Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Алтынсаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Алтынсаринского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 353 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-5-136, опубликовано 6 января 2012 года в газете "Таза бұлақ Чистый родник") следующее изменение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Алтынсаринского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1385521,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 401005,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3449,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9544,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 971523,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1403555,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 33141,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 35092,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1951,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 600,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 600,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -51775,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 51775,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной
сессии районного маслихата К. Сарбасов
Секретарь
Алтынсаринского
районного маслихата Б. Есмуханов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и финансов акимата
Алтынсаринского района"
_________________ Е. Павлюк
Приложение
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 68
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 353
Бюджет Алтынсаринского
района на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
1385521,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
401005,0 |
||
1 |
01 |
Подоходный налог |
229421,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
229421,0 |
1 |
03 |
Социальный налог |
93950,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
93950,0 |
1 |
04 |
Налоги на собственность |
68284,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
45366,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
2893,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
17522,0 |
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
2503,0 |
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
8186,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
1127,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и |
2826,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
3485,0 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
748,0 |
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1164,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
1164,0 |
2 |
Неналоговые поступления |
3449,0 |
||
2 |
01 |
Доходы от государственной собственности |
839,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
839,0 |
2 |
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
56,0 |
|
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
56,0 |
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2554,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2554,0 |
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9544,0 |
||
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
9544,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
9544,0 |
4 |
Поступления трансфертов |
971523,0 |
||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
971523,0 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
971523,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. ЗАТРАТЫ |
1403555,2 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
175720,0 |
|||
1 |
01 |
Представительные, исполнительные и |
159623,0 |
||
1 |
01 |
112 |
Аппарат маслихата района (города |
14298,0 |
|
1 |
01 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
10772,0 |
1 |
01 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного |
3526,0 |
1 |
01 |
122 |
Аппарат акима района (города |
65506,0 |
|
1 |
01 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
51609,0 |
1 |
01 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного |
13897,0 |
1 |
01 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
79819,0 |
|
1 |
01 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
78147,5 |
1 |
01 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного |
1671,5 |
1 |
02 |
Финансовая деятельность |
1712,0 |
||
1 |
02 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
1712,0 |
|
1 |
02 |
459 |
010 |
Приватизация, управление |
33,0 |
1 |
02 |
459 |
011 |
Учет,хранение,оценка и реализация |
1679,0 |
1 |
09 |
Прочие государственные услуги общего |
14385,0 |
||
1 |
09 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
14385,0 |
|
1 |
09 |
459 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
14385,0 |
2 |
Оборона |
640,0 |
|||
2 |
01 |
Военные нужды |
640,0 |
||
2 |
01 |
122 |
Аппарат акима района (города |
640,0 |
|
2 |
01 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
640,0 |
4 |
Образование |
759867,3 |
|||
4 |
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
59048,0 |
||
4 |
01 |
471 |
Отдел образования, физической |
59048,0 |
|
4 |
01 |
471 |
003 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
23632,0 |
4 |
01 |
471 |
025 |
Увеличение размера доплаты за |
227,0 |
4 |
01 |
471 |
040 |
Реализация государственного |
35189,0 |
4 |
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
687877,3 |
||
4 |
02 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1230,0 |
|
4 |
02 |
123 |
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1230,0 |
4 |
02 |
471 |
Отдел образования, физической |
686647,3 |
|
4 |
02 |
471 |
004 |
Общеобразовательное обучение |
678338,3 |
4 |
02 |
471 |
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
562,0 |
4 |
02 |
471 |
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7747,0 |
4 |
09 |
Прочие услуги в области образования |
12942,0 |
||
4 |
09 |
471 |
Отдел образования, физической |
12942,0 |
|
4 |
09 |
471 |
009 |
Приобретение и доставка учебников, |
6100,0 |
4 |
09 |
471 |
010 |
Проведение школьных олимпиад, |
535,0 |
4 |
09 |
471 |
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
6307,0 |
6 |
Социальная помощь и социальное |
54784,0 |
|||
6 |
02 |
Социальная помощь |
42027,0 |
||
6 |
02 |
451 |
Отдел занятости и социальных |
42027,0 |
|
6 |
02 |
451 |
002 |
Программа занятости |
9994,0 |
6 |
02 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
2781,0 |
6 |
02 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
4270,0 |
6 |
02 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
647,0 |
6 |
02 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
9467,0 |
6 |
02 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
5318,0 |
6 |
02 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1063,0 |
6 |
02 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8487,0 |
6 |
09 |
Прочие услуги в области социальной |
12757,0 |
||
6 |
09 |
451 |
Отдел занятости и социальных |
12757,0 |
|
6 |
09 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
12587,0 |
6 |
09 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
170,0 |
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
92993,0 |
|||
7 |
01 |
Жилищное хозяйство |
70237,0 |
||
7 |
01 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
72,0 |
|
7 |
01 |
458 |
003 |
Организация сохранения |
72,0 |
7 |
01 |
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
70165,0 |
|
7 |
01 |
472 |
003 |
Проектирование, строительство и |
56610,0 |
7 |
01 |
472 |
004 |
Проектирование, развитие, |
13555,0 |
7 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
12725,0 |
||
7 |
02 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6450,0 |
|
7 |
02 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
6450,0 |
7 |
02 |
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6275,0 |
|
7 |
02 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
6275,0 |
7 |
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
10031,0 |
||
7 |
03 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
10031,0 |
|
7 |
03 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1691,0 |
7 |
03 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
8340,0 |
8 |
Культура, спорт, туризм и |
86052,0 |
|||
8 |
01 |
Деятельность в области культуры |
47335,7 |
||
8 |
01 |
478 |
Отдел внутренней политики, культуры |
47335,7 |
|
8 |
01 |
478 |
009 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
47335,7 |
8 |
02 |
Спорт |
2415,0 |
||
8 |
02 |
471 |
Отдел образования, физической |
2415,0 |
|
8 |
02 |
471 |
014 |
Проведение спортивных соревнований |
675,0 |
8 |
02 |
471 |
015 |
Подготовка и участие членов сборных |
1740,0 |
8 |
03 |
Информационное пространство |
25333,0 |
||
8 |
03 |
478 |
Отдел внутренней политики, культуры |
25333,0 |
|
8 |
03 |
478 |
005 |
Услуги по проведению государственной |
1200,0 |
8 |
03 |
478 |
006 |
Услуги по проведению государственной |
300,0 |
8 |
03 |
478 |
007 |
Функционирование районных |
20601,0 |
8 |
03 |
478 |
008 |
Развитие государственного языка и |
3232,0 |
8 |
09 |
Прочие услуги по организации |
10968,3 |
||
8 |
09 |
478 |
Отдел внутренней политики, культуры |
10968,3 |
|
8 |
09 |
478 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7770,0 |
8 |
09 |
478 |
004 |
Реализация мероприятий в сфере |
100,0 |
8 |
09 |
478 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
3098,3 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
24619,0 |
|||
10 |
01 |
Сельское хозяйство |
9407,0 |
||
10 |
01 |
454 |
Отдел предпринимательства и |
3147,0 |
|
10 |
01 |
454 |
099 |
Реализация мер по оказанию |
3147,0 |
10 |
01 |
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
6260,0 |
|
10 |
01 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5368,0 |
10 |
01 |
473 |
007 |
Организация отлова и уничтожения |
400,0 |
10 |
01 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
492,0 |
10 |
06 |
Земельные отношения |
8284,0 |
||
10 |
06 |
463 |
Отдел земельных отношений района |
8284,0 |
|
10 |
06 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
8284,0 |
10 |
09 |
Прочие услуги в области сельского, |
6928,0 |
||
10 |
09 |
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
6928,0 |
|
10 |
09 |
473 |
011 |
Проведение противоэпизоотических |
6928,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6595,0 |
|||
11 |
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
6595,0 |
||
11 |
02 |
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6595,0 |
|
11 |
02 |
472 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6595,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
25961,0 |
|||
12 |
01 |
Автомобильный транспорт |
25961,0 |
||
12 |
01 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1761,0 |
|
12 |
01 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
1761,0 |
12 |
01 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
24200,0 |
|
12 |
01 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
24200,0 |
13 |
Прочие |
170153,3 |
|||
13 |
09 |
Прочие |
170153,3 |
||
13 |
09 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1991,0 |
|
13 |
09 |
123 |
040 |
Реализация мер по содействию |
1991,0 |
13 |
09 |
454 |
Отдел предпринимательства и |
13213,0 |
|
13 |
09 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
11613,0 |
13 |
09 |
454 |
007 |
Капитальные расходы государственного |
1600,0 |
13 |
09 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6193,0 |
|
13 |
09 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6193,0 |
13 |
09 |
471 |
Отдел образования, физической |
148756,3 |
|
13 |
09 |
471 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
10557,0 |
13 |
09 |
471 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
138199,3 |
14 |
Обслуживание долга |
2,6 |
|||
14 |
01 |
Обслуживание долга |
2,6 |
||
14 |
01 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
2,6 |
|
14 |
01 |
459 |
021 |
Обслуживание долга местных |
2,6 |
15 |
Трансферты |
6168,0 |
|||
15 |
01 |
Трансферты |
6168,0 |
||
15 |
01 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
6168,0 |
|
15 |
01 |
459 |
006 |
Возврат |
4004,1 |
15 |
01 |
459 |
016 |
Возврат использованных не по |
32,9 |
15 |
01 |
459 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
33141,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
35092,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
35092,0 |
|||
10 |
01 |
Сельское хозяйство |
35092,0 |
||
10 |
01 |
454 |
Отдел предпринимательства и |
35092,0 |
|
10 |
01 |
454 |
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
35092,0 |
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1951,0 |
|||
5 |
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1951,0 |
||
5 |
01 |
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1951,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
600,0 |
||||
приобретение финансовых активов; |
600,0 |
||||
13 |
Прочие |
600,0 |
|||
13 |
09 |
Прочие |
600,0 |
||
13 |
09 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
600,0 |
|
13 |
09 |
459 |
014 |
Формирование или увеличение |
600,0 |
V. Дефицит ( профицит) бюджета |
-51775,2 |
||||
VI.Финансирование дефицита |
51775,2 |
||||
7 |
Поступления займов |
35092,0 |
|||
7 |
01 |
Внутренние государственные займы |
35092,0 |
||
7 |
01 |
2 |
Договоры займа |
35092,0 |
|
16 |
Погашение займов |
2400,4 |
|||
16 |
01 |
Погашение займов |
2400,4 |
||
16 |
01 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
2400,4 |
|
16 |
01 |
459 |
005 |
Погашение долга местного |
1951,0 |
16 |
01 |
459 |
022 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
449,4 |
8 |
используемые остатки бюджетных |
19083,6 |
|||
8 |
01 |
Остатки бюджетных средств |
19083,6 |
||
8 |
01 |
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
19083,6 |