,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
3672,8 |
||||
003 |
Реализация региональных |
250,0 |
||||
006 |
Капитальные расходы |
135,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
3605,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
3470,2 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
135,0 |
||||
9 |
Топливно-энергетический |
20000,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
20000,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
20000,0 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
20000,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
92564,9 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
11944,1 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
1794,8 |
||||
007 |
Организация отлова и |
194,0 |
||||
012 |
Проведение мероприятий по |
500,0 |
||||
099 |
Реализация мер социальной |
1100,8 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства и |
7752,0 |
||||
099 |
Реализация мер социальной |
7752,0 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района |
2397,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
1691,3 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
200,0 |
||||
010 |
Проведение мероприятий по |
306,0 |
||||
007 |
Организация отлова и |
200,0 |
||||
2 |
Водное хозяйство |
60665,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, |
60665,0 |
||||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
60665,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
5744,8 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений |
5744,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5609,8 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
135,0 |
||||
9 |
Прочие государственные услуги |
14211,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
5919,6 |
||||
013 |
Проведение |
5919,6 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района |
8291,4 |
||||
011 |
Проведение |
8291,4 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6781,7 |
||||
2 |
Архитектурная, |
6781,7 |
||||
472 |
Отдел строительства, |
6781,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6763,8 |
||||
015 |
Капитальные расходы |
17,9 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41212,4 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
41212,4 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41212,4 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
41212,4 |
||||
13 |
Прочие |
18217,3 |
||||
9 |
Прочие |
18217,3 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
||||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
200,0 |
||||
012 |
Резерв местного |
200,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4829,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4759,1 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
70,6 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
7772,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7607,7 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
164,4 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства и |
3855,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
3855,5 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
0,0 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
2,3 |
||||
1 |
Обслуживание долга |
2,3 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
2,3 |
||||
013 |
Обслуживание долга местных |
2,3 |
||||
15 |
Трансферты |
3583,0 |
||||
1 |
Трансферты |
3583,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
3583,0 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
2766,0 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
817,0 |
||||
ІІІ. Чистое бюджетное |
66111,1 |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
66764,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
66764,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, |
1905,2 |
||||
009 |
Бюджетные кредиты для |
1905,2 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства и |
64858,8 |
||||
009 |
Бюджетные кредиты для |
64858,8 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
19750,0 |
|||||
Приобретение финансовых |
19750,0 |
|||||
13 |
Прочие |
19750,0 |
||||
9 |
Прочие |
19750,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
19750,0 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
19750,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-70837,6 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
70837,6 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 27 октября 2011 года № 295
Приложение 5
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года № 223
Перечень бюджетных программ поселков, аулы (сел), аульных (сельских) округов Амангельдинского района на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Подпрограмма |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
83881,8 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
83881,8 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского |
6445,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6140,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
305,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
12226,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12106,9 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Аксай |
5517,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5382,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Тасты |
6271,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6016,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кабыргинского |
6190,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6055,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Есирского аульного |
6295,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5990,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
305,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Уштогай |
6024,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5769,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кумкешуского аульного |
5398,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5263,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского |
6353,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6098,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карасуского аульного |
6664,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6409,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карынсалдинского |
5795,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5540,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Степняк |
5260,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5125,2 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
5436,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5181,9 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9906,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
9906,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
9636,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2626,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
653,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6357,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского |
70 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
70 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |