В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихатРЕШИЛ:
Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 256 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №9-9-144, опубликовано 24 и 31 января 2012 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1652083,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 115367,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3618,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 7795,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1525303,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1671576,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27729,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 28947,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1218,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -47222,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47222,4 тысячи тенге.";
подпункт 6) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"6) на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме -14878,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 4088,9 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 66,9 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
"3) на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме - 4200,0 тысяч тенге.";
подпункт 1) пункта 4 указанного решения исключить;
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной
сессии Жангельдинского
районного маслихата Л. Ражанова
Секретарь Жангельдинского
районного маслихата С. Нургазин
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Жангельдинского района"
______________ Д. Бидашев
Приложение 1
к решению маслихата
от 15 февраля 2012 года
№ 12
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года
№ 256
Районный бюджет Жангельдинского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1652083,0 |
||||
Поступления |
126780,0 |
||||
Налоговые поступления |
115367,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог |
47811,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
3756,0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Индивидуальный подоходный налог |
2398,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
50628,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц |
1561,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
400,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц на |
358,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
410,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
152,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства |
416,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства |
5117,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
791,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением авиационного) |
302,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
5,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
154,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
75,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
24,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
17,0 |
1 |
5 |
4 |
14 |
Сбор за государственную регистрацию |
2,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
184,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая с |
254,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
481,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
67,0 |
1 |
8 |
1 |
12 |
Государственная пошлина за выдачу |
4,0 |
Неналоговые поступления |
3618,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
800,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
715,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
146,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
1957,0 |
Поступления от продажи основного |
7795,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
4227,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
3568,0 |
Поступление трансфертов |
1525303,0 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
147696,0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
90651,0 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1286956,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1671576,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
176007,0 |
|||
1 |
112 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11514,0 |
|
1 |
122 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
51649,0 |
|
1 |
122 |
3 |
Капитальные расходы государственного |
1000,0 |
|
1 |
123 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
90814,0 |
|
1 |
123 |
22 |
Капитальные расходы государственного |
4470,0 |
|
2 |
452 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9472,0 |
|
2 |
452 |
4 |
Организация работы по выдаче разовых |
474,0 |
|
2 |
452 |
10 |
Приватизация, управление |
270,0 |
|
2 |
452 |
11 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
622,0 |
|
5 |
453 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
5722,0 |
|
02 |
Оборона |
5196,0 |
|||
1 |
122 |
5 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2196,0 |
|
2 |
122 |
6 |
Предупреждение и ликвидация |
3000,0 |
|
04 |
Образование |
1033580,0 |
|||
1 |
464 |
9 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
27523,0 |
|
1 |
464 |
21 |
Увеличение размера доплаты за |
600,0 |
|
2 |
464 |
3 |
Общеобразовательное обучение |
953156,0 |
|
2 |
464 |
6 |
Дополнительное образование для детей |
14888,0 |
|
2 |
464 |
64 |
Увеличение размера доплаты за |
9478,0 |
|
9 |
464 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
10319,0 |
|
9 |
464 |
5 |
Приобретение и доставка учебников, |
8200,0 |
|
9 |
464 |
7 |
Проведение школьных олимпиад, |
1350,0 |
|
9 |
464 |
15 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
7266,0 |
|
9 |
464 |
20 |
Обеспечение оборудованием, |
800,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
135335,0 |
|||
2 |
451 |
2 |
Программа занятости |
21805,0 |
|
2 |
451 |
5 |
Государственная адресная социальная |
17698,0 |
|
2 |
451 |
6 |
Оказание жилищной помощи |
180,0 |
|
2 |
451 |
7 |
Социальная помощь отдельным |
10306,0 |
|
2 |
451 |
10 |
Материальное обеспечение детей- |
583,0 |
|
2 |
451 |
14 |
Оказание социальной помощи |
4164,0 |
|
2 |
451 |
16 |
Государственные пособия на детей |
51000,0 |
|
2 |
451 |
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1550,0 |
|
2 |
451 |
23 |
Обеспечение деятельности центров |
8959,0 |
|
9 |
451 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
18228,0 |
|
9 |
451 |
11 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
862,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
116798,6 |
|||
1 |
458 |
3 |
Организация сохранения |
1000,0 |
|
2 |
458 |
12 |
Функционирование системы |
6300,0 |
|
2 |
472 |
6 |
Развитие системы водоснабжения |
90651,0 |
|
3 |
123 |
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2510,0 |
|
3 |
123 |
9 |
Обеспечение санитарии населенных |
3830,0 |
|
3 |
123 |
11 |
Благоустройство и озеленение |
12507,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
77650,0 |
|||
1 |
457 |
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
32647,0 |
|
2 |
457 |
8 |
Развитие массового спорта и |
350,0 |
|
2 |
457 |
9 |
Проведение спортивных соревнований |
900,0 |
|
2 |
457 |
10 |
Подготовка и участие членов сборных |
2288,0 |
|
3 |
456 |
2 |
Услуги по проведению государственной |
1370,0 |
|
3 |
457 |
6 |
Функционирование районных |
23960,0 |
|
3 |
457 |
7 |
Развитие государственного языка и |
284,0 |
|
9 |
456 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
4755,0 |
|
9 |
456 |
3 |
Реализация мероприятий в сфере |
1400,0 |
|
9 |
457 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9696,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
44903,0 |
|||
1 |
454 |
99 |
Реализация мер по оказанию |
3179,0 |
|
1 |
473 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
14596,0 |
|
1 |
473 |
3 |
Капитальные расходы государственного |
2400,0 |
|
1 |
473 |
5 |
Обеспечение функционирования |
1000,0 |
|
1 |
473 |
6 |
Организация санитарного убоя больных |
800,0 |
|
1 |
473 |
10 |
Проведение мероприятий по |
801,0 |
|
6 |
463 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7249,0 |
|
9 |
473 |
11 |
Проведение противоэпизоотических |
14878,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7700,0 |
|||
2 |
472 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7700,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
48173,0 |
|||
1 |
123 |
13 |
Обеспечение функционирования |
10000,0 |
|
1 |
458 |
23 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
19947,0 |
|||
9 |
123 |
40 |
Реализация мероприятий для решения |
2103,0 |
|
9 |
452 |
12 |
Резерв местного исполнительного |
1268,0 |
|
9 |
454 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9377,0 |
|
9 |
458 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7199,0 |
|
15 |
Трансферты |
6286,8 |
|||
1 |
452 |
6 |
Возврат неиспользованных |
4155,8 |
|
1 |
452 |
24 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
27729,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
28947,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
28947,0 |
|||
1 |
454 |
9 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
28947,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1218,0 |
|||
1 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1218,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-47222,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
47222,4 |
||||
7 |
Поступление займов |
14562,0 |
|||
1 |
2 |
3 |
Займы, получаемые местным |
14562,0 |
|
16 |
Погашение займов |
1218,0 |
|||
1 |
452 |
8 |
Погашение долга местного |
1218,0 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных |
33878,4 |
|||
1 |
1 |
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
33878,4 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 15 февраля 2012 года
№ 12
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года
№ 256
Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1434643,0 |
||||
Поступления |
153900,0 |
||||
Налоговые поступления |
141944,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог с |
60493,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
6440,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
63434,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц |
1784,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
434,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц на |
378,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
435,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
210,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства |
485,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства |
5234,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
795,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением авиационного) |
330,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
11,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
175,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
85,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
32,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
28,0 |
1 |
5 |
4 |
14 |
Сбор за государственную регистрацию |
6,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
235,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая с |
325,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
515,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
70,0 |
1 |
8 |
1 |
12 |
Государственная пошлина за выдачу |
10,0 |
Неналоговые поступления |
3961,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
865,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
850,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
250,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
1996,0 |
Поступления от продажи основного |
7995,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
4345,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
3650,0 |
Поступление трансфертов |
1280743,0 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
9400,0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
5155,0 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1266188,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1434643,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
168387,0 |
|||
1 |
112 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11737,0 |
|
1 |
122 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
48732,0 |
|
1 |
123 |
1 |
Услуги по обеспечению деятельности |
91359,0 |
|
2 |
452 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9448,0 |
|
2 |
452 |
10 |
Приватизация, управление коммунальным |
790,0 |
|
2 |
452 |
11 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
665,0 |
|
5 |
453 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
5656,0 |
|
02 |
Оборона |
5336,0 |
|||
1 |
122 |
5 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2336,0 |
|
2 |
122 |
6 |
Предупреждение и ликвидация |
3000,0 |
|
04 |
Образование |
930326,0 |
|||
1 |
464 |
9 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
23358,0 |
|
2 |
464 |
3 |
Общеобразовательное обучение |
871567,0 |
|
2 |
464 |
6 |
Дополнительное образование для детей |
14783,0 |
|
9 |
464 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
10418,0 |
|
9 |
464 |
5 |
Приобретение и доставка учебников, |
8700,0 |
|
9 |
464 |
7 |
Проведение школьных олимпиад, |
1500,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
125524,0 |
|||
2 |
451 |
2 |
Программа занятости |
16630,0 |
|
2 |
451 |
5 |
Государственная адресная социальная |
18100,0 |
|
2 |
451 |
6 |
Оказание жилищной помощи |
195,0 |
|
2 |
451 |
7 |
Социальная помощь отдельным |
11950,0 |
|
2 |
451 |
10 |
Материальное обеспечение |
605,0 |
|
2 |
451 |
14 |
Оказание социальной помощи |
4170,0 |
|
2 |
451 |
16 |
Государственные пособия на детей до |
53000,0 |
|
2 |
451 |
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1600,0 |
|
9 |
451 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
18379,0 |
|
9 |
451 |
11 |
Оплата услуг по зачислению, |
895,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24714,0 |
|||
1 |
458 |
3 |
Организация сохранения |
1250,0 |
|
2 |
458 |
12 |
Функционирование системы |
5700,0 |
|
2 |
472 |
6 |
Развитие системы водоснабжения |
5155,0 |
|
3 |
123 |
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2671,0 |
|
3 |
123 |
9 |
Обеспечение санитарии населенных |
4277,0 |
|
3 |
123 |
11 |
Благоустройство и озеленение |
5661,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и |
76748,0 |
|||
1 |
457 |
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
33151,0 |
|
2 |
457 |
9 |
Проведение спортивных соревнований |
950,0 |
|
2 |
457 |
10 |
Подготовка и участие членов сборных |
2350,0 |
|
3 |
456 |
2 |
Услуги по проведению государственной |
1550,0 |
|
3 |
457 |
6 |
Функционирование районных |
23046,0 |
|
3 |
457 |
7 |
Развитие государственного языка |
304,0 |
|
9 |
456 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
4773,0 |
|
9 |
456 |
3 |
Реализация мероприятий в сфере |
1170,0 |
|
9 |
457 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9454,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
24949,0 |
|||
1 |
473 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
14779,0 |
|
1 |
473 |
5 |
Обеспечение функционирования |
1050,0 |
|
1 |
473 |
6 |
Организация санитарного убоя больных |
850,0 |
|
1 |
473 |
10 |
Проведение мероприятий по |
850,0 |
|
6 |
463 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7420,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7654,0 |
|||
2 |
472 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7654,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
50700,0 |
|||
1 |
123 |
13 |
Обеспечение функционирования |
10700,0 |
|
1 |
458 |
23 |
Обеспечение функционирования |
40000,0 |
|
13 |
Прочие |
18174,0 |
|||
9 |
452 |
12 |
Резерв местного исполнительного |
1539,0 |
|
9 |
454 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
9333,0 |
|
9 |
458 |
1 |
Услуги по реализации государственной |
7302,0 |
|
15 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
1 |
452 |
24 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1175,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
1 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1175,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1175,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1175,0 |
|||
1 |
452 |
8 |
Погашение долга местного |
1175,0 |