Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 303 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-6-138, опубликованное 13 января 2012 года в газете "Аманкелді арайы") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1786014,3 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 156166,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 11213,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1943,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 1616692,3 тысяча тенге;
2) затраты – 1793943,7 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 48686,0 тысяча тенге;
бюджетные кредиты – 53394,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4708,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 56615,4 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использования профицита) бюджета – 56615,4 тысяча тенге.";
абзац второй пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 35006,0 тысяча тенге";
абзац третий, четвертый, тринадцатый пункта 3 указанного решение изложить в новой редакции:
"на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме – 4094,0 тысяча тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме – 1200,0 тысяча тенге;
для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов – 11732,0 тысяча тенге.";
пункт 3-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"3-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета в сумме 173397,9 тысяча тенге на реализацию Программы занятости 2020 на ремонт объектов коммунально-инженерной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройство сельских населенных пунктов.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме – 119311,4 тысяча тенге";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
внеочередной сессии Б. Дауитбаев
Секретарь
районного маслихата А. Саматов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Амангельдинского района"
_______________________ М. Сакетов
Приложение
к решению маслихата
от 5 декабря 2012 года № 91
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 303
Районный бюджет Амангельдинского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1786014,3 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
156166,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
77450,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
77450,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
62615,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
12222,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
3140,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
974,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
6451,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1657,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
2648,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
646,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
653,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
1349,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые |
1231,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
11213,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
2573,1 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
2566,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждения по кредитам, |
7,1 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации |
10,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
8629,9 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
1943,0 |
3 |
01 |
1 |
00 |
Продажа государственного |
1296,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
647,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1616692,3 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих |
1616692,3 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. Затраты |
1793943,7 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
204457,2 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
185576,1 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12774,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12774,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
73380,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
69939,9 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3441,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
99421,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
92365,2 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
7056,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
10980,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
10980,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10061,3 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
447,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
152,8 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка |
300,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
19,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
7901,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7901,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7901,0 |
|||
2 |
Оборона |
1672,1 |
|||
1 |
Военные нужды |
1672,1 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1672,1 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1672,1 |
|||
4 |
Образование |
1052378,1 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
82081,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
82081,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
46590,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты |
485,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
35006,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
817026,9 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
817026,9 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
786249,8 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
15271,1 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты |
15506,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
153270,2 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
33958,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8976,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
10412,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
1800,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
4514,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1200,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
7056,8 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
119311,4 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
119311,4 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
119550,7 |
|||
2 |
Социальная помощь |
102969,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
102969,3 |
|||
002 |
Программа занятости |
29048,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
7853,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
128,5 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
4494,1 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
52,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
2540,1 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
49223,8 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
712,8 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8917,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
16581,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16581,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15728,5 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
727,9 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
125,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
193825,9 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
176801,4 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
173397,9 |
|||
024 |
Ремонт объектов в рамках |
173397,9 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
704,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
704,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
2699,5 |
|||
003 |
Проектирование, строительство |
2699,5 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4689,3 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4689,3 |
|||
012 |
Функционирование системы |
4410,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
279,3 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
12335,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
12335,2 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
4664,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1800,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
5871,2 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм |
88472,8 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
33634,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
33634,6 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
33634,6 |
|||
2 |
Спорт |
2409,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
2409,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
345,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2064,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
35410,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
33710,6 |
|||
006 |
Функционирование районных |
33710,6 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1700,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
1500,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
17018,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7550,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5101,6 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
2449,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4458,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4258,7 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
200,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5009,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4889,3 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
51746,7 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
32335,4 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
11732,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
11732,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
20603,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6706,8 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
85,5 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя |
960,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
500,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости |
11332,3 |
|||
010 |
Проведение мероприятий |
1018,8 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6542,3 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6542,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6542,3 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
12869,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
12869,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
12869,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8896,5 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
8896,5 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
8896,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7596,5 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
1300,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41425,5 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
41425,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41425,5 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
41425,5 |
|||
13 |
Прочие |
22889,2 |
|||
9 |
Прочие |
22889,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2335,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
2335,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1200,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1200,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
11347,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11147,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8007,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8007,2 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
7,1 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
7,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
7,1 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
7,1 |
|||
15 |
Трансферты |
8621,9 |
|||
1 |
Трансферты |
8621,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8621,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
3424,1 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по |
3066,8 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты |
2131,0 |
|||
ІІІ. Чистое бюджетное |
48686,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
53394,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
53394,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
53394,0 |
|||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации |
53394,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4708,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4708,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4708,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4708,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-56615,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
56615,4 |