Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Карасуского района Костанайской области от 23.06.2014 № 02-4-128).
В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Карасуского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 407 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-13-142, опубликовано 4 января 2012 года в газете "Қарасу өңірі") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Карасуского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
доходы – 2871349,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 568680,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 3483,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 2299186,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2895578,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 24183,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 26697,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2514,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -48412,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48412,5 тысяч тенге.";
подпункт 2), и подпункты 5), 6) пункта 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 5855 тысяч тенге;
5) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 13694,0 тысяч тенге;
6) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 10937,0 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7.Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе:
целевого трансферта на развитие на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 24408,0 тысяч тенге;
бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 26697,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах в сумме 431337,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 60033,0 тысяч тенге;
целевого текущего трансферта на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 в сумме 124070,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной сессии
Карасуского районного маслихата В. Журжа
Секретарь Карасуского
районного маслихата С. Казиев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата Карасуского района"
_______________ И. Горлова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата Карасуского района"
_______________ Е. Биркель
Приложение 1
к решению маслихата
от 12 апреля 2012 года № 16
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 407
Районный бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
2871349,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
568680,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
254223,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный |
254223,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
185192,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
185192,0 |
|
1 |
04 |
Налоги на собственность |
108034,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Налоги на имущество |
53752,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
8033,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Налог на транспортные средства |
30800,0 |
|
1 |
04 |
5 |
Единный земельный налог |
15449,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, |
19361,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
880,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
14400,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение |
3985,0 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
96,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
1870,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
1870,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
3483,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
1088,0 |
||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого |
335,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
753,0 |
|
2 |
04 |
Штрафы, пени, санкции, |
395,0 |
||
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, |
395,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые |
2000,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые |
2000,0 |
|
3 |
Поступления от продажи |
0,0 |
|||
3 |
03 |
Продажа земли и |
0,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
0,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
2299186,0 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих |
2299186,0 |
||
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного |
2299186,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2895578,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
235741,0 |
|||
1 |
Представительные, |
211665,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
12214,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12214,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
55862,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
53712,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2150,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
143589,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
136349,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
7240,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
12313,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
12313,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11678,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
342,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка |
171,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
122,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
11763,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
11763,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11763,0 |
|||
02 |
Оборона |
4859,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3142,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3142,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3142,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
1717,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1717,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1717,0 |
|||
04 |
Образование |
1480938,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание |
63514,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
63514,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
63322,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты |
192,0 |
|||
2 |
Начальное ,основное среднее |
1378718,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1378718,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1297693,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
68955,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты |
10745,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
38706,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
38706,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12156,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
11256,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
13694,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1600,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
113382,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
95271,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
95271,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
16632,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
10015,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
16650,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей |
874,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
7101,0 |
|||
016 |
Государственные пособия |
32618,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1966,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
9415,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
18111,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18111,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
17214,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
897,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
773326,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
278511,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
124070,0 |
|||
026 |
Ремонт объектов в рамках |
124070,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
154441,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство |
130033,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
24408,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
447837,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
16500,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
16500,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
431337,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
431337,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
46978,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
21978,3 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
6367,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
3200,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
190,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
12221,3 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5000,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии |
5000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
20000,0 |
|||
007 |
Развитие благоустройства |
20000,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
140358,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
62606,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
62606,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
62606,0 |
|||
2 |
Спорт |
5300,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры |
5300,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта |
2800,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
500,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2000,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
51008,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
44138,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
42770,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1368,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
6870,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
6370,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
500,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
21444,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
8109,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7899,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
210,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
6683,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5550,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1133,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры |
6652,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6652,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
39368,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
15630,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
5855,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
5855,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
9775,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5525,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
550,0 |
|||
007 |
Организация отлова |
200,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8960,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
8960,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8760,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
14778,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
14778,0 |
|||
011 |
Проведение |
14778,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
4737,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
4737,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
4737,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4737,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
59767,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
59767,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5986,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
5986,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
53781,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
53781,0 |
|||
13 |
Прочие |
33548,0 |
|||
9 |
Прочие |
33548,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3649,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
3649,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4800,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
4800,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
18749,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18609,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
140,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6350,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6350,0 |
|||
15 |
Трансферты |
9554,2 |
|||
1 |
Трансферты |
9554,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
9554,2 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
7423,2 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты |
2131,0 |
|||
III .Чистое бюджетное |
24183,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
26697,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
26697,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
26697,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
26697,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
26697,0 |
|||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
2514,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2514,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2514,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2514,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
13 |
Прочие |
0,0 |
|||
9 |
Прочие |
0,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
0,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-48412,5 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
48412,5 |
||||
Поступления займов |
26697,0 |
||||
07 |
Поступления займов |
26697,0 |
|||
1 |
Внутренние государственные |
26697,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
26697,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
26697,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
2514,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
2514,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2514,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
2514,0 |
|||
Движение остатков бюджетных |
24229,5 |
||||
08 |
Используемые остатки бюджетных |
24229,5 |
|||
1 |
Остатки бюджетных средств |
24229,5 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
24229,5 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 12 апреля 2012 года № 16
Приложение 3
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 407
Районный бюджет на 2014 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
2194480,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
608888,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
265720,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
265720,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
193411,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
193411,0 |
|
1 |
04 |
Налоги на собственность |
124178,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Налоги на имущество |
54113,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
7495,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Налог на транспортные средства |
43150,0 |
|
1 |
04 |
5 |
Единный земельный налог |
19420,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, |
22946,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
1320,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
16050,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение |
5484,0 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
92,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2633,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
2633,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
4956,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
1130,0 |
||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
350,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
780,0 |
|
2 |
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
626,0 |
||
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
626,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3200,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3200,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
0,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1580636,0 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1580636,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2194480,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
235609,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
210327,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12620,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12620,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
60024,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
57562,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2462,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
137683,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
137683,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
0,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
13012,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
13012,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12285,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
392,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
196,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного |
139,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
12270,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
12270,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12270,0 |
|||
02 |
Оборона |
5562,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3596,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3596,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3596,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
1966,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1966,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1966,0 |
|||
04 |
Образование |
1339053,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
65279,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
65279,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
65279,0 |
|||
2 |
Начальное,основное среднее и общее |
1248557,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1248557,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1208924,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
39633,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
25217,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
25217,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12330,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
12887,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
112869,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
93922,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
93922,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
15960,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
11466,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
19063,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей- |
1000,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
7158,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
37184,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
2091,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
18947,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18947,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
17920,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
1027,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
227378,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
59120,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
59120,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство |
51120,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
8000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
149589,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
51119,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
51119,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
98470,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
98470,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
18669,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
18669,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
8923,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5200,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
196,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4350,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм |
153990,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
64892,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
64892,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
64892,0 |
|||
2 |
Спорт |
12412,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
12412,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта |
3205,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1598,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
7609,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
54112,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
47402,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
45867,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1535,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6710,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
6138,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
572,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
22574,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и и развития языков |
8549,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8549,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
0,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6875,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5691,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1184,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
7150,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6966,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
184,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
15216,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
6765,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
6765,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5907,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
629,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
229,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8451,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
8451,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8451,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
5298,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
5298,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
5298,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5298,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
68427,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
68427,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6853,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
6853,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
61574,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
61574,0 |
|||
13 |
Прочие |
31078,0 |
|||
9 |
Прочие |
31078,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4800,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
4800,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
20187,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
20187,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6091,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6091,0 |
|||
III.Чистое бюджетное кредитование |
-2143,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
2143,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2143,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2143,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2143,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
2143,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-2143,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
2143,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
2143,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2143,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
2143,0 |
|||
Движение остатков бюджетных средств |
0,0 |
||||
08 |
Используемые остатки бюджетных |
0,0 |
|||
1 |
Остатки бюджетных средств |
0,0 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
0,0 |