Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 389 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-15-140, опубликовано 20 января 2011 года в районной газете "Меңдіқара үні") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1694828,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 374725,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5659,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7803,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1306641,5 тысяч тенге;
2) затраты – 1698112,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 36410,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 37716,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1306,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 15100,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 15100,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – -54793,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 54793,7 тысяч тенге.";
пункты 3, 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых текущих трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 2213,6 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 72,1 тысяч тенге.";
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат по обслуживанию долга по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 1,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии Г. Каленова
Секретарь
районного маслихата В. Леонов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Мендыкаринского района"
_____________________ С. Хабалкина
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Мендыкаринского района"
_____________________ Г. Айсенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 октября 2011 года
№ 489
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 389
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Доходы |
1694828,5 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
374725,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Корпоративный подоходный |
181278,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный |
181278,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
127142,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
49252,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
9294,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
2391,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные |
29417,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
8150,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
14879,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
1783,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
8065,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
4993,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
38,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, |
2174,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2174,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
5659,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1472,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1471,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по |
1,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступление от реализации |
315,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступление от реализации |
315,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые |
3872,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые |
3872,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи |
7803,0 |
3 |
01 |
1 |
00 |
Продажа государственного |
4000,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и |
3803,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
3794,0 |
3 |
03 |
2 |
00 |
Продажа нематериальных |
9,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1306641,5 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих |
1306641,5 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного |
1306641,5 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Подфункция |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1698112,2 |
|||
01 |
Государственные услуги |
173935,8 |
|||
01 |
Представительные, |
151339,9 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
12476,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12366,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
46805,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
40866,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
5939,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
92058,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
90406,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1652,9 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
14237,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
14237,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13842,9 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
18,0 |
|||
010 |
Организация приватизации |
45,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
237,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
95,0 |
|||
05 |
Планирование и |
8358,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8358,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8248,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
02 |
Оборона |
1255,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1255,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1255,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
1255,0 |
|||
04 |
Образование |
1185688,0 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и |
73625,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
64873,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
64653,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты |
220,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
8752,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты |
8752,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее |
1076360,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
2453,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
2453,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1073907,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1034863,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
39044,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
35703,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
35703,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8142,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7021,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
870,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
14364,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
5306,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
78142,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
62342,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
62342,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
10908,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1758,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
50,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
4975,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
854,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
12843,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
23287,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1250,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
6417,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
15800,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
15800,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15528,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
272,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
28862,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
2490,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2490,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
2490,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
26372,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
26372,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
11441,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
3035,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
110,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11786,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
99082,0 |
|||
01 |
Деятельность в области |
40760,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
40760,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно- |
40760,0 |
|||
02 |
Спорт |
4084,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4084,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
457,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
750,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2877,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
37295,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
34495,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
33620,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
875,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
2800,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2260,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
540,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
16943,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
6941,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6831,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
6225,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5120,0 |
|||
003 |
Реализация региональной |
1000,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
105,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3777,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3777,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
53206,6 |
|||
01 |
Сельское хозяйство (города |
3122,2 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
3122,2 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
3122,2 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
31037,4 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
31037,4 |
|||
012 |
Развитие системы |
31037,4 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5825,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
5825,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5715,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
13222,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
13222,0 |
|||
013 |
Проведение |
13222,0 |
|||
11 |
Промышленность, |
7460,0 |
|||
02 |
Архитектурная, |
7460,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7460,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7460,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
36000,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
36000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
36000,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
36000,0 |
|||
13 |
Прочие |
33106,3 |
|||
09 |
Прочие |
33106,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
1199,0 |
|||
012 |
Резерв местного |
1199,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6949,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6666,3 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
283,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
23398,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
21002,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2396,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1,1 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
1,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
1,1 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
1,1 |
|||
15 |
Трансферты |
1373,4 |
|||
01 |
Трансферты |
1373,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
1373,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
448,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
925,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
36410,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
37716,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
37716,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
37716,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
37716,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1306,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
15100,0 |
||||
Приобретение финансовых |
15100,0 |
||||
13 |
Прочие |
15100,0 |
|||
09 |
Прочие |
15100,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
15100,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
15100,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / |
-54793,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
54793,7 |
||||
07 |
Поступления займов |
37716,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные |
37716,0 |
|||
02 |
Договоры займа |
37716,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
37716,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
1318,4 |
|||
01 |
Погашение займов |
1318,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
1318,4 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1306,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных |
12,4 |
|||
8 |
00 |
0 |
00 |
Движение остатков бюджетных |
18396,1 |
01 |
0 |
00 |
Остатки бюджетных средств |
18396,1 |
|
1 |
00 |
Свободные остатки бюджетных |
18396,1 |
||
5 |
00 |
0 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов |
1306,0 |
5 |
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1306,0 |
||
5 |
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных |
1306,0 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 28 октября 2011 года № 489
Приложение 6
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года № 389
Перечень бюджетных программ сел
и сельских округов на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Подфункция |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
185756,9 |
|||
01 |
Государственные услуги |
185756,9 |
|||
01 |
Представительные, |
185756,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
185756,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
90406,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1652,9 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
2453,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
11441,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
3035,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
110,0 |
|||
011 |
Благоустройство и |
11786,0 |
|||
01 |
004 |
Поддержка организаций |
64653,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты |
220,0 |
|||
123 |
Алешинский сельский округ |
6876,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
6628,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
138,0 |
|||
Борковский сельский округ |
5771,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5587,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
184,0 |
|||
Буденовский сельский округ |
6799,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5839,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
307,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
465,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
188,0 |
|||
Введенский сельский округ |
7832,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6682,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
740,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
100,0 |
|||
Каменск–Уральский |
5556,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5461,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
95,0 |
|||
Краснопресненский сельский |
7315,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6293,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
248,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
574,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
Каракогинский сельский |
7080,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6620,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
90,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
260,0 |
|||
Ломоносовский сельский |
7959,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7388,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
378,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
193,0 |
|||
Михайловский сельский округ |
16826,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7843,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
180,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
8201,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
563,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты |
39,0 |
|||
Первомайский сельский округ |
9117,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7587,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
414,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
1116,0 |
|||
Сосновский сельский округ |
16869,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6759,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
9910,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
Тенизовский сельский округ |
7112,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6732,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
200,0 |
|||
011 |
Благоустройство и |
70,0 |
|||
Боровской сельский округ |
80644,9 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
10987,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
99,9 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
22835,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
22835,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
8074,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
2935,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
110,0 |
|||
011 |
Благоустройство и |
11716,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района, села, |
46723,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
46542,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты |
181,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 28 октября 2011 года № 489
Приложение 7
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года № 389
Перечень местных инвестиционных проектов,
финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие
из средств местного бюджета на 2011 год
Функциональная группа |
2011 год |
||||
Подфункция |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
31037,4 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
31037,4 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
31037,4 |
|||
012 |
Развитие системы |
31037,4 |
|||
13 |
Прочие |
15100,0 |
|||
09 |
Прочие |
15100,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
15100,0 |
|||
014 |
Формирование или |
15100,0 |