Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 745 244,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 160 204,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3326,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 450,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 581 264,1 тысяча тенге;
2) затраты – 1764 737,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1218,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1218,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -18275,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18275,4 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 05.12.2012 № 62 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
1) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме - 12282,0 тысяча тенге;
2) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме -5517,0 тысяч тенге;
3) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме - 7990,0 тысяч тенге;
4) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 21706,0 тысяч тенге;
5) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме - 595,0 тысяч тенге;
6) на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме -14878,0 тысяч тенге;
7) для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме - 3059,6 тысяч тенге;
8) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 в сумме - 14653,0 тысячи тенге, в том числе:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме - 8959,0 тысяч тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме - 2906,0 тысяч тенге;
на молодежную практику в сумме - 2788,0 тысяч тенге;
9) на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме - 2103,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решениями маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 15.02.2012 № 12; от 10.04.2012 № 21; от 21.05.2012 № 35; от 30.07.2012 № 39 (вводится в действие с 01.01.2012); от 05.12.2012 № 62 (вводится в действие с 01.01.2012).
2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 4088,9 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 66,9 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 15.02.2012 № 12 (вводится в действие с 01.01.2012).
3. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
1) на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме - 4611,0 тысяч тенге;
2) на капитальный ремонт фасадов, внутренних помещений и электротехнических сетей средней школы имени Н.Г. Иванова в селе Торгай в сумме - 63270,0 тысяч тенге;
3) на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме – 4200,0 тысяч тенге;
4) возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения – 9900,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 21.05.2012 № 35; с изменениями, внесенными решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 30.07.2012 № 39 (вводится в действие с 01.01.2012).
4. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, из областного и республиканского бюджетов в следующих размерах:
1) исключен - решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 15.02.2012 № 12 (вводится в действие с 01.01.2012).
2) на развитие системы водоснабжения и водоотведения утвердить в сумме - 129543,5 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 10.04.2012 № 21; от 21.05.2012 № 35 (вводится в действие с 01.01.2012); от 05.12.2012 № 62 (вводится в действие с 01.01.2012).
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа Жангельдинского района на 2012 год в сумме - 1268,0 тысяч тенге.
6. Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме - 2131,0 тысяча тенге.
7. исключен - решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 05.12.2012 № 62 (вводится в действие с 01.01.2012).
8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год, согласно приложению 4.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
очередной восемнадцатой
сессии Жангельдинского
районного маслихата С. Нургазин
Временно исполняющий
обязанности секретаря Жангельдинского
районного маслихата К. Омар
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Жангельдинского района"
____________ Д. Бидашев
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года
№ 256
Приложение
к решению маслихата
от 5 декабря 2012 года № 62
Районный бюджет Жангельдинского района на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 05.12.2012 № 62 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1745244,1 |
||||
Поступления |
163980,0 |
||||
Налоговые поступления |
160204,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог с |
58164,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
3756,0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Индивидуальный подоходный налог с |
2398,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
58434,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц и |
1561,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
400,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц на |
358,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
282,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
152,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства с |
416,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства с |
5572,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
791,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением авиационного) |
302,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
5,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
26763,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
75,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
24,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
17,0 |
1 |
5 |
4 |
14 |
Сбор за государственную регистрацию |
2,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
184,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая с |
161,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
322,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
61,0 |
1 |
8 |
1 |
12 |
Государственная пошлина за выдачу |
4,0 |
Неналоговые поступления |
3326,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
900,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
1090,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
146,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
1190,0 |
Поступления от продажи основного |
450,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
67,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
383,0 |
Поступление трансфертов |
1581264,1 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
164764,6 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
129543,5 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1286956,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1764737,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
192799,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11863,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
56445,0 |
|
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного |
781,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
94639,0 |
|
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного |
7685,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
9858,0 |
|
2 |
452 |
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
474,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
270,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
3391,0 |
|
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного |
1580,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5813,0 |
|
02 |
Оборона |
5098,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2174,0 |
|
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2924,0 |
|
04 |
Образование |
1046773,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
24275,0 |
|
1 |
464 |
021 |
Увеличение размера доплаты за |
460,0 |
|
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного |
21706,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
825918,8 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
14153,0 |
|
2 |
464 |
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7530,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10891,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8100,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1650,0 |
|
9 |
464 |
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
5517,0 |
|
9 |
464 |
020 |
Обеспечение оборудованием, |
595,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
124177,2 |
|
9 |
472 |
037 |
Строительство и реконструкция |
1800,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
124505,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
21805,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
11062,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
79,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
8306,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
555,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4356,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
47560,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1550,0 |
|
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8959,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
19571,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
702,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
170531,1 |
|||
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения |
400,0 |
|
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
3462,0 |
|
2 |
458 |
029 |
Развитие системы водоснабжения |
17339,0 |
|
2 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
129543,5 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2455,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2930,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
12611,6 |
|
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
1790,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
81646,0 |
|||
1 |
457 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
35357,0 |
|
2 |
457 |
008 |
Развитие массового спорта и |
61,0 |
|
2 |
457 |
009 |
Проведение спортивных соревнований |
900,0 |
|
2 |
457 |
010 |
Подготовка и участие членов сборных |
2288,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
1370,0 |
|
3 |
457 |
006 |
Функционирование районных |
24187,0 |
|
3 |
457 |
007 |
Развитие государственного языка и |
280,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4949,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1400,0 |
|
9 |
457 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10336,0 |
|
9 |
457 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
518,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
53104,6 |
|||
1 |
454 |
099 |
Реализация мер по оказанию |
3059,6 |
|
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
14639,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
997,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя больных |
1450,0 |
|
1 |
473 |
008 |
Возмещение владельцам стоимости |
10500,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
546,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7035,0 |
|
9 |
473 |
011 |
Проведение противоэпизоотических |
14878,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8064,1 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
8064,1 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
48173,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
10000,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
27755,0 |
|||
9 |
123 |
040 |
Реализация мер по содействию |
2103,0 |
|
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1268,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
9729,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
8941,0 |
|
9 |
458 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
5714,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
1,9 |
|||
1 |
452 |
13 |
Обслуживание долга местных |
1,9 |
|
15 |
Трансферты |
6286,8 |
|||
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных |
4155,8 |
|
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
1218,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1218,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1218,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-18275,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
18275,4 |
||||
16 |
Погашение займов |
15603,0 |
|||
1 |
452 |
008 |
Погашение долга местного |
1218,0 |
|
1 |
452 |
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
14385,0 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных |
33878,4 |
|||
01 |
1 |
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
33878,4 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года
№ 256
Приложение 2
к решению маслихата
от 15 февраля 2012 года
№ 12
Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 15.02.2012 № 12 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1434643,0 |
||||
Поступления |
153900,0 |
||||
Налоговые поступления |
141944,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог с |
60493,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
6440,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
63434,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц |
1784,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
434,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц на |
378,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
435,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
210,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства |
485,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства |
5234,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
795,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением авиационного) |
330,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
11,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
175,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
85,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
32,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
28,0 |
1 |
5 |
4 |
14 |
Сбор за государственную регистрацию |
6,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
235,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая с |
325,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
515,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
70,0 |
1 |
8 |
1 |
12 |
Государственная пошлина за выдачу |
10,0 |
Неналоговые поступления |
3961,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
865,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
850,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
250,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
1996,0 |
Поступления от продажи основного |
7995,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
4345,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
3650,0 |
Поступление трансфертов |
1280743,0 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
9400,0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
5155,0 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1266188,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1434643,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
168387,0 |
|||
1 |
112 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11737,0 |
|
1 |
122 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
48732,0 |
|
1 |
123 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
91359,0 |
|
2 |
452 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9448,0 |
|
2 |
452 |
10 |
Приватизация, управление коммунальным |
790,0 |
|
2 |
452 |
11 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
665,0 |
|
5 |
453 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
5656,0 |
|
02 |
Оборона |
5336,0 |
|||
1 |
122 |
5 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2336,0 |
|
2 |
122 |
6 |
Предупреждение и ликвидация |
3000,0 |
|
04 |
Образование |
930326,0 |
|||
1 |
464 |
9 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
23358,0 |
|
2 |
464 |
3 |
Общеобразовательное обучение |
871567,0 |
|
2 |
464 |
6 |
Дополнительное образование для детей |
14783,0 |
|
9 |
464 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
10418,0 |
|
9 |
464 |
5 |
Приобретение и доставка учебников, |
8700,0 |
|
9 |
464 |
7 |
Проведение школьных олимпиад, |
1500,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
125524,0 |
|||
2 |
451 |
2 |
Программа занятости |
16630,0 |
|
2 |
451 |
5 |
Государственная адресная социальная |
18100,0 |
|
2 |
451 |
6 |
Оказание жилищной помощи |
195,0 |
|
2 |
451 |
7 |
Социальная помощь отдельным |
11950,0 |
|
2 |
451 |
10 |
Материальное обеспечение |
605,0 |
|
2 |
451 |
14 |
Оказание социальной помощи |
4170,0 |
|
2 |
451 |
16 |
Государственные пособия на детей до |
53000,0 |
|
2 |
451 |
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1600,0 |
|
9 |
451 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
18379,0 |
|
9 |
451 |
11 |
Оплата услуг по зачислению, |
895,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24714,0 |
|||
1 |
458 |
3 |
Организация сохранения |
1250,0 |
|
2 |
458 |
12 |
Функционирование системы |
5700,0 |
|
2 |
472 |
6 |
Развитие системы водоснабжения |
5155,0 |
|
3 |
123 |
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2671,0 |
|
3 |
123 |
9 |
Обеспечение санитарии населенных |
4277,0 |
|
3 |
123 |
11 |
Благоустройство и озеленение |
5661,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и |
76748,0 |
|||
1 |
457 |
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
33151,0 |
|
2 |
457 |
9 |
Проведение спортивных соревнований |
950,0 |
|
2 |
457 |
10 |
Подготовка и участие членов сборных |
2350,0 |
|
3 |
456 |
2 |
Услуги по проведению государственной |
1550,0 |
|
3 |
457 |
6 |
Функционирование районных |
23046,0 |
|
3 |
457 |
7 |
Развитие государственного языка |
304,0 |
|
9 |
456 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
4773,0 |
|
9 |
456 |
3 |
Реализация мероприятий в сфере |
1170,0 |
|
9 |
457 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9454,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
24949,0 |
|||
1 |
473 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
14779,0 |
|
1 |
473 |
5 |
Обеспечение функционирования |
1050,0 |
|
1 |
473 |
6 |
Организация санитарного убоя больных |
850,0 |
|
1 |
473 |
10 |
Проведение мероприятий по |
850,0 |
|
6 |
463 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7420,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7654,0 |
|||
2 |
472 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7654,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
50700,0 |
|||
1 |
123 |
13 |
Обеспечение функционирования |
10700,0 |
|
1 |
458 |
23 |
Обеспечение функционирования |
40000,0 |
|
13 |
Прочие |
18174,0 |
|||
9 |
452 |
12 |
Резерв местного исполнительного |
1539,0 |
|
9 |
454 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9333,0 |
|
9 |
458 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7302,0 |
|
15 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
1 |
452 |
24 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1175,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
1 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1175,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
1175,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1175,0 |
|||
1 |
452 |
8 |
Погашение долга местного |
1175,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года
№ 256
Районный бюджет Жангельдинского района на 2014 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1687965,0 |
||||
Поступления |
143246,0 |
||||
Налоговые поступления |
131290,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог с |
55166,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
6440,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
54908,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц и |
1784,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
434,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц на |
378,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
435,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
210,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства с |
485,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства с |
5234,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
795,0 |
1 |
5 |
1 |
1 |
Hалог на добавленную стоимость на |
3155,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением авиационного) |
330,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
11,0 |
1 |
5 |
3 |
3 |
Плата за пользование водными ресурсами |
9,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
175,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
85,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
32,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
28,0 |
1 |
5 |
4 |
14 |
Сбор за государственную регистрацию |
6,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
235,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая с |
325,0 |
1 |
8 |
1 |
3 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
35,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
515,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
70,0 |
1 |
8 |
1 |
12 |
Государственная пошлина за выдачу |
10,0 |
Неналоговые поступления |
3961,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
865,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
850,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
250,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
1996,0 |
Поступления от продажи основного |
7995,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
2995,0 |
3 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации |
2700,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
2300,0 |
Поступление трансфертов |
1544719,0 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
8543,0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
215473,0 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1320703,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Подфункция |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1687965,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
172504,0 |
|||
1 |
112 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11825,0 |
|
1 |
122 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
53060,0 |
|
1 |
123 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
90859,0 |
|
2 |
452 |
1 |
Услуги по реализации |
9491,0 |
|
2 |
452 |
10 |
Приватизация, управление |
865,0 |
|
2 |
452 |
11 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
715,0 |
|
5 |
453 |
1 |
Услуги по реализации |
5689,0 |
|
02 |
Оборона |
5893,0 |
|||
1 |
122 |
5 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2393,0 |
|
2 |
122 |
6 |
Предупреждение и ликвидация |
3500,0 |
|
04 |
Образование |
1167651,0 |
|||
1 |
464 |
9 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
23722,0 |
|
2 |
464 |
3 |
Общеобразовательное обучение |
892205,0 |
|
2 |
464 |
6 |
Дополнительное образование для |
14744,0 |
|
9 |
464 |
1 |
Услуги по реализации |
10457,0 |
|
9 |
464 |
5 |
Приобретение и доставка учебников, |
9200,0 |
|
9 |
464 |
7 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1850,0 |
|
9 |
472 |
37 |
Строительство и реконструкция |
215473,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
132339,0 |
|||
2 |
451 |
2 |
Программа занятости |
18050,0 |
|
2 |
451 |
5 |
Государственная адресная социальная |
19000,0 |
|
2 |
451 |
6 |
Оказание жилищной помощи |
205,0 |
|
2 |
451 |
7 |
Социальная помощь отдельным |
13000,0 |
|
2 |
451 |
10 |
Материальное обеспечение |
668,0 |
|
2 |
451 |
14 |
Оказание социальной помощи |
4179,0 |
|
2 |
451 |
16 |
Государственные пособия на детей до |
56000,0 |
|
2 |
451 |
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1775,0 |
|
9 |
451 |
1 |
Услуги по реализации |
18477,0 |
|
9 |
451 |
11 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
985,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24610,0 |
|||
1 |
458 |
3 |
Организация сохранения |
1500,0 |
|
2 |
458 |
12 |
Функционирование системы |
5000,0 |
|
3 |
123 |
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3350,0 |
|
3 |
123 |
9 |
Обеспечение санитарии населенных |
5000,0 |
|
3 |
123 |
11 |
Благоустройство и озеленение |
9760,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
78095,0 |
|||
1 |
457 |
3 |
Поддержка культурно-досуговой |
33466,0 |
|
2 |
457 |
9 |
Проведение спортивных соревнований |
1250,0 |
|
2 |
457 |
10 |
Подготовка и участие членов сборных |
2500,0 |
|
3 |
456 |
2 |
Услуги по проведению |
1600,0 |
|
3 |
457 |
6 |
Функционирование районных |
23297,0 |
|
3 |
457 |
7 |
Развитие государственного языка и |
325,0 |
|
9 |
456 |
1 |
Услуги по реализации |
4796,0 |
|
9 |
456 |
3 |
Реализация мероприятий в сфере |
1200,0 |
|
9 |
457 |
1 |
Услуги по реализации |
9661,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
25438,0 |
|||
1 |
473 |
1 |
Услуги по реализации |
14862,0 |
|
1 |
473 |
5 |
Обеспечение функционирования |
1100,0 |
|
1 |
473 |
6 |
Организация санитарного убоя |
900,0 |
|
1 |
473 |
10 |
Проведение мероприятий по |
900,0 |
|
6 |
463 |
1 |
Услуги по реализации |
7676,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7709,0 |
|||
2 |
472 |
1 |
Услуги по реализации |
7709,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
55500,0 |
|||
1 |
123 |
13 |
Обеспечение функционирования |
12500,0 |
|
1 |
458 |
23 |
Обеспечение функционирования |
43000,0 |
|
13 |
Прочие |
18226,0 |
|||
9 |
452 |
12 |
Резерв местного исполнительного |
1432,0 |
|
9 |
454 |
1 |
Услуги по реализации |
9392,0 |
|
9 |
458 |
1 |
Услуги по реализации |
7402,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1175,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
1 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1175,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-1175,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1175,0 |
|||
1 |
452 |
8 |
Погашение долга местного |
1175,0 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года
№ 256
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год
Функциональная группа |
||||
Подфункция |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
04 |
Образование |
|||
2 |
464 |
3 |
Общеобразовательное обучение |