В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 303 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-6-138, опубликованное 13 января 2012 года в газете "Аманкелді арайы") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1770352,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 156166,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 11213,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 1601030,0 тысяча тенге;
2) затраты – 1778281,4 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 48686,0 тысяча тенге;
бюджетные кредиты – 53394,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4708,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -56615,4 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использования профицита) бюджета – 56615,4 тысяча тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 5-3 следующего содержания:
"5-3. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрен возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме 3066,8 тысяча тенге.";
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
внеочередной сессии К. Максутбаева
Секретарь
районного маслихата А. Саматов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Амангельдинского района"
________________ М. Сакетов
Приложение 1
к решению маслихата
от 31 октября 2012 года № 73
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 303
Районный бюджет Амангельдинского
района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Под класс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1770352,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
156166,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
77450,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
77450,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
62615,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
12222,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
3140,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
974,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
6451,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1657,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2648,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
АКЦИЗЫ |
646,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
653,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1349,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1231,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
11213,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной собственности |
2573,1 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
2566,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
7,1 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
10,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
8629,9 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
1943,0 |
3 |
01 |
1 |
00 |
Продажа государственного имущества, |
1296,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
647,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1601030,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1601030,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. Затраты |
1778281,4 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
204457,2 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
185576,1 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12774,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12774,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
73380,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
69939,9 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
3441,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
99421,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
92365,2 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
7056,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
10980,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
10980,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10046,3 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
447,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
167,8 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
300,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного |
19,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
7901,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7901,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7901,0 |
|||
2 |
Оборона |
1672,1 |
|||
1 |
Военные нужды |
1672,1 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1672,1 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1672,1 |
|||
4 |
Образование |
1036199,7 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
65414,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
65414,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
46590,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
485,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
18339,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
817029,9 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
817029,9 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
786252,8 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
15271,1 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
15506,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
153755,8 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
34358,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8976,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
10412,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственного |
1800,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
4514,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1600,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
7056,8 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
119397,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
119397,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
119550,7 |
|||
2 |
Социальная помощь |
102969,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
102969,3 |
|||
002 |
Программа занятости |
29048,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
7853,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
128,5 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
4494,1 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
52,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
2540,1 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
49223,8 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
712,8 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8917,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
16581,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
16581,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
15728,5 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
727,9 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного |
125,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
193832,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
176807,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
173404,0 |
|||
024 |
Ремонт объектов в рамках развития |
173404,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
704,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
704,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
2699,5 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) |
2699,5 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4689,3 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4689,3 |
|||
012 |
Функционирование системы |
1960,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
2729,3 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
12335,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12335,2 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4664,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1800,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
5871,2 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
88472,8 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
33634,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
33634,6 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
33634,6 |
|||
2 |
Спорт |
2409,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
2409,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
345,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2064,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
35410,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
33710,6 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) |
33710,6 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1700,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1500,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
17018,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7550,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5101,6 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
2449,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4458,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4258,7 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
200,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5009,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4889,3 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
120,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
52256,7 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
32845,4 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
12242,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной |
12242,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
20603,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6706,8 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
85,5 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных |
960,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
500,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости |
11332,3 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
1018,8 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6542,3 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6542,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6542,3 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
12869,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
12869,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
12869,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8896,5 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
8896,5 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
8896,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7596,5 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного |
1300,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41425,5 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
41425,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41425,5 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
41425,5 |
|||
13 |
Прочие |
22889,2 |
|||
9 |
Прочие |
22889,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2335,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
2335,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1200,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1200,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
11347,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11147,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
200,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8007,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8007,2 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
7,1 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
7,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
7,1 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
7,1 |
|||
15 |
Трансферты |
8621,9 |
|||
1 |
Трансферты |
8621,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8621,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
3424,1 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по |
3066,8 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование |
48686,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
53394,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
53394,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
53394,0 |
|||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
53394,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4708,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4708,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
4708,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
4708,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-56615,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
56615,4 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 31 октября 2012 года № 73
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 303
Перечень бюджетных программ поселков, аулы
(сел), аульных (сельских) округов
Амангельдинского района на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Подпрограмма |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
92365,2 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
92365,2 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского аульного |
6903,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6903,3 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
14319,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
13109,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1210,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Аксай |
6183,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6183,3 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Тасты |
8512,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6846,3 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1666,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кабыргинского аульного |
7687,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6107,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1580,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Есирского аульного |
7169,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
7169,3 |
|||
123 |
Аппарат акима Уштогайского сельского |
6950,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6950,7 |
|||
123 |
Аппарат акима Кумкешуского аульного |
6640,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6640,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского аульного |
6962,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6962,3 |
|||
123 |
Аппарат акима Карасуского аульного |
7589,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
7589,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карынсалдинского |
7673,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6373,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1300,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Степняк |
4915,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
4915,6 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
7915,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6615,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1300,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12335,2 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
12335,2 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
11577,2 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3906,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1800,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
5871,2 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского аульного |
70 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
70 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского аульного |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |
|||
123 |
Аппарат акима Карасуского аульного |
488 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
488 |
|||
13 |
Прочие |
2335,0 |
|||
9 |
Прочие |
2335,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
1335,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
1335,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
500,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
500,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского аульного |
500,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
500,0 |