В соответствии cо статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Наурзумского района на 2011-2013 годы" от 20 декабря 2010 года № 321 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-16-112, опубликовано от 11 января 2011 года в газете "Науырзым тынысы") следующие изменения:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1064713,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 137116 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1182 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4837 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 921578,6 тысяч тенге;
2) затраты – 1071110,5 тысяч тенге.";
пункт 3-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"3-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 8911,2 тысяч тенге;
для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 3282 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 7673 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 4096 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 5316,6 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 800 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 3674 тысяч тенге.";
пункт 3-5 указанного решения изложить в новой редакции:
"3-5. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 2706,9 тысяч тенге.";
пункт 3-7 указанного решения изложить в новой редакции:
" 3-7. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020, в том числе:
на создание центров занятости в сумме 5604 тысяч тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 715 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
секретарь районного маслихата Б. Аманбаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Наурзумского района"
_______________________ Н. Дехтярева
Приложение
к решению маслихата
от 16 ноября 201 года
№ 419
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2010 года
№ 321
Бюджет Наурзумского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1064713,6 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
137116 |
|||
01 |
Подоходный налог |
63506 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
63506 |
|||
03 |
Социальный налог |
48545 |
|||
1 |
Социальный налог |
48545 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
20606 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
6361 |
|||
3 |
Земельный налог |
1312 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
7349 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
5584 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
3495 |
|||
2 |
Акцизы |
243 |
|||
3 |
Поступления за использование |
1514 |
|||
4 |
Сборы за ведение |
1738 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
964 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
964 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
1182 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
427 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
427 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
26 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
26 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
729 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
729 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
4837 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных |
4837 |
|||
1 |
Продажа земли |
4822 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
15 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
921578,6 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
921578,6 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
925542,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных дорог |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1071110,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
155498,4 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
136441,4 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12163 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11883 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
280 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
61278,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
53492,5 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
7786 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
62999,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
59348 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
3651,9 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
8814 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8814 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8376 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
60 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
378 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
10243 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
10243 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7343 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
2900 |
|||
02 |
Оборона |
3251 |
|||
1 |
Военные нужды |
2008 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2008 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2008 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
1243 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1243 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1243 |
|||
04 |
Образование |
590404,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
62662 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
62662 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
56645 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
6017 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
509723,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
509723,6 |
|||
003 |
Общеообразовательное обучение |
502006,6 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
7717 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
18019 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
18019 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6076 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7344 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
125 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
3674 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
800 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
61506 |
|||
2 |
Социальная помощь |
52033 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
52033 |
|||
002 |
Программа занятости |
12275 |
|||
005 |
Государственная адресная |
4068 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6411 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
230 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
4484 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
18497 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
464 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
5604 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
9473 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
9473 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8615 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
414 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
444 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
65947 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
60441 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
60441 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение |
52787 |
|||
004 |
Развитие и обустройство |
7654 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
5506 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5506 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3059 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
488 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1959 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
73843,6 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
31242,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31242,6 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
31242,6 |
|||
2 |
Спорт |
5399 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5399 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1563 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
3836 |
|||
3 |
Информационное пространство |
20577 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
19407 |
|||
006 |
Функционирование районных |
18973 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
434 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1170 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
850 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
320 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
16625 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5703 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5443 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
260 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6182 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5959 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
93 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
130 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
4740 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4610 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
130 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
49928,2 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
4075 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
4075 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя |
200 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
190 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
403 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
3282 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
30000 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
30000 |
|||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
30000 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6942 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6942 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6942 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
8911,2 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
8911,2 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
8911,2 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6995,3 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
6995,3 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6995,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5693 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
1302,3 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
38071 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
38071 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5505 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
5505 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
32566 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
32566 |
|||
13 |
Прочие |
22033 |
|||
9 |
Прочие |
22033 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
780 |
|||
022 |
Поддержка частного |
780 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5308 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5183 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
125 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
15945 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13357 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2588 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
0,5 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
0,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,5 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
0,5 |
|||
15 |
Трансферты |
3631,9 |
|||
1 |
Трансферты |
3631,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3631,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
2706,9 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
925 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
15572,6 |
||||
Бюджетные кредиты |
15988,6 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
15988,6 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
15988,6 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
15988,6 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
15988,6 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
416 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
416 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
416 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
416 |
|||
IV.Сальдо по операциям с |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
13 |
Прочие |
0 |
|||
9 |
Прочие |
0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-21969,5 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
21969,5 |
||||
Поступления займов |
|||||
7 |
Поступления займов |
14243 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
14243 |
|||
2 |
Договоры займа |
14243 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
14243 |
|||
16 |
Погашение займов |
1171,5 |
|||
1 |
Погашение займов |
1171,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1171,5 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
416 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
755,5 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
8898 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
8898 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
8898 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных |
8898 |