Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 389 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-15-140, опубликовано 20 января 2011 года в районной газете "Меңдіқара үні") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1695798,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 336479,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5720,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 45988,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1307611,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1699081,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10278,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11584,4 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1306,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 15100,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 15100,0 тысяч тенге;";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в районном бюджете:
предусмотрены трансферты на реализацию мероприятий "Программы занятости 2020" в сумме 7 418,0 тысяч тенге;
предусмотрен возврат целевых текущих трансфертов в областной бюджет в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий (ревизионная комиссия районного маслихата) в сумме 925,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
сессии А. Коржавин
Секретарь
районного маслихата В. Леонов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Мендыкаринского района"
_______________ Г. Айсенова
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Мендыкаринского района"
_____________ С. Хабалкина
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 июля 2011 года
№ 470
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 389
Районный бюджет Мендыкаринского района
на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
Доходы |
1695798,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
336479,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
162541,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
162541,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
113429,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
45278,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
9963,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
2353,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
25962,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
7000,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы |
12717,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
1739,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
6498,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
4457,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
23,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2514,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2514,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
5720,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1381,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1340,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам,выданным |
1,0 |
2 |
01 |
9 |
00 |
Прочие доходы от государственной |
40,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступление от реализации товаров |
6,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступление от реализации товаров |
6,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4333,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4333,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
45988,0 |
3 |
01 |
1 |
00 |
Продажа государственного имущества, |
155,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
45833,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
45818,0 |
3 |
03 |
2 |
00 |
Продажа нематериальных активов |
15,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1307611,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1307611,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1307611,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Подфункция |
|||||
Администратор |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1699081,7 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
176760,0 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
152108,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
12476,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12366,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
46205,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
40266,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
5939,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
93427,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
91780,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1647,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
16094,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
16094,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14244,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
25,0 |
|||
010 |
Организация приватизации |
700,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1015,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
8558,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8558,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8558,0 |
|||
02 |
Оборона |
1063,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1063,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
1063,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1063,0 |
|||
04 |
Образование |
1183362,0 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
73625,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
64873,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
64653,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
220,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
8752,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
8752,0 |
|||
02 |
Начальное общее, основное общее, |
1073410,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
1626,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1626,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1071784,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1031562,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
40222,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
36327,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
36327,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8691,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7096,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
870,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
14364,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
5306,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
79142,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
63294,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
63294,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
11432,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1762,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
50,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
5560,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
630,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
12995,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
23587,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
861,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
6417,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
15848,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
15848,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15632,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
216,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28036,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
2500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2500,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
2500,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
25536,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
25536,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
11002,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3035,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
110,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11389,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
97223,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
40760,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
40760,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
40760,0 |
|||
02 |
Спорт |
4064,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4064,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
397,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1090,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2577,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
35055,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32255,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
31365,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
890,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2800,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2260,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
540,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
17344,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
6926,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6816,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6230,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5120,0 |
|||
003 |
Реализация региональной программы |
1000,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4188,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4188,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
54104,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
1806,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
1806,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной |
1806,0 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
33251,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
33251,0 |
|||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
33251,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5825,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5825,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5715,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
13222,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
13222,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
13222,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6990,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
6990,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
6990,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6990,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
36000,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
36000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
36000,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
36000,0 |
|||
13 |
Прочие |
35028,3 |
|||
09 |
Прочие |
35028,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
3000,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
3000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7070,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6850,3 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
220,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
23398,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
21002,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2396,0 |
|||
15 |
Трансферты |
1373,4 |
|||
01 |
Трансферты |
1373,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
1373,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
448,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
925,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
10278,4 |
||||
Бюджетные кредиты |
11584,4 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
11584,4 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
11584,4 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
11584,4 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1306,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
15100,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
15100,0 |
||||
13 |
Прочие |
15100,0 |
|||
09 |
Прочие |
15100,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
15100,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
15100,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / профицит |
-28662,1 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
28662,1 |
||||
07 |
Поступления займов |
11572,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
11572,0 |
|||
02 |
Договоры займа |
11572,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
11572,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
1306,0 |
|||
01 |
Погашение займов |
1306,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
1306,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1306,0 |
|||
8 |
00 |
0 |
00 |
Движение остатков бюджетных |
18396,1 |
01 |
0 |
00 |
Остатки бюджетных средств |
18396,1 |
|
1 |
00 |
Свободные остатки бюджетных |
18396,1 |
||
5 |
00 |
0 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов |
1306,0 |
5 |
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1306,0 |
||
5 |
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1306,0 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 26 июля 2011 года
№ 470
Приложение 6
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 389
Перечень бюджетных программ сел и сельских
округов на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Подфункция |
|||||
Администратор |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
185462,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
185462,0 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
185462,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
185462,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
91780,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1647,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1626,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
11002,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3035,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
110,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11389,0 |
|||
01 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
64653,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
220,0 |
|||
123 |
Алешинский сельский округ |
6934,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
6624,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
Борковский сельский округ |
6371,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6131,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
240,0 |
|||
Буденовский сельский округ |
6833,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6126,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
307,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
200,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
Введенский сельский округ |
7606,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6456,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
740,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
100,0 |
|||
Каменск–Уральский сельский округ |
5556,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5336,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
220,0 |
|||
Краснопресненский сельский округ |
7396,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6614,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
260,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
322,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
Каракогинский сельский округ |
7182,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6852,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
220,0 |
|||
Ломоносовский сельский округ |
7859,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7239,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
420,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
Михайловский сельский округ |
16831,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7918,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
01 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
8201,0 |
||
008 |
Освещение улиц в населенных |
563,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
39,0 |
|||
Первомайский сельский округ |
9117,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7693,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
364,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
1060,0 |
|||
Сосновский сельский округ |
16869,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6759,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
9910,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
Тенизовский сельский округ |
7272,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6892,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
70,0 |
|||
Боровской сельский округ |
79636,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
11140,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
21663,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
21663,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
7299,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2935,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
110,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11319,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
46723,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
46542,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
181,0 |