В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 199 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-9-126, опубликовано 4 января 2011 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменений и дополнения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1 674 074,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 109 900,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 5237,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала- 1546,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 557 391,6 тысяч тенге;
2) затраты – 1684 957,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15251,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты-16023,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов - 772,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7676,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 7676,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -33810,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использования профицита) бюджета – 33810,3 тысяч тенге.";
подпункт 2) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакций:
"2) Государственному коммунальному предприятию "Жангельдинское предприятие коммунального хозяйства" на приобретение грузового транспорта (Самосвала XGMG NGL 3582) в сумме 7176,0 тысяч тенге.";
пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакций:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 11770,2 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 1437,0 тысяч тенге.";
абзац четвертый пункта 2-2 указанного решения изложить в новой редакций:
"на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 8452,0 тысяч тенге.";
абзацы второй и третий пункта 2-3 указанного решения изложить в новой редакций:
"инженерные сети к 12-ти квартирному жилому дому в селе Торгай по улице К.Алтынсары, 67, в сумме 22226,6 тысяч тенге;
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 45702,0 тысяч тенге.";
абзац второй пункта 2-4 указанного решения изложить в новой редакций:
"на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 4090,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-8 следующего содержания:
"2-8. учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета в сумме 9010,2 тысяч тенге и обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 0,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель внеочередной сессии
Жангельдинского районного маслихата Т. Ахметов
Временно исполняющий обязанности
секретаря Жангельдинского
районного маслихата К. Омаров
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Жангельдинского района"
_____________ Д.Бидашев
1 ноября 2011 года
Приложение
к решению маслихата
от 1 ноября 2011 года № 240
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года № 199
Районный бюджет Жангельдинского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1674074,6 |
||||
Поступления |
116683,0 |
||||
Налоговые поступления |
109900,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог с |
45652,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
3700,0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Индивидуальный подоходный налог с |
2300,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
47750,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц и |
1400,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
298,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц на |
510,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
345,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
181,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства с |
380,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства с |
5029,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
720,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением авиационного) |
290,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
2,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
180,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
66,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
169,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
20,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
200,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая с |
180,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
455,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
73,0 |
Неналоговые поступления |
5237,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
750,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
715,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
150,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
3622,0 |
Поступления от продажи основного |
1546,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
1421,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
125,0 |
Поступление трансфертов |
1557391,6 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
108436,0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
206856,6 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1242099,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Подфункция |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1684957,9 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
162837,0 |
|||
1 |
112 |
1 |
Услуги по обеспечению |
12228,0 |
|
1 |
112 |
3 |
Капитальные расходы |
146,8 |
|
1 |
122 |
1 |
Услуги по обеспечению |
47633,0 |
|
1 |
122 |
3 |
Капитальные расходы |
364,0 |
|
1 |
123 |
1 |
Услуги по обеспечению |
82620,0 |
|
1 |
123 |
22 |
Капитальные расходы |
5260,2 |
|
2 |
452 |
1 |
Услуги по реализации |
8197,0 |
|
2 |
452 |
4 |
Организация работы по выдаче |
418,0 |
|
2 |
452 |
10 |
Организация приватизации |
75,0 |
|
2 |
452 |
11 |
Учет, хранение, оценка и |
427,0 |
|
2 |
452 |
18 |
Капитальные расходы |
169,0 |
|
5 |
453 |
1 |
Услуги по реализации |
5130,0 |
|
5 |
453 |
4 |
Капитальные расходы |
169,0 |
|
02 |
Оборона |
3071,0 |
|||
1 |
122 |
5 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1571,0 |
|
2 |
122 |
6 |
Предупреждение и ликвидация |
1500,0 |
|
04 |
Образование |
970602,0 |
|||
1 |
464 |
9 |
Обеспечение деятельности |
25556,0 |
|
1 |
464 |
21 |
Увеличение размера доплаты за |
6105,0 |
|
2 |
464 |
3 |
Общеобразовательное обучение |
901250,0 |
|
2 |
464 |
6 |
Дополнительное образование для |
12291,0 |
|
9 |
464 |
1 |
Услуги по реализации |
9388,0 |
|
9 |
464 |
5 |
Приобретение и доставка |
8142,0 |
|
9 |
464 |
7 |
Проведение школьных олимпиад, |
1278,0 |
|
9 |
464 |
15 |
Ежемесячные выплаты денежных |
5292,0 |
|
9 |
464 |
20 |
Обеспечение оборудованием, |
1300,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
120281,4 |
|||
2 |
451 |
2 |
Программа занятости |
15982,0 |
|
2 |
451 |
5 |
Государственная адресная |
17673,0 |
|
2 |
451 |
6 |
Жилищная помощь |
40,4 |
|
2 |
451 |
7 |
Социальная помощь отдельным |
7546,0 |
|
2 |
451 |
10 |
Материальное обеспечение |
332,0 |
|
2 |
451 |
14 |
Оказание социальной помощи |
3715,0 |
|
2 |
451 |
16 |
Государственные пособия на детей |
49643,0 |
|
2 |
451 |
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1200,0 |
|
2 |
451 |
23 |
Обеспечение деятельности центров |
6418,0 |
|
9 |
451 |
1 |
Услуги по реализации |
15456,0 |
|
9 |
451 |
11 |
Оплата услуг по зачислению, |
676,0 |
|
9 |
451 |
21 |
Капитальные расходы |
1600,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
224368,1 |
|||
1 |
458 |
3 |
Организация сохранения |
1178,0 |
|
1 |
458 |
4 |
Обеспечение жильем отдельных |
1180,0 |
|
1 |
472 |
3 |
Строительство и (или) |
45702,0 |
|
1 |
472 |
4 |
Развитие и обустройство |
22226,6 |
|
2 |
458 |
12 |
Функционирование системы |
3330,0 |
|
2 |
472 |
6 |
Развитие системы водоснабжения |
131752,0 |
|
3 |
123 |
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2772,0 |
|
3 |
123 |
9 |
Обеспечение санитарии населенных |
3898,0 |
|
3 |
123 |
11 |
Благоустройство и озеленение |
12329,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
73579,7 |
|||
1 |
457 |
3 |
Поддержка культурно-досуговой |
31809,7 |
|
2 |
457 |
9 |
Проведение спортивных |
795,0 |
|
2 |
457 |
10 |
Подготовка и участие членов |
1946,0 |
|
3 |
456 |
2 |
Услуги по проведению |
1370,0 |
|
3 |
457 |
6 |
Функционирование районных |
21894,0 |
|
3 |
457 |
7 |
Развитие государственного языка и |
268,0 |
|
9 |
456 |
1 |
Услуги по реализации |
4746,0 |
|
9 |
456 |
3 |
Реализация региональных программ |
1353,0 |
|
9 |
456 |
6 |
Капитальные расходы |
176,0 |
|
9 |
457 |
1 |
Услуги по реализации |
7853,0 |
|
9 |
457 |
14 |
Капитальные расходы |
1369,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
39999,0 |
|||
1 |
454 |
99 |
Реализация мер социальной |
2501,0 |
|
1 |
473 |
1 |
Услуги по реализации |
12888,0 |
|
1 |
473 |
5 |
Обеспечение функционирования |
600,0 |
|
1 |
473 |
6 |
Организация санитарного убоя |
669,0 |
|
1 |
473 |
10 |
Проведение мероприятий по |
1068,0 |
|
6 |
463 |
1 |
Услуги по реализации |
6392,0 |
|
6 |
463 |
7 |
Капитальные расходы |
176,0 |
|
9 |
473 |
11 |
Проведение противоэпизоотических |
15705,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8679,8 |
|||
2 |
472 |
1 |
Услуги по реализации |
6617,0 |
|
2 |
472 |
15 |
Капитальные расходы |
2062,8 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
48171,1 |
|||
1 |
123 |
13 |
Обеспечение функционирования |
9998,1 |
|
1 |
458 |
23 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
19344,0 |
|||
9 |
451 |
22 |
Поддержка частного |
1560,0 |
|
9 |
452 |
12 |
Резерв местного исполнительного |
1257,0 |
|
9 |
454 |
1 |
Услуги по реализации |
8530,0 |
|
9 |
454 |
7 |
Капитальные расходы |
168,0 |
|
9 |
458 |
1 |
Услуги по реализации |
7829,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,6 |
|||
1 |
452 |
13 |
Обслуживание долга местных |
0,6 |
|
15 |
Трансферты |
14024,2 |
|||
1 |
452 |
6 |
Возврат неиспользованных |
13207,2 |
|
1 |
452 |
24 |
Целевые текущие трансферты в |
817,0 |
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ |
15251,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
16023,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
16023,0 |
|||
1 |
454 |
9 |
Бюджетные кредиты для реализации |
16023,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
772,0 |
|||
1 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
772,0 |
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С |
7676,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
7676,0 |
||||
13 |
Прочие |
7676,0 |
|||
9 |
452 |
14 |
Формирование или увеличение |
7676,0 |
|
V. ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ) бюджета |
-33810,3 |
||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА |
33810,3 |
||||
7 |
Поступление займов |
16023,0 |
|||
1 |
2 |
3 |
Займы, получаемые местным |
16023,0 |
|
16 |
Погашение займов |
9782,2 |
|||
1 |
452 |
8 |
Погашение долга местного |
772,0 |
|
1 |
452 |
21 |
Возврат неиспользованных |
9010,2 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных |
27569,5 |
|||
1 |
1 |
1 |
Свободные остатки бюджетных |
27569,5 |