Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Костанайского района на 2011-2013 годы" от 21 декабря 2010 года № 385 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-14-141, опубликовано 14 января 2011 года в газете "Арна") следующие изменения и дополнения:
подпункты 1), 2), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы - 3868752,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1744552,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 4306,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 117314,0 тысячи
тенге;
поступлениям трансфертов - 2002580,9 тысяч тенге;
2) затраты - 4165162,3 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами -11500,0 тысяч
тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 11500,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 397569,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 397569,4 тысяч тенге.";
пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в республиканский и областной бюджеты в сумме 66903,1 тысячи тенге.";
пункт 2-3 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-3. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 176689,0 тысяч тенге, в том числе:
на строительство сетей водопровода и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" поселка Затобольск, канализации в сумме 92767,0 тысяч тенге;
на водоснабжение поселка Затобольск в границах улицы 25 лет Целины - автомобильного подъезда к городу Костанай, улицы Терешковой - улица Калабаева в сумме 28873,0 тысячи тенге;
на инженерные сети к тридцати шести квартирному жилому дому микрорайона "Нурай" поселка Затобольск в сумме 27802,0 тысячи тенге;
на строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки улицы Механизаторов поселка Затобольск - 27247,0 тысяч тенге.";
пункты 2-13, 2-14, 2-15 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-13. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 17585,0 тысяч тенге.
2-14. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов, в сумме 11983,9 тысяч тенге.
2-15. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление сумм бюджетных кредитов из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов, в сумме 90788,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктами 2-16, 2-17, 2-18, 2-19 следующего содержания:
"2-16. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 14299,0 тысяч тенге.
2-17. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в сумме 12212,0 тысяч тенге.
2-18. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 20087,0 тысяч тенге.
2-19. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 1616,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель внеочередной
сессии Костанайского
районного маслихата А. Фищук
Секретарь
Костанайского
районного маслихата А. Досжанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и финансов" акимата
Костанайского района
_____________ З. Кенжегарина
Приложение 1
к решению маслихата
от 15 апреля 2011 года
№ 434
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 385
Районный бюджет на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
3868752,9 |
||||
Доходы 1, 2, 3 категории |
1866172,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
1744552,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
630932,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
630932,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
496506,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
496506,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
558022,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
412951,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
11566,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные |
121005,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
12500,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на |
51493,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
8495,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за |
23896,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
18540,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
562,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, |
7599,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
7599,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
4306,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
3200,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
3200,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации |
1106,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации |
1106,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи |
117314,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и |
117314,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
117314,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
2002580,9 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих |
2002580,9 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного |
2002580,9 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
4165162,3 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
283056,0 |
|||
1 |
Представительные, |
255980,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
16105,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12805,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3300,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
69470,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
55906,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
13564,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
170405,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
152845,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
17560,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
1744,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
1744,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1104,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
640,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги |
25332,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
25332,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
22702,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
2630,0 |
|||
02 |
Оборона |
5840,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3090,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3090,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
3090,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
2750,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2750,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2250,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и |
500,0 |
|||
04 |
Образование |
2517002,8 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
128870,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
128870,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
108783,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
20087,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
2059306,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24126,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
24126,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
2035180,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2010543,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
24637,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
328826,5 |
|||
464 |
Отдел образования района |
67224,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9028,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
19265,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
899,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
1200,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
3114,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
261602,5 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
261602,5 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
148459,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
129447,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
129447,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
16625,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
9300,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
7663,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
12500,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1596,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
21419,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
45633,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
4787,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
9924,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
19012,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
19012,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18293,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
719,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
525879,2 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
336902,2 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12600,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
12600,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
324302,2 |
|||
003 |
Строительство и (или) |
146290,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
178012,2 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
99073,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8025,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
3745,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации |
4280,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
91048,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального |
65088,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
25960,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
89904,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
42497,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
10884,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
6250,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
25363,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
47407,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
407,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
47000,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
139208,3 |
|||
1 |
Деятельность в области |
62575,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
62575,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
62575,0 |
|||
2 |
Спорт |
6910,3 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4070,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1469,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2601,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
2840,3 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
2840,3 |
|||
3 |
Информационное пространство |
50350,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
44350,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
41525,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
2825,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
6000,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
5200,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
800,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
19373,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
5678,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5678,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
7800,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6069,0 |
|||
003 |
Реализация региональных |
731,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5895,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4915,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
980,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
106215,9 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
25240,9 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
25240,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13126,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
131,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной |
11983,9 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
55630,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
55630,0 |
|||
012 |
Развитие объектов водного |
55630,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7760,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
7760,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7040,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое |
500,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
220,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
17585,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
17585,0 |
|||
013 |
Проведение |
17585,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
22849,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
22849,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
13721,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11987,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
1734,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
9128,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6238,0 |
|||
003 |
Разработка схем |
2000,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
890,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
322148,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
322148,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
26170,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
26170,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
295978,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
274461,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
21517,0 |
|||
13 |
Прочие |
27601,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
5381,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
5381,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5361,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
20,0 |
|||
9 |
Прочие |
22220,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8160,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6640,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1520,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
12500,0 |
|||
012 |
Резерв местного |
12500,0 |
|||
15 |
Трансферты |
66903,1 |
|||
1 |
Трансферты |
66903,1 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
66903,1 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
66903,1 |
|||
III. Чистое бюджетное |
89660,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
90788,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
90788,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
90788,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
90788,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение бюджетных |
1128,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных |
1128,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных |
1128,0 |
|||
001 |
Погашение бюджетных |
1128,0 |
|||
013 |
Погашение бюджетных |
1128,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
11500,0 |
||||
Приобретение финансовых |
11500,0 |
||||
13 |
Прочие |
11500,0 |
|||
9 |
Прочие |
11500,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
11500,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
11500,0 |
|||
V. Дефицит (-), профицит |
-397569,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
397569,4 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 15 апреля 2011 года
№ 434
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 385
Свод бюджетных программ по аппаратам акимов поселка, аулов (сел), аульных (сельских) округов на 2011 год
Администратор |
123001000 "Услуги по |
123022000 "Капитальные |
|
№ |
Всего: |
152845 |
17560 |
1 |
Александровский |
6542 |
1050 |
2 |
Белозерский |
6194 |
1055 |
3 |
Борисромановка |
6118 |
25 |
4 |
Владимировский |
7175 |
225 |
5 |
Воскресеновка |
6092 |
25 |
6 |
Глазуновский |
7019 |
1205 |
7 |
Ждановский |
7061 |
2250 |
8 |
Жамбылский |
7670 |
0 |
9 |
Заречный |
9714 |
2200 |
10 |
Затобольск |
17777 |
5100 |
11 |
Московский |
7068 |
5 |
12 |
Майкольский |
7894 |
1225 |
13 |
Мичуринский |
6751 |
1015 |
14 |
Надеждинский |
6348 |
5 |
15 |
с. Озерное |
6382 |
1070 |
16 |
Октябрьский |
9608 |
20 |
17 |
Половниковский |
6101 |
5 |
18 |
Садчиковский |
7775 |
0 |
19 |
Ульяновский |
6670 |
25 |
20 |
Шишкинский |
6886 |
1055 |
продолжение таблицы:
Администратор |
123005000 "Организация |
123008000 |
|
№ |
Всего: |
24126 |
10884 |
1 |
Александровский |
472 |
500 |
2 |
Белозерский |
0 |
300 |
3 |
Борисромановка |
0 |
200 |
4 |
Владимировский |
0 |
200 |
5 |
Воскресеновка |
0 |
100 |
6 |
Глазуновский |
882 |
500 |
7 |
Ждановский |
2527 |
500 |
8 |
Жамбылский |
264 |
350 |
9 |
Заречный |
7148 |
2200 |
10 |
Затобольск |
0 |
3500 |
11 |
Московский |
1057 |
200 |
12 |
Майкольский |
8113 |
300 |
13 |
Мичуринский |
0 |
634 |
14 |
Надеждинский |
406 |
300 |
15 |
с. Озерное |
0 |
200 |
16 |
Октябрьский |
1741 |
300 |
17 |
Половниковский |
0 |
150 |
18 |
Садчиковский |
785 |
200 |
19 |
Ульяновский |
0 |
100 |
20 |
Шишкинский |
731 |
150 |
продолжение таблицы:
Администратор |
123009000 "Обеспечение |
123011000 |
|
№ |
Всего: |
6250 |
25363 |
1 |
Александровский |
200 |
200 |
2 |
Белозерский |
200 |
200 |
3 |
Борисромановка |
100 |
100 |
4 |
Владимировский |
200 |
252 |
5 |
Воскресеновка |
100 |
100 |
6 |
Глазуновский |
200 |
200 |
7 |
Ждановский |
200 |
300 |
8 |
Жамбылский |
200 |
0 |
9 |
Заречный |
200 |
400 |
10 |
Затобольск |
2760 |
22000 |
11 |
Московский |
200 |
150 |
12 |
Майкольский |
200 |
200 |
13 |
Мичуринский |
240 |
161 |
14 |
Надеждинский |
150 |
150 |
15 |
с. Озерное |
200 |
200 |
16 |
Октябрьский |
300 |
200 |
17 |
Половниковский |
100 |
100 |
18 |
Садчиковский |
200 |
200 |
19 |
Ульяновский |
150 |
100 |
20 |
Шишкинский |
150 |
150 |
продолжение таблицы:
Администратор |
123013000 "Обеспечение |
|
№ |
Всего: |
26170 |
1 |
Александровский |
500 |
2 |
Белозерский |
300 |
3 |
Борисромановка |
300 |
4 |
Владимировский |
700 |
5 |
Воскресеновка |
100 |
6 |
Глазуновский |
500 |
7 |
Ждановский |
200 |
8 |
Жамбылский |
0 |
9 |
Заречный |
5870 |
10 |
Затобольск |
14000 |
11 |
Московский |
300 |
12 |
Майкольский |
500 |
13 |
Мичуринский |
500 |
14 |
Надеждинский |
400 |
15 |
с. Озерное |
500 |
16 |
Октябрьский |
400 |
17 |
Половниковский |
200 |
18 |
Садчиковский |
400 |
19 |
Ульяновский |
200 |
20 |
Шишкинский |
300 |